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		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<SEQ_DOCUMENTO>190744</SEQ_DOCUMENTO>
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		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
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		<NRD_DOCUMENTO>0003063/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;04&#45;28</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0015187/2026</NRD_PROCESSO>
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		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
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		<CNO_PLANO_CONTA>31901142000 &#45; FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.131 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901142000 &#45; FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO&#45;COMISSIONADO</NOM_PESSOA>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
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		<VLR_DOCUMENTO>3646.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.088 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<CNO_PLANO_CONTA>31901145000 &#45; FERIAS &#45; ABONO CONSTITUCIONAL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_PLANO_CONTA>31901142000 &#45; FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS</CNO_PLANO_CONTA>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>123 &#45; Administração Financeira</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.023 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901145000 &#45; FERIAS &#45; ABONO CONSTITUCIONAL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS&#45; ESTATUTÁRIO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ></NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DO ANO DE 2026 &#45; SECRETARIA DE FINANCAS&#45;ESTATUTARIO ( &#45; FERIAS.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>5154.42</VLR_DOCUMENTO>
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		<id>22541640</id>
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		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.002 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901145000 &#45; FERIAS &#45; ABONO CONSTITUCIONAL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a folha de pagamento FERIAS &#45; ABONO CONSTITUCIONAL do mês ABRIL, 2026 da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</HST_DOCUMENTO>
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		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>190711</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001263/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;04&#45;28</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0015185/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>304 &#45; Vigilância Sanitária</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0030 &#45; IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.080 &#45; MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DE PRODUTOS E SERVIÇOS  &#45; VISA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901145000 &#45; FERIAS &#45; ABONO CONSTITUCIONAL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.065 &#45; MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA &#45; PSF</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901145000 &#45; FERIAS &#45; ABONO CONSTITUCIONAL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.065 &#45; MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA &#45; PSF</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.065 &#45; MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA &#45; PSF</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901145000 &#45; FERIAS &#45; ABONO CONSTITUCIONAL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE &#45;COMISSIONADOS</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a folha de pagamento FERIAS &#45; ABONO CONSTITUCIONAL do mês ABRIL, 2026 da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</HST_DOCUMENTO>
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		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901145000 &#45; FERIAS &#45; ABONO CONSTITUCIONAL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>301 &#45; Atenção Básica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0027 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.066 &#45; MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS &#45; PACS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31900400000 &#45; CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31900414000 &#45; FERIAS &#45; ABONO CONSTITUCIONAL &#45; CONTRATO TEMP</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>163500000000 &#45; ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE &#45; LEI Nº 12.858/2013</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO&#45; FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE&#45; AGENTES COMUNITÁRIOS&#45; CONTRATADOS</NOM_PESSOA>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31900400000 &#45; CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31900451000 &#45; ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31900400000 &#45; CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31900401000 &#45; SALARIO CONTRATO TEMPORARIO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO&#45; MANUTENÇÃO DA CASA ROSA&#45; MAC&#45;CONTRATADOS</NOM_PESSOA>
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		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901133000 &#45; GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO&#45; MANUTENÇÃO DA FISIOTERAPIA&#45; MAC&#45; ESTATUTÁRIOS</NOM_PESSOA>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>190683</SEQ_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>305 &#45; Vigilância Epidemiológica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0030 &#45; IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.081 &#45; MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_SUBFUNCAO>305 &#45; Vigilância Epidemiológica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0030 &#45; IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.081 &#45; MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901101000 &#45; VENCIMENTOS E SALARIOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.226 &#45; MANUTENÇÃO DO CAPS/CTT</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901137000 &#45; GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO&#45; SAÚDE MENTAL&#45; MAC&#45; ESTATUTÁRIOS</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ></NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a folha de pagamento GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO do mês ABRIL, 2026 da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2289.52</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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	<RECORD>
		<id>22542096</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
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		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>190678</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901110000 &#45; ADICIONAL DE INSALUBRIDADE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO&#45; CEEM&#45; MAC&#45; CEDIDOS</NOM_PESSOA>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901133000 &#45; GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
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		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.068 &#45; MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901110000 &#45; ADICIONAL DE INSALUBRIDADE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO DE SAÚDE&#45; CEDENTES</NOM_PESSOA>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
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		<NRD_DOCUMENTO>0001212/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;04&#45;28</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0015185/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>304 &#45; Vigilância Sanitária</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0030 &#45; IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901137000 &#45; GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_PLANO_CONTA>31901137000 &#45; GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO</CNO_PLANO_CONTA>
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		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;04&#45;28</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901101000 &#45; VENCIMENTOS E SALARIOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL&#45; ESTATUTÁRIOS</NOM_PESSOA>
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		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;04&#45;28</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>301 &#45; Atenção Básica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0027 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.068 &#45; MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.068 &#45; MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>301 &#45; Atenção Básica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0027 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.066 &#45; MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS &#45; PACS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901143000 &#45; 13. SALARIO&#45;</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>160400000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE CO</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAUDE AG COMUNITARIOS&#45;ESTATUTARIO PROCESSO SELETIVO PUBLICO</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a folha de pagamento 13. SALARIO&#45; do mês ABRIL, 2026 da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.065 &#45; MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA &#45; PSF</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901133000 &#45; GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE ESF&#45;ESTATUTARIO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ></NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>190627</SEQ_DOCUMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_PLANO_CONTA>31901101000 &#45; VENCIMENTOS E SALARIOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31909400000 &#45; INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31909401000 &#45; INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE&#45;COMISSIONADO</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a folha de pagamento GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES do mês ABRIL, 2026 da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</HST_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;04&#45;28</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901137000 &#45; GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE&#45; ESTATUTÁRIO</NOM_PESSOA>
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		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;04&#45;28</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0015185/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31900400000 &#45; CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31900451000 &#45; ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<SEQ_DOCUMENTO>190590</SEQ_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;04&#45;28</DAT_DOCUMENTO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>304 &#45; Vigilância Sanitária</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0030 &#45; IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.080 &#45; MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DE PRODUTOS E SERVIÇOS  &#45; VISA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31900400000 &#45; CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31900401000 &#45; SALARIO CONTRATO TEMPORARIO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>305 &#45; Vigilância Epidemiológica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0030 &#45; IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.081 &#45; MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_PROGRAMA>0030 &#45; IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.081 &#45; MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>301 &#45; Atenção Básica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0027 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.068 &#45; MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31900400000 &#45; CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31900451000 &#45; ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL&#45; CONTRATADOS</NOM_PESSOA>
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		<VLR_DOCUMENTO>3028.23</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0015185/2026</NRD_PROCESSO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE &#45; CONTRATAÇÕES</NOM_PESSOA>
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		<CNO_PROGRAMA>0029 &#45; ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.079 &#45; MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>44.734.671/0022&#45;86</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>SERP – Participação no Sistema Estadual de Registro de Preços (Não Carona)</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a aquisição de LEVOMEPROMAZINA 100 MG. e LIDOCAÍNA CLORIDRATO 2%, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; Pregão nº 183/2025&#45;NEGEP/SERP  &#45;  ARP nº 639/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 13459/2026.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>12482.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
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		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>303 &#45; Suporte Profilático e Terapêutico</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0029 &#45; ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.079 &#45; MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903021000 &#45; MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>HOLY MED COM DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>10.696.551/0001&#45;95</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000112/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
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		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000021F/2025</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a aquisição de FRALDAS DESCARTÁVEIS, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; Pregão nº 021/2025  &#45;  ARP nº 112/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 13243/2026.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>169600.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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		<id>22541993</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>190575</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001127/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;04&#45;28</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0013304/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>PRATI DONADUZZI &amp; CIA LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>73.856.593/0001&#45;66</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a aquisição do medicamento FLUOXETINA 2G., solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; Pregão nº 657/2025&#45;GEAF/NEGEP  &#45;  ARP nº 028/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 13304/2026.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>4020.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>303 &#45; Suporte Profilático e Terapêutico</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0029 &#45; ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.079 &#45; MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903200000 &#45; MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903202000 &#45; MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>HOSPIDROGAS COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>35.997.345/0001&#45;46</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>SERP – Participação no Sistema Estadual de Registro de Preços (Não Carona)</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a aquisição do medicamento ÁCIDO FLÓLICO 0,2MG., solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; Pregão nº 139/2025&#45;NEGEP/SERP  &#45;  ARP nº 571/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 12920/2026.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>672.75</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0010819/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903009000 &#45; MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>67.729.178/0004&#45;91</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>SERP – Participação no Sistema Estadual de Registro de Preços (Não Carona)</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a aquisição do medicamento BROMOPRIDA INJETÁVEL 5 MG/ML., solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; Pregão nº 525/2025&#45;NEGEP/PERP  &#45;  ARP nº 1153/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 3150/2026.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>4130.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>190573</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001125/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;04&#45;28</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0010735/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903009000 &#45; MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>260000000001 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>21.681.325/0001&#45;57</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000488/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>SERP – Participação no Sistema Estadual de Registro de Preços (Não Carona)</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a aquisição do medicamento LIDOCAINA 10% FRASCO 50 ML, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; Pregão nº 059/2025&#45;NEGEP/SERP  &#45;  ARP nº 488/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 10735/2026.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>899.75</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>190541</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0003024/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;04&#45;27</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>00GSS3B/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0003024/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
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		<CNO_ORGAO>000022 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.180 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>RODRIGO CARVALHO DO NASCIMENTO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>119.162.857&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a VITÓRIA&#45;ES no dia 28/04/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Turismo.
OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da audiência pública sobre &quot;Cultura, Comunicação e Esporte: caminhos para a participação e o pertencimento da juventude no Brasil&quot; </HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>200.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.180 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150100000000 &#45; OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FARLEY PEREIRA XAVIER</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a VITÓRIA&#45;ES no dia 28/04/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Turismo.
OBJETIVO DA VIAGEM: Acompanhar o Secretário na participaão de audiência pública sobre &quot;Cultura, Comunicação e Esporte: caminhos para a participação e o pertencimento da juventude no Brasil&quot; </HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>200.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000022 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.180 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>LETICIA PETERLI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>098.513.347&#45;31</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a VILA VELHA&#45;ES no dia 28/04/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Governo.
OBJETIVO DA VIAGEM: Acompanhar o prefeito no evento “Governador Convida”, a ser realizado no Parque Cultural Casa do Governador.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>250.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SACOLAO DA FARTURA LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>08.909.501/0001&#45;05</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor refrente a aquisição de AÇÚAR CRISTAL 5 KG., solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 004/2025  &#45;  ARP nº 018/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 9429/2026.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>18948.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>190565</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0003034/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;04&#45;27</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2024</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0031923/2024</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0003034/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.219 &#45; MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903014000 &#45; MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>157600000002 &#45; TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO &#45; PROETI</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>100 SPORTS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.761.115/0001&#45;80</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000068/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000002/2025</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor refrente a aquisição de DAMA/TRILHA TABULEIRO EM MADEIRA, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 002/2025  &#45;  ARP nº 068/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 14949/2026.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>8700.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000250000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL DEMAIS PROFISIONAIS PROETI&#45; ESTATUTÁRIOS </NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DO ANO DE 2026 &#45; PROETI &#45; EFETIVOS DEMAIS PROFISSIONAIS&#45;ESTATUTARIO ( &#45; AUXILIO ALIMENTACAO.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>11000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>190496</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0003018/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;04&#45;27</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0015894/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.219 &#45; MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL MAGISTERIO PROETI&#45; ESTATUTÁRIOS</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DO ANO DE 2026 &#45; PROETI &#45; EFETIVOS MAGITERIO&#45;ESTATUTARIO ( &#45; AUXILIO ALIMENTACAO.).</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.219 &#45; MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL MAGISTERIO PROETI&#45; CONTRATADOS</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DO ANO DE 2026 &#45; PROETI &#45; CONTRATADOS MAGISTERIO&#45;CONTRATADO ( &#45; AUXILIO ALIMENTACAO.).</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.088 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DO ANO DE 2026 &#45; CONTRATADOS &#45; ASSIST. SOCIAL &#45; CADASTRO UNICO&#45;CONTRATADO ( &#45; AUXILIO ALIMENTACAO.).</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>331 &#45; Proteção e Benefícios ao Trabalhador</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.031 &#45; ALIMENTAÇÃO, CESTA NATALINA E TRANSPORTE DO SERVIDOR </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904601000 &#45; AUXÍLIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO&#45; SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E INTERIOR&#45;COMISSIONADO</NOM_PESSOA>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DO ANO DE 2026 &#45; SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E INTERIOR&#45;COMISSIONADO ( &#45; AUXILIO ALIMENTACAO.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>9000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>190491</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0003013/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;04&#45;27</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0015894/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.047 &#45; MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>331 &#45; Proteção e Benefícios ao Trabalhador</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.031 &#45; ALIMENTAÇÃO, CESTA NATALINA E TRANSPORTE DO SERVIDOR </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<VLR_DOCUMENTO>23000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>190482</SEQ_DOCUMENTO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904601000 &#45; AUXÍLIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000250000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DO ANO DE 2026 &#45; MDE&#45; SECRETARIA DE EDUCACAO &#45; APOIO ADMIN (BES)&#45;ESTATUTARIO CEDIDO ( &#45; AUXILIO ALIMENTACAO.).</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904601000 &#45; AUXÍLIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DO ANO DE 2026 &#45; MDE&#45; SECRETARIA DE EDUCACAO &#45; APOIO ADMIN (BES)&#45;CONTRATADO ( &#45; AUXILIO ALIMENTACAO.).</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904601000 &#45; AUXÍLIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000250000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO&#45;APOIO ADMINISTRATIVO&#45; COMISSIONADO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ></NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DO ANO DE 2026 &#45; MDE&#45; SECRETARIA DE EDUCACAO &#45; APOIO ADMIN (BES)&#45;COMISSIONADO ( &#45; AUXILIO ALIMENTACAO.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
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		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904601000 &#45; AUXÍLIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000250000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>366 &#45; Educação de Jovens e Adultos</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0022 &#45; EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.054 &#45; MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904601000 &#45; AUXÍLIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000250000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO EJA&#45; ESTATUTÁRIO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ></NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DO ANO DE 2026 &#45; FUNDEB 60&#45; EJA MAGISTERIO&#45;ESTATUTARIO ( &#45; AUXILIO ALIMENTACAO.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>6000.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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	<RECORD>
		<id>22542198</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
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		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA&#45; DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESTATUTÁRIOS</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DO ANO DE 2026 &#45; FUNDEB 40&#45; EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOL DEMAIS PROF&#45;ESTATUTARIO ( &#45; AUXILIO ALIMENTACAO.).</HST_DOCUMENTO>
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		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0015894/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>365 &#45; Educação Infantil</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0021 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.050 &#45; MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL &#45; CRECHE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904601000 &#45; AUXÍLIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000250000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL&#45; DEMAIS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO ESTATUTÁRIO</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DO ANO DE 2026 &#45; FUNDEB 40&#45; ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS PROFISSIONAIS&#45;ESTATUTARIO ( &#45; AUXILIO ALIMENTACAO.).</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904601000 &#45; AUXÍLIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000250000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO&#45;APOIO ADMINISTRATIVO&#45; CEDIDO</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DO ANO DE 2026 &#45; MDE&#45; SECRETARIA DE EDUCACAO &#45; APOIO ADMINISTRATIVO&#45;ESTATUTARIO CEDIDO ( &#45; AUXILIO ALIMENTACAO.).</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904601000 &#45; AUXÍLIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000250000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO&#45;APOIO ADMINISTRATIVO&#45; COMISSIONADO</NOM_PESSOA>
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		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DO ANO DE 2026 &#45; MDE&#45; SECRETARIA DE EDUCACAO &#45; APOIO ADMINISTRATIVO&#45;COMISSIONADO ( &#45; AUXILIO ALIMENTACAO.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>26000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000250000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>331 &#45; Proteção e Benefícios ao Trabalhador</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.031 &#45; ALIMENTAÇÃO, CESTA NATALINA E TRANSPORTE DO SERVIDOR </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904601000 &#45; AUXÍLIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DO ANO DE 2026 &#45; CONTRATO&#45; GUARDA VIDAS ( &#45; AUXILIO ALIMENTACAO.).</HST_DOCUMENTO>
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		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0015894/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
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		<CNO_SUBFUNCAO>366 &#45; Educação de Jovens e Adultos</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.054 &#45; MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904601000 &#45; AUXÍLIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>365 &#45; Educação Infantil</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0021 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.051 &#45; MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL &#45; PRÉ ESCOLA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904601000 &#45; AUXÍLIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA&#45; PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS</NOM_PESSOA>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DO ANO DE 2026 &#45; CONTRATO&#45; EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOLA MAGISTERIO&#45;CONTRATADO ( &#45; AUXILIO ALIMENTACAO.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>190464</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0002986/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;04&#45;27</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0015894/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0002986/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.047 &#45; MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904601000 &#45; AUXÍLIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL CRECHE&#45; PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO&#45; CONTRATADOS</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ></NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DO ANO DE 2026 &#45; CONTRATO&#45; EDUCACAO INFANTIL CRECHE DEMAIS PROFISSI&#45;CONTRATADO ( &#45; AUXILIO ALIMENTACAO.).</HST_DOCUMENTO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DO ANO DE 2026 &#45; CONTRATO&#45; ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTERIO&#45;CONTRATADO ( &#45; AUXILIO ALIMENTACAO.).</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>157300000000 &#45; ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO &#45; LEI Nº 12.858/2013</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DO ANO DE 2026 &#45; SECRETARIA DE TRANSPORTE&#45;COMISSIONADO ( &#45; AUXILIO ALIMENTACAO.).</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_PLANO_CONTA>33904601000 &#45; AUXÍLIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904601000 &#45; AUXÍLIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA TURISMO, CULTURA E PATRIMONIO HISTORICO&#45;ESTATUTARIO</NOM_PESSOA>
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		<CNO_PROGRAMA>0032 &#45; PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA </CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.110 &#45; MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL &#45; CREAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904601000 &#45; AUXÍLIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL&#45; CREAS&#45; CONTRATAÇÕES</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DO ANO DE 2026 &#45; CONTRATADOS &#45; MANUT DO CREAS CONTRATADO ( &#45; AUXILIO ALIMENTACAO.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.031 &#45; ALIMENTAÇÃO, CESTA NATALINA E TRANSPORTE DO SERVIDOR </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<id>22542157</id>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.031 &#45; ALIMENTAÇÃO, CESTA NATALINA E TRANSPORTE DO SERVIDOR </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_SUBFUNCAO>244 &#45; Assistência Comunitária</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0032 &#45; PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA </CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.103 &#45; MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL &#45; CRAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904601000 &#45; AUXÍLIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>331 &#45; Proteção e Benefícios ao Trabalhador</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.031 &#45; ALIMENTAÇÃO, CESTA NATALINA E TRANSPORTE DO SERVIDOR </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904601000 &#45; AUXÍLIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL&#45; CRAS ESTATUTÁRIO</NOM_PESSOA>
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		<CNO_SUBFUNCAO>331 &#45; Proteção e Benefícios ao Trabalhador</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.031 &#45; ALIMENTAÇÃO, CESTA NATALINA E TRANSPORTE DO SERVIDOR </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904601000 &#45; AUXÍLIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.031 &#45; ALIMENTAÇÃO, CESTA NATALINA E TRANSPORTE DO SERVIDOR </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904601000 &#45; AUXÍLIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR&#45; ELEITO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ></NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DO ANO DE 2026 &#45; CONSELHO TUTELAR&#45;ELEITO ( &#45; AUXILIO ALIMENTACAO.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>6000.00</VLR_DOCUMENTO>
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&#45; Interessada: Tatiana Ferreira Campos.
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		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>TRIBUNAL DE  JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.476.100/0001&#45;45</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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&#45; Interessada: Tatiana Ferreira Campos.
</HST_DOCUMENTO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente depósito em nome da Vara da Fazenda Pública em favor de TATIANA FERREIRA CAMPOS &#45; CPF nº 118.876.407&#45;11  sobre INSALUBRIDADE, processo nº 5003070&#45;25.2023.8.08.0069, solicitado pela Procuradoria Municipal.
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.228 &#45; DESPESAS COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente depósito em nome da Vara da Fazenda Pública em favor de EZECRIELE GOMES LEAL NUNES &#45; CPF nº 123.154.477&#45;55  sobre FGTS, processo nº 5002957&#45;37.2024.8.08.0069, solicitado pela Procuradoria Municipal.</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>062 &#45; Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0005 &#45; GESTÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.228 &#45; DESPESAS COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31909100000 &#45; SENTENÇAS JUDICIAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31909126000 &#45; SENTENCA JUDICIAL DE PEQ VALOR &#45; ATIVO CIVIL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150100000000 &#45; OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>TRIBUNAL DE  JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.476.100/0001&#45;45</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente depósito em nome da Vara da Fazenda Pública em favor de LOURRANE ALBANI MARCHZI &#45; CPF nº 085.975.697&#45;19  sobre HONORÁRIOS CONTRATUAIS (30% do Valor Principal), processo nº 5001583&#45;83.2024.8.08.0069, solicitado pela Procuradoria Municipal.
&#45; Interessada: Silvana Pires Silva.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>756.95</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
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		<NRD_PROCESSO>0015240/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000003 &#45; PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>02 &#45; Judiciária</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>062 &#45; Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0005 &#45; GESTÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.228 &#45; DESPESAS COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31909100000 &#45; SENTENÇAS JUDICIAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31909126000 &#45; SENTENCA JUDICIAL DE PEQ VALOR &#45; ATIVO CIVIL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150100000000 &#45; OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>TRIBUNAL DE  JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.476.100/0001&#45;45</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente depósito em nome da Vara da Fazenda Pública em favor de SILVANA PIRES SILVA &#45; CPF nº 717.896.267&#45;49  sobre FGTS, processo nº 5001583&#45;83.2024.8.08.0069, solicitado pela Procuradoria Municipal.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1766.23</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;04&#45;27</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>331 &#45; Proteção e Benefícios ao Trabalhador</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.044 &#45; ALIMENTAÇÃO, CESTA NATALINA E TRANSPORTE DO SERVIDOR</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903956000 &#45; TRANSPORTE DE SERVIDORES</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO CCI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>10.518.988/0001&#45;39</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente despesas com VALE TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPALl aos servidores deste Município, relativo ao mês de fevereiro de 2026  conforme TAC (Termo de Ajuste de Contas), solicitado pela Secretaria Municipal de Administração.
&#45;&#45;&#45; Inexigibilidade nº 003/2020 &#45;&#45;&#45;
OBS.: CONTRATO Nº 001/2021 VENCEU EM 31/12/2025.
</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>17248.96</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>365 &#45; Educação Infantil</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0021 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.051 &#45; MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL &#45; PRÉ ESCOLA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904000000 &#45; SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO &#45; PESSOA JURÍDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904099000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TIC</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>155000000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>J. DE S. JAMARIQUELI COM. E SERV DE COM E TELECOM</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>10.528.742/0001&#45;48</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2026</ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;04&#45;22</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;04&#45;22</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2027&#45;04&#45;22</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global refrente a contratação de empresa pespecializada na PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNETE, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 009/2026  &#45;  Contrato nº 0124/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 8697/2026.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>4320.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>190570</SEQ_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;04&#45;27</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0008697/2026</NRD_PROCESSO>
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		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.047 &#45; MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904000000 &#45; SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO &#45; PESSOA JURÍDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904099000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TIC</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>155000000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>J. DE S. JAMARIQUELI COM. E SERV DE COM E TELECOM</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>10.528.742/0001&#45;48</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2026</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000124/2026</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;04&#45;22</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;04&#45;22</DAT_CONTRATO_INICIO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor global refrente a contratação de empresa pespecializada na PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNETE, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 009/2026  &#45;  Contrato nº 0124/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 8697/2026.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>27360.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NRD_DOCUMENTO>0003036/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;04&#45;27</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0008697/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>365 &#45; Educação Infantil</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0021 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.050 &#45; MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL &#45; CRECHE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904000000 &#45; SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO &#45; PESSOA JURÍDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904099000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TIC</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>155000000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>J. DE S. JAMARIQUELI COM. E SERV DE COM E TELECOM</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>10.528.742/0001&#45;48</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2026</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000124/2026</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;04&#45;22</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;04&#45;22</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2027&#45;04&#45;22</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2026</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000009/2026</NRD_LICITACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global refrente a contratação de empresa pespecializada na PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNETE, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 009/2026  &#45;  Contrato nº 0124/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 8697/2026.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>20160.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>83544</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>30</SBL_DOCUMENTO>
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		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2021</ANO_PROCESSO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000017 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>18 &#45; Gestão Ambiental</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>541 &#45; Preservação e Conservação Ambiental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0013 &#45; DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MEIO AMBIENTE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>1.232 &#45; CONTROLE POPULACIONAL E BEM ESTAR DE ANIMAIS DOMÉSTICOS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903950000 &#45; SERV.MEDICO&#45;HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>CARA DE CAO CLINICA VETERINARIA LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>26.432.395/0001&#45;95</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2022&#45;03&#45;21</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2022&#45;03&#45;21</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;03&#45;21</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade por Credenciamento/Chamada P?blica</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor anulado conforme solicitação da Secretaria de Meio Ambiente  &#45;  Proc. nº  SJWHF/2026.</HST_DOCUMENTO>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<NRD_DOCUMENTO>0000054/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;04&#45;24</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2021</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0086496/2021</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000017 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>18 &#45; Gestão Ambiental</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>541 &#45; Preservação e Conservação Ambiental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0013 &#45; DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MEIO AMBIENTE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>1.232 &#45; CONTROLE POPULACIONAL E BEM ESTAR DE ANIMAIS DOMÉSTICOS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903950000 &#45; SERV.MEDICO&#45;HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>275900000006 &#45; RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS &#45; Castração de Animais Pet Vida 2º Ciclo</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>CARA DE CAO CLINICA VETERINARIA LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>26.432.395/0001&#45;95</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2022</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000137/2022</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2022&#45;03&#45;21</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2022&#45;03&#45;21</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;03&#45;21</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade por Credenciamento/Chamada P?blica</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor anulado conforme solicitação da Secretaria de Meio Ambiente &#45; Proc. nº SJWHF/2026.</HST_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000006 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>123 &#45; Administração Financeira</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.023 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SIMONI MONTE CAVALLINI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>095.391.987&#45;04</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM&#45;ES no dia 28/04/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Finanças. 
OBJETIVO DA VIAGEM: Comparecer a Agência da Receita Federal para tentar dialogar sobre problemas enfrentados com a apresentação do rendimentos de servidores e pessoas jurídicas ligados aos CNPJs do Fundo e Prefeitura. </HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>150.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>83549</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>30</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Anulação</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000060/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;04&#45;24</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0032454/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>306 &#45; Alimentação e Nutrição</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0025 &#45; NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.040 &#45; MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR &#45; ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>155000000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>EFETE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>60.024.732/0001&#45;43</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Compras</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2026</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000104/2026</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;03&#45;09</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;03&#45;09</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>306 &#45; Alimentação e Nutrição</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.038 &#45; MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR &#45; CRECHE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>255000000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor anulado conforme solicitação da Secretaria de Educação  &#45;  Proc. nº 7688/2026.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>&#45;56972.28</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000006 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>123 &#45; Administração Financeira</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.023 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903928000 &#45; MULTAS INDEDUTIVEIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SERPRO &#45; REGIONAL BRASILIA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>33.683.111/0001&#45;07</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>100 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a JUROS/MULTAS INDEDUTÍVEIS, sobre contratação de empresa para consultas de dados dos sistemas CPF e CNPJ, solicitado pela Secretaria de Finanças.
&#45;&#45;&#45; Inexigibilidade 065/2025  &#45;  Contrato nº 210/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 66094/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>062 &#45; Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0005 &#45; GESTÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.228 &#45; DESPESAS COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA>31909126000 &#45; SENTENCA JUDICIAL DE PEQ VALOR &#45; ATIVO CIVIL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150100000000 &#45; OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>TRIBUNAL DE  JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.476.100/0001&#45;45</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente depósito em nome da Vara da Fazenda Pública em favor de KARINA DA SILVA &#45; CPF nº 022.638.427&#45;64  sobre INSSALUBRIDADE, processo nº 5003977&#45;63.2024.8.08.0069, solicitado pela Procuradoria Municipal.</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000003 &#45; PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</CNO_ORGAO>
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		<CNO_FUNCAO>02 &#45; Judiciária</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>062 &#45; Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0005 &#45; GESTÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.228 &#45; DESPESAS COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150100000000 &#45; OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<NOM_PESSOA>TRIBUNAL DE  JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente depósito em nome da Vara da Fazenda Pública em favor de LOURRANE ALBANI MARCHEZI &#45; CPF nº 085.975.697&#45;19  sobre HONORÁRIOS CONTRATUAIS (30% do Valor Principal), processo nº 5003926&#45;52.2024.8.08.0069, solicitado pela Procuradoria Municipal.
&#45; Interessada: Maria Aparecida Silva Pereira.</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>062 &#45; Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150100000000 &#45; OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente depósito em nome da Vara da Fazenda Pública em favor de MARIA APARECIDA SILVA PEREIRA &#45; CPF nº 970.445.477&#45;53  sobre INSSALUBRIDADE, processo nº 5003926&#45;52.2024.8.08.0069, solicitado pela Procuradoria Municipal.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>872.28</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>02 &#45; Judiciária</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>061 &#45; Ação Judiciária</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0005 &#45; GESTÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.228 &#45; DESPESAS COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909100000 &#45; SENTENCAS JUDICIAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909125000 &#45; HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATORIOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150100000000 &#45; OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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&#45; Interessado: Clauio Luis dee Almeida Monteiro.</HST_DOCUMENTO>
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&#45; Interessado: Clauio Luis dee Almeida Monteiro.</HST_DOCUMENTO>
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&#45; Interessada: Eliane Maria Ferreira.</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>062 &#45; Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário</CNO_SUBFUNCAO>
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		<NOM_PESSOA>TRIBUNAL DE  JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NOM_PESSOA>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente depósito em nome da Vara da Fazenda Pública em favor de LOURRANE ALBANI MARCHEZI &#45; CPF nº 085.975.697&#45;19  sobre HONORÁRIOS CONTRATUAIS (30% do Valor Principal), processo nº 5000226&#45;68.2024.8.08.0069, solicitado pela Procuradoria Municipal.
&#45; Interessada: Eliane Maria Ferreira.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1212.30</VLR_DOCUMENTO>
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		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0002927/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;04&#45;24</DAT_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000003 &#45; PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</CNO_ORGAO>
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		<CNO_FUNCAO>02 &#45; Judiciária</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>062 &#45; Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0005 &#45; GESTÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.228 &#45; DESPESAS COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_PLANO_CONTA>31909126000 &#45; SENTENCA JUDICIAL DE PEQ VALOR &#45; ATIVO CIVIL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150100000000 &#45; OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>TRIBUNAL DE  JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.476.100/0001&#45;45</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente depósito em nome da Vara da Fazenda Pública em favor de ELIANE MARIA FERREIRA &#45; CPF nº 532.860.817&#45;87  sobre ABONO PECUNIÁRIO, processo nº 5000226&#45;68.2024.8.08.0069, solicitado pela Procuradoria Municipal.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2828.70</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000003 &#45; PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>02 &#45; Judiciária</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>062 &#45; Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0005 &#45; GESTÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.228 &#45; DESPESAS COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31909100000 &#45; SENTENÇAS JUDICIAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31909126000 &#45; SENTENCA JUDICIAL DE PEQ VALOR &#45; ATIVO CIVIL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150100000000 &#45; OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>TRIBUNAL DE  JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.476.100/0001&#45;45</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente depósito em nome da Vara da Fazenda Pública em favor de IZABEL CANDAL FLORINDO RIBEIRO &#45; CPF nº 034.859.227&#45;22  sobre INSSALUBRIDADE&#45;ATUALIZAÇÃO, processo nº 5001733&#45;98.2023.8.08.0069, solicitado pela Procuradoria Municipal.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>113.31</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000025 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.196 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909239000 &#45; SERVICOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A</NOM_PESSOA>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>100 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
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		<VLR_DOCUMENTO>1205.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000016 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>06 &#45; Segurança Pública</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>153 &#45; Defesa Terrestre</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0042 &#45; SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.152 &#45; MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, AGENTES DE TRÂNSITO E GUARDA VIDAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>CARLOS EDUARDO G. DA SILVA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>097.442.287&#45;84</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a diárias dos GUARDAS MUNICIPAIS para o exercício de 2026, solicitado pela Secretaria de Defesa Socia</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2250.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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	<RECORD>
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		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>190378</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0002917/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;04&#45;23</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>00TMD4N/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0002917/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>URSULA PASCHOAL PONTES LUGAO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>077.820.307&#45;73</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM&#45;ES no dia 25/04/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Educação. 
OBJETIVO DA VIAGEM:  FORMAÇÃO CONTINUADA PARA FORMADORES DO PROLEEI.
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM&#45;ES no dia 23/4/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Controle Interno.
OBJETIVO DA VIAGEM:  participar do Seminário Cidades que Ganham Reforma Tributária e Desenvolvimento.
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		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM&#45;ES no dia 24/4/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Educação. 
OBJETIVO DA VIAGEM:  FORMAÇÃO CONTINUADA PARA FORMADORES DO PROLEEI.
</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>150.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
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OBJETIVO DA VIAGEM:  participar do Seminário Cidades que Ganham Reforma Tributária e Desenvolvimento.
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		<VLR_DOCUMENTO>200.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>MARCOS VINICIUS CASSIMIRO MAURICIO</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>valor estimativo referente a diárias de motoristas do ano de 2026, SEMUS</HST_DOCUMENTO>
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		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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		<id>22542265</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>190384</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001072/2026</NRD_DOCUMENTO>
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		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>303 &#45; Suporte Profilático e Terapêutico</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0029 &#45; ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.079 &#45; MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903200000 &#45; MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903202000 &#45; MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INOVAMED HOSPITALAR LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>12.889.035/0002&#45;93</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0001038/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>SERP – Participação no Sistema Estadual de Registro de Preços (Não Carona)</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a aquisição do medicamento MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; Pregão nº 482/2025&#45;NEGEP/PERP  &#45;  ARP nº 1038/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 12715/2026.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2093.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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	<RECORD>
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		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>190377</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>005TQFS/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0002916/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>GISLENE ARAUJO ESTANÇANE</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>069.909.197&#45;79</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM&#45;ES no dia 25/04/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Educação. 
OBJETIVO DA VIAGEM:  FORMAÇÃO CONTINUADA PARA FORMADORES DO PROLEEI.
</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>150.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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	<RECORD>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>190385</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;04&#45;23</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0054255/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001073/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
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		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>303 &#45; Suporte Profilático e Terapêutico</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0029 &#45; ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.079 &#45; MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903200000 &#45; MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903202000 &#45; MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>J R G DISTRIBUID DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>04.380.569/0001&#45;80</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000578/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>SERP – Participação no Sistema Estadual de Registro de Preços (Não Carona)</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a aquisição do medicamento ATENOLOL COMPRIMIDO 50 MG., solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; Pregão nº 164/2025&#45;NEGEP/SERP  &#45;  ARP nº 578/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 12959/2026.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>3213.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>190383</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;04&#45;23</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0053646/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>303 &#45; Suporte Profilático e Terapêutico</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0029 &#45; ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.079 &#45; MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903200000 &#45; MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903202000 &#45; MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>21.681.325/0001&#45;57</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>SERP – Participação no Sistema Estadual de Registro de Preços (Não Carona)</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a aquisição do medicamento ÁCIDO FÓLICO 5 MG, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; Pregão nº 160/2025&#45;NEGEP/SERP  &#45;  ARP nº 584/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 12931/2026.
</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1050.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>190389</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001077/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;04&#45;23</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0040370/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903009000 &#45; MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>260000000001 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>51.685.649/0001&#45;24</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2026</ANO_CONTRATO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a aquisição do medicamento SUXAMETÔNIO CLORETO SOLUÇÃO INJETÁVEL 500 MG., solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; Pregão nº 040/2025P  &#45;  ARP nº 019/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 11129/2026.</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a aquisição do medicamento CEFTRIAXONA SÓDICA IM &#45; PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL 1 G, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; Pregão nº 040/2025  &#45;  ARP nº 013/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 11068/2026.</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903009000 &#45; MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA</NOM_PESSOA>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a aquisição dos medicamentos DOBUTAMINA CLORIDRATO 12,5 mg/ml e PROPOFOL EMULSÃO INJETÁVEL 10 MG/ML, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; Pregão nº 040/2025  &#45;  ARP nº 016/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 11098/2026.</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>303 &#45; Suporte Profilático e Terapêutico</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0029 &#45; ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.079 &#45; MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903009000 &#45; MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>TS FARMA DISTRIBUIDORA LTDA</NOM_PESSOA>
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		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000040F/2025</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a aquisição do medicamento ISOSSORBIDA DINITRATO COMPRIMIDO 10 MG., solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; PE nº 040/2025  &#45;  ARP nº 030/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 11108/2026.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>174.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>190539</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;04&#45;23</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904603000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO&#45; MANUTENÇÃO DA CASA ROSA&#45; MAC&#45;CONTRATADOS</NOM_PESSOA>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a folha de pagamento AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; SAÚDE do mês ABRIL, 2026 da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</HST_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>305 &#45; Vigilância Epidemiológica</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.083 &#45; MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.226 &#45; MANUTENÇÃO DO CAPS/CTT</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<CNO_PLANO_CONTA>33904603000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>190534</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001117/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;04&#45;23</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0015894/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904603000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a folha de pagamento AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; SAÚDE do mês ABRIL, 2026 da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_PLANO_CONTA>33904603000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904603000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
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		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.065 &#45; MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA &#45; PSF</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a folha de pagamento AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; SAÚDE do mês ABRIL, 2026 da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA>33904603000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA>33904603000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904603000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CEEM&#45; CONTRATADOS</NOM_PESSOA>
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		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a folha de pagamento AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; SAÚDE do mês ABRIL, 2026 da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>11000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>190506</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;04&#45;23</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0015894/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>305 &#45; Vigilância Epidemiológica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0030 &#45; IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_PLANO_CONTA>33904603000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904603000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE &#45; CONTRATAÇÕES</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a folha de pagamento AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; SAÚDE do mês ABRIL, 2026 da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</HST_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<SEQ_DOCUMENTO>190408</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;04&#45;23</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0014400/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903928000 &#45; MULTAS INDEDUTIVEIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>12.157.728/0001&#45;00</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a MULTAS E JUROS de ressarcimento de despesas de pessoal requisitado de outro Ente no mês 03/2025 ( RAQUEL GALANTE FREIRE).</HST_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000012 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>15 &#45; Urbanismo</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>752 &#45; Energia Elétrica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0016 &#45; MELHORIA DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.176 &#45; TERCEIRIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIAS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903928000 &#45; MULTAS INDEDUTIVEIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>175100000000 &#45; RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA &#45; COSIP</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A</NOM_PESSOA>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>100 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a MULTAS/JUROS INDEDUTÍVEIS sobre despesas com ENERGIA ELÉTRICA, solicitado pela Secretaria de Obras.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>4000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>190390</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<NRD_DOCUMENTO>0001078/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;04&#45;23</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0013247/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>303 &#45; Suporte Profilático e Terapêutico</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0029 &#45; ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.079 &#45; MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903200000 &#45; MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903202000 &#45; MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>44.734.671/0022&#45;86</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2026</ANO_CONTRATO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>SERP – Participação no Sistema Estadual de Registro de Preços (Não Carona)</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a aquisição do medicamento CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG., solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; Pregão nº 670/2025&#45;NEGEP/PERP  &#45;  ARP nº 144/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 13247/2026.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>5764.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
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		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0013055/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>303 &#45; Suporte Profilático e Terapêutico</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0029 &#45; ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.079 &#45; MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903200000 &#45; MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903202000 &#45; MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>23.864.942/0001&#45;13</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>SERP – Participação no Sistema Estadual de Registro de Preços (Não Carona)</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a aquisição do medicamento BUPROPRIONA COMPRIMIDO 150 MG., solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; Pregão nº 525/2025&#45;NEGEP/PERP  &#45;  ARP nº 1154/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 13055/2026.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>18300.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>190393</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001081/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;04&#45;23</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0013032/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001081/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>303 &#45; Suporte Profilático e Terapêutico</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0029 &#45; ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.079 &#45; MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903200000 &#45; MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903202000 &#45; MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>67.729.178/0004&#45;91</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a aquisição do medicamento CLONAZEPAM COMPRIMIDO 0,5 MG., solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; Pregão nº 670/2025&#45;NEGEP/PERP  &#45;  ARP nº 143/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 13032/2026.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1492.50</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903200000 &#45; MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903202000 &#45; MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>PRATI DONADUZZI &amp; CIA LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>73.856.593/0001&#45;66</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>SERP – Participação no Sistema Estadual de Registro de Preços (Não Carona)</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a aquisição do medicamento ATENOLOL COMPRIMIDO 25 MG., solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; Pregão nº 701/2025&#45;GEAF/NEGEP  &#45;  ARP nº 1473/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 12998/2026.
</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>3438.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
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		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>303 &#45; Suporte Profilático e Terapêutico</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0029 &#45; ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.079 &#45; MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903200000 &#45; MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903202000 &#45; MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INOVAMED HOSPITALAR LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>12.889.035/0002&#45;93</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>SERP – Participação no Sistema Estadual de Registro de Preços (Não Carona)</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a aquisição do medicamento ENALAPRIL MALEATO 20 MG., solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; Pregão nº 774/2025  &#45;  ARP nº 208/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 12734/2026.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>3912.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31909296000 &#45; RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>10.427.499/0001&#45;71</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a ressarcimento de pessoal requisitado de outro ente no mês 12/2025 e 13º  salário. (PRISCILA DE DEUS LEMOS )</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>15077.06</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>190371</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0002910/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;04&#45;22</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>00ZJ5M2/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0002910/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
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		<CNO_ORGAO>000006 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>123 &#45; Administração Financeira</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.023 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ELIZEU MACHADO ESTEVAO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>575.645.407&#45;10</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM&#45;ES no dia 23/04/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Finanças.
OBJETIVO DA VIAGEM: Participar do Seminário Cidades que Ganham, com o tema “Reforma Tributária e Desenvolvimento”, evento que conta com o apoio da Amunes.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>150.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>00VZ5LK/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>121 &#45; Planejamento e Orçamento</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.020 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLADES</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150100000000 &#45; OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>KELLY FIGUEIREDO SOARES</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>081.977.557&#45;60</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM&#45;ES no dia 24/04/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Planejamento.
OBJETIVO DA VIAGEM: Participar de Formação Presencial “Caminhos compartilhantes com o PDDE” .</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>150.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>190374</SEQ_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>06 &#45; Segurança Pública</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>153 &#45; Defesa Terrestre</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0042 &#45; SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.152 &#45; MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, AGENTES DE TRÂNSITO E GUARDA VIDAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>JOSE ANTONIO DE SOUZA RIZZO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>817.751.997&#45;20</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a VITÓRIA&#45;ES no dia 304/04/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Defesa Social.
OBJETIVO DA VIAGEM: comparecimento à ANATEL, com a finalidade de tratar do cancelamento da Taxa de Utilização de Frequência referente a rádios comunicadores vinculados à Secretaria, tendo em vista que o referido serviço não se encontra em utilização.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>150.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>190373</SEQ_DOCUMENTO>
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		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
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		<CNO_ORGAO>000016 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>06 &#45; Segurança Pública</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>153 &#45; Defesa Terrestre</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0042 &#45; SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.152 &#45; MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, AGENTES DE TRÂNSITO E GUARDA VIDAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ROBSON CARDOSO JABOUR</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>053.718.867&#45;37</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a VITÓRIA&#45;ES no dia 304/04/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Defesa Social.
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		<VLR_DOCUMENTO>150.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
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		<SEQ_DOCUMENTO>190376</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0002915/2026</NRD_DOCUMENTO>
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		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2024</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0042724/2024</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ALIMENTOS SORETTO LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>41.955.367/0001&#45;46</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000017/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000004/2025</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor refrente a aquisição de PÓ DE CAFÉ, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 004/2025  &#45;  ARP nº 017/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 12259/2025.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>7482.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>191090</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0003403/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;04&#45;22</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0008768/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0003403/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000025 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.196 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909250000 &#45; MULTAS E JUROS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.780.220/0001&#45;31</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>100 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a JUROS/MULTAS INDEDUTIVEIS sobre despesas com serviços de ÁGUA E ESGOTO no período de Dezembro/2024 a Dezembro/2025, da Secretaria de Pesca.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>9.87</VLR_DOCUMENTO>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>190375</SEQ_DOCUMENTO>
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		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000025 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.196 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909239000 &#45; SERVICOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.780.220/0001&#45;31</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>100 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a despesas com serviços de ÁGUA E ESGOTO no período de Dezembro/2024 a Dezembro/2025, da Secretaria de Pesca.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>800.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ELAINE CRISTINA GARCIA ALVES</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>097.212.837&#45;97</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM&#45;ES no dia 22/04/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Educação. 
OBJETIVO DA VIAGEM: Participar do Encontro III NUPAES em Movimento.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>150.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>190366</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;04&#45;17</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>00FBHGW/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0002907/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ANDRESSA RANGEL DA SILVA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>042.207.887&#45;51</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM&#45;ES no dia 22/04/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Educação. 
OBJETIVO DA VIAGEM: Participar do Encontro III NUPAES em Movimento.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>150.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>190365</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0002906/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;04&#45;17</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>00BFJMD/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0002906/2026</NRD_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FABIO ROCHA MOREIRA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>107.065.257&#45;10</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM&#45;ES no dia 22/04/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Educação. 
OBJETIVO DA VIAGEM: Participar do Encontro III NUPAES em Movimento.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>150.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>22542326</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>190364</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0002905/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;04&#45;17</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>008KFLG/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0002905/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
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		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000006 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>123 &#45; Administração Financeira</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.023 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903905000 &#45; SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>S. CHAVES &#45; ADVOCACIA E CONSULTORIA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>01.985.110/0001&#45;12</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>104 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso III, alinea c</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA ÁREA DE DIREITO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL no mês de fevereiro/2026, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Finanças.
&#45;&#45;&#45; Inexigibilidade nº 018/2021 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 8kflg/2026.
</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>286528.38</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
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	<RECORD>
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		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>83542</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>30</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Anulação</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000053/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;04&#45;17</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0064614/2025</NRD_PROCESSO>
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		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000006 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>123 &#45; Administração Financeira</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.023 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903905000 &#45; SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>S. CHAVES &#45; ADVOCACIA E CONSULTORIA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>01.985.110/0001&#45;12</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>104 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso III, alinea c</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor anulado para reempenho de novo valor.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>&#45;178660.73</VLR_DOCUMENTO>
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	<RECORD>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>190370</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0002909/2026</NRD_EMPENHO>
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		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31909296000 &#45; RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000250000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.167.410/0001&#45;88</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a ressarcimento de despesa com pessoal requisitado 13º salário ( RENATA ALESSANDRA DE SOUZA RIBEIRO FRANÇA).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>6309.85</VLR_DOCUMENTO>
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	<RECORD>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>83541</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>30</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Anulação</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000052/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;04&#45;17</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0008768/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000025 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.196 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909250000 &#45; MULTAS E JUROS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.780.220/0001&#45;31</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>100 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Anulação para correção de subelemento.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>&#45;800.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>190343</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0002892/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;04&#45;16</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>00QR413/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0002892/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
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		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000022 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.180 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150100000000 &#45; OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FARLEY PEREIRA XAVIER</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>123.106.187&#45;13</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a SANTA TERESA&#45;ES no dia 16/04/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Turismo.
OBJETIVO DA VIAGEM: acompanhar o Secretario na participação da Feira de Turismo Rural do Brasil RuralTur.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>200.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<NRD_PROCESSO>00Q2D6R/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0002894/2026</NRD_EMPENHO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>244 &#45; Assistência Comunitária</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0034 &#45; PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL &#45; PSE DE ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.218 &#45; MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADÚNICO – IGD/PAB</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>166000000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL &#45; FNAS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>MAIRA DOS SANTOS PACHECO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>147.624.657&#45;20</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a duas diárias sendo uma com pernoite, para viagem a VITÓRIA&#45;ES no dia 07/05/2026 (Retorno em 08/05), cfe. solicitação da Secretaria de Assistência Social.
OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da Ação Educacional SIBEC – Capacitação do Sistema de Benefícios ao Cidadão.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>400.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>PAULO VINICIUS CORDEIRO NOVAES</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>104.546.657&#45;33</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a VITÓRIA&#45;ES no dia 22/04/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Saúde. 
OBJETIVO DA VIAGEM: Participar de reunião de Câmara Técnica Integrada do COSEMS/ES.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>150.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>244 &#45; Assistência Comunitária</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0034 &#45; PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL &#45; PSE DE ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.218 &#45; MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADÚNICO – IGD/PAB</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>166000000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL &#45; FNAS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>CARMEM LILIA DA SILVA RIBEIRO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>776.933.297&#45;49</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a duas diárias sendo uma com pernoite, para viagem a VITÓRIA&#45;ES no dia 07/05/2026 (Retorno em 08/05), cfe. solicitação da Secretaria de Assistência Social.
OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da Ação Educacional SIBEC – Capacitação do Sistema de Benefícios ao Cidadão.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>400.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>00HLVS6/2026</NRD_PROCESSO>
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		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>JOYCE BARBOZA SERAFIM</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>109.783.277&#45;56</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM&#45;ES no dia 23/04/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Saúde. 
OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da 1ª Reunião do Grupo Condutor da Rede de Atenção Materna e Infantil da Região Sul – RAMI&#45;Sul.
</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>150.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>190346</SEQ_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;04&#45;16</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>00H5797/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000010 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>244 &#45; Assistência Comunitária</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0034 &#45; PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL &#45; PSE DE ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.218 &#45; MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADÚNICO – IGD/PAB</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>166000000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL &#45; FNAS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>MARCELLA DEPOLO CECCON</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>106.953.407&#45;27</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
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		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a duas diárias sendo uma com pernoite, para viagem a VITÓRIA&#45;ES no dia 07/05/2026 (Retorno em 08/05), cfe. solicitação da Secretaria de Assistência Social.
OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da Ação Educacional SIBEC – Capacitação do Sistema de Benefícios ao Cidadão.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>400.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<SEQ_DOCUMENTO>190342</SEQ_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;04&#45;16</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>00F2R7V/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000022 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.180 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150100000000 &#45; OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>RODRIGO CARVALHO DO NASCIMENTO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>119.162.857&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a SANTA TERESA&#45;ES no dia 16/04/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Turismo.
OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da Feira de Turismo Rural do Brasil RuralTur.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>200.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;04&#45;16</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>009LDH7/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000022 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.180 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903944000 &#45; SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.780.220/0001&#45;31</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a despesas com serviços de ÁGUA E ESGOTO, da Secretaria de Turismo.
</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1400.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>190354</SEQ_DOCUMENTO>
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		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;04&#45;16</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0071109/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0002900/2026</NRD_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>367 &#45; Educação Especial</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.056 &#45; MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31909400000 &#45; INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31909499000 &#45; OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000250000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>RAIANE RODOVALHO RIBEIRO DA SILVA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>127.254.827&#45;98</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor refeente a férias vencida não calculada na rescisão da servidora cujo desligamento ocorreu em 31/12/2025, solicitado pela Secretaria de Finanças.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>5366.29</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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	<RECORD>
		<id>22542352</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>190360</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001069/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;04&#45;16</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>006FK7G/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001069/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>RITA DE CÁSSIA MESQUITA DE MOURA ALVES</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>094.993.047&#45;46</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM&#45;ES no dia 23/04/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Saúde. 
OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da 1ª Reunião do Grupo Condutor da Rede de Atenção Materna e Infantil da Região Sul – RAMI&#45;Sul.
</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_PLANO_CONTA>31909296000 &#45; RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000250000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a ressarcimento de despesa com pessoal requisitado no mês 11/2025.( TARCIANA SALES SANTOS).</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000250000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.165.588/0001&#45;90</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a ressarcimento de despesa com pessoal requisitado no mês 11/2025.(  ANA CRISTINA LYRIO RANGEL).</HST_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ISABELLE ARAUJO SILVA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>106.058.617&#45;73</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM&#45;ES no dia 16/04/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Educação. 
OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da formação do PAES, com a finalidade de aprofundar os conhecimentos e replicá&#45;los junto aos professores do município.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>150.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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	<RECORD>
		<id>22542349</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>190363</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0002904/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;04&#45;16</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0029ZM4/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0002904/2026</NRD_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000022 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.180 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903928000 &#45; MULTAS INDEDUTIVEIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ></NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.180 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903943000 &#45; SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ></NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a despesas com ENERGIA ELÉTRICA, solicitado pela Secretaria de Turismo.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>25000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>WAYNE DA PENHA MENDES PEREIRA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>136.758.287&#45;35</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a três diárias sem pernoite para viagens a CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM&#45;ES nos dias 17, 22 e 29/04/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Saúde. 
OBJETIVO DA VIAGEM: RETIRADA DE MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA CIDADÃ&#45; CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>450.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.088 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SAD DA SILVA LUCAS</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>763.647.717&#45;34</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor anulado conforme solicitação da Secretaria de Assistência Social &#45; Proc. nº KT21T.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>&#45;550.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>83539</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>30</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Anulação</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000050/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;04&#45;16</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>001HJPV/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001861/2026</NRD_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000010 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.088 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>JOSE ADMIR FABRE</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>017.065.107&#45;05</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor anulado conforme solicitação da Secretaria de Assistência Social &#45; Proc. nº KT21T.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>&#45;500.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.088 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.088 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>CLEVERSON HERNANDES MAIA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>111.327.197&#45;39</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor anulado conforme solicitação da Secretaria de Assistência Social &#45; Proc. nº KT21T.</HST_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31909600000 &#45; RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31909602000 &#45; PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000250000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.165.588/0001&#45;90</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a ressarcimento de despesa com pessoal requisitado no exercicio de 2026.(   MARIZA DE SOUZA PEREIRA).</HST_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>190348</SEQ_DOCUMENTO>
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		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000002 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.002 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909291000 &#45; SENTENCAS JUDICIAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>CONTEUDO GESTAO DE MARCAS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>08.541.850/0001&#45;09</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a despesas com agência de Publicidade e Propaganda no ano de 2025 &#45; NF nº 39, solicitado pela Secretaria de Governo.
&#45; Processo Judicial nº 5000991&#45;81.2026.8.08.0000.
</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>25003.70</VLR_DOCUMENTO>
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		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>190340</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0002889/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;04&#45;15</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>00KLL70/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0002889/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
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		<CNO_ORGAO>000016 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>06 &#45; Segurança Pública</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>153 &#45; Defesa Terrestre</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0042 &#45; SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.152 &#45; MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, AGENTES DE TRÂNSITO E GUARDA VIDAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ROBERTO ALVES DA SILVA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>113.765.227&#45;64</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a seis diárias com pernoite, para viagem a EMBU DAS ARTES&#45;SP no dia 20/04/2026  (Retorno em 26/04 ), solicitado pela Secretaria de Defesa Social. 
OBJETIVO DA VIAGEM: Viagem para instruir o Curso PATAMO&#45; Patrulhamento Tático Movél.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1800.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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	<RECORD>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<SEQ_DOCUMENTO>190333</SEQ_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;04&#45;15</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>00FB2R9/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0002884/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ISABELLE ARAUJO SILVA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>106.058.617&#45;73</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM&#45;ES no dia 15/04/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Educação. 
OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da formação do PAES, com a finalidade de aprofundar os conhecimentos e replicá&#45;los junto aos professores do município.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>150.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>124 &#45; Controle Interno</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.019 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>DAYANI BITTENCOAT BARBOSA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>088.221.007&#45;60</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a VITÓRIA&#45;ES no dia 14/04/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Controle Interno.
OBJETIVO DA VIAGEM: Acompanhar o Prefeito no lançamento do Anuário da Indústria do Petróleo e Gás Natural no ES – 9ª edição, no dia 14/04, às 9h30, no Palácio Anchieta.
</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>250.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0097PNS/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000004 &#45; SECRETARIA DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>124 &#45; Controle Interno</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.019 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>VALQUIRIA ARAUJO GOULART</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>084.768.277&#45;33</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a VITÓRIA&#45;ES no dia 14/04/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Controle Interno.
OBJETIVO DA VIAGEM: Acompanhar o Prefeito no lançamento do Anuário da Indústria do Petróleo e Gás Natural no ES – 9ª edição, no dia 14/04, às 9h30, no Palácio Anchieta.
</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>250.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>190334</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0002885/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;04&#45;15</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0062465/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0002885/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000015 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.144 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903910000 &#45; LOCAÇÃO DE IMOVEIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ESPORTE CLUBE IPIRANGA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>28.402.923/0001&#45;99</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Locação/Aluguel</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2026</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000121/2026</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;04&#45;09</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;04&#45;09</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2027&#45;04&#45;09</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>111 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso V</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente a LOCAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL &quot;JOCA SOARES&quot; destinado a realização de atividades esportivas e eventos oficiais, solicitado pela Secretaria de Esportes.
&#45;&#45;&#45; Inexigibilidade nº 061/2026  &#45;  Contrato nº 0121/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 62465/2025.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>71820.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>22542356</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
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		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.131 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_PLANO_CONTA>31909602000 &#45; PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150100000000 &#45; OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.150.549/0001&#45;19</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a pagamento de cedido Wedson Marques de Souza do ano de 2026, Secretaria de Obras</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>30000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>190332</SEQ_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000012 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.131 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>EDUARDO NASCIMENTO BARBOZA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>108.881.717&#45;30</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Reempenho (Empenho nº 2857/2026 &#45; por sobreposição do favorecido no Sistema da E&amp;L)  referente a uma diária sem pernoite para viagem a ANCHIETA&#45;ES no dia 31/03/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Obras.
OBJETIVO DA VIAGEM: Participar do Seminário Capixaba para Implementação de Planos de Gestão Integrada de Orlas no Auditório do CEU das Artes.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>150.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.088 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903919000 &#45; MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>QFROTAS SISTEMAS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>44.220.921/0001&#45;35</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2023</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000229/2023</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2023&#45;05&#45;16</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2023&#45;05&#45;16</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2027&#45;05&#45;17</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a contratação de empresa para SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL PARA VEÍCULOS, solicitado pela Secretaria de Transporte.
&#45;&#45;&#45; PE nº 005/2023 &#45;  Contrato nº 0229/2023 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 10680/2026.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>10000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;04&#45;14</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2022</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0057191/2022</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000010 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.088 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>QFROTAS SISTEMAS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>44.220.921/0001&#45;35</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2023</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000229/2023</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2023&#45;05&#45;16</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2023&#45;05&#45;16</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2027&#45;05&#45;17</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2023</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000005/2023</NRD_LICITACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a contratação de empresa para aquisição de PEÇAS PARA SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL PARA VEÍCULOS, solicitado pela Secretaria de Transporte.
&#45;&#45;&#45; PE nº 005/2023 &#45;  Contrato nº 0229/2023 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 10683/2026.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>20000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>190325</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0002881/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;04&#45;14</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2023</ANO_PROCESSO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000012 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>15 &#45; Urbanismo</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>451 &#45; Infra_estrutura Urbana</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0014 &#45; MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>1.094 &#45; URBANIZAÇÃO, PADRONIZAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>40000000000 &#45; DESPESAS DE CAPITAL</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>44000000000 &#45; INVESTIMENTOS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>44900000000 &#45; Aplicações Diretas</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>44905100000 &#45; OBRAS E INSTALAÇÕES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>44905191000 &#45; OBRAS EM ANDAMENTO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>MOPREM CONSTRUTORA LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>24.121.687/0001&#45;81</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Obras e Serviços de Engenharia</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2023</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000351/2023</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2023&#45;09&#45;26</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2023&#45;09&#45;26</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;08&#45;25</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Concorrência</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Obras e Serviços de Engenharia</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2023</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000003/2023</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Complemento do empenho estimativo nº 2880/2026 refente ao 6º Termo Aditivo e 3º Termo Aditivo de Acréscimo de Contrato, sobre contratação de empresa para execução de OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE NOVA MARATAÍZES/LAGOA FUNDA, solicitado pela Secretaria de Obras.
&#45;&#45;&#45; Concorrência nº 003/2023  &#45;  Contrato nº 0351/2023 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 10868/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>255637.56</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>190324</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0002880/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;04&#45;14</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2023</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0035801/2023</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0002880/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
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		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000012 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>15 &#45; Urbanismo</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>451 &#45; Infra_estrutura Urbana</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0014 &#45; MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>1.094 &#45; URBANIZAÇÃO, PADRONIZAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>40000000000 &#45; DESPESAS DE CAPITAL</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>44000000000 &#45; INVESTIMENTOS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>44900000000 &#45; Aplicações Diretas</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>44905100000 &#45; OBRAS E INSTALAÇÕES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>44905191000 &#45; OBRAS EM ANDAMENTO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>MOPREM CONSTRUTORA LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>24.121.687/0001&#45;81</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Obras e Serviços de Engenharia</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2023</ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2023&#45;09&#45;26</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2023&#45;09&#45;26</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;08&#45;25</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Concorrência</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Obras e Serviços de Engenharia</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2023</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000003/2023</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo refente ao 6º Termo Aditivo e 3º Termo Aditivo de Acréscimo de Contrato, sobre contratação de empresa para execução de OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE NOVA MARATAÍZES/LAGOA FUNDA, solicitado pela Secretaria de Obras.
&#45;&#45;&#45; Concorrência nº 003/2023  &#45;  Contrato nº 0351/2023 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 10868/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1859212.12</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>190326</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
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		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0002882/2026</NRD_EMPENHO>
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		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
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		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>365 &#45; Educação Infantil</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0021 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.051 &#45; MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL &#45; PRÉ ESCOLA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909239000 &#45; SERVICOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>154000300000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; 30%</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.780.220/0001&#45;31</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>100 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Reempenho para ajuste de font de recurso de valor referente a despesas com ÁGUA E ESGOTO no período de Julho a Dezembro/2025, da Secretaria de Educação.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>6311.53</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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	<RECORD>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>83536</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>30</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Anulação</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000047/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;04&#45;14</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0005827/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>365 &#45; Educação Infantil</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0021 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.051 &#45; MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL &#45; PRÉ ESCOLA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909239000 &#45; SERVICOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>254000300000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; 30%</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.780.220/0001&#45;31</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>100 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>ANULAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE  DE REURSO (DE FONTE 2 PARA FONTE 1).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>&#45;6311.53</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>22542388</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>190293</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001063/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;04&#45;10</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>00VXLB9/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001063/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
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		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>RONIEL NUNES DE SOUZA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>077.722.687&#45;18</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM&#45;ES no dia 14/04/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Saúde.
OBJETIVO DA VIAGEM:Participar de capacitação sobre Sistema Nacional de Controle de Receituários (SNCR) na Superintendência Regional de Saúde.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>150.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>098.513.347&#45;31</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a VITÓRIA&#45;ES no dia14/04/2026 , cfe. solicitação da Secretaria de Governo.
OBJETIVO DA VIAGEM: Acompanhar o prefeito no Lançamento do Anuário da Indústria do Petróleo e Gás Natural no ES – 9ª edição.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>250.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>JULIANA AMARAL DE A. PIASSI</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM&#45;ES no dia 14/04/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Saúde.
OBJETIVO DA VIAGEM:Participar de capacitação sobre Sistema Nacional de Controle de Receituários (SNCR) na Superintendência Regional de Saúde.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>150.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.005 &#45; CONTRIBUIÇÃO A AMUNES, CNM E OUTROS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<CNO_PLANO_CONTA>33903901000 &#45; ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>CNM &#45; CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>00.703.157/0001&#45;83</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<SEQ_DOCUMENTO>190295</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
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		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
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		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>LORENA SECHIN GROLA MILLER</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>112.750.527&#45;03</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM&#45;ES no dia 14/04/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Saúde.
OBJETIVO DA VIAGEM: Capacitação &quot;Discussão sobre o SNCR com foco na RDC 873/2024 e RDC 1000/2025.
</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>150.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>190304</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0002867/2026</NRD_DOCUMENTO>
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		<ANO_PROCESSO>2023</ANO_PROCESSO>
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		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
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		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
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		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.219 &#45; MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909230000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>256900000001 &#45; OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE &#45; ESCOLA TEMPO INTEGRAL</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ZENITH SOLUCOES E COMERCIO DE UTILIDADES LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>51.499.102/0001&#45;34</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor refrente a aquisição de MATERIAIS GRÁFICOS/EXPEDIENTE no exercício de 2025 &#45; NFs nº 453 e 460, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº   &#45;  ARP nº   &#45;  Contrato nº
&#45; Proc. nº </HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>7507.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FLAVIA DO NASCIMENTO SILVA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>093.095.987&#45;60</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM&#45;ES no dia 14/04/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Saúde.
OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO (DISCUSSÃO DA RDC 873/2024 E RDC 1000/2025.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>150.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001066/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;04&#45;10</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2021</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0052696/2021</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903917000 &#45; MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>GIOVANA PENHA SCANDIANI SOAVE</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>05.034.791/0001&#45;94</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2022</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000127FMS/2022</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2022&#45;03&#45;07</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2022&#45;03&#45;07</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;09&#45;03</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Registro de Preços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2021</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000017/2021</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente a contratação de empresa para SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; PP nº 017/2021    ARP nº 098/2021  &#45;  Contrato nº 0127/2022 &#45;&#45;&#45;
Proc. nº 8464/2026.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>12042.20</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>190301</SEQ_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;04&#45;10</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0002860/2026</NRD_EMPENHO>
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		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
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		<CNO_ORGAO>000024 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>20 &#45; Agricultura</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>608 &#45; PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0007 &#45; INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>1.186 &#45; AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES, FERTILIZANTES, CALCÁRIO E INSUMOS PARA O SETOR AGROPECUÁRIOS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903200000 &#45; MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903205000 &#45; MERCADORIAS PARA DOAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>AGROSHOW AGROPECUARIA LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>08.725.008/0001&#45;27</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2026</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000072/2026</NRD_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo refrente a aquisição de ADUBO FERTILIZANTE SÓLIDO MISTO, solicitado pela Secretaria de Agricultura.
&#45;&#45;&#45; PE nº 023/2025  &#45;  ARP nº 072/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 12376/2026.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>860124.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>190303</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0002866/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;04&#45;10</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0012731/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0002866/2026</NRD_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000007 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.024 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903940000 &#45; SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ECO BRAZIL TREINAMENTO EM DESEMV. PROFISSIONAL E SERV. EDUC. LTDA.</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>34.438.220/0001&#45;13</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>107 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso III, alinea f</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a inscrição de quatro servidores do setor de RH no curso presencial de AUDITORIA DE CONFORMIDADE NO eSOCIAL DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, solicitado pela Secretaria de Administração.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>12010.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_PLANO_CONTA>31909126000 &#45; SENTENCA JUDICIAL DE PEQ VALOR &#45; ATIVO CIVIL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150100000000 &#45; OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>TRIBUNAL DE  JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.476.100/0001&#45;45</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente depósito em nome da Vara da Fazenda Pública em favor de ERIK MONTENEGRO SILVA BRAGA &#45; CPF nº 119.575.837&#45;54  sobre DANOS MORAIS, processo nº 5001497&#45;49.2023.8.08.0069, solicitado pela Procuradoria Municipal.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>3024.90</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<CNO_FUNCAO>02 &#45; Judiciária</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>062 &#45; Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0005 &#45; GESTÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.228 &#45; DESPESAS COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31909100000 &#45; SENTENÇAS JUDICIAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31909125000 &#45; HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATORIOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150100000000 &#45; OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>TRIBUNAL DE  JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.476.100/0001&#45;45</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente depósito em nome da Vara da Fazenda Pública em favor de LOURRANE ALBANI MARCHEZI &#45; CPF nº 085.975.697&#45;19  sobre HONORÁRIO CONTRATUAL (30% do valor principal), processo nº 5001042&#45;84.2023.8.08.0069, solicitado pela Procuradoria Municipal.
&#45; Interessada: Andreia dos Santos Pereira.</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>062 &#45; Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0005 &#45; GESTÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.228 &#45; DESPESAS COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31909100000 &#45; SENTENÇAS JUDICIAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31909126000 &#45; SENTENCA JUDICIAL DE PEQ VALOR &#45; ATIVO CIVIL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150100000000 &#45; OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>TRIBUNAL DE  JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.476.100/0001&#45;45</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente depósito em nome da Vara da Fazenda Pública em favor de ANDREIA DOS SANTOS PEREIRA &#45; CPF nº 082.522.087&#45;46  sobre INSSALUBRIDADE, processo nº 5001042&#45;84.2023.8.08.0069, solicitado pela Procuradoria Municipal.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1007.02</VLR_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;04&#45;10</DAT_DOCUMENTO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>061 &#45; Ação Judiciária</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0005 &#45; GESTÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.228 &#45; DESPESAS COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909100000 &#45; SENTENCAS JUDICIAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909125000 &#45; HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATORIOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150100000000 &#45; OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>TRIBUNAL DE  JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.476.100/0001&#45;45</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente depósito em nome da Vara da Fazenda Pública em favor de LOURRANE ALBANI MARCHEZI &#45; CPF nº 085.975.697&#45;19  sobre HONORÁRIO DE SUCUMBÊNCIA, processo nº 5000796&#45;59.2021.8.08.0069, solicitado pela Procuradoria Municipal.
&#45; Interessada: Sabrina Marvila Fernandes.</HST_DOCUMENTO>
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&#45; Interessada: Sabrina Marvila Fernandes.</HST_DOCUMENTO>
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		<NOM_PESSOA>TRIBUNAL DE  JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NOM_PESSOA>
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		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>190313</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
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		<NRD_DOCUMENTO>0002876/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;04&#45;10</DAT_DOCUMENTO>
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		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>062 &#45; Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0005 &#45; GESTÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS</CNO_PROGRAMA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31909100000 &#45; SENTENÇAS JUDICIAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31909125000 &#45; HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATORIOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150100000000 &#45; OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>TRIBUNAL DE  JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.476.100/0001&#45;45</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente depósito em nome da Vara da Fazenda Pública em favor de LOURRANE ALBANI MARCHEZI &#45; CPF nº 085.975.697&#45;19  sobre HONORÁRIO CONTRATUAL (30% do valor principal), processo nº 5003977&#45;63.2024.8.08.0069, solicitado pela Procuradoria Municipal.
&#45; Interessada: Karina da Silva.</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>02 &#45; Judiciária</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>062 &#45; Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0005 &#45; GESTÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.228 &#45; DESPESAS COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31909100000 &#45; SENTENÇAS JUDICIAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31909126000 &#45; SENTENCA JUDICIAL DE PEQ VALOR &#45; ATIVO CIVIL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150100000000 &#45; OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>TRIBUNAL DE  JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.476.100/0001&#45;45</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente depósito em nome da Vara da Fazenda Pública em favor de KARINA DA SILVA &#45; CPF nº 022.638.427&#45;64  sobre INSSALUBRIDADE, processo nº 5003977&#45;63.2024.8.08.0069, solicitado pela Procuradoria Municipal.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>337.45</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903901000 &#45; ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>UNDIME</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>36.044.196/0001&#45;63</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>Complemento do empenho nº 2768/2026 referente à anuidade do ano de 2026, solicitado pela Secretaria de Educação.</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>02 &#45; Judiciária</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>062 &#45; Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0005 &#45; GESTÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.012 &#45; DESPESAS COM PRECATÓRIOS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31909100000 &#45; SENTENÇAS JUDICIAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31909197000 &#45; OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150100000000 &#45; OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17ª REGIAO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>02.488.507/0001&#45;61</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente depósito parcial da 1ª parcela em favor de LUZIANE ARLINDO DA SILVA sobre Precatório nº 0001828&#45;95.2024.5.17.0000 (Parcelado pela Justiça), solicitado pela Procuradoria Municipal.</HST_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<NRD_DOCUMENTO>0002863/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;04&#45;10</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0010367/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000003 &#45; PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>02 &#45; Judiciária</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>062 &#45; Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0005 &#45; GESTÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.012 &#45; DESPESAS COM PRECATÓRIOS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31909100000 &#45; SENTENÇAS JUDICIAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31909197000 &#45; OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150100000000 &#45; OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17ª REGIAO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>02.488.507/0001&#45;61</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente depósito da 1ª parcela em favor de THIAGO DOS SANTOS LAUDELINO sobre Precatório nº 0001431&#45;36.2024.5.17.0000 (Parcelado pela Justiça), solicitado pela Procuradoria Municipal.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>32022.82</VLR_DOCUMENTO>
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		<id>22542370</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<CNO_FUNCAO>02 &#45; Judiciária</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>062 &#45; Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0005 &#45; GESTÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.012 &#45; DESPESAS COM PRECATÓRIOS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31909100000 &#45; SENTENÇAS JUDICIAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31909197000 &#45; OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150100000000 &#45; OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17ª REGIAO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>02.488.507/0001&#45;61</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente depósito da 1ª parcela em favor de KARITANIA GONÇALVES DA SILVA sobre Precatório nº 0001418&#45;37.2024.5.17.0000 (Parcelado pela Justiça), solicitado pela Procuradoria Municipal.</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM&#45;ES no dia 23/04/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Finanças.
OBJETIVO DA VIAGEM: Participar do Seminário Cidfades de Ganham, tema: Reforma Tributária e Desenvolvimento.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>150.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>244 &#45; Assistência Comunitária</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0034 &#45; PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL &#45; PSE DE ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.218 &#45; MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADÚNICO – IGD/PAB</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>166000000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL &#45; FNAS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>MARIA CECILIA AMORIM COUTINHO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>930.743.877&#45;34</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a duas diárias com pernoite, para viagem a CAMPINAS&#45;SP no dia 06/05/2026 (Retorno em 08/05), cfe. solicitação da Secretaria de .
OBJETIVO DA VIAGEM: Dia 07/08 &#45; Acompanhar o Secretário de Assistência Social, Habitação e Trabalho, no Encontro Regional CONGEMAS – Sudeste, com o Tema: “O SUAS na pespectiva municipalista: avanços, desafios e sua função na consolidação da proteção social brasileira”.

                                       </HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>900.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>190278</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0002851/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;04&#45;09</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>00P2WZM/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0002851/2026</NRD_EMPENHO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>123 &#45; Administração Financeira</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.023 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM&#45;ES no dia 23/04/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Finanças.
OBJETIVO DA VIAGEM: Participar do Seminário Cidfades de Ganham, tema: Reforma Tributária e Desenvolvimento.</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>166000000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL &#45; FNAS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a duas diárias com pernoite, para viagem a CAMPINAS&#45;SP no dia 06/05/2026 (Retorno em 08/05), cfe. solicitação da Secretaria de .
OBJETIVO DA VIAGEM: Dia 07/08 &#45; particpar do  Encontro Regional CONGEMAS – Sudeste, com o Tema: “O SUAS na pespectiva municipalista: avanços, desafios e sua função na consolidação da proteção social brasileira”.

                                       </HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>244 &#45; Assistência Comunitária</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0034 &#45; PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL &#45; PSE DE ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.218 &#45; MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADÚNICO – IGD/PAB</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>166000000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL &#45; FNAS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>IZAURA AMARAL SILVA SARTORIO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>088.838.607&#45;99</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a duas diárias com pernoite, para viagem a CAMPINAS&#45;SP no dia 06/05/2026 (Retorno em 08/05), cfe. solicitação da Secretaria de .
OBJETIVO DA VIAGEM: Dia 07/08 &#45; Acompanhar o Secretário de Assistência Social, Habitação e Trabalho, no Encontro Regional CONGEMAS – Sudeste, com o Tema: “O SUAS na pespectiva municipalista: avanços, desafios e sua função na consolidação da proteção social brasileira”.

                                       </HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>JOYCE BARBOZA SERAFIM</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>109.783.277&#45;56</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM&#45;ES no dia 29/04/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Saúde. 
OBJETIVO DA VIAGEM:  “Reunião presencial da Câmara Técnica da APS da região Sul” &#45; 2026.
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		<VLR_DOCUMENTO>150.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>190276</SEQ_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;04&#45;09</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0094D2L/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.088 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>REGIMARA BARBOSA DE ALMEIDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>120.668.977&#45;36</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a VITÓRIA&#45;ES no dia 09/04/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Assistência Social.
OBJETIVO DA VIAGEM: Acompanhar o Secretário na Reunião Ordinária do Colegiado de Gestores Municipais de Assistência Social do Estado do Espirito Santo – COGEMASES</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>200.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
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		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>190275</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0002849/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;04&#45;09</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>005HWWZ/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0002849/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000016 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>06 &#45; Segurança Pública</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>153 &#45; Defesa Terrestre</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0042 &#45; SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.152 &#45; MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, AGENTES DE TRÂNSITO E GUARDA VIDAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>CAROLINNY RIBEIRO DE S. LYRIO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>143.776.207&#45;70</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a cinco diárias sendo quatro com pernoite, para viagem a SÃO PAULO&#45;SP no dia 13/04/2026  (Retorno em 17/04 ), solicitado pela Secretaria de Defesa Social. 
OBJETIVO DA VIAGEM: participação na LAAD Defence &amp; Security – Feira Internacional de Defesa e Segurança.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1350.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>190279</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;04&#45;09</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>005GND8/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0002852/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000006 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>123 &#45; Administração Financeira</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.023 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>GIOVANA FABRE DA SILVA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>070.107.227&#45;06</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a duas diárias sendo uma com pernoite, para viagem a VITÓRIA&#45;ES no dia 07/05/2026 (Retorno em 08/05), cfe. solicitação da Secretaria de Finanças.
OBJETIVO DA VIAGEM: Dia 07/08 &#45; Participar de diálogo público promovido pelo TCU em parceria com o TCE e Dia 08/05 &#45; participar da oficina &quot;Contratações Públicas e Prestação de Contas&quot;.
                                       </HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>400.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>190286</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0002857/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;04&#45;09</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0012907/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0002857/2026</NRD_EMPENHO>
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		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31909600000 &#45; RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31909602000 &#45; PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000250000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>MUNICIPIO DE GUARAPARI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.165.190/0001&#45;53</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a ressarcimento de pessoal requisitado de outros Entes no exercicio de 2026 ( MAGSON COSTA MACHADO).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>48000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>190289</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001061/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;04&#45;09</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0010659/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001061/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903036000 &#45; MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>60.665.981/0009&#45;75</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0001043/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>SERP – Participação no Sistema Estadual de Registro de Preços (Não Carona)</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a aquisição do medicamento CETOPROFENO 100 MG., solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; Pregão nº 477/2025&#45;NEGEP/PERP   &#45;  ARP nº 1043/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 10659/2026.
</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>21490.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>190253</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0002848/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;04&#45;08</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>00L5221/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0002848/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
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		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000010 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>243 &#45; ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0034 &#45; PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL &#45; PSE DE ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.099 &#45; MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE&#45;PAC I&#45;CASA DE PASSAGEM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903944000 &#45; SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>166000000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL &#45; FNAS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.780.220/0001&#45;31</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>100 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Complemento do empenho estimativo nº 0010/2026 referente a despesas com ÁGUA E ESGOTO, solicitado pela Secretaria de Assistência Social</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>4000.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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	<RECORD>
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		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903036000 &#45; MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>44.734.671/0022&#45;86</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0001474/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>SERP – Participação no Sistema Estadual de Registro de Preços (Não Carona)</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a aquisição do medicamento ATRACÚRIO BESILATO 10 MG/ML, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; Pregão nº 701/2025 (GEAF/NEGEP)  &#45;  ARP nº 1474/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 11153/2026.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1596.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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	<RECORD>
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		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<NRD_DOCUMENTO>0001057/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;04&#45;08</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903036000 &#45; MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>44.734.671/0022&#45;86</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>SERP – Participação no Sistema Estadual de Registro de Preços (Não Carona)</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a aquisição do medicamento MORFINA SULFATO CONCENTRAÇÃO 10MG/ML, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; Pregão nº 712/2025 (NEGEP/PERP)  &#45;  ARP nº 159/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 10739/2026.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>745.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;04&#45;08</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
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		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903036000 &#45; MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>HOSPIDROGAS COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>35.997.345/0001&#45;46</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>SERP – Participação no Sistema Estadual de Registro de Preços (Não Carona)</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a aquisição do medicamento CETOPROENO CONCENTRAÇÃO 100MG, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; Pregão nº 477/2025 (NEGEP/PERP)  &#45;  ARP nº 1043/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 10659/2026.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>3300.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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	<RECORD>
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		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>190254</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001055/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;04&#45;08</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0010720/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001055/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903036000 &#45; MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>19.570.720/0007&#45;06</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0001047/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>SERP – Participação no Sistema Estadual de Registro de Preços (Não Carona)</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a aquisição do medicamento FENTANILA &#45; SAL CITRATO 0,05 MG/ML, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; Pregão nº 458/2025 (NEGEP/PERP)  &#45;  ARP nº 1047/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 10720/2026.
</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>4185.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>22542407</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
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		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>190258</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001058/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;04&#45;08</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0009985/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001058/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
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		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903036000 &#45; MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>44.734.671/0022&#45;86</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>SERP – Participação no Sistema Estadual de Registro de Preços (Não Carona)</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a aquisição do medicamento HALOPERIDOL 1 MG, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; Pregão nº 535/2025 (NEGEP/SERP)  &#45;  ARP nº 1392/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 9985/2026.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>795.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>190224</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;04&#45;07</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>004DV6J/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0002829/2026</NRD_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000006 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>123 &#45; Administração Financeira</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.023 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>KATIA SAMORA LIMA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>074.580.127&#45;73</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a três diárias sendo duas com pernoite, para viagem a ARACRUZ&#45;ES no dia 15/04/2026  (Retorno em 17/04 ), solicitado pela Secretaria de Finanças. </HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>650.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>190232</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0002836/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;04&#45;07</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2022</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0015075/2022</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0002836/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
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		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>1.029 &#45; CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>40000000000 &#45; DESPESAS DE CAPITAL</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>44000000000 &#45; INVESTIMENTOS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>44900000000 &#45; Aplicações Diretas</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>44909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>44909251000 &#45; OBRAS E INSTALACOES</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>155000000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>KLAO ENGENHARIA SA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>24.940.808/0001&#45;17</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Obras e Serviços de Engenharia</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2023</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000227/2023</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2023&#45;05&#45;15</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2023&#45;05&#45;15</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;08&#45;14</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Concorrência</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Obras e Serviços de Engenharia</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2023</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000001/2023</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente ao 2º Termo de Apostilamento sobre Reajuste Anual de Contrato, sobre contratação de empresa para executar obras com FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS PARA CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NAGIB MELEIP, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; Concorrência nº 001/2023  &#45;  Contrato nº 0227/2023 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 26453/2024 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>356595.47</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>190231</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0002835/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;04&#45;07</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2022</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0015075/2022</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0002835/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>1.029 &#45; CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>40000000000 &#45; DESPESAS DE CAPITAL</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>44000000000 &#45; INVESTIMENTOS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>44900000000 &#45; Aplicações Diretas</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>44905100000 &#45; OBRAS E INSTALAÇÕES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>44905191000 &#45; OBRAS EM ANDAMENTO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>155000000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>KLAO ENGENHARIA SA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>24.940.808/0001&#45;17</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Obras e Serviços de Engenharia</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2023</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000227/2023</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2023&#45;05&#45;15</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2023&#45;05&#45;15</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;08&#45;14</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Concorrência</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Obras e Serviços de Engenharia</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2023</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000001/2023</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente ao 2º Termo de Apostilamento sobre Reajuste Anual de Contrato, sobre contratação de empresa para executar obras com FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS PARA CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NAGIB MELEIP, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; Concorrência nº 001/2023  &#45;  Contrato nº 0227/2023 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 26453/2024 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>81789.53</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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		<id>22542414</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>190230</SEQ_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;04&#45;07</DAT_DOCUMENTO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>1.029 &#45; CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>KLAO ENGENHARIA SA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>24.940.808/0001&#45;17</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Obras e Serviços de Engenharia</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2023</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000227/2023</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2023&#45;05&#45;15</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2023&#45;05&#45;15</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;08&#45;14</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Concorrência</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Obras e Serviços de Engenharia</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente ao 2º Termo de Apostilamento sobre Reajuste Anual de Contrato, sobre contratação de empresa para executar obras com FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS PARA CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NAGIB MELEIP, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; Concorrência nº 001/2023  &#45;  Contrato nº 0227/2023 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 26453/2024 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>152675.53</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>190229</SEQ_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;04&#45;07</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2022</ANO_PROCESSO>
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		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>1.029 &#45; CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>40000000000 &#45; DESPESAS DE CAPITAL</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>44000000000 &#45; INVESTIMENTOS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>44900000000 &#45; Aplicações Diretas</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<CNO_PLANO_CONTA>44909251000 &#45; OBRAS E INSTALACOES</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>KLAO ENGENHARIA SA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>24.940.808/0001&#45;17</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Obras e Serviços de Engenharia</NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2023&#45;05&#45;15</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2023&#45;05&#45;15</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;08&#45;14</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Concorrência</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Obras e Serviços de Engenharia</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente ao 2º Termo de Apostilamento sobre Reajuste Anual de Contrato, sobre contratação de empresa para executar obras com FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS PARA CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NAGIB MELEIP, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; Concorrência nº 001/2023  &#45;  Contrato nº 0227/2023 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 26453/2024 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>345113.22</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>061 &#45; Ação Judiciária</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150100000000 &#45; OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<NOM_PESSOA>TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17ª REGIAO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>02.488.507/0001&#45;61</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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&#45; Interessada: Marta Nascimento Ferreira.</HST_DOCUMENTO>
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		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<CNO_FUNCAO>02 &#45; Judiciária</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>061 &#45; Ação Judiciária</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0005 &#45; GESTÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.228 &#45; DESPESAS COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150100000000 &#45; OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17ª REGIAO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>02.488.507/0001&#45;61</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente depósito em nome da Vara da Fazenda Pública em favor de ERICA PINHEIRO LESSA BIGHI &#45; CPF nº 082.131.447&#45;59  sobre HONORÁRIOS CONTRATUAIS, processo nº 5003089&#45;94.2024.8.08.0069, solicitado pela Procuradoria Municipal.
&#45; Interessada: Marta Nascimento Ferreira.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2030.45</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
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		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>190250</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0002845/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;04&#45;07</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0010611/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0002845/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000003 &#45; PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>02 &#45; Judiciária</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>061 &#45; Ação Judiciária</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0005 &#45; GESTÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS</CNO_PROGRAMA>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente depósito em nome da Vara da Fazenda Pública em favor de MARTA NASCIMENTO FERREIRA &#45; CPF nº 128.137.977&#45;82  sobre OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, processo nº 5003089&#45;94.2024.8.08.0069, solicitado pela Procuradoria Municipal.</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>061 &#45; Ação Judiciária</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0005 &#45; GESTÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.228 &#45; DESPESAS COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150100000000 &#45; OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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&#45; Interessada: Gabi Cordeiro de Souza.</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_PROGRAMA>0005 &#45; GESTÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.228 &#45; DESPESAS COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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&#45; Interessada: Gabi Cordeiro de Souza.</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31909100000 &#45; SENTENÇAS JUDICIAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;04&#45;07</DAT_DOCUMENTO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>062 &#45; Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0005 &#45; GESTÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.228 &#45; DESPESAS COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31909100000 &#45; SENTENÇAS JUDICIAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31909126000 &#45; SENTENCA JUDICIAL DE PEQ VALOR &#45; ATIVO CIVIL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150100000000 &#45; OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<NOM_PESSOA>TRIBUNAL DE  JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente depósito em nome da Vara da Fazenda Pública em favor de LOURRANE ALBANI MARCHEZI &#45; CPF nº 085.975.697&#45;19  sobre HONORÁRIOS CONTRATUAIS (30% do Principal), processo nº 5002643&#45;91.2024.8.08.0069, solicitado pela Procuradoria Municipal.
&#45; Interessada: Simone Moreira da Silva.</HST_DOCUMENTO>
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		<NOM_PESSOA>TRIBUNAL DE  JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NOM_PESSOA>
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&#45; Interessada: Grasieli da Silva Sanos Fidelix.</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>062 &#45; Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0005 &#45; GESTÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.228 &#45; DESPESAS COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150100000000 &#45; OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<VLR_DOCUMENTO>1082.52</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150100000000 &#45; OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente depósito em nome da Vara da Fazenda Pública em favor de LOURRANE ALBANI MARCHEZI &#45; CPF nº 085.975.697&#45;19  sobre HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, processo nº 5002593&#45;65.2024.8.08.0069, solicitado pela Procuradoria Municipal.
&#45; Interessado: Marciel da Silva Martins.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>184.44</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<SEQ_DOCUMENTO>190227</SEQ_DOCUMENTO>
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		<NRD_DOCUMENTO>0002831/2026</NRD_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>02 &#45; Judiciária</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>062 &#45; Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0005 &#45; GESTÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.228 &#45; DESPESAS COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<CNO_PLANO_CONTA>31909126000 &#45; SENTENCA JUDICIAL DE PEQ VALOR &#45; ATIVO CIVIL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150100000000 &#45; OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>TRIBUNAL DE  JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.476.100/0001&#45;45</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente depósito em nome da Vara da Fazenda Pública em favor de LOURRANE ALBANI MARCHEZI &#45; CPF nº 085.975.697&#45;19  sobre HONORÁRIOS CONTRATUAIS (30% do Principal), processo nº 5002593&#45;65.2024.8.08.0069, solicitado pela Procuradoria Municipal.
&#45; Interessado: Marciel da Silva Martins.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>276.66</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<CNO_ORGAO>000003 &#45; PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>02 &#45; Judiciária</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>062 &#45; Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0005 &#45; GESTÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.228 &#45; DESPESAS COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31909100000 &#45; SENTENÇAS JUDICIAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31909126000 &#45; SENTENCA JUDICIAL DE PEQ VALOR &#45; ATIVO CIVIL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150100000000 &#45; OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>TRIBUNAL DE  JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.476.100/0001&#45;45</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente depósito em nome da Vara da Fazenda Pública em favor de MARCIEL DA SILVA MARTINS &#45; CPF nº 116.640.047&#45;69  sobre INSSALUBRIDADE, processo nº 5002593&#45;65.2024.8.08.0069, solicitado pela Procuradoria Municipal.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>645.53</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31909400000 &#45; INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31909499000 &#45; OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>KATRICIA MARQUES DELFINO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>135.104.807&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a indenização devida à servidora demitida em 07 de janeiro de 2026, por 9 dias trabalhado em Setembro 2025, lotado na Secretaria de Saúde no Cargo de Auxiliar de Limpeza e Conservação contratada.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>605.64</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000099/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000006 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>123 &#45; Administração Financeira</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.023 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903928000 &#45; MULTAS INDEDUTIVEIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.979.036/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a multas e juros sobre contribuição previdenciária do mês 02/2026 sobre produtores rurais.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>4.24</VLR_DOCUMENTO>
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		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
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		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>190199</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0002816/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;04&#45;06</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2023</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0061173/2023</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0002816/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.219 &#45; MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909230000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>256900000001 &#45; OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE &#45; ESCOLA TEMPO INTEGRAL</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>20.456.424/0001&#45;72</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2024</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000001/2024</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a aquisição de CLIPES, ENVELOPE SACO KRAFT, PASTA GRAMPO TRILHO, PORTA CANETAS e QUADRO DE AVISO EM CONTIÇA, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 001/2024  &#45;  ARP nº ´276/2024 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 55602/2025.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>5896.80</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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&#45; Interessado: Evanil de Almeida Silva Junior.</HST_DOCUMENTO>
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		<NOM_PESSOA>TRIBUNAL DE  JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente depósito em nome da Vara da Fazenda Pública em favor de EVANIL DE ALMEIDA SILVA JUNIOR &#45; CPF nº 116.640.047&#45;69  sobre INSSALUBRIDADE, processo nº 5002557&#45;23.2024.8.08.0069, solicitado pela Procuradoria Municipal.</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_PROGRAMA>0005 &#45; GESTÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.228 &#45; DESPESAS COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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&#45; Interessada: Julia Rodrigues da Fonseca.</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_PLANO_CONTA>31909126000 &#45; SENTENCA JUDICIAL DE PEQ VALOR &#45; ATIVO CIVIL</CNO_PLANO_CONTA>
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		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>TRIBUNAL DE  JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente depósito em nome da Vara da Fazenda Pública em favor de JULIA RODRIGUES DA FONSECA &#45; CPF nº 106.032.547&#45;05  sobre INSSALUBRIDADE, ADC. NOTURNO e TEMP. SERVIÇO, processo nº 5002547&#45;76.2024.8.08.0069, solicitado pela Procuradoria Municipal.</HST_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>190212</SEQ_DOCUMENTO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>062 &#45; Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0005 &#45; GESTÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS</CNO_PROGRAMA>
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&#45; Interessado: Paulo Eduardo Lima Longue.</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_PROGRAMA>0005 &#45; GESTÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.228 &#45; DESPESAS COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150100000000 &#45; OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>062 &#45; Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0005 &#45; GESTÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS</CNO_PROGRAMA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150100000000 &#45; OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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&#45; Interessada: Maria Izabel Folly Silva.</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>02 &#45; Judiciária</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>062 &#45; Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0005 &#45; GESTÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.228 &#45; DESPESAS COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31909100000 &#45; SENTENÇAS JUDICIAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31909126000 &#45; SENTENCA JUDICIAL DE PEQ VALOR &#45; ATIVO CIVIL</CNO_PLANO_CONTA>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente depósito em nome da Vara da Fazenda Pública em favor de ANA LUCIA DE MOURA FERREIRA CARDOSO &#45; CPF nº 098.181.577&#45;45  sobre DANOS MATERIAIS/MORAIS, processo nº 5000996&#45;61.2024.8.08.0069, solicitado pela Procuradoria Municipal.</HST_DOCUMENTO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente depósito em nome da Vara da Fazenda Pública em favor de ADISON MENDES QUINTEIRO &#45; CPF nº 073.553.627&#45;98  sobre HONORÁRIOS CONTRATUAIS (30% dp Valor Principal), processo nº 5003136&#45;39.2022.8.08.0069, solicitado pela Procuradoria Municipal.
&#45; Interessado: Roney da Silva Santiago.</HST_DOCUMENTO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente depósito em nome da Vara da Fazenda Pública em favor de RONEY DA SILVA SANTIAGO &#45; CPF nº 058.023.637&#45;46  sobre FGTS, processo nº 5003136&#45;39.2022.8.08.0069, solicitado pela Procuradoria Municipal.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>5640.21</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>02 &#45; Judiciária</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>062 &#45; Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0005 &#45; GESTÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.228 &#45; DESPESAS COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<CNO_PLANO_CONTA>31909126000 &#45; SENTENCA JUDICIAL DE PEQ VALOR &#45; ATIVO CIVIL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150100000000 &#45; OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>TRIBUNAL DE  JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.476.100/0001&#45;45</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente depósito em nome da Vara da Fazenda Pública em favor de RENATA MEZADRI COSTA &#45; CPF nº 097.009.457&#45;40  sobre INSSALUBRIDADE, processo nº 5001282&#45;10.2022.8.08.0069, solicitado pela Procuradoria Municipal.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>8057.44</VLR_DOCUMENTO>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>241 &#45; ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.092 &#45; MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903953000 &#45; SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>266000000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL &#45; FNAS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>CENTRO CAPIXABA DE ACOLHIMENTO AO IDOSO LTDA.</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>43.162.929/0001&#45;20</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2024</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000136/2024</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2024&#45;04&#45;25</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2024&#45;04&#45;25</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;04&#45;24</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>110 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso IV</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a contratação de empresa especializada no ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS DE AMBOS OS SEXOS no mês de fevereiro/2026 através de Termo de Ajuste de Contas (TAC) &#45; NFs nº 206 a 216, solicitado pela Secretaria de Assistência Social.
\\\ Inexigibilidade nº 058/2024  &#45;  Credenciamento nº 0002/2024 &#45; Contrato nº 0136/2024 ///
&#45; Proc. nº 8452/2026 &#45;
</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>42238.44</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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		<id>22542454</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>190225</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001053/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;04&#45;01</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>00Z26B4/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM&#45;ES no dia 29/04/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Saúde. 
OBJETIVO DA VIAGEM: participar de “ Reunião presencial da Câmara Técnica da APS da região Sul” &#45; 2026.

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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM&#45;ES no dia 07/04/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Educação. 
OBJETIVO DA VIAGEM: Participar do I Seminário PEC – 2026.</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ANDRESSA RANGEL DA SILVA</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM&#45;ES no dia 07/04/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Educação. 
OBJETIVO DA VIAGEM: Participar do I Seminário PEC – 2026.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>150.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>GABI CORDEIRO DE SOUZA</NOM_PESSOA>
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		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM&#45;ES no dia 07/04/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Saúde. 
OBJETIVO DA VIAGEM: participar de reunião de alinhamento da Vigilância em Saúde do Trabalhador, na SRSCI.
</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>150.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>190189</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;04&#45;01</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
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		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
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		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>CELSON DE SOUZA ROSA JUNIOR</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>111.119.477&#45;75</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM&#45;ES no dia 07/04/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Educação. 
OBJETIVO DA VIAGEM: Participar do I Seminário PEC – 2026.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>150.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>00B7HCG/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000002 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.002 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>VANDERLEI DA SILVA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>979.335.467&#45;49</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referene a diárias para o servidor no ano de 2026, solicitado pela Secretaria de Governo.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2500.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<SEQ_DOCUMENTO>190196</SEQ_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;04&#45;01</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000011 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>15 &#45; Urbanismo</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>452 &#45; Serviços Urbanos</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0018 &#45; LIMPEZA PUBLICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.125 &#45; COLETA, TRANSPORTE  E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CÍVIL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903978000 &#45; LIMPEZA E CONSERVACAO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>GUERRA AMBIENTAL EIRELI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>24.396.446/0001&#45;45</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2022</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000141/2022</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2022&#45;03&#45;31</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2022&#45;03&#45;31</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2027&#45;03&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2022</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000013/2022</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente ao 5º Termo Aditivo e 4º Termo de Prorrogação de Contrato, sobre serviços de coleta, transporte, recebimento de resíduos sólidos e rejeitos oriundos de atividades de construção civil classe II A (Alvenaria, concreto, argamassa e outros)e resíduos classe II B (Madeiras, galhos e outros), solicitado pela Secretaria de Serviços Urbanos.
&#45;&#45;&#45; Pregão 0013/22 &#45; Contrato nº 0141/2022 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 3948/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>592500.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<SEQ_DOCUMENTO>190193</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;04&#45;01</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ADALZIRA FERREIRA PEREIRA </NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>101.004.307&#45;24</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a duas diárias sem pernoite para viagens a CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM&#45;ES nos dias 06 e 27/04/2026/04/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Saúde. 
OBJETIVO DA VIAGEM: Comparecer ao Laboratório do Vigiágua para entrega de amostras coletadas no municúipio.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>150.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0002811/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;04&#45;01</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0068647/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0002811/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>331 &#45; Proteção e Benefícios ao Trabalhador</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.044 &#45; ALIMENTAÇÃO, CESTA NATALINA E TRANSPORTE DO SERVIDOR</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909239000 &#45; SERVICOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO CCI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>10.518.988/0001&#45;39</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO> Valor  referente a contratação de empresa para fornecimento de VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL no mês de Dezembro/2025, solicitado pela Secretaria de Educação.
OBS.: Contrato nº 001/2021 VENCIDO EM 31/12/2025.
&#45; Proc. nº 68647/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>26657.80</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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		<id>22542450</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>190287</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0002814/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;04&#45;01</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2022</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0057191/2022</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0002814/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000018 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>26 &#45; Transporte</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>782 &#45; Transporte Rodoviário</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0044 &#45; GESTÃO ESTRATÉGICA DE TRANSPORTES</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.165 &#45; GESTÃO DA FROTA MUNICIPAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903039000 &#45; MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>QFROTAS SISTEMAS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>44.220.921/0001&#45;35</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2023</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000229/2023</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2023&#45;05&#45;16</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2023&#45;05&#45;16</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2027&#45;05&#45;17</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2023</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000005/2023</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a contratação de empresa para aquisição de PEÇAS PARA SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL PARA VEÍCULOS, solicitado pela Secretaria de Transporte.
&#45;&#45;&#45; PE nº 005/2023 &#45;  Contrato nº 0229/2023 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 11218/2026.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>230000.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
	</RECORD>
	<RECORD>
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		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
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		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>190195</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0002812/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;04&#45;01</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2022</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0048084/2022</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0002812/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000011 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>15 &#45; Urbanismo</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>452 &#45; Serviços Urbanos</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0018 &#45; LIMPEZA PUBLICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.128 &#45; COLETA, TRANSPORTE  E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE PESCADOS E OUTROS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903978000 &#45; LIMPEZA E CONSERVACAO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>GUERRA AMBIENTAL EIRELI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>24.396.446/0001&#45;45</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2023</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000078/2023</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2023&#45;01&#45;23</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2023&#45;01&#45;23</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2022</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000077/2022</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente ao 5º Termo Aditivo de Prorrogação de Contrato, sobre contratação de empresa para serviços de coleta, transporte, recebimento, tratamento e destinação final dos resíduos classe II &#45; resíduos de pescados ), solicitado pela Secretaria de Serviços Urbanos.
&#45;&#45;&#45; Pregão Presencial 0077/22 &#45; Contrato nº 0078/2023 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 353/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1770947.50</VLR_DOCUMENTO>
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	<RECORD>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>190192</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001050/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;04&#45;01</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>003DFSD/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001050/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ELIELDO XAVIER CRUZ</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>883.958.807&#45;82</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM&#45;ES no dia 06/04/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Saúde. 
OBJETIVO DA VIAGEM: Comparecer ao Laboratório do Vigiágua para entrega de amostras coletadas no municúipio.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>150.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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	<RECORD>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>83535</SEQ_DOCUMENTO>
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		<NOM_DOCUMENTO>Anulação</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000046/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;31</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2021</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0086639/2021</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000374/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
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		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000011 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>15 &#45; Urbanismo</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>452 &#45; Serviços Urbanos</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0018 &#45; LIMPEZA PUBLICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.125 &#45; COLETA, TRANSPORTE  E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CÍVIL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903978000 &#45; LIMPEZA E CONSERVACAO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>GUERRA AMBIENTAL EIRELI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>24.396.446/0001&#45;45</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2022</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000141/2022</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2022&#45;03&#45;31</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2022&#45;03&#45;31</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2027&#45;03&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2022</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000013/2022</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor anulado para redistribuição dos ítens da tabela, solicitado pela Secretaria de Serviços Urbanos.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>&#45;110699.90</VLR_DOCUMENTO>
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	</RECORD>
	<RECORD>
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		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>190177</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0002801/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;31</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>006780D/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0002801/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000016 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.149 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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OBJETIVO DA VIAGEM: acompanhar o Secretário em reunião junto ao secretário ao Comando Geral da Polícia Militar e fornecedor. </HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a VITÓRIA&#45;ES no dia 01/04/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Defesa Social.
OBJETIVO DA VIAGEM: acompanhar o Secretário em reunião junto ao secretário ao Comando Geral da Polícia Militar e fornecedor. </HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>MARCELO LUNZ</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a VITÓRIA&#45;ES no dia 01/04/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Defesa Social.
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		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo refrente a aquisição de CARNE DE FRANGO (FILÉ DE COXA E SOBRECOXA SEM PELE E OSSO), solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 027/2025  &#45;  ARP nº 087/2026  &#45;  Contrato nº 087/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 6796/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<NRD_PROCESSO>0036786/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>306 &#45; Alimentação e Nutrição</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0025 &#45; NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.038 &#45; MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR &#45; CRECHE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>155000000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>DISTRIBUIDORA CENTRO SUL LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>06.190.976/0001&#45;50</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Compras</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2026</ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;03&#45;03</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;03&#45;03</DAT_CONTRATO_INICIO>
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		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000027/2025</NRD_LICITACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo refrente a aquisição de CARNE DE FRANGO (FILÉ DE COXA E SOBRECOXA SEM PELE E OSSO), solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 027/2025  &#45;  ARP nº 087/2026  &#45;  Contrato nº 087/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 6796/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>55055.18</VLR_DOCUMENTO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo refrente a aquisição de CARNE DE FRANGO (FILÉ DE COXA E SOBRECOXA SEM PELE E OSSO), solicitado pela Secretaria de Educação.
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&#45; Proc. nº 6796/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo refrente a aquisição de CARNE DE FRANGO (FILÉ DE COXA E SOBRECOXA SEM PELE E OSSO), solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 027/2025  &#45;  ARP nº 087/2026  &#45;  Contrato nº 087/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 6796/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>155000000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>DISTRIBUIDORA CENTRO SUL LTDA</NOM_PESSOA>
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		<NOM_CONTRATO_TIPO>Compras</NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000027/2025</NRD_LICITACAO>
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		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo refrente a aquisição de CARNE DE FRANGO (FILÉ DE COXA E SOBRECOXA SEM PELE E OSSO), solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 027/2025  &#45;  ARP nº 087/2026  &#45;  Contrato nº 087/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 6796/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>JORGE LUIZ BENEVIDES DE OLIVEIRA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>126.643.967&#45;65</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a VITÓRIA&#45;ES no dia 30/03/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Educação.
OBJETIVO DA VIAGEM: Cerimônia do Prêmio Escola que Colabora – 5ª Edição.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>200.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>190161</SEQ_DOCUMENTO>
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		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
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		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.131 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>EDUARDO NASCIMENTO BARBOZA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>108.881.717&#45;30</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a ANCHIETA&#45;ES no dia 30/03/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Obras.
OBJETIVO DA VIAGEM: Participar do Seminário Capixaba para Implementação de Planos de Gestão Integrada de Orlas no Auditório do CEU das Artes.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>150.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ANDRESSA RANGEL DA SILVA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>042.207.887&#45;51</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a VITÓRIA&#45;ES no dia 30/03/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Educação.
OBJETIVO DA VIAGEM: participar da Cerimônia do Prêmio Escola que Colabora – 5ª Edição e entrega do Troféu Professora Alfabetizadora do Estado, bem como o reconhecimento dos municípios
contemplados com o Certificado do Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização.</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ELAINE CRISTINA GARCIA ALVES</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a VITÓRIA&#45;ES no dia 31/03/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Educação.
OBJETIVO DA VIAGEM: Participar do Segundo Encontro NUPAES em Movimento, com foco na devolutiva da avaliação diagnóstica e no alinhamento de estratégias entre Secretários de Educação, Coordenadores do PAES, Articuladores da RENALFA e Pontos Focais do PAEBES.</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;30</DAT_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
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		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FABIO ROCHA MOREIRA</NOM_PESSOA>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM&#45;ES no dia 31/03/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Educação.
OBJETIVO DA VIAGEM: Participar do Segundo Encontro NUPAES em Movimento, com foco na devolutiva da avaliação diagnóstica e no alinhamento de estratégias entre Secretários de Educação, Coordenadores do PAES, Articuladores da RENALFA e Pontos Focais do PAEBES.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>150.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.068 &#45; MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>260100000001 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Estruturação na Rede de Serviços P</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<NOM_PESSOA>EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>33.246.555/0001&#45;77</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2027&#45;03&#45;19</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Adesão a Registro de Preços</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>98 &#45; SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO (SRT &#45; MOTIVO UTILIZADO PELA UG QUE ADERIR A ATA DE REGISTRO DE PREÇO)</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a aquisição de COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO PARA ATÉ DOIS CONSULTÓRIOS, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; ARP nº 109/2025 Consórcio Público da Região Sudoeste Serra do Espírito Santo &#45; CIM PEDRA AZUL  &#45;  Contrato nº 0111/2026 &#45;&#45;&#45; Conta 25.630&#45;7
&#45; Proc. nº 70890/2025 &#45;
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a complemento de empenho de diárias de motoristas para o exercício 2026, solicitado pela Secretaria de Saúde.</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<NOM_PESSOA>WESLEY DESSAUNE DA SILVA</NOM_PESSOA>
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		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>WALLACE COUTINHO</NOM_PESSOA>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a complemento de empenho de diárias de motoristas para o exercício 2026, solicitado pela Secretaria de Saúde.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>18000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>190127</SEQ_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;30</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
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		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>MARCIEL DA SILVA MARTINS</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>123.154.487&#45;27</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a complemento de empenho de diárias de motoristas para o exercício 2026, solicitado pela Secretaria de Saúde.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>16000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;30</DAT_DOCUMENTO>
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		<ANO_PROCESSO>2021</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0052696/2021</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001047/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>301 &#45; Atenção Básica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0027 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.067 &#45; MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA &#45; PAB FIXO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903025000 &#45; MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>GIOVANA PENHA SCANDIANI SOAVE</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>05.034.791/0001&#45;94</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2022</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000127FMS/2022</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2022&#45;03&#45;07</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2022&#45;03&#45;07</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;09&#45;03</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Registro de Preços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2021</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000017/2021</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente ao 5º Termo Aditivo de Prorrogação de Contrato, sobre serviços de manutenção preventiva e corretiva em ar condicionados, com fornecimento de peças e insumos, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; PP nº 017/2021  &#45;  ARP nº 098/2021  &#45;  Contrato nº 0127/2022 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 8464/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>5836.95</VLR_DOCUMENTO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
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		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001046/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;30</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2021</ANO_PROCESSO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
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		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>301 &#45; Atenção Básica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0027 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.067 &#45; MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA &#45; PAB FIXO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903917000 &#45; MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>GIOVANA PENHA SCANDIANI SOAVE</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>05.034.791/0001&#45;94</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2022</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000127FMS/2022</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2022&#45;03&#45;07</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2022&#45;03&#45;07</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;09&#45;03</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Registro de Preços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2021</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000017/2021</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente ao 5º Termo Aditivo de Prorrogação de Contrato, sobre serviços de manutenção preventiva e corretiva em ar condicionados, com fornecimento de peças e insumos, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; PP nº 017/2021  &#45;  ARP nº 098/2021  &#45;  Contrato nº 0127/2022 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 8464/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>15434.25</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA>33903025000 &#45; MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>GIOVANA PENHA SCANDIANI SOAVE</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>05.034.791/0001&#45;94</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2022</ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2022&#45;03&#45;07</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2022&#45;03&#45;07</DAT_CONTRATO_INICIO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Registro de Preços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2021</ANO_LICITACAO>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente ao 5º Termo Aditivo de Prorrogação de Contrato, sobre serviços de manutenção preventiva e corretiva em ar condicionados, com fornecimento de peças e insumos, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; PP nº 017/2021  &#45;  ARP nº 098/2021  &#45;  Contrato nº 0127/2022 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 8464/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>955.93</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<SEQ_DOCUMENTO>190136</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001044/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;30</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2021</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0052696/2021</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903025000 &#45; MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>GIOVANA PENHA SCANDIANI SOAVE</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>05.034.791/0001&#45;94</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2022</ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2022&#45;03&#45;07</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2022&#45;03&#45;07</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;09&#45;03</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Registro de Preços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente ao 5º Termo Aditivo de Prorrogação de Contrato, sobre serviços de manutenção preventiva e corretiva em ar condicionados, com fornecimento de peças e insumos, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; PP nº 017/2021  &#45;  ARP nº 098/2021  &#45;  Contrato nº 0127/2022 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 8464/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>4104.94</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903917000 &#45; MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>GIOVANA PENHA SCANDIANI SOAVE</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>05.034.791/0001&#45;94</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2022</ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2022&#45;03&#45;07</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2022&#45;03&#45;07</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;09&#45;03</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Registro de Preços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2021</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000017/2021</NRD_LICITACAO>
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		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente ao 5º Termo Aditivo de Prorrogação de Contrato, sobre serviços de manutenção preventiva e corretiva em ar condicionados, com fornecimento de peças e insumos, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; PP nº 017/2021  &#45;  ARP nº 098/2021  &#45;  Contrato nº 0127/2022 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 8464/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2587.05</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ANDRESSA RANGEL DA SILVA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>042.207.887&#45;51</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a VITÓRIA&#45;ES no dia 31/03/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Educação.
OBJETIVO DA VIAGEM: Participar do Segundo Encontro NUPAES em Movimento, com foco na devolutiva da avaliação diagnóstica e no alinhamento de estratégias entre Secretários de Educação, Coordenadores do PAES, Articuladores da RENALFA e Pontos Focais do PAEBES.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>150.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0002792/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000012 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.131 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ANDREIA BRUM VIEIRA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>104.255.837&#45;08</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a ANCHIETA&#45;ES no dia 31/03/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Obras.
OBJETIVO DA VIAGEM:Participar do Audiência Pública para Validação do Plano de Gestão Integrada (PGI) da Orla Marítima de Anchieta.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>150.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
	</RECORD>
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		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>190159</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0002791/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;30</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0012V75/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0002791/2026</NRD_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000012 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.131 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ANDREIA BRUM VIEIRA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>104.255.837&#45;08</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a ANCHIETA&#45;ES no dia 30/03/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Obras.
OBJETIVO DA VIAGEM:  Participar do seminário Capixaba para Implementação de Planos de Gestão Integrada de Orlas  Local: Auditório do CEU das Artes.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>150.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>160400000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE CO</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO> Valor referente a INSS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS do mês MARÇO, 2026 da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>873.27</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
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		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>301 &#45; Atenção Básica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0027 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.066 &#45; MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS &#45; PACS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>160400000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE CO</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAUDE AG COMUNITARIOS&#45;ESTATUTARIO PROCESSO SELETIVO PUBLICO</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a folha de pagamento FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS do mês MARÇO, 2026 da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>3547.58</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.144 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2026 &#45; ESPORTE&#45;ESTATUTARIO ( &#45; COMPLEMENTAR.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>8957.07</VLR_DOCUMENTO>
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		<NRD_DOCUMENTO>0002789/2026</NRD_DOCUMENTO>
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		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.047 &#45; MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>154000700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.979.036/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2026 &#45; FUNDEB 60&#45; ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTERIO&#45;ESTATUTARIO ( &#45; COMPLEMENTAR.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>807.01</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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		<id>22542479</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>190154</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0002788/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;30</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0012248/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0002788/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
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		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>365 &#45; Educação Infantil</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0021 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.050 &#45; MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL &#45; CRECHE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PROGRAMA>0021 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.050 &#45; MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL &#45; CRECHE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>154000700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.979.036/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2026 &#45; CONTRATO&#45; EDUCACAO INFANTIL CRECHE DEMAIS PROFISSI&#45;CONTRATADO ( &#45; COMPLEMENTAR.).</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.047 &#45; MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000250000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2026 &#45; CONTRATO&#45; ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS PROFISSIONAIS&#45;CONTRATADO ( &#45; COMPLEMENTAR.).</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.144 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.979.036/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.047 &#45; MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901137000 &#45; GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>154000700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL&#45; PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO ESTATUTÁRIO</NOM_PESSOA>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2026 &#45; FUNDEB 60&#45; ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTERIO&#45;ESTATUTARIO ( &#45; COMPLEMENTAR.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>109.72</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.047 &#45; MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>157300000000 &#45; ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO &#45; LEI Nº 12.858/2013</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL&#45; DEMAIS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO&#45; CONTRATADO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ></NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2026 &#45; CONTRATO&#45; ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS PROFISSIONAIS&#45;CONTRATADO ( &#45; COMPLEMENTAR.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>280.39</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>190144</SEQ_DOCUMENTO>
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		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<NRD_EMPENHO>0002778/2026</NRD_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000015 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.144 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901101000 &#45; VENCIMENTOS E SALARIOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE E LAZER&#45;ESTATUTARIO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ></NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2026 &#45; SECRETARIA DE ESPORTES&#45;ESTATUTARIO ( &#45; COMPLEMENTAR.).</HST_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.047 &#45; MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904601000 &#45; AUXÍLIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000250000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL&#45; DEMAIS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO ESTATUTÁRIO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ></NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2026 &#45; FUNDEB 40&#45; ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS PROFISSIONAIS&#45;ESTATUTARIO ( &#45; COMPLEMENTAR TICKET).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;30</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0012248/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0002776/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.047 &#45; MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904601000 &#45; AUXÍLIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL CRECHE&#45; PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO&#45; CONTRATADOS</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ></NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2026 &#45; CONTRATO&#45; EDUCACAO INFANTIL CRECHE MAGISTERIO&#45;CONTRATADO ( &#45; COMPLEMENTAR TICKET).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>190141</SEQ_DOCUMENTO>
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		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0012248/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.047 &#45; MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904601000 &#45; AUXÍLIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000250000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL CRECHE&#45; DEMAIS PROFISSIONAIS CONTRATADOS</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ></NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2026 &#45; CONTRATO&#45; EDUCACAO INFANTIL CRECHE DEMAIS PROFISSI&#45;CONTRATADO ( &#45; COMPLEMENTAR TICKET).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1000.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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		<id>22542465</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
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		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>190140</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0002774/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;30</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0012248/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0002774/2026</NRD_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.047 &#45; MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904601000 &#45; AUXÍLIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>157300000000 &#45; ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO &#45; LEI Nº 12.858/2013</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL&#45; DEMAIS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO&#45; CONTRATADO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ></NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2026 &#45; CONTRATO&#45; ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS PROFISSIONAIS&#45;CONTRATADO ( &#45; COMPLEMENTAR TICKET).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>899.91</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
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		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>305 &#45; Vigilância Epidemiológica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0030 &#45; IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.083 &#45; MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903028000 &#45; MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>AGROPAULOS IMPERMEABILIZANTES E SANEANTES LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>21.600.569/0001&#45;68</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000019F/2025</NRD_LICITACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a aquisição de ÓLEO MINERAL PARA TERMONEBULIZAÇÃO, LARVICIDA BIOLÓGICO e  INSETICIDA LÍQUIDO, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; PE nº 019/2025  &#45;  ARP nº 027/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 9421/2026.
</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>22947.58</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
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		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;27</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>MACIEL DA SILVA GOMES</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>135.752.827&#45;22</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a complemento de empenho de diárias de motoristas para o exercício 2026, solicitado pela Secretaria de Saúde.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>7000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>190103</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001020/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;27</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0065005/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>LUCIANO CANTARINI</NOM_PESSOA>
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		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>GEOVANIO FRANÇA DE SOUZA</NOM_PESSOA>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ADEILDO CLAUDIANO FERNANDES</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>073.742.137&#45;19</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a complemento de empenho de diárias de motoristas para o exercício 2026, solicitado pela Secretaria de Saúde.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>17800.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>LAUREMI BENEVIDES ALVES</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>114.553.707&#45;38</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FRANKLIN PEREIRA DA COSTA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>087.265.327&#45;78</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Anulação de servidor que não faz parte mais do quadro da prefeitura.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>&#45;5000.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0002765/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
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		<CNO_ORGAO>000010 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>243 &#45; ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0034 &#45; PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL &#45; PSE DE ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.099 &#45; MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE&#45;PAC I&#45;CASA DE PASSAGEM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>166100000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>A SOLUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>60.162.670/0001&#45;36</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Compras</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2026</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000112/2026</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;03&#45;19</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;03&#45;19</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor refrente a aquisição de BISCOITO DOCE TIPO MAISENA, CHIMICHURRI SEM PIMENTA, FEERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LOURO EM FILHA, ÓREGANO 30 GR e ADOÇANTE DIETETICO LÍQUIDO, solicitado pela Secretaria de Assistência Social.
&#45;&#45;&#45; PE nº 035/2025  &#45;  ARP nº 003/2026  &#45;  Contrato nº 0112/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 9701/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>7118.30</VLR_DOCUMENTO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>190073</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0002764/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;27</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0032454/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0002764/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000010 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>241 &#45; ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0032 &#45; PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA </CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.093 &#45; MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>166100000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>A SOLUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>60.162.670/0001&#45;36</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Compras</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2026</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000112/2026</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;03&#45;19</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;03&#45;19</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000035/2025</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor refrente a aquisição de BISCOITO DOCE TIPO MAISENA, CHIMICHURRI SEM PIMENTA, FEERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LOURO EM FILHA, ÓREGANO 30 GR e ADOÇANTE DIETETICO LÍQUIDO, solicitado pela Secretaria de Assistência Social.
&#45;&#45;&#45; PE nº 035/2025  &#45;  ARP nº 003/2026  &#45;  Contrato nº 0112/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 9701/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>6930.80</VLR_DOCUMENTO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor refrente a aquisição de BISCOITO DOCE TIPO MAISENA, CHIMICHURRI SEM PIMENTA, FEERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LOURO EM FILHA, ÓREGANO 30 GR e ADOÇANTE DIETETICO LÍQUIDO, solicitado pela Secretaria de Assistência Social.
&#45;&#45;&#45; PE nº 035/2025  &#45;  ARP nº 003/2026  &#45;  Contrato nº 0112/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 9701/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>244 &#45; Assistência Comunitária</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0032 &#45; PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA </CNO_PROGRAMA>
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		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>166100000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>A SOLUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor refrente a aquisição de BISCOITO DOCE TIPO MAISENA, CHIMICHURRI SEM PIMENTA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LOURO EM FOLHA, ÓREGANO 30 GR e ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO, solicitado pela Secretaria de Assistência Social.
&#45;&#45;&#45; PE nº 035/2025  &#45;  ARP nº 003/2026  &#45;  Contrato nº 0112/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 9701/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>6930.80</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.099 &#45; MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE&#45;PAC I&#45;CASA DE PASSAGEM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>166100000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;03&#45;16</DAT_CONTRATO_INICIO>
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		<NRD_LICITACAO>0000035/2025</NRD_LICITACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor refrente a aquisição de LEITE EM PÓ INTEGRAL, MARGARINA VEGETAL, ÓLEO DE SOJA, ACHOCOLATADO EM PÓ DIET e IOGURTE INTEGRALsolicitado pela Secretaria de Assistência Social.
&#45;&#45;&#45; PE nº 035/2025  &#45;  ARP nº 006/2026  &#45;  Contrato nº 0107/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 9017/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>45016.25</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>244 &#45; Assistência Comunitária</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0032 &#45; PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA </CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.110 &#45; MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL &#45; CREAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>166100000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>EFETE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>60.024.732/0001&#45;43</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Compras</NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;03&#45;16</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000035/2025</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor refrente a aquisição de MARGARINA VEGETAL, ÓLEO DE SOJA e ACHOCOLATADO EM PÓ DIET, solicitado pela Secretaria de Assistência Social.
&#45;&#45;&#45; PE nº 035/2025  &#45;  ARP nº 006/2026  &#45;  Contrato nº 0107/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 9017/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>7153.25</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<NOM_PESSOA>T O SOUZA</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor refrente a aquisição de POSTE DE FIBRA DE VIDRO 9 METROS COM DOIS BRAÇOS DE 500 MM, solicitado pela Secretaria de Obras.
&#45;&#45;&#45; PE nº 024/2025  &#45;  ARP nº 098/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 8544/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>390854.25</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<CNO_PROGRAMA>0016 &#45; MELHORIA DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.176 &#45; TERCEIRIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIAS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA>33903026000 &#45; MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>175100000000 &#45; RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA &#45; COSIP</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor refrente a aquisição de KIT CHUMBADORES (POSTE FIBRA DE 6 METROS), solicitado pela Secretaria de Obras.
&#45;&#45;&#45; PE nº 024/2025  &#45;  ARP nº 099/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 8543/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2989.50</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>190075</SEQ_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;27</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0026601/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000012 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>15 &#45; Urbanismo</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>752 &#45; Energia Elétrica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0016 &#45; MELHORIA DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.176 &#45; TERCEIRIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIAS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903026000 &#45; MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>175100000000 &#45; RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA &#45; COSIP</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>MEGA DISTRIB DE MAT HIDRAULICO E ELETRICO LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>32.424.194/0001&#45;49</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000024/2025</NRD_LICITACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor refrente a aquisição de POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 9 METROS, solicitado pela Secretaria de Obras.
&#45;&#45;&#45; PE nº 024/2025  &#45;  ARP nº 095/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 8542/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>52231.80</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<SEQ_DOCUMENTO>190069</SEQ_DOCUMENTO>
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		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.979.036/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<HST_DOCUMENTO> Valor referente a INSS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS do mês MARÇO, 2026 da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1302.81</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>190067</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000994/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;27</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0011589/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000994/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.226 &#45; MANUTENÇÃO DO CAPS/CTT</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.979.036/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;27</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
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		<NRD_PROCESSO>0011589/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.081 &#45; MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
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		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<CNO_PROGRAMA>0027 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.065 &#45; MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA &#45; PSF</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
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		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<VLR_DOCUMENTO>1440.67</VLR_DOCUMENTO>
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		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>190044</SEQ_DOCUMENTO>
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		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;27</DAT_DOCUMENTO>
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		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_PROGRAMA>0027 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.066 &#45; MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS &#45; PACS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.226 &#45; MANUTENÇÃO DO CAPS/CTT</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
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		<VLR_DOCUMENTO>1745.56</VLR_DOCUMENTO>
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		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
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		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
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		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_PROGRAMA>0030 &#45; IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.080 &#45; MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DE PRODUTOS E SERVIÇOS  &#45; VISA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>305 &#45; Vigilância Epidemiológica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0030 &#45; IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.081 &#45; MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
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		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>301 &#45; Atenção Básica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0027 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.066 &#45; MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS &#45; PACS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>160400000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE CO</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.979.036/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<NRD_DOCUMENTO>0000948/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;27</DAT_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
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		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO> Valor referente a INSS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS do mês MARÇO, 2026 da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.979.036/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO> Valor referente a INSS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS do mês MARÇO, 2026 da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>793.41</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>243 &#45; ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0032 &#45; PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA </CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.217 &#45; MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ &#45; 1ª NFÂNCIA NO SUAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.979.036/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2026 &#45; ASSIST. SOCIAL &#45; CRIANCA FELIZ&#45;ESTATUTARIO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.188 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES  DA SEMAG</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.979.036/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2026 &#45; CEDIDOS (CEDENTE) AGRICULTURA&#45;ESTATUTARIO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>804.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
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		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>123 &#45; Administração Financeira</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.023 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.979.036/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2026 &#45; CEDIDOS (CEDENTE) &#45; FINANCAS&#45;ESTATUTARIO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>665.65</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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		<id>22542626</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>190016</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0002756/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;27</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0011588/2026</NRD_PROCESSO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.088 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.979.036/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000250000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.979.036/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2026 &#45; CEDIDOS (CEDENTE) EDUCACAO&#45;ESTATUTARIO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
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		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.979.036/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
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		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.219 &#45; MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>154000700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2026 &#45; PROETI &#45; CONTRATADOS DEMAIS PROFISSIONAIS&#45;CONTRATADO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;27</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0011588/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>154000700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2026 &#45; PROETI &#45; EFETIVOS MAGITERIO&#45;ESTATUTARIO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.219 &#45; MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>154000700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2026 &#45; PROETI &#45; CONTRATADOS MAGISTERIO&#45;CONTRATADO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.088 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2026 &#45; CONTRATADOS &#45; ASSIST. SOCIAL &#45; CADASTRO UNICO&#45;CONTRATADO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1538.19</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.199 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE INTERIOR</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2026 &#45; SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E INTERIOR&#45;COMISSIONADO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.199 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE INTERIOR</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
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		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2026 &#45; SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E INTERIOR&#45;ESTATUTARIO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>5512.73</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;27</DAT_DOCUMENTO>
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		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0011588/2026</NRD_PROCESSO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.196 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.050 &#45; MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL &#45; CRECHE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2026 &#45; CONTRATADOS&#45; EDUC INF CRECHE DEMAIS PROFISSIO &#45; BB&#45;CONTRATADO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>12894.09</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.047 &#45; MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.979.036/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2026 &#45; CONTRATO &#45; ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO TRABALHO&#45;CONTRATADO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>06 &#45; Segurança Pública</CNO_FUNCAO>
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		<CNO_PROGRAMA>0042 &#45; SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.152 &#45; MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, AGENTES DE TRÂNSITO E GUARDA VIDAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.979.036/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2026 &#45; GUARDA VIDAS&#45;ESTATUTARIO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>13200.45</VLR_DOCUMENTO>
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		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000250000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.979.036/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2026 &#45; MDE&#45; SECRETARIA DE EDUCACAO &#45; APOIO ADMIN (BES)&#45;ESTATUTARIO CEDIDO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>848.88</VLR_DOCUMENTO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>189998</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0002738/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;27</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0011588/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0002738/2026</NRD_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
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		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
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		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2026 &#45; MDE&#45; SECRETARIA DE EDUCACAO &#45; APOIO ADMIN (BES)&#45;CONTRATADO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000250000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.979.036/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2026 &#45; MDE&#45; SECRETARIA DE EDUCACAO &#45; APOIO ADMIN (BES)&#45;COMISSIONADO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000250000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.979.036/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2026 &#45; MDE&#45; SECRETARIA DE EDUCACAO &#45; APOIO ADMIN (BES)&#45;ESTATUTARIO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.054 &#45; MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>154000700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.979.036/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2026 &#45; FUNDEB 60&#45; EJA MAGISTERIO&#45;ESTATUTARIO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>4815.86</VLR_DOCUMENTO>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;27</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>365 &#45; Educação Infantil</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0021 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.051 &#45; MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL &#45; PRÉ ESCOLA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>154000700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.979.036/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2026 &#45; FUNDEB 60&#45; EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOLA MAGISTERIO&#45;ESTATUTARIO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>46202.91</VLR_DOCUMENTO>
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	</RECORD>
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		<id>22542603</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
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		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<NRD_PROCESSO>0011588/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>154000700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2026 &#45; FUNDEB 40&#45; ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS PROFISSIONAIS&#45;ESTATUTARIO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000250000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2026 &#45; MDE&#45; SECRETARIA DE EDUCACAO &#45; APOIO ADMINISTRATIVO&#45;COMISSIONADO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000250000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
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		<CNO_FUNCAO>06 &#45; Segurança Pública</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>153 &#45; Defesa Terrestre</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0042 &#45; SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.152 &#45; MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, AGENTES DE TRÂNSITO E GUARDA VIDAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.979.036/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2026 &#45; CONTRATO&#45; GUARDA VIDAS&#45;CONTRATADO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>365 &#45; Educação Infantil</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0021 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.050 &#45; MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL &#45; CRECHE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2026 &#45; CONTRATO&#45; EDUCACAO INFANTIL CRECHE DEMAIS PROFISSI&#45;CONTRATADO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>189980</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0002720/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;27</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0011588/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.047 &#45; MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>154000700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2026 &#45; CONTRATO&#45; ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTERIO&#45;CONTRATADO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2026 &#45; CONTRATO&#45; ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS PROFISSIONAIS&#45;CONTRATADO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2026 &#45; SECRETARIA DE TRANSPORTE&#45;COMISSIONADO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.162 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2026 &#45; SECRETARIA DE TRANSPORTE&#45;ESTATUTARIO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.156 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.979.036/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2026 &#45; SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE&#45;COMISSIONADO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>5536.80</VLR_DOCUMENTO>
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		<id>22542585</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<SEQ_DOCUMENTO>189975</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<NRD_DOCUMENTO>0002715/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;27</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0011588/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.144 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.103 &#45; MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL &#45; CRAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>244 &#45; Assistência Comunitária</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0032 &#45; PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA </CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.103 &#45; MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL &#45; CRAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2026 &#45; CRAS&#45;ESTATUTARIO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2026 &#45; CONSELHO TUTELAR&#45;ELEITO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.088 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2026 &#45; CONTRATADOS &#45; MANUT DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL&#45;CONTRATADO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.088 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000007 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.024 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2026 &#45; SECRETARIA DE ADMINISTRACAO&#45;ESTATUTARIO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0011588/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.199 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE INTERIOR</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000250000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.979.036/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2026 &#45; MDE&#45; SECRETARIA DE EDUCACAO &#45; APOIO ADMIN (BES)&#45;ESTATUTARIO ( &#45; FERIAS.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1096.13</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<NRD_DOCUMENTO>0002669/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;27</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0011588/2026</NRD_PROCESSO>
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		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
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		<CNO_SUBFUNCAO>365 &#45; Educação Infantil</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0021 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.050 &#45; MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL &#45; CRECHE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>154000700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2026 &#45; FUNDEB 40 &#45;EDUCACAO INFANTIL CRECHE DEMAIS SECRET&#45;ESTATUTARIO ( &#45; FERIAS.).</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000250000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.162 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
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		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.156 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.979.036/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2026 &#45; SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE&#45;COMISSIONADO ( &#45; FERIAS.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1174.12</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.149 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.188 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES  DA SEMAG</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.979.036/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2026 &#45; AGRICULTURA&#45;ESTATUTARIO ( &#45; FERIAS.).</HST_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>189920</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0002660/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;27</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0011588/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.131 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.110 &#45; MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL &#45; CREAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.979.036/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2026 &#45; CREAS&#45;ESTATUTARIO ( &#45; FERIAS.).</HST_DOCUMENTO>
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		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0011588/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
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		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2026 &#45; SECRETARIA DE GOVERNO&#45;COMISSIONADO ( &#45; FERIAS.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>368.88</VLR_DOCUMENTO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
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		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<SEQ_DOCUMENTO>190099</SEQ_DOCUMENTO>
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		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0011488/2026</NRD_PROCESSO>
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		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903901000 &#45; ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>UNDIME</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>36.044.196/0001&#45;63</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente à anuidade do ano de 2026, solicitado pela Secretaria de Educação.</HST_DOCUMENTO>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000003 &#45; PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>02 &#45; Judiciária</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>062 &#45; Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0005 &#45; GESTÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.228 &#45; DESPESAS COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31909100000 &#45; SENTENÇAS JUDICIAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31909126000 &#45; SENTENCA JUDICIAL DE PEQ VALOR &#45; ATIVO CIVIL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150100000000 &#45; OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>TRIBUNAL DE  JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.476.100/0001&#45;45</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente depósito em nome da Vara da Fazenda Pública em favor de LOURRANE ALBANI MARCHEZI &#45; CPF nº 085.975.697&#45;19  sobre HONORÁRIOS CONTRATUAIS (30% DO VALOR PRINCIPAL), processo nº 5003089&#45;94.2024.8.08.0069, solicitado pela Procuradoria Municipal.
&#45; Interessado: Marcus Vinicius Nunes de Souza.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>904.74</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000003 &#45; PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>02 &#45; Judiciária</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>062 &#45; Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0005 &#45; GESTÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.228 &#45; DESPESAS COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31909100000 &#45; SENTENÇAS JUDICIAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31909126000 &#45; SENTENCA JUDICIAL DE PEQ VALOR &#45; ATIVO CIVIL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150100000000 &#45; OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>TRIBUNAL DE  JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.476.100/0001&#45;45</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente depósito em nome da Vara da Fazenda Pública em favor de MARCUS VINICIUS NUNES DE SOUZA &#45; CPF nº 098.880.147&#45;73  sobre INSALUBRIDADE, TEMP. SERVIÇO, DECENIO, GRATIF. NOTURNO, processo nº 5003089&#45;94.2024.8.08.0069, solicitado pela Procuradoria Municipal.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2111.04</VLR_DOCUMENTO>
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		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>367 &#45; Educação Especial</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.056 &#45; MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31909400000 &#45; INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31909499000 &#45; OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000250000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>RENATA CANDAL COSTA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>084.455.667&#45;09</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a indenização de requerente que já não faz parte do quadro de servidores, referente a valores não recebidos em rescisão, solicitado pela Secretaria de Educação.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1131.18</VLR_DOCUMENTO>
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		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>189384</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
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		<NRD_DOCUMENTO>0000809/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;26</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>00SCGBW/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000809/2026</NRD_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ANADELSON DA CUNHA SANTOS</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>079.304.547&#45;97</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a VITÓRIA&#45;ES no dia 30/03/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Sa[ide;
OBJETIVO DA VIAGEM: Buscar inseticida para dar seguimento no trabalho da Vigilância Ambiental</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>150.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>22543194</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>LEVI BRANDAO COSTA</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a VITÓRIA&#45;ES no dia 30/03/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Sa[ide;
OBJETIVO DA VIAGEM: Buscar inseticida para dar seguimento no trabalho da Vigilância Ambiental</HST_DOCUMENTO>
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		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>RITA DE CÁSSIA MESQUITA DE MOURA ALVES</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>094.993.047&#45;46</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a duas diárias sem pernoite para viagens a CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM&#45;ES no dia /04/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Saúde.
OBJETIVO DA VIAGEM: “I Reunião presencial da CT da APS da região Sul” &#45; 2026.
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		<VLR_DOCUMENTO>150.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>KARINE JULIES LOPES</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>078.819.777&#45;01</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a duas diárias sem pernoite para viagens a VITÓRIA&#45;ES nos dias 31/03 e 01/04/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Saúde.
OBJETIVO DA VIAGEM: participação na Oficina de Capacitação para Inserção do Implante Subdérmico Contraceptivo (Implanon) – 2º Ciclo – 2026.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>300.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;26</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>331 &#45; Proteção e Benefícios ao Trabalhador</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.044 &#45; ALIMENTAÇÃO, CESTA NATALINA E TRANSPORTE DO SERVIDOR</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903956000 &#45; TRANSPORTE DE SERVIDORES</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO CCI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>10.518.988/0001&#45;39</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2026</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000116/2026</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;03&#45;20</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;03&#45;20</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2027&#45;03&#45;20</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>100 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente a contratação de empresa para fornecimento de VALE TRANSPORTE MUNICIPAL e INTERMUNICIPAL, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; Inexigibilidade nº 059/2026  &#45;  Contrato nº 116/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 55373/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>450000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>189529</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0002271/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;26</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0053872/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0002271/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
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		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000024 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>20 &#45; Agricultura</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>605 &#45; Abastecimento</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0007 &#45; INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>1.185 &#45; AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>40000000000 &#45; DESPESAS DE CAPITAL</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>44000000000 &#45; INVESTIMENTOS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>44900000000 &#45; Aplicações Diretas</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>44909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>44909252000 &#45; EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>270000000426 &#45; TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS  DA UNIÃO &#45; EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>PORTO LIVRE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>54.593.666/0001&#45;20</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Compras</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000192/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2025&#45;12&#45;15</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2025&#45;12&#45;15</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;12&#45;15</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Adesão a Registro de Preços</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a aquisição de um TRATOR AGRÍCOLA CABINADO 0 KM, SOBRE RODAS, TRAÇÃO 4X4, solicitado pela Secretaria de Agricultura.
&#45;&#45;&#45; PE 90001/2025 (Secret. Estado da Agricultura)  &#45;  ARP nº 009/2025  &#45;  Contrato nº 0192/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 6026/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>138000.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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	<RECORD>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>189386</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000811/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;26</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2023</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0046845/2023</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000811/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>301 &#45; Atenção Básica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0027 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.064 &#45; ASSISTÊNCIA, TRATAMENTO A TOXICÔMANOS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS E NECESSIDADES ESPECIAIS DIVERSAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909239000 &#45; SERVICOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>260000000001 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>LUIZ VIANA TRANSPORTES LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>07.590.934/0001&#45;70</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2023</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000383FMS/2023</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2023&#45;10&#45;30</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2023&#45;10&#45;30</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;10&#45;30</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Adesão a Registro de Preços</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Histórico
Valor referente a LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO HATCH no exercício 2025 &#45; NFs nºs 10418 e 10419, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; PE nº 014/2023  &#45;  ARP nº 016/2023  &#45;  Contrato nº 383/2023   &#45;&#45;&#45; Conta 26.359&#45;1
</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>38271.73</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
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	<RECORD>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>189505</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0002269/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;26</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0032454/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0002269/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000010 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>243 &#45; ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0034 &#45; PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL &#45; PSE DE ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.099 &#45; MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE&#45;PAC I&#45;CASA DE PASSAGEM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>166100000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>J.R.S ALIMENTOS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>45.032.252/0001&#45;30</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Compras</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2026</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000118/2026</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;03&#45;20</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;03&#45;20</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000035/2025</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor refrente a aquisição de ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, IOGURTE INTEGRAL, MASSA DE ARROZ PARAFUSO e MASSA DE ARROZ PENNE, solicitado pela Secretaria de Assistência Social.
&#45;&#45;&#45; PE nº 035/2025  &#45;  ARP nº 118/2026  &#45;  Contrato nº 0118/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 9698/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>5866.75</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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	<RECORD>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>189504</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
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		<NRD_DOCUMENTO>0002268/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;26</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0032454/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0002268/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
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		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000010 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>241 &#45; ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0032 &#45; PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA </CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.093 &#45; MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>166100000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>J.R.S ALIMENTOS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>45.032.252/0001&#45;30</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Compras</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2026</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000118/2026</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;03&#45;20</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;03&#45;20</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000035/2025</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor refrente a aquisição de ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, IOGURTE INTEGRAL, MASSA DE ARROZ PARAFUSO e MASSA DE ARROZ PENNE, solicitado pela Secretaria de Assistência Social.
&#45;&#45;&#45; PE nº 035/2025  &#45;  ARP nº 118/2026  &#45;  Contrato nº 0118/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 9698/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>4151.75</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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	<RECORD>
		<id>22542811</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>189503</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0002267/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;26</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0032454/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0002267/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000010 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>244 &#45; Assistência Comunitária</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0032 &#45; PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA </CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.110 &#45; MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL &#45; CREAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor refrente a aquisição de ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, IOGURTE INTEGRAL, MASSA DE ARROZ PARAFUSO e MASSA DE ARROZ PENNE, solicitado pela Secretaria de Assistência Social.
&#45;&#45;&#45; PE nº 035/2025  &#45;  ARP nº 118/2026  &#45;  Contrato nº 0118/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 9698/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>166100000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>J.R.S ALIMENTOS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>45.032.252/0001&#45;30</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor refrente a aquisição de ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, IOGURTE INTEGRAL, MASSA DE ARROZ PARAFUSO e MASSA DE ARROZ PENNE, solicitado pela Secretaria de Assistência Social.
&#45;&#45;&#45; PE nº 035/2025  &#45;  ARP nº 118/2026  &#45;  Contrato nº 0118/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 9698/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>4554.25</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>166100000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
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&#45;&#45;&#45; PE nº 035/2025  &#45;  ARP nº 008/2026  &#45;  Contrato nº 0110/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 9698/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>244 &#45; Assistência Comunitária</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0032 &#45; PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA </CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.110 &#45; MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL &#45; CREAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>166100000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>KENNEDY ALIMENTOS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>07.995.625/0001&#45;80</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;03&#45;18</DAT_CONTRATO_INICIO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000035/2025</NRD_LICITACAO>
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		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor refrente a aquisição de MACARRÃO ARGOLINHA e ÓLEO DE SOJA REFINADO, solicitado pela Secretaria de Assistência Social.
&#45;&#45;&#45; PE nº 035/2025  &#45;  ARP nº 008/2026  &#45;  Contrato nº 0110/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 9698/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2980.50</VLR_DOCUMENTO>
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		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>189387</SEQ_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;26</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0013408/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000812/2026</NRD_EMPENHO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.079 &#45; MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903021000 &#45; MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>J.B COMERCIO E SERVICOS LTDA</NOM_PESSOA>
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		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a aquisição de FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO XG, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; PE nº 021/2025  &#45;  ARP nº 114/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 7897/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.081 &#45; MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>301 &#45; Atenção Básica</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>160400000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE CO</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>301 &#45; Atenção Básica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0027 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901142000 &#45; FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>160400000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE CO</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;26</DAT_DOCUMENTO>
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		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0011589/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA>31901142000 &#45; FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE&#45;COMISSIONADO</NOM_PESSOA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31900400000 &#45; CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31900451000 &#45; ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO&#45; MANUTENÇÃO DA FISIOTERAPIA&#45; MAC&#45; ESTATUTÁRIOS</NOM_PESSOA>
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		<VLR_DOCUMENTO>692.30</VLR_DOCUMENTO>
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		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.081 &#45; MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_PLANO_CONTA>31901131000 &#45; GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a folha de pagamento INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA &#45; TRAB. ATIVO CIVIL (I do mês MARÇO, 2026 da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901133000 &#45; GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.081 &#45; MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_PROGRAMA>0030 &#45; IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.081 &#45; MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PROGRAMA>0030 &#45; IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
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		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>305 &#45; Vigilância Epidemiológica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0030 &#45; IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.081 &#45; MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901133000 &#45; GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>160400000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE CO</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_PROGRAMA>0027 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.068 &#45; MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901110000 &#45; ADICIONAL DE INSALUBRIDADE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL&#45; ESTATUTÁRIOS</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a folha de pagamento ADICIONAL DE INSALUBRIDADE do mês MARÇO, 2026 da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>672.94</VLR_DOCUMENTO>
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		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
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		<CNO_PLANO_CONTA>31901101000 &#45; VENCIMENTOS E SALARIOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901147000 &#45; LICENCA&#45;PREMIO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE ESF&#45;ESTATUTARIO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ></NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
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		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<SEQ_DOCUMENTO>189439</SEQ_DOCUMENTO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a folha de pagamento SERVICOS EXTRAORDINARIOS do mês MARÇO, 2026 da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>672.26</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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		<id>22543238</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>189430</SEQ_DOCUMENTO>
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		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000854/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;26</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0011589/2026</NRD_PROCESSO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;26</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0011589/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_PLANO_CONTA>31900401000 &#45; SALARIO CONTRATO TEMPORARIO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901133000 &#45; GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE&#45; ESTATUTÁRIO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ></NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a folha de pagamento GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES do mês MARÇO, 2026 da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>3438.34</VLR_DOCUMENTO>
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		<id>22543219</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
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		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31900400000 &#45; CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31900401000 &#45; SALARIO CONTRATO TEMPORARIO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<SEQ_DOCUMENTO>189402</SEQ_DOCUMENTO>
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		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000826/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;26</DAT_DOCUMENTO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.081 &#45; MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31900400000 &#45; CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31900401000 &#45; SALARIO CONTRATO TEMPORARIO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31900400000 &#45; CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31900451000 &#45; ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.068 &#45; MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31900400000 &#45; CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31900401000 &#45; SALARIO CONTRATO TEMPORARIO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL&#45; CONTRATADOS</NOM_PESSOA>
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		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31909400000 &#45; INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31909498000 &#45; INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA &#45; TRAB. ATIVO CIVIL (I</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.199 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE INTERIOR</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.186 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
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		<CNO_FUNCAO>06 &#45; Segurança Pública</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>153 &#45; Defesa Terrestre</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0042 &#45; SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.152 &#45; MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, AGENTES DE TRÂNSITO E GUARDA VIDAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901145000 &#45; FERIAS &#45; ABONO CONSTITUCIONAL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA VIDAS</NOM_PESSOA>
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		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2026 &#45; GUARDA VIDAS&#45;ESTATUTARIO ( &#45; FERIAS.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>6542.68</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_PROGRAMA>0042 &#45; SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.152 &#45; MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, AGENTES DE TRÂNSITO E GUARDA VIDAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.047 &#45; MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0011588/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0002628/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<CNO_FUNCAO>06 &#45; Segurança Pública</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>153 &#45; Defesa Terrestre</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0042 &#45; SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.152 &#45; MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, AGENTES DE TRÂNSITO E GUARDA VIDAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901145000 &#45; FERIAS &#45; ABONO CONSTITUCIONAL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.188 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES  DA SEMAG</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.131 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901145000 &#45; FERIAS &#45; ABONO CONSTITUCIONAL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901142000 &#45; FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.131 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901145000 &#45; FERIAS &#45; ABONO CONSTITUCIONAL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO&#45;ESTATUTARIO</NOM_PESSOA>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;26</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0011588/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>123 &#45; Administração Financeira</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.023 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.188 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES  DA SEMAG</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
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		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>123 &#45; Administração Financeira</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.023 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901147000 &#45; LICENCA&#45;PREMIO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS&#45; CEDENTES</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2026 &#45; CEDIDOS (CEDENTE) &#45; FINANCAS&#45;ESTATUTARIO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>3700.69</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL&#45; CEDENTES</NOM_PESSOA>
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		<VLR_DOCUMENTO>6948.87</VLR_DOCUMENTO>
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		<id>22543130</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
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		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>189844</SEQ_DOCUMENTO>
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		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0002586/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;26</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0011588/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000250000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901137000 &#45; GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>154000700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>154000700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.219 &#45; MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901113000 &#45; INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>154000700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL DEMAIS PROFISIONAIS PROETI&#45; ESTATUTÁRIOS </NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ></NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2026 &#45; PROETI &#45; EFETIVOS DEMAIS PROFISSIONAIS&#45;ESTATUTARIO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>136.26</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>189839</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0002581/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;26</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
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		<NRD_PROCESSO>0011588/2026</NRD_PROCESSO>
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		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<VLR_DOCUMENTO>8551.55</VLR_DOCUMENTO>
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		<id>22543116</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>189830</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0002572/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;26</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0011588/2026</NRD_PROCESSO>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.199 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE INTERIOR</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.199 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE INTERIOR</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.199 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE INTERIOR</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901110000 &#45; ADICIONAL DE INSALUBRIDADE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.186 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA TURISMO, CULTURA E PATRIMONIO HISTORICO&#45;ESTATUTARIO</NOM_PESSOA>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.186 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.186 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901101000 &#45; VENCIMENTOS E SALARIOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.050 &#45; MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL &#45; CRECHE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31909400000 &#45; INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>157300000000 &#45; ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO &#45; LEI Nº 12.858/2013</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2026 &#45; CONTRATADOS&#45; EDUC INF CRECHE DEMAIS PROFISSIO &#45; BB&#45;CONTRATADO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>285.41</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>189812</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0002554/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;26</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0011588/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>365 &#45; Educação Infantil</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0021 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.050 &#45; MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL &#45; CRECHE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31900400000 &#45; CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31900451000 &#45; ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>157300000000 &#45; ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO &#45; LEI Nº 12.858/2013</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL CRECHE&#45; DEMAIS PROFISSIONAIS CONTRATADOS</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ></NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2026 &#45; CONTRATADOS&#45; EDUC INF CRECHE DEMAIS PROFISSIO &#45; BB&#45;CONTRATADO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2355.29</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>157300000000 &#45; ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO &#45; LEI Nº 12.858/2013</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>157300000000 &#45; ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO &#45; LEI Nº 12.858/2013</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>157300000000 &#45; ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO &#45; LEI Nº 12.858/2013</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2026 &#45; CONTRATADOS &#45; ENS FUND DEMAIS PROFISSIONAIS&#45; BB&#45;CONTRATADO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2939.61</VLR_DOCUMENTO>
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		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<NRD_PROCESSO>0011588/2026</NRD_PROCESSO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.047 &#45; MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.047 &#45; MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31900400000 &#45; CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31900401000 &#45; SALARIO CONTRATO TEMPORARIO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>157300000000 &#45; ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO &#45; LEI Nº 12.858/2013</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL&#45; DEMAIS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO&#45; CONTRATADO</NOM_PESSOA>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.088 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31900400000 &#45; CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31900451000 &#45; ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.088 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31900400000 &#45; CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31900401000 &#45; SALARIO CONTRATO TEMPORARIO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;26</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0011588/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_FUNCAO>06 &#45; Segurança Pública</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>153 &#45; Defesa Terrestre</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0042 &#45; SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.152 &#45; MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, AGENTES DE TRÂNSITO E GUARDA VIDAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901137000 &#45; GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2026 &#45; GUARDA VIDAS&#45;ESTATUTARIO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1350.69</VLR_DOCUMENTO>
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		<id>22543088</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>189798</SEQ_DOCUMENTO>
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		<NRD_DOCUMENTO>0002540/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;26</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0011588/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901600000 &#45; OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901699000 &#45; OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000250000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000250000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901133000 &#45; GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000250000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2026 &#45; FUNDEB 60&#45; EJA MAGISTERIO&#45;ESTATUTARIO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>24328.49</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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		<id>22543070</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<NRD_PROCESSO>0011588/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>365 &#45; Educação Infantil</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0021 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.051 &#45; MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL &#45; PRÉ ESCOLA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;26</DAT_DOCUMENTO>
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		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0011588/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>365 &#45; Educação Infantil</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0021 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.051 &#45; MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL &#45; PRÉ ESCOLA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>154000700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA&#45; DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESTATUTÁRIOS</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2026 &#45; FUNDEB 40&#45; EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOL DEMAIS PROF&#45;ESTATUTARIO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.051 &#45; MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL &#45; PRÉ ESCOLA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.050 &#45; MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL &#45; CRECHE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>365 &#45; Educação Infantil</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0021 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.050 &#45; MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL &#45; CRECHE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901113000 &#45; INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>154000700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>154000700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2026 &#45; FUNDEB 40&#45; ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS PROFISSIONAIS&#45;ESTATUTARIO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>22458.14</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.047 &#45; MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL&#45; DEMAIS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO ESTATUTÁRIO</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2026 &#45; FUNDEB 40&#45; ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS PROFISSIONAIS&#45;ESTATUTARIO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.047 &#45; MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901113000 &#45; INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>154000700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL&#45; DEMAIS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO ESTATUTÁRIO</NOM_PESSOA>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.047 &#45; MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901110000 &#45; ADICIONAL DE INSALUBRIDADE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>154000700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL&#45; DEMAIS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO ESTATUTÁRIO</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2026 &#45; FUNDEB 40&#45; ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS PROFISSIONAIS&#45;ESTATUTARIO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.047 &#45; MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901101000 &#45; VENCIMENTOS E SALARIOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>154000700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL&#45; DEMAIS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO ESTATUTÁRIO</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2026 &#45; FUNDEB 40&#45; ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS PROFISSIONAIS&#45;ESTATUTARIO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>214084.31</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0011588/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901600000 &#45; OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901699000 &#45; OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO&#45;APOIO ADMINISTRATIVO CONTRATADO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ></NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2026 &#45; MDE&#45; SECRETARIA DE EDUCACAO &#45; APOIO ADMINISTRATIVO&#45;CONTRATADO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>577.97</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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		<id>22543042</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;26</DAT_DOCUMENTO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901113000 &#45; INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000250000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO&#45;APOIO ADMINISTRATIVO&#45; ESTATUTÁRIO</NOM_PESSOA>
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		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_FUNCAO>06 &#45; Segurança Pública</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>153 &#45; Defesa Terrestre</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.152 &#45; MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, AGENTES DE TRÂNSITO E GUARDA VIDAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<SEQ_DOCUMENTO>189743</SEQ_DOCUMENTO>
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		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0011588/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0002485/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>366 &#45; Educação de Jovens e Adultos</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0022 &#45; EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.054 &#45; MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31900400000 &#45; CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31900401000 &#45; SALARIO CONTRATO TEMPORARIO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>154000700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.050 &#45; MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL &#45; CRECHE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>154000700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL CRECHE&#45; PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO&#45; CONTRATADOS</NOM_PESSOA>
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		<CNO_SUBFUNCAO>365 &#45; Educação Infantil</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0021 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.050 &#45; MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL &#45; CRECHE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>154000700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>365 &#45; Educação Infantil</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0021 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.050 &#45; MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL &#45; CRECHE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31900400000 &#45; CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31900413000 &#45; 13. SALARIO &#45; CONTRATO TEMPORARIO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>154000700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>154000700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL&#45; PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO CONTRATADOS</NOM_PESSOA>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>157300000000 &#45; ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO &#45; LEI Nº 12.858/2013</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL&#45; DEMAIS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO&#45; CONTRATADO</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2026 &#45; CONTRATO&#45; ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS PROFISSIONAIS&#45;CONTRATADO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>157300000000 &#45; ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO &#45; LEI Nº 12.858/2013</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL&#45; DEMAIS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO&#45; CONTRATADO</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2026 &#45; CONTRATO&#45; ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS PROFISSIONAIS&#45;CONTRATADO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31900400000 &#45; CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>157300000000 &#45; ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO &#45; LEI Nº 12.858/2013</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL&#45; DEMAIS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO&#45; CONTRATADO</NOM_PESSOA>
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		<id>22543010</id>
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		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<VLR_DOCUMENTO>1525.33</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901600000 &#45; OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901699000 &#45; OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.152 &#45; MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, AGENTES DE TRÂNSITO E GUARDA VIDAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_PROGRAMA>0042 &#45; SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.152 &#45; MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, AGENTES DE TRÂNSITO E GUARDA VIDAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.152 &#45; MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, AGENTES DE TRÂNSITO E GUARDA VIDAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901101000 &#45; VENCIMENTOS E SALARIOS</CNO_PLANO_CONTA>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.149 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901133000 &#45; GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUN DE DEFESA SOCIAL E SEG PATRIMONIAL&#45;CEDIDOS</NOM_PESSOA>
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		<VLR_DOCUMENTO>9833.57</VLR_DOCUMENTO>
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		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
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		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.149 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>189692</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;26</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0011588/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0002434/2026</NRD_EMPENHO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.149 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901133000 &#45; GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.144 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.144 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901137000 &#45; GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO</CNO_PLANO_CONTA>
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		<id>22542964</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>189678</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0002420/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;26</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0011588/2026</NRD_PROCESSO>
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		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<CNO_PLANO_CONTA>31901110000 &#45; ADICIONAL DE INSALUBRIDADE</CNO_PLANO_CONTA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901101000 &#45; VENCIMENTOS E SALARIOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO SEC AGRICULTURA AGROPECUARIA ABASTECIMENTO E PESCA&#45;ESTATUTARIO</NOM_PESSOA>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.180 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31909400000 &#45; INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31909498000 &#45; INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA &#45; TRAB. ATIVO CIVIL (I</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE TURISMO&#45;COMISSIONADOS</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ></NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2026 &#45; SECRETARIA DE TURISMO&#45;COMISSIONADO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>9621.47</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>22542959</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>189673</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0002415/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;26</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.180 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901137000 &#45; GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO</CNO_PLANO_CONTA>
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		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0002406/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;26</DAT_DOCUMENTO>
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		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0011588/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.131 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.121 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901600000 &#45; OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901699000 &#45; OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.088 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.088 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.088 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31900400000 &#45; CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31900400000 &#45; CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31900401000 &#45; SALARIO CONTRATO TEMPORARIO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.088 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.110 &#45; MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL &#45; CREAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2026 &#45; CONTRATADOS &#45; MANUT DO CREAS CONTRATADO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2483.13</VLR_DOCUMENTO>
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		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>189627</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0002369/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;26</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0011588/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000010 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>244 &#45; Assistência Comunitária</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0032 &#45; PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA </CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.110 &#45; MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL &#45; CREAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901101000 &#45; VENCIMENTOS E SALARIOS</CNO_PLANO_CONTA>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.103 &#45; MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL &#45; CRAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31909400000 &#45; INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901133000 &#45; GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES</CNO_PLANO_CONTA>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.103 &#45; MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL &#45; CRAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>244 &#45; Assistência Comunitária</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0032 &#45; PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA </CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.103 &#45; MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL &#45; CRAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.089 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901137000 &#45; GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR&#45; ESTATUTÁRIO</NOM_PESSOA>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<VLR_DOCUMENTO>285.41</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.088 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;26</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000010 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.088 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901143000 &#45; 13. SALARIO&#45;</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_PLANO_CONTA>31901147000 &#45; LICENCA&#45;PREMIO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<VLR_DOCUMENTO>6316.25</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.088 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.088 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.024 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31909400000 &#45; INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2026 &#45; SECRETARIA DE ADMINISTRACAO&#45;COMISSIONADO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>3500.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<id>22542867</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
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		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>189581</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0002323/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;26</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0011588/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0002323/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000007 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.024 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901143000 &#45; 13. SALARIO&#45;</CNO_PLANO_CONTA>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.024 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901147000 &#45; LICENCA&#45;PREMIO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO&#45; ESTATUTÁRIOS</NOM_PESSOA>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.024 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>121 &#45; Planejamento e Orçamento</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.020 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLADES</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>121 &#45; Planejamento e Orçamento</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.020 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLADES</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.020 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLADES</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>124 &#45; Controle Interno</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.019 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901133000 &#45; GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO&#45;CEDIDOS</NOM_PESSOA>
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		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2026 &#45; SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO&#45;ESTATUTARIO CEDIDO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>6527.52</VLR_DOCUMENTO>
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		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<NRD_PROCESSO>0011588/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>124 &#45; Controle Interno</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.019 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901131000 &#45; GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS</CNO_PLANO_CONTA>
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		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901133000 &#45; GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES</CNO_PLANO_CONTA>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;26</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0011588/2026</NRD_PROCESSO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901175000 &#45; SUBSIDIOS &#45; AGENTES POLÍTICOS</CNO_PLANO_CONTA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2026 &#45; SECRETARIA DE GOVERNO&#45;ESTATUTARIO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1511.13</VLR_DOCUMENTO>
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		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<SEQ_DOCUMENTO>189534</SEQ_DOCUMENTO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
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		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.002 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901175000 &#45; SUBSIDIOS &#45; AGENTES POLÍTICOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<VLR_DOCUMENTO>30000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>189339</SEQ_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;26</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0011588/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0002259/2026</NRD_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904601000 &#45; AUXÍLIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000250000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.088 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA>33904601000 &#45; AUXÍLIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2026 &#45; CONTRATADOS &#45; ASSIST. SOCIAL &#45; CADASTRO UNICO&#45;CONTRATADO ( &#45; AUXILIO ALIMENTACAO.).</HST_DOCUMENTO>
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		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000250000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL CRECHE&#45; DEMAIS PROFISSIONAIS CONTRATADOS</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2026 &#45; CONTRATADOS&#45; EDUC INF CRECHE DEMAIS PROFISSIO &#45; BB&#45;CONTRATADO ( &#45; AUXILIO ALIMENTACAO.).</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.047 &#45; MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA>33904601000 &#45; AUXÍLIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000250000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL&#45; DEMAIS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO&#45; CONTRATADO</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2026 &#45; CONTRATADOS &#45; ENS FUND DEMAIS PROFISSIONAIS&#45; BB&#45;CONTRATADO ( &#45; AUXILIO ALIMENTACAO.).</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>331 &#45; Proteção e Benefícios ao Trabalhador</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.031 &#45; ALIMENTAÇÃO, CESTA NATALINA E TRANSPORTE DO SERVIDOR </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2026 &#45; CONTRATO &#45; ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO TRABALHO&#45;CONTRATADO ( &#45; AUXILIO ALIMENTACAO.).</HST_DOCUMENTO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;26</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0011588/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>331 &#45; Proteção e Benefícios ao Trabalhador</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.031 &#45; ALIMENTAÇÃO, CESTA NATALINA E TRANSPORTE DO SERVIDOR </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904601000 &#45; AUXÍLIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000250000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904601000 &#45; AUXÍLIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904601000 &#45; AUXÍLIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000250000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904601000 &#45; AUXÍLIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
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		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0011588/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>365 &#45; Educação Infantil</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0021 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.051 &#45; MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL &#45; PRÉ ESCOLA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<NRD_DOCUMENTO>0002231/2026</NRD_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000250000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO&#45;APOIO ADMINISTRATIVO&#45; ESTATUTÁRIO</NOM_PESSOA>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.031 &#45; ALIMENTAÇÃO, CESTA NATALINA E TRANSPORTE DO SERVIDOR </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>366 &#45; Educação de Jovens e Adultos</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0022 &#45; EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.054 &#45; MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904601000 &#45; AUXÍLIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>189307</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<NRD_DOCUMENTO>0002227/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;26</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0011588/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>365 &#45; Educação Infantil</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0021 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.051 &#45; MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL &#45; PRÉ ESCOLA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904601000 &#45; AUXÍLIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA&#45; PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS</NOM_PESSOA>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2026 &#45; CONTRATO&#45; EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOLA MAGISTERIO&#45;CONTRATADO ( &#45; AUXILIO ALIMENTACAO.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2766.59</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.047 &#45; MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>157300000000 &#45; ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO &#45; LEI Nº 12.858/2013</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2026 &#45; CONTRATO&#45; ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS PROFISSIONAIS&#45;CONTRATADO ( &#45; AUXILIO ALIMENTACAO.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>176129.97</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>189302</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0002222/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;26</DAT_DOCUMENTO>
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		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
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		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2026 &#45; SECRETARIA DE TURISMO&#45;COMISSIONADO ( &#45; AUXILIO ALIMENTACAO.).</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>331 &#45; Proteção e Benefícios ao Trabalhador</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
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		<CNO_SUBFUNCAO>331 &#45; Proteção e Benefícios ao Trabalhador</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.031 &#45; ALIMENTAÇÃO, CESTA NATALINA E TRANSPORTE DO SERVIDOR </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904601000 &#45; AUXÍLIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL&#45; CREAS&#45; CONTRATAÇÕES</NOM_PESSOA>
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		<VLR_DOCUMENTO>1000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;26</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0011588/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>331 &#45; Proteção e Benefícios ao Trabalhador</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.031 &#45; ALIMENTAÇÃO, CESTA NATALINA E TRANSPORTE DO SERVIDOR </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL&#45; CRAS ESTATUTÁRIO</NOM_PESSOA>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.103 &#45; MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL &#45; CRAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904601000 &#45; AUXÍLIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>331 &#45; Proteção e Benefícios ao Trabalhador</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.031 &#45; ALIMENTAÇÃO, CESTA NATALINA E TRANSPORTE DO SERVIDOR </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.031 &#45; ALIMENTAÇÃO, CESTA NATALINA E TRANSPORTE DO SERVIDOR </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904601000 &#45; AUXÍLIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR&#45; ESTATUTÁRIO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ></NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2026 &#45; CONSELHO TUTELAR&#45;ESTATUTARIO ( &#45; AUXILIO ALIMENTACAO.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2000.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>22542738</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<SEQ_DOCUMENTO>189274</SEQ_DOCUMENTO>
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		<NRD_DOCUMENTO>0002194/2026</NRD_DOCUMENTO>
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		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
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		<NRD_PROCESSO>0011588/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0002190/2026</NRD_EMPENHO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>189251</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>1.029 &#45; CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>44000000000 &#45; INVESTIMENTOS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>44900000000 &#45; Aplicações Diretas</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>44905100000 &#45; OBRAS E INSTALAÇÕES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>155000000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>THOMPSON E DUARTE ENGENHARIA LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>36.758.622/0001&#45;20</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Obras e Serviços de Engenharia</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2026</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000034/2026</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;01&#45;23</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;01&#45;23</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;07&#45;23</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Adesão a Registro de Preços</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo  referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA &quot;MANUTENÇÃO PREDIAL E MELHORIAS EM IMÓVEIS PÚBLICOS, solicitado pela Secretaria de Obras.
&#45;&#45;&#45; PE nº 046/2024 (Cons. Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha CIM jequitinhonha&#45;MG  &#45;  ARP Nº 066/2024  &#45;   Contrato nº 0034/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 9068/2026.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>250000.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<NRD_DOCUMENTO>0002170/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;25</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0053519/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0002170/2026</NRD_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>365 &#45; Educação Infantil</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0021 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>1.037 &#45; CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENS. INFANTIL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>40000000000 &#45; DESPESAS DE CAPITAL</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>44000000000 &#45; INVESTIMENTOS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>44900000000 &#45; Aplicações Diretas</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>44905100000 &#45; OBRAS E INSTALAÇÕES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>44905191000 &#45; OBRAS EM ANDAMENTO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>155000000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>THOMPSON E DUARTE ENGENHARIA LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>36.758.622/0001&#45;20</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Obras e Serviços de Engenharia</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2026</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000034/2026</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;01&#45;23</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;01&#45;23</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;07&#45;23</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Adesão a Registro de Preços</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo  referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA &quot;MANUTENÇÃO PREDIAL E MELHORIAS EM IMÓVEIS PÚBLICOS, solicitado pela Secretaria de Obras.
&#45;&#45;&#45; PE nº 046/2024 (Cons. Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha CIM jequitinhonha&#45;MG  &#45;  ARP Nº 066/2024  &#45;   Contrato nº 0034/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 9068/2026.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>250000.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;25</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2023</ANO_PROCESSO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000007 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.024 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903973000 &#45; SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>DEDETIZADORA SOUZA CAPIXABA LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>51.364.512/0001&#45;78</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000063/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2025&#45;03&#45;25</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2025&#45;03&#45;25</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2027&#45;03&#45;25</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2023</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000060/2023</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente ao 1º Termo Aditivo de Prorrogação de Contrato, sobre serviços de DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, solicitado pela Secretaria de Administração.
&#45;&#45;&#45; PE nº 060/2023  &#45;  ARP nº 040/2024  &#45;  Contrato nº 0063/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 10724/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2816.90</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>189255</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0002175/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;25</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0032454/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0002175/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000010 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>243 &#45; ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0034 &#45; PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL &#45; PSE DE ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.099 &#45; MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE&#45;PAC I&#45;CASA DE PASSAGEM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>166100000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SACOLAO DA FARTURA LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>08.909.501/0001&#45;05</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Compras</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2026</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000114/2026</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;03&#45;19</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;03&#45;19</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000035/2025</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo  referente a aquisição de LEITE EM PÓ FÓRMULA ESPECIAL, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 035/2025  &#45;  ARP Nº 011/2026  &#45;   Contrato nº 0114/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 9700/2026.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>33570.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>22543335</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>189254</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0002174/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;25</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0032454/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000010 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>243 &#45; ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0034 &#45; PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL &#45; PSE DE ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.099 &#45; MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE&#45;PAC I&#45;CASA DE PASSAGEM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>166100000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>DISTRIBUIDORA CENTRO SUL LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>06.190.976/0001&#45;50</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Compras</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2026</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000113/2026</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;03&#45;19</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;03&#45;19</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000035/2025</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo  referente a aquisição de ARROZ BRANCO, CANJIQUINHA DE MILHO, MINGAU DE ARROZ INSTANTÂNEO e MINGAU DE MILHO INSTANTÂNEO, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 035/2025  &#45;  ARP Nº 005/2026  &#45;   Contrato nº 0113/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 9696/2026.</HST_DOCUMENTO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo  referente a aquisição de ARROZ BRANCO, CANJIQUINHA DE MILHO, MINGAU DE ARROZ INSTANTÂNEO e MINGAU DE MILHO INSTANTÂNEO, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 035/2025  &#45;  ARP Nº 005/2026  &#45;   Contrato nº 0113/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 9696/2026.</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
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		<CNO_PROGRAMA>0032 &#45; PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA </CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.110 &#45; MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL &#45; CREAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>166100000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>DISTRIBUIDORA CENTRO SUL LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>06.190.976/0001&#45;50</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Compras</NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;03&#45;19</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;03&#45;19</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000035/2025</NRD_LICITACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo  referente a aquisição de ARROZ BRANCO, CANJIQUINHA DE MILHO, MINGAU DE MILHO INSTANTÂNEO e MINGAU DE ARROZ BRANCO, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 035/2025  &#45;  ARP Nº 005/2026  &#45;   Contrato nº 0113/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 9696/2026.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>11597.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>042.207.887&#45;51</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a AFONSO CLÁUDIO&#45;ES no dia 25/03/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Educação.
OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da 1ª Visita Técnica Pedagógica de PAREAMENTO do Prêmio Escola que Colabora &#45; 5ª EDIÇÃO do Regime de Colaboração – PAES (Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo).
</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>150.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;24</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>00K9ZMT/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FABIO ROCHA MOREIRA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>107.065.257&#45;10</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a AFONSO CLÁUDIO&#45;ES no dia 25/03/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Educação.
OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da 1ª Visita Técnica Pedagógica de PAREAMENTO do Prêmio Escola que Colabora &#45; 5ª EDIÇÃO do Regime de Colaboração – PAES (Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo).
</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>150.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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	<RECORD>
		<id>22543339</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>189208</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a SERRA&#45;ES no dia 25/03/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Controle Interno.
OBJETIVO DA VIAGEM: acompanhar o Prefeito na participaão do “9º Congresso Gestão das Cidades: Inovação, Sustentabilidade e Desenvolvimento”, promovido pela AMUNES.</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
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		<NRD_DOCUMENTO>0002150/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;24</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>008HKXF/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>PAULO SERGIO DA SILVA</NOM_PESSOA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
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		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
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		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.088 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a diárias de motoristas para o mês de ABRIL/2026, solicitado pela Secretaria de Assistência Social.</HST_DOCUMENTO>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<CNO_SUBFUNCAO>244 &#45; Assistência Comunitária</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0034 &#45; PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL &#45; PSE DE ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.218 &#45; MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADÚNICO – IGD/PAB</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>166000000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL &#45; FNAS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>58.021.076/0001&#45;83</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Compras</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2026</ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;03&#45;20</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;03&#45;20</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo refrente a aquisição de PÃO PARA HOT DOG e para HAMBURGUER DOCE, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 035/2025  &#45;  ARP nº 009/2026  &#45;  Contrato nº 0115/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 9697/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
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		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
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		<CNO_ORGAO>000010 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>243 &#45; ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0034 &#45; PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL &#45; PSE DE ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.099 &#45; MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE&#45;PAC I&#45;CASA DE PASSAGEM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>166100000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>LEADER COMERCIAL LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>58.021.076/0001&#45;83</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;03&#45;20</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo refrente a aquisição de PÃO PARA HOT DOG e para HAMBURGUER DOCE, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 035/2025  &#45;  ARP nº 009/2026  &#45;  Contrato nº 0115/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 9697/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>241 &#45; ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0032 &#45; PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA </CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.093 &#45; MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>166100000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>LEADER COMERCIAL LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>58.021.076/0001&#45;83</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;03&#45;20</DAT_CONTRATO_INICIO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo refrente a aquisição de PÃO PARA HOT DOG e para HAMBURGUER DOCE, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 035/2025  &#45;  ARP nº 009/2026  &#45;  Contrato nº 0115/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 9697/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>6774.00</VLR_DOCUMENTO>
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&#45;&#45;&#45; PE nº 035/2025  &#45;  ARP nº 009/2026  &#45;  Contrato nº 0115/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 9697/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.088 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo refrente a aquisição de PÃO PARA HOT DOG e para HAMBURGUER DOCE, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 035/2025  &#45;  ARP nº 009/2026  &#45;  Contrato nº 0115/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 9697/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo refrente a aquisição de PÃO PARA HOT DOG e para HAMBURGUER DOCE, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 035/2025  &#45;  ARP nº 009/2026  &#45;  Contrato nº 0115/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 9697/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
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		<CNO_PROGRAMA>0032 &#45; PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA </CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.103 &#45; MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL &#45; CRAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>166100000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>LEADER COMERCIAL LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>58.021.076/0001&#45;83</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Compras</NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo refrente a aquisição de PÃO PARA HOT DOG e para HAMBURGUER DOCE, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 035/2025  &#45;  ARP nº 009/2026  &#45;  Contrato nº 0115/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 9697/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>4516.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<SEQ_DOCUMENTO>189228</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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&#45; Proc. nº 8381/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo refrente a aquisição de PÃO PARA HOT DOG DOCE, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 035/2025  &#45;  ARP nº 009/2026  &#45;  Contrato nº 0109/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 8381/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>155000000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo refrente a aquisição de PÃO PARA HOT DOG DOCE, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 035/2025  &#45;  ARP nº 009/2026  &#45;  Contrato nº 0109/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 8381/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>155000000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>LEADER COMERCIAL LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>58.021.076/0001&#45;83</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo refrente a aquisição de PÃO PARA HOT DOG DOCE, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 035/2025  &#45;  ARP nº 009/2026  &#45;  Contrato nº 0109/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 8381/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>306 &#45; Alimentação e Nutrição</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0025 &#45; NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.038 &#45; MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR &#45; CRECHE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>155000000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>LEADER COMERCIAL LTDA</NOM_PESSOA>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo refrente a aquisição de PÃO PARA HOT DOG DOCE, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 035/2025  &#45;  ARP nº 009/2026  &#45;  Contrato nº 0109/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 8381/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>21060.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
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		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.019 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a SERRA&#45;ES no dia 25/03/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Controle Interno.
OBJETIVO DA VIAGEM: acompanhar o Prefeito na participaão do “9º Congresso Gestão das Cidades: Inovação, Sustentabilidade e Desenvolvimento”, promovido pela AMUNES.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>250.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>1.029 &#45; CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>40000000000 &#45; DESPESAS DE CAPITAL</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>44000000000 &#45; INVESTIMENTOS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>44900000000 &#45; Aplicações Diretas</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>44905100000 &#45; OBRAS E INSTALAÇÕES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>44905191000 &#45; OBRAS EM ANDAMENTO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>156900000004 &#45; OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE &#45; PAC Escola de Cações</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>CONSORCIO INVICTA &#45; SVG</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>64.142.058/0001&#45;52</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Obras e Serviços de Engenharia</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2026</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000016/2026</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;01&#45;15</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;01&#45;15</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2028&#45;03&#45;15</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Concorrência Eletrônica</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Obras e Serviços de Engenharia</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000004/2025</NRD_LICITACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global refrente a contratação de empresa para CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NA LOCALIDADE PRAIA DOS CAÇÕES, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; CE nº 004/2025  &#45;  Contrato nº 0016/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 23057/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1410400.50</VLR_DOCUMENTO>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>189236</SEQ_DOCUMENTO>
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		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
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		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31909600000 &#45; RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31909602000 &#45; PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000250000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.167.410/0001&#45;88</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a ressarcimento de pessoal requisitado de outro Ente para o exercicio de 2026(RENATA ALESSANDRA DE SOUZA RIBEIRO FRANÇA)</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>82000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000007 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.024 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FAUSTO ENRICO COSTA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>122.134.477&#45;30</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a VITÓRIA&#45;ES no dia 25/03/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Administração.
OBJETIVO DA VIAGEM: participar do “9º Congresso Gestão das Cidades: Inovação, Sustentabilidade e Desenvolvimento”, promovido pela AMUNES.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>200.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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	<RECORD>
		<id>22543381</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>189205</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0002136/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;23</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>00XJGBP/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0002136/2026</NRD_EMPENHO>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.002 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>LETICIA PETERLI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>098.513.347&#45;31</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a duas diárias sendo uma com pernoite, para viagem a SERRA&#45;ES no dia 24/03/2026  (Retorno em 25/03 ), solicitado pela Secretaria de Governo.
OBJETIVO DA VIAGEM: Acompanhar o prefeito na participação do 9º Congresso Gestão das Cidades, organizado pela AMUNES</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.180 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>RODRIGO CARVALHO DO NASCIMENTO</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a SERRA&#45;ES no dia 2/03/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Turismo.
OBJETIVO DA VIAGEM:  Participar do Lançamento Oficial da feira dos municípios &#45; FEMUNES 2026
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>121 &#45; Planejamento e Orçamento</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.020 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLADES</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>CARLOS HENRIQUE MARIN</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>114.216.207&#45;90</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a dua diária sendo uma com pernoite para viagem a SERRA&#45;ES no dia 24/3/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Planejamento.
OBJETIVO DA VIAGEM: Participar do 9º Congresso Gestão das Cidades, organizado pela AMUNES.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>400.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000022 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.180 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>MICHAELA DA SILVA MIGNONE</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>131.207.067&#45;60</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a SERRA&#45;ES no dia 2/03/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Turismo.
OBJETIVO DA VIAGEM:  Participar acompanhando o Secretário, do Lançamento Oficial da feira dos municípios &#45; FEMUNES 2026
</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>200.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>189202</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0002133/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;23</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2023</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0051983/2023</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0002133/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.219 &#45; MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903973000 &#45; SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>155000000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>DEDETIZADORA SOUZA CAPIXABA LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>51.364.512/0001&#45;78</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2024</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000125/2024</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2024&#45;04&#45;22</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2024&#45;04&#45;22</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2027&#45;04&#45;23</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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&#45;&#45;&#45; PE nº 060/2023  &#45;  ARP nº 040/2024  &#45;  Contrato nº 0125/2024 &#45;&#45;&#45;
 &#45; Proc. nº 9144/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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&#45;&#45;&#45; PE nº 060/2023  &#45;  ARP nº 040/2024  &#45;  Contrato nº 0125/2024 &#45;&#45;&#45;
 &#45; Proc. nº 9144/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_PLANO_CONTA>33903973000 &#45; SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL</CNO_PLANO_CONTA>
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 &#45; Proc. nº 2757/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>198.73</VLR_DOCUMENTO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>83532</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>30</SBL_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;23</DAT_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
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		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>306 &#45; Alimentação e Nutrição</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0025 &#45; NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.040 &#45; MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR &#45; ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>155200000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>DISTRIBUIDORA CENTRO SUL LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>06.190.976/0001&#45;50</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Compras</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2026</ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;03&#45;03</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;03&#45;03</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor anulado conforme solicitaçao da Secretaria de Educação &#45; Proc. nº 6796/2026.</HST_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;23</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903600000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA FÍSICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903615000 &#45; LOCAÇÃO DE IMOVEIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>Claudio Marcelo Santana Viveiros</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>625.106.146&#45;49</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2026</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000117/2026</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;03&#45;20</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;03&#45;20</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2027&#45;03&#45;20</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>101 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso II</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente a LOCAÇÃO DE IMÓVEL para funcionamento do ALMOXARIFADO, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45;  Inexigibilidade nº 060/2026  &#45;  Contrato nº 0117/2026 &#45;&#45;&#45;
</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>46000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>189195</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;23</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2024</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002907/2024</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0002127/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
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		<CNO_ORGAO>000012 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>15 &#45; Urbanismo</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>752 &#45; Energia Elétrica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0016 &#45; MELHORIA DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.176 &#45; TERCEIRIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIAS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903912000 &#45; LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>175100000000 &#45; RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA &#45; COSIP</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>MARLIN CONSTRUTORA LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>07.275.488/0001&#45;09</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2024</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000172/2024</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2024&#45;08&#45;13</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2024&#45;08&#45;13</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;08&#45;13</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2024</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000009/2024</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente a locação de CAMINHÃO COM MUNK por hora trabalhada, solicitado pela Secretaria de Obras.
&#45;&#45;&#45;  PE nº 009/2024  &#45;  Contrato nº 0172/2024 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 3878/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>363624.12</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>189190</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0002124/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;20</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0002124/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>306 &#45; Alimentação e Nutrição</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0025 &#45; NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.042 &#45; MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR &#45; AEE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>255000000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SACOLAO DA FARTURA LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>08.909.501/0001&#45;05</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Compras</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2026</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000106/2026</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;03&#45;12</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;03&#45;12</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000035/2025</NRD_LICITACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor refrente a aquisição de AÇÚCAR TIPO CRISTAL, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 035/2025  &#45;  ARP nº 011/2026  &#45;  Contrato nº 0106/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 8009/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>545.61</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>189189</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0002123/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;20</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0032454/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor refrente a aquisição de AÇÚCAR TIPO CRISTAL, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 035/2025  &#45;  ARP nº 011/2026  &#45;  Contrato nº 0106/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 8009/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>306 &#45; Alimentação e Nutrição</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0025 &#45; NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.039 &#45; MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR &#45; PRÉ ESCOLA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>255000000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SACOLAO DA FARTURA LTDA</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor refrente a aquisição de AÇÚCAR TIPO CRISTAL, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 035/2025  &#45;  ARP nº 011/2026  &#45;  Contrato nº 0106/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 8009/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>306 &#45; Alimentação e Nutrição</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0025 &#45; NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.038 &#45; MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR &#45; CRECHE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>255000000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SACOLAO DA FARTURA LTDA</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor refrente a aquisição de AÇÚCAR TIPO CRISTAL, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 035/2025  &#45;  ARP nº 011/2026  &#45;  Contrato nº 0106/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 8009/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>3609.42</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>306 &#45; Alimentação e Nutrição</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0025 &#45; NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.040 &#45; MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR &#45; ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>155000000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SACOLAO DA FARTURA LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>08.909.501/0001&#45;05</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000035/2025</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor refrente a aquisição de AÇÚCAR TIPO CRISTAL, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 035/2025  &#45;  ARP nº 011/2026  &#45;  Contrato nº 0106/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 8009/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>19390.14</VLR_DOCUMENTO>
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		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>189191</SEQ_DOCUMENTO>
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		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.088 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903943000 &#45; SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ></NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>100 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Complemento do empenho estimativo nº 0018/2026 referente a despesas com ENERGIA ELÉTRICA, solicitado pela Secretaria de Assistência Social.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>20000.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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	<RECORD>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;19</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>2026&#45;WDRCK/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0002105/2026</NRD_EMPENHO>
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		<CNO_FUNCAO>27 &#45; Desporto e Lazer</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>812 &#45; Desporto Comunitário</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0041 &#45; ESPORTE PARA TODOS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.147 &#45; REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903100000 &#45; PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903104000 &#45; PREMIAÇÕES DESPORTIVAS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150100000000 &#45; OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>RIAN OLIVEIRA E SILVA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>184.349.507&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>99 &#45; LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a premiação esportiva de 3º colocado na modalidade BEACH SOCCER no evento Arena Verão Esportivo 2026 patrocinado pelo BANESTES S.A., solicitado pela Secretaria de Esporte.
&#45; Contrato de Patrocínio nº 319&#45;25 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>700.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0002104/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
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		<CNO_ORGAO>000015 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>27 &#45; Desporto e Lazer</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>812 &#45; Desporto Comunitário</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0041 &#45; ESPORTE PARA TODOS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.147 &#45; REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903100000 &#45; PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903104000 &#45; PREMIAÇÕES DESPORTIVAS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150100000000 &#45; OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>CRISTANO DO NASCIMENTO SANTOS</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>101.494.747&#45;25</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>99 &#45; LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a premiação esportiva de 2º colocado na modalidade BEACH SOCCER no evento Arena Verão Esportivo 2026 patrocinado pelo BANESTES S.A., solicitado pela Secretaria de Esporte.
&#45; Contrato de Patrocínio nº 319&#45;25 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1300.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>2026&#45;WDRCK/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000015 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>27 &#45; Desporto e Lazer</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>812 &#45; Desporto Comunitário</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0041 &#45; ESPORTE PARA TODOS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.147 &#45; REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903100000 &#45; PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903104000 &#45; PREMIAÇÕES DESPORTIVAS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150100000000 &#45; OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>CASSIO BUENO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>125.817.217&#45;82</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>99 &#45; LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a premiação esportiva de 1º colocado na modalidade BEACH SOCCER no evento Arena Verão Esportivo 2026 patrocinado pelo BANESTES S.A., solicitado pela Secretaria de Esporte.
&#45; Contrato de Patrocínio nº 319&#45;25 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2000.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>189165</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0002100/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;19</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>2026&#45;WDRCK/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0002100/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000015 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>27 &#45; Desporto e Lazer</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>812 &#45; Desporto Comunitário</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0041 &#45; ESPORTE PARA TODOS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.147 &#45; REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903100000 &#45; PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903104000 &#45; PREMIAÇÕES DESPORTIVAS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150100000000 &#45; OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>JOAO PAULO VERISSIMO STHEL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>136.824.267&#45;79</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>99 &#45; LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a premiação esportiva de 1º colocado na modalidade BEACH TENNIS MASCULINO no evento Arena Verão Esportivo 2026 patrocinado pelo BANESTES S.A., solicitado pela Secretaria de Esporte.
&#45; Contrato de Patrocínio nº 319&#45;25 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1000.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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	<RECORD>
		<id>22543410</id>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
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		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a premiação esportiva de 2º colocado na modalidade BASQUETE 3X3 no evento Arena Verão Esportivo 2026 patrocinado pelo BANESTES S.A., solicitado pela Secretaria de Esporte.
&#45; Contrato de Patrocínio nº 319&#45;25 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;19</DAT_DOCUMENTO>
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		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a premiação esportiva de 1º colocado na modalidade BASQUETE 3X3 no evento Arena Verão Esportivo 2026 patrocinado pelo BANESTES S.A., solicitado pela Secretaria de Esporte.
&#45; Contrato de Patrocínio nº 319&#45;25 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_PROGRAMA>0041 &#45; ESPORTE PARA TODOS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.147 &#45; REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>99 &#45; LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a premiação esportiva de 3º colocado na modalidade BEACH TENNIS MASCULINO no evento Arena Verão Esportivo 2026 patrocinado pelo BANESTES S.A., solicitado pela Secretaria de Esporte.
&#45; Contrato de Patrocínio nº 319&#45;25 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>400.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>189166</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0002101/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;19</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>00WDRCK/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0002101/2026</NRD_EMPENHO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>27 &#45; Desporto e Lazer</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>812 &#45; Desporto Comunitário</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0041 &#45; ESPORTE PARA TODOS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.147 &#45; REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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&#45; Contrato de Patrocínio nº 319&#45;25 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a premiação esportiva de 3º colocado na modalidade BEACH TENNIS FEMININO no evento Arena Verão Esportivo 2026 patrocinado pelo BANESTES S.A., solicitado pela Secretaria de Esporte.
&#45; Contrato de Patrocínio nº 319&#45;25 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a premiação esportiva de 2º colocado na modalidade BEACH TENNIS FEMININO no evento Arena Verão Esportivo 2026 patrocinado pelo BANESTES S.A., solicitado pela Secretaria de Esporte.
&#45; Contrato de Patrocínio nº 319&#45;25 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a premiação esportiva de 1º colocado na modalidade BEACH TENNIS FEMININO no evento Arena Verão Esportivo 2026 patrocinado pelo BANESTES S.A., solicitado pela Secretaria de Esporte.
&#45; Contrato de Patrocínio nº 319&#45;25 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150100000000 &#45; OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>99 &#45; LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a premiação esportiva de 3º colocado na modalidade VOLEI MASCULINO no evento Arena Verão Esportivo 2026 patrocinado pelo BANESTES S.A., solicitado pela Secretaria de Esporte.
&#45; Contrato de Patrocínio nº 319&#45;25 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>400.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a premiação esportiva de 1º colocado na modalidade VOLEI MASCULINO no evento Arena Verão Esportivo 2026 patrocinado pelo BANESTES S.A., solicitado pela Secretaria de Esporte.
&#45; Contrato de Patrocínio nº 319&#45;25 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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&#45; Contrato de Patrocínio nº 319&#45;25 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a premiação esportiva de 2º colocado na modalidade VOLEI FEMININO no evento Arena Verão Esportivo 2026 patrocinado pelo BANESTES S.A., solicitado pela Secretaria de Esporte.
&#45; Contrato de Patrocínio nº 319&#45;25 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<NRD_PROCESSO>00WDRCK/2026</NRD_PROCESSO>
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		<CNO_FUNCAO>27 &#45; Desporto e Lazer</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>812 &#45; Desporto Comunitário</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0041 &#45; ESPORTE PARA TODOS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.147 &#45; REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a premiação esportiva de 1º colocado na modalidade VOLEI FEMININO no evento Arena Verão Esportivo 2026 patrocinado pelo BANESTES S.A., solicitado pela Secretaria de Esporte.
&#45; Contrato de Patrocínio nº 319&#45;25 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a premiação esportiva de 3º colocado na modalidade FUTEVOLEI MASCULINO no evento Arena Verão Esportivo 2026 patrocinado pelo BANESTES S.A., solicitado pela Secretaria de Esporte.
&#45; Contrato de Patrocínio nº 319&#45;25 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>400.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a premiação esportiva de 2º colocado na modalidade FUTEVOLEI MASCULINO no evento Arena Verão Esportivo 2026 patrocinado pelo BANESTES S.A., solicitado pela Secretaria de Esporte.
&#45; Contrato de Patrocínio nº 319&#45;25 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>812 &#45; Desporto Comunitário</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0041 &#45; ESPORTE PARA TODOS</CNO_PROGRAMA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903100000 &#45; PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903104000 &#45; PREMIAÇÕES DESPORTIVAS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150100000000 &#45; OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a premiação esportiva de 1º colocado na modalidade FUTEVOLEI MASCULINO no evento Arena Verão Esportivo 2026 patrocinado pelo BANESTES S.A., solicitado pela Secretaria de Esporte.
&#45; Contrato de Patrocínio nº 319&#45;25 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;19</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ROSANE DA SILVA MEIRELES</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>893.549.407&#45;06</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a VITÓRIA&#45;ES no dia 20/03/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Educação.
OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DA  SOLENIDADE DE ENTREGA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DO PROJETO MÚSICA PARA TODAS – FAMES/UNAC.
</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>150.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>83531</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>30</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Anulação</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000044/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;19</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0053872/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001170/2026</NRD_EMPENHO>
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		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000024 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>20 &#45; Agricultura</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>605 &#45; Abastecimento</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0007 &#45; INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>1.185 &#45; AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>40000000000 &#45; DESPESAS DE CAPITAL</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>44000000000 &#45; INVESTIMENTOS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>44900000000 &#45; Aplicações Diretas</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>44905200000 &#45; EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>44905252000 &#45; VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>270600000001 &#45; TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO &#45; Retroescavadeira</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>PORTO LIVRE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>54.593.666/0001&#45;20</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Compras</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000192/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2025&#45;12&#45;15</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2025&#45;12&#45;15</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;12&#45;15</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Adesão a Registro de Preços</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor anulado para supleentação da ficha  ficha 1021, fonte 2700000426.</HST_DOCUMENTO>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;19</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>003RVG5/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>OZELIA GUIMARÃES LESQUEVES NETA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>147.390.137&#45;54</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a VITÓRIA&#45;ES no dia 20/03/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Educação.
OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DA  SOLENIDADE DE ENTREGA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DO PROJETO MÚSICA PARA TODAS – FAMES/UNAC.
</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>150.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>189180</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0002115/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;19</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0033029/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0002115/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
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		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>306 &#45; Alimentação e Nutrição</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0025 &#45; NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.041 &#45; MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR &#45; EJA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>PRIME COMERCIO &amp; LOGISTICA LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>61.578.120/0001&#45;65</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Compras</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2026</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000108/2026</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;03&#45;16</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;03&#45;16</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000037/2025</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor refrente a aquisição de DIVERSOS PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, solicitado pela Secretaria de  Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 037/2025  &#45;  ARP nº 088/2025  &#45;  Cont4rato nº 0108/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 8380/2026.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>7114.47</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>189179</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0002114/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;19</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0033029/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>306 &#45; Alimentação e Nutrição</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0025 &#45; NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.042 &#45; MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR &#45; AEE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>155000000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>PRIME COMERCIO &amp; LOGISTICA LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>61.578.120/0001&#45;65</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Compras</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2026</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000108/2026</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;03&#45;16</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;03&#45;16</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000037/2025</NRD_LICITACAO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor refrente a aquisição de DIVERSOS PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, solicitado pela Secretaria de  Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 037/2025  &#45;  ARP nº 088/2025  &#45;  Cont4rato nº 0108/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 8380/2026.</HST_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<SEQ_DOCUMENTO>189178</SEQ_DOCUMENTO>
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		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0002113/2026</NRD_DOCUMENTO>
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		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
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		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0002113/2026</NRD_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>306 &#45; Alimentação e Nutrição</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0025 &#45; NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.039 &#45; MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR &#45; PRÉ ESCOLA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor refrente a aquisição de DIVERSOS PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, solicitado pela Secretaria de  Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 037/2025  &#45;  ARP nº 088/2025  &#45;  Cont4rato nº 0108/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 8380/2026.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>53358.52</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>155000000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>PRIME COMERCIO &amp; LOGISTICA LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>61.578.120/0001&#45;65</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Compras</NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor refrente a aquisição de DIVERSOS PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, solicitado pela Secretaria de  Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 037/2025  &#45;  ARP nº 088/2025  &#45;  Cont4rato nº 0108/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 8380/2026.</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>306 &#45; Alimentação e Nutrição</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0025 &#45; NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</CNO_PROGRAMA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>155000000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>PRIME COMERCIO &amp; LOGISTICA LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>61.578.120/0001&#45;65</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor refrente a aquisição de DIVERSOS PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, solicitado pela Secretaria de  Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 037/2025  &#45;  ARP nº 088/2025  &#45;  Cont4rato nº 0108/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 8380/2026.</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>20 &#45; Agricultura</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>608 &#45; PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0007 &#45; INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>1.186 &#45; AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES, FERTILIZANTES, CALCÁRIO E INSUMOS PARA O SETOR AGROPECUÁRIOS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903200000 &#45; MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903210000 &#45; MERC.P/DOAÇÃO&#45;AGRIC.FAMILIAR&#45;PF&#45;COMPRA DIRETA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>AGROSHOW AGROPECUARIA LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>08.725.008/0001&#45;27</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor refrente a aquisição de CALCÁRIO DOLOMITICO PÓ,  solicitado pela Secretaria de  Agricultura.
&#45;&#45;&#45; PE nº 023/2025  &#45;  ARP nº 031/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 8547/2026.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>682650.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>189183</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0002118/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;19</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0009367/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000012 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.131 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>40000000000 &#45; DESPESAS DE CAPITAL</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>44000000000 &#45; INVESTIMENTOS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>44900000000 &#45; Aplicações Diretas</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>44909300000 &#45; INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>44909302000 &#45; RESTITUICOES</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>170100000036 &#45; TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO &#45; OBRAS E SERV INFRAESTRUTURA 1ª ETAPATA CONV. 17/2024</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO &#45; SEDURB</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>08.673.715/0001&#45;17</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Complemento do empenho nº 2117/2026 referente a devolução da Prestação de Contas FINAL do Convênio 017/2024 &#45; Primeira
etapa da Execução das Obras e serviços de infraestrutura de diversas ruas do bairro Esplanada 02, conforme solicitação da Secretaria de Planejamento.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>10375.59</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<SEQ_DOCUMENTO>189182</SEQ_DOCUMENTO>
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		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0009367/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<NRD_EMPENHO>0002117/2026</NRD_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000012 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.131 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>40000000000 &#45; DESPESAS DE CAPITAL</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>44000000000 &#45; INVESTIMENTOS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>44900000000 &#45; Aplicações Diretas</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>44909300000 &#45; INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>44909302000 &#45; RESTITUICOES</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>270100000036 &#45; TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO &#45; OBRAS E SERV INFRAESTRUTURA 1ª ETAPATA CONV. 17/2024</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO &#45; SEDURB</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>08.673.715/0001&#45;17</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a devolução da Prestação de Contas FINAL do Convênio 017/2024 &#45; Primeira
etapa da Execução das Obras e serviços de infraestrutura de diversas ruas do bairro Esplanada 02, conforme solicitação da Secretaria de Planejamento.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>457624.41</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>189185</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0002119/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;19</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0005544/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0002119/2026</NRD_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000006 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>123 &#45; Administração Financeira</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.023 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904000000 &#45; SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO &#45; PESSOA JURÍDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904006000 &#45; LOCACAO DE SOFTWARE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>E&amp;L PRODUCOES DE SOFTWARE</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>39.781.752/0001&#45;72</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a despesas efetuadas no mês de janeiro/2026 sem cobertura contratual &#45; NF nº 163641,  através de TAC (Termo de Ajuste de Contas) sobre concessão de Licença de Uso de Softwares de Gestão Pública, incluindo os serviços de instalação, implantação, migração, adequação, treinamento, customização, atualização tecnológica, manutenção, suporte e assistência técnica presencial e remota, constituindo um Sistema Integrado de Gestão Pública, solicitado pela Secretaria de Finanças.
&#45;&#45;&#45; Pregão nº 077/2019  &#45;  Contrato nº 0199/2020 &#45;&#45;&#45; 
OBS.: CONTRATO VENCIDO EM 30/06/2025.
&#45; Proc. nº 66897/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>18447.69</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>189127</SEQ_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;18</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>00XTS0S/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0002073/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
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		<CNO_ORGAO>000002 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.002 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>LUIZ FERNANDO DA SILVA PEDRA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>478.979.537&#45;34</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a VITÓRIA&#45;ES no dia 20/03/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Governo.
OBJETIVO DA VIAGEM: Acompanhar o prefeito — Agenda externa com deputado Gilson Daniel.
</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>250.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>189137</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0002080/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;18</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>00NWDML/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0002080/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
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		<CNO_ORGAO>000026 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE INTERIOR</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE INTERIOR</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.199 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE INTERIOR</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>KARLA INES ROCHA BENEVIDES</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>124.804.007&#45;43</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a cinco diárias com pernoite, para viagem a BRASÍLIA&#45;DF no dia 23/03/2026  (Retorno em 28/03), solicitado pela Secretaria de Infraestrutura.
OBJETIVO DA VIAGEM: participação na 3ª Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário, promovida pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar.  </HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1500.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>189128</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0002074/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;18</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>00J3FXL/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000016 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>06 &#45; Segurança Pública</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>153 &#45; Defesa Terrestre</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0042 &#45; SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.152 &#45; MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, AGENTES DE TRÂNSITO E GUARDA VIDAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>AGNALDO PERIM MARTINS</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>126.693.237&#45;23</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a VITÓRIA&#45;ES no dia 19/03/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Defesa Social.
OBJETIVO DA VIAGEM: Acompanhar o Secretário no 2º 2º Encontro de Integração entre a SESP e as Secretarias Municipais de Segurança Pública e Defesa Social.
</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>200.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>LARA TAVORA BRAZIL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>136.624.627&#45;61</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a três diárias sem pernoite para viagens a VITÓRIA&#45;ES nos dias 23, 24 e 25/03/206, cfe. solicitação da Secretaria de Saúde.
OBJETIVO DA VIAGEM:  Participação de oficina de Capacitação Teórico&#45; prático na
Operacionalização do Sistema Ouvir /SUS,
</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>450.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FABIANA SANTA RITA LEAL PEREIRA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>108.852.807&#45;41</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a três diárias sem pernoite para viagens a VITÓRIA&#45;ES nos dias 23, 24 e 25/03/206, cfe. solicitação da Secretaria de Saúde.
OBJETIVO DA VIAGEM:  Participação de oficina de Capacitação Teórico&#45; prático na
Operacionalização do Sistema Ouvir /SUS,
</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>450.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a VITÓRIA&#45;ES no dia 25/03/206, cfe. solicitação da Secretaria de Saúde.
OBJETIVO DA VIAGEM:  Participação de oficina de Capacitação Teórico&#45; prático na
Operacionalização do Sistema Ouvir /SUS,
</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>150.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<NRD_DOCUMENTO>0002079/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;18</DAT_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0002079/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000007 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>331 &#45; Proteção e Benefícios ao Trabalhador</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.031 &#45; ALIMENTAÇÃO, CESTA NATALINA E TRANSPORTE DO SERVIDOR </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904900000 &#45; AUXILIO&#45;TRANSPORTE</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904999000 &#45; OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO&#45;TRANSPORTE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>VIACAO PLANETA LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.390.160/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2026</ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;02&#45;27</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;02&#45;27</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2027&#45;02&#45;27</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>100 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
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		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global refrente a contratação de empresa para serviços de VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL para servidores e estagiáros, solicitado pela Secretaria de Administração.
&#45;&#45;&#45; Inexigibilidade nº 043/2026  &#45;  Contrato nº 0083/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 68668/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>129729.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>244 &#45; Assistência Comunitária</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0032 &#45; PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA </CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.105 &#45; BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIOS NATALIDADE, FUNERÁRIO, CESTA BÁSICA, OUTROS)</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA>33903205000 &#45; MERCADORIAS PARA DOAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>243 &#45; ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0034 &#45; PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL &#45; PSE DE ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.099 &#45; MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE&#45;PAC I&#45;CASA DE PASSAGEM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>166100000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor refrente a aquisição de FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL TAMANHOS P, M, G XG e XXG, solicitado pela Secretaria de Assistência Social.
&#45;&#45;&#45; PE nº 001/2025  &#45;  ARP nº 024/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 8451/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000010 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.089 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ALIMENTOS SORETTO LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>41.955.367/0001&#45;46</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000004/2025</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor refrente a aquisição de PÓ DE CAFÉ 500 G. PURO, solicitado pela Secretaria de Assistência Social.
&#45;&#45;&#45; PE nº 004/2025  &#45;  ARP nº 017/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 8242/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2494.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
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		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
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		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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&#45;&#45;&#45; PE nº 004/2025  &#45;  ARP nº 017/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 8242/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;18</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2024</ANO_PROCESSO>
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		<CNO_PROGRAMA>0034 &#45; PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL &#45; PSE DE ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.099 &#45; MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE&#45;PAC I&#45;CASA DE PASSAGEM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor refrente a aquisição de PÓ DE CAFÉ 500 G. PURO, solicitado pela Secretaria de Assistência Social.
&#45;&#45;&#45; PE nº 004/2025  &#45;  ARP nº 017/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 8242/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>241 &#45; ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0032 &#45; PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA </CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.093 &#45; MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>166000000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL &#45; FNAS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor refrente a aquisição de PÓ DE CAFÉ 500 G. PURO, solicitado pela Secretaria de Assistência Social.
&#45;&#45;&#45; PE nº 004/2025  &#45;  ARP nº 017/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 8242/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2494.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>166100000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</CNO_FONTE_RECURSO>
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&#45;&#45;&#45; PE nº 004/2025  &#45;  ARP nº 017/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 8242/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>244 &#45; Assistência Comunitária</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0032 &#45; PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA </CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.110 &#45; MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL &#45; CREAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>166000000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL &#45; FNAS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ALIMENTOS SORETTO LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>41.955.367/0001&#45;46</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
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		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor refrente a aquisição de PÓ DE CAFÉ 500 G. PURO, solicitado pela Secretaria de Assistência Social.
&#45;&#45;&#45; PE nº 004/2025  &#45;  ARP nº 017/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 8242/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>4988.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<ANO_PROCESSO>2024</ANO_PROCESSO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0002081/2026</NRD_EMPENHO>
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		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
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		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000010 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>244 &#45; Assistência Comunitária</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0032 &#45; PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA </CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.103 &#45; MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL &#45; CRAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>166000000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL &#45; FNAS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ALIMENTOS SORETTO LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>41.955.367/0001&#45;46</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000017/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000004/2025</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor refrente a aquisição de PÓ DE CAFÉ 500 G. PURO, solicitado pela Secretaria de Assistência Social.
&#45;&#45;&#45; PE nº 004/2025  &#45;  ARP nº 017/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 8242/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2494.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<NRD_EMPENHO>0000806/2026</NRD_EMPENHO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904603000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO&#45; MANUTENÇÃO DA CASA ROSA&#45; MAC&#45;CONTRATADOS</NOM_PESSOA>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;18</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0011587/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000805/2026</NRD_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904603000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO&#45; MANUTENÇÃO DA FISIOTERAPIA&#45; MAC&#45; ESTATUTÁRIOS</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ></NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a folha de pagamento AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; SAÚDE do mês MARÇO, 2026 da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>6000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>189379</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000804/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;18</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0011587/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000804/2026</NRD_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>305 &#45; Vigilância Epidemiológica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0030 &#45; IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.083 &#45; MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904603000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO&#45; VIGILÂNCIA DO TRABALHADOR&#45; ESTATUTÁRIOS</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ></NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a folha de pagamento AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; SAÚDE do mês MARÇO, 2026 da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2000.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
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		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;18</DAT_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904603000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA &#45; ESTATUTÁRIOS</NOM_PESSOA>
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		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
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		<CNO_PROGRAMA>0027 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.066 &#45; MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS &#45; PACS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904603000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAUDE AG COMUNITARIOS&#45;ESTATUTARIO PROCESSO SELETIVO PUBLICO</NOM_PESSOA>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904603000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE &#45; CONTRATAÇÕES</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a folha de pagamento AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; SAÚDE do mês MARÇO, 2026 da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</HST_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>189351</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000776/2026</NRD_DOCUMENTO>
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		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0011587/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000776/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904603000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904603000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<SEQ_DOCUMENTO>189346</SEQ_DOCUMENTO>
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		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000771/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;18</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>301 &#45; Atenção Básica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0027 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.066 &#45; MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS &#45; PACS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA>33904603000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
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		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>301 &#45; Atenção Básica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0027 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.065 &#45; MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA &#45; PSF</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904603000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904603000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE &#45; CONTRATAÇÕES</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a folha de pagamento AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; SAÚDE do mês MARÇO, 2026 da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>31200.08</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>303 &#45; Suporte Profilático e Terapêutico</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0029 &#45; ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.079 &#45; MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903200000 &#45; MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903202000 &#45; MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>262100000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>PRATI DONADUZZI &amp; CIA LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>73.856.593/0001&#45;66</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>SERP – Participação no Sistema Estadual de Registro de Preços (Não Carona)</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a aquisição do medicamento AZITROMICINA COMPRIMIDO 500 MG, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; Pregão nº 525/2025&#45;NEGEP/PERP  &#45;  ARP nº 1151/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 9022/2026.
</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>3564.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>189133</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<NRD_DOCUMENTO>0002076/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;18</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0008150/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0002076/2026</NRD_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000006 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>123 &#45; Administração Financeira</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.023 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909300000 &#45; INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909302000 &#45; RESTITUIÇÕES</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150100000000 &#45; OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>LUZIA CADOZO ABREU</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>034.557.577&#45;66</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a restituição de iPTU pago em duplicidade, conforme solicitação da Secretaria de Finanças.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>188.23</VLR_DOCUMENTO>
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		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
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		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.014 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.979.036/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA>33903928000 &#45; MULTAS INDEDUTIVEIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ></NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>100 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
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		<VLR_DOCUMENTO>472.30</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
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		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;18</DAT_DOCUMENTO>
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		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909239000 &#45; SERVICOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A</NOM_PESSOA>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903928000 &#45; MULTAS INDEDUTIVEIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A</NOM_PESSOA>
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		<VLR_DOCUMENTO>341.95</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>189146</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000764/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;18</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0005994/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>301 &#45; Atenção Básica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0027 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.067 &#45; MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA &#45; PAB FIXO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909239000 &#45; SERVICOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ></NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>100 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a despesas com ENERGIA ELÉTRICA no mês de Dezembro/2025, solicitado pela Secretaria de Saúde.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>23457.41</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000006 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>123 &#45; Administração Financeira</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.023 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909300000 &#45; INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909302000 &#45; RESTITUIÇÕES</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>CATIA MOREIRA DE JESUS DAVID</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>698.705.357&#45;04</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a restituição de parcelas de IPTU pago em duplicidade, conforme solicitação da Secretaria de Finanças.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>105.48</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<NRD_PROCESSO>00XKSJT/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
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		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000006 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>123 &#45; Administração Financeira</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.023 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150100000000 &#45; OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>REGIANE ALVES</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>098.266.827&#45;99</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a seis diárias sendo cinco com pernoite, para viagem a BRASÍLIA&#45;DF no dia 23/03/2026  (Retorno em 28/03 ), solicitado pela Secretaria de Finanças.
OBJETIVO DA VIAGEM: participação da 3ª Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário, que acontecerá no Centro de Convenções Ulysses.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1700.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>189113</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<NRD_DOCUMENTO>0002059/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;17</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>00RCJ31/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0002059/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
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		<CNO_ORGAO>000026 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE INTERIOR</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE INTERIOR</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.199 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE INTERIOR</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>WYTNAN FRANÇA DE SOUZA CONCEIÇAO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>125.777.517&#45;02</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a VITÓRIA&#45;ES no dia 18/03/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Infraestrutura.
OBJETIVO DA VIAGEM: buscar peça para maquinário.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>150.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>189118</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0002065/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;17</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0033029/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0002065/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>306 &#45; Alimentação e Nutrição</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0025 &#45; NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.041 &#45; MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR &#45; EJA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>KENNEDY ALIMENTOS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>07.995.625/0001&#45;80</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Compras</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2026</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000105/2026</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;03&#45;09</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;03&#45;09</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000037/2025</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo refrente a aquisição de ALHO BULBO TAMANHO MÉDIO, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 037/2025  &#45;  ARP nº 087/2025  &#45;  Contrato nº 0105/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 8008/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1141.20</VLR_DOCUMENTO>
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		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo refrente a aquisição de ALHO BULBO TAMANHO MÉDIO, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 037/2025  &#45;  ARP nº 087/2025  &#45;  Contrato nº 0105/2026 &#45;&#45;&#45;
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		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo refrente a aquisição de ALHO BULBO TAMANHO MÉDIO, solicitado pela Secretaria de Educação.
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		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo refrente a aquisição de LEITE EM PÓ INTEGRAL, MARGARINA VEGETAL CREMOSA, ÓLEO DE SOJA e IOGURTE INTEGRAL, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 035/2025  &#45;  ARP nº 006/2026  &#45;  Contrato nº 0104/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 7688/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo refrente a aquisição de LEITE EM PÓ INTEGRAL, MARGARINA VEGETAL CREMOSA, ÓLEO DE SOJA e IOGURTE INTEGRAL, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 035/2025  &#45;  ARP nº 006/2026  &#45;  Contrato nº 0104/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 7688/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo refrente a aquisição de LEITE EM PÓ INTEGRAL, MARGARINA VEGETAL CREMOSA, ÓLEO DE SOJA e IOGURTE INTEGRAL, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 035/2025  &#45;  ARP nº 006/2026  &#45;  Contrato nº 0104/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 7688/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_PROGRAMA>0025 &#45; NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.038 &#45; MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR &#45; CRECHE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>255000000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>EFETE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA</NOM_PESSOA>
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		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
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		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo refrente a aquisição de LEITE EM PÓ INTEGRAL, MARGARINA VEGETAL CREMOSA, ÓLEO DE SOJA e IOGURTE INTEGRAL, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 035/2025  &#45;  ARP nº 006/2026  &#45;  Contrato nº 0104/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 7688/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>56972.28</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>189119</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>306 &#45; Alimentação e Nutrição</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0025 &#45; NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.040 &#45; MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR &#45; ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>155000000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>EFETE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>60.024.732/0001&#45;43</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Compras</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2026</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000104/2026</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;03&#45;09</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;03&#45;09</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000035/2025</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo refrente a aquisição de LEITE EM PÓ INTEGRAL, MARGARINA VEGETAL CREMOSA, ÓLEO DE SOJA e IOGURTE INTEGRAL, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 035/2025  &#45;  ARP nº 006/2026  &#45;  Contrato nº 0104/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 7688/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>306918.31</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>189125</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0002072/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;17</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2024</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0024451/2024</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0002072/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000010 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.088 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903001000 &#45; COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>12.039.966/0001&#45;11</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2024</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000193/2024</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2024&#45;11&#45;21</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2024&#45;11&#45;21</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;11&#45;21</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2024</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000012/2024</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a contratação de empresa para SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO, ENGLOBANDO ADMINISTRAÇÃO, CONTROLE E ABASTECIMENTO, POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, no mês de Dezembro/2025 &#45; Fatura nº #2733283, da Secretaria de Assistência Social.
&#45;&#45;&#45; PE nº 012/2024 &#45; ARP nº 212/2024 &#45; Contrato nº 0193/2024 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 7389/2026 &#45;&apos;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>130000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>189124</SEQ_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;17</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0009549/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0002071/2026</NRD_EMPENHO>
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		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904000000 &#45; SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO &#45; PESSOA JURÍDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904006000 &#45; LOCACAO DE SOFTWARE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>155000000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>E&amp;L PRODUCOES DE SOFTWARE</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>39.781.752/0001&#45;72</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a despesas efetuadas no mês de janeiro/2026 sem cobertura contratual &#45; NF nº 163644,  através de TAC (Termo de Ajuste de Contas) sobre concessão de Licença de Uso de Softwares de Gestão Pública, incluindo os serviços de instalação, implantação, migração, adequação, treinamento, customização, atualização tecnológica, manutenção, suporte e assistência técnica presencial e remota, constituindo um Sistema Integrado de Gestão Pública, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; Pregão nº 077/2019  &#45;  Contrato nº 0198/2020 &#45;&#45;&#45; 
OBS.: CONTRATO VENCIDO EM 30/06/2025.
&#45; Proc. nº 9549/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>3480.33</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>189104</SEQ_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;16</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>00TRGZK/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000758/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>RAYSSA DE SENNA DELAZARE</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>175.301.047&#45;05</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a duas diárias sem pernoite para viagens a VITÓRIA&#45;ES nos dias 19 e 20/03/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Saúde.
OBJETIVO DA VIAGEM: V Curso de extensão: Fundamentos em Cirurgia Bariátrica e Metabólica: Abordagem
Multiprofissional.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>300.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>189106</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000760/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;16</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>00KPJJQ/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000760/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>RITA DE CÁSSIA MESQUITA DE MOURA ALVES</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>094.993.047&#45;46</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a VITÓRIA&#45;ES no dia 24/03/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Saúde.
OBJETIVO DA VIAGEM: Encontro Estadual Préparatório para a 18ª Conferência Nacional de Saúde.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>150.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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	<RECORD>
		<id>22543501</id>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>189107</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
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		<NRD_DOCUMENTO>0002053/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;16</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>00J02XB/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0002053/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000010 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>244 &#45; Assistência Comunitária</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0034 &#45; PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL &#45; PSE DE ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.115 &#45; MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADUNICO &#45;  IGD&#45;SUAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>166000000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL &#45; FNAS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>PAULA ANGELICA MARQUES VERONESE SOUZA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>297.629.358&#45;96</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a duas diárias sendo uma com pernoite, para viagem a VITÓRIA&#45;ES no dia 26/03/2026  (Retorno em 27/03 ), solicitado pela Secretaria de Assistência Social.
OBJETIVO DA VIAGEM:  Participar do Seminário Estadual Bolsa Família em Ação – Espirito Santo.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>350.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>189126</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;16</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>00BFR3J/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0002058/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000025 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.196 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>THIAGO MARVILA CARVALHO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>113.841.817&#45;09</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a VITÓRIA&#45;ES no dia 16/03/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Pesca.
OBJETIVO DA VIAGEM: COMPANHAR O SECRETARIO NA SOLENIDADE DO PROGRASMA CNH SOCIAL 2026. NO PALÁCIO ANCHIETA.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>200.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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	<RECORD>
		<id>22543508</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>189105</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000759/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;16</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>007NZKM/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000759/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ANADELSON DA CUNHA SANTOS</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>079.304.547&#45;97</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a VITÓRIA&#45;ES no dia 19/03/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Saúde.
OBJETIVO DA VIAGEM: levar um morcego para investigação de possível infecção pelo vírus da raiva, ao IDAF.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>150.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>22543502</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>189108</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0002054/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;16</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0047843/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0002054/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000003 &#45; PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>02 &#45; Judiciária</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>062 &#45; Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0005 &#45; GESTÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.013 &#45; DESPESAS COM SENTENÇAS E DECISÕES JUDICIAIS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909100000 &#45; SENTENCAS JUDICIAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909105000 &#45; SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150100000000 &#45; OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>TRIBUNAL DE  JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.476.100/0001&#45;45</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente depósito em nome da Vara da Fazenda Pública em favor de RAFAEL ROCHA COSTALONGA &#45; CPF nº 134.650.177&#45;73  sobre HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, processo nº 5000656&#45;83.2025.8.08.0069, solicitado pela Procuradoria Municipal.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>7429.44</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
	</RECORD>
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		<id>22543503</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>189109</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0002055/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;16</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0008768/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0002055/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000025 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.196 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909250000 &#45; MULTAS E JUROS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.780.220/0001&#45;31</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>100 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a JUROS/MULTAS INDEDUTÍVEIS sobre serviços de ÁGUA E ESGOTO no período de Dezembro/2024 a Dezembro/2025, da Secretaria de Pesca.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>800.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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	<RECORD>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>189110</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;16</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0002056/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000010 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>482 &#45; Habitação Urbana</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0036 &#45; HABITAÇÃO LEGAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.119 &#45; PROJETO BOLSA MORADIA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904800000 &#45; OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904899000 &#45; DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ANDRESSA ALVES COELHO CORNELIO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>120.805.777&#45;43</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente a concessão de auxílio BOLSA MORADIA sobre três parcelas &#45; resolução do Comasma nº 013/2024 , cfe. solicitação da Secretaria de Assistencia Social.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1823.64</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>83528</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>30</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Anulação</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000041/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;16</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0003660/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001228/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
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		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.047 &#45; MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909250000 &#45; MULTAS E JUROS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ></NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>100 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor anulado conforme solicitação da Secretaria de Educação &#45; Proc. nº 9766/2026.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>&#45;2647.15</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>83527</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>30</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Anulação</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000040/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;16</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0003660/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.047 &#45; MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909239000 &#45; SERVICOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ></NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>100 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor anulado conforme solicitação da Secretaria de Educação &#45; Proc. nº 9766/2026.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>&#45;41001.43</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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	<RECORD>
		<id>22543505</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>189111</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0002057/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;16</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2024</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002907/2024</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0002057/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000012 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>15 &#45; Urbanismo</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>752 &#45; Energia Elétrica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0016 &#45; MELHORIA DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.176 &#45; TERCEIRIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIAS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909239000 &#45; SERVICOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>175100000000 &#45; RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA &#45; COSIP</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>MARLIN CONSTRUTORA LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>07.275.488/0001&#45;09</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2024</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000172/2024</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2024&#45;08&#45;13</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2024&#45;08&#45;13</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;08&#45;13</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2024</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000009/2024</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a locação de CAMINHÃO COM MUNK por hora trabalhada no período de novembro e dezembro/2025, solicitado pela Secretaria de Obras.
&#45;&#45;&#45;  PE nº 009/2024  &#45;  Contrato nº 0172/2024 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 66872/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>153076.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FABIO MARCIO FRAGA COSTA</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a diárias de motoristas para o exercício 2026, solicitado pela Secretaria de Saúde.</HST_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>LORENA MARIA BIGHI DIAS</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>059.997.767&#45;16</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a duas diárias sem pernoite para viagens a CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM&#45;ES nos dias 20 e 27/03/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Saúde. 
OBJETIVO DA VIAGEM: retirada dos medicamentos junto à farmácia Cidadã.</HST_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
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		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>PAULO VINICIUS CORDEIRO NOVAES</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>104.546.657&#45;33</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a VITÓRIA&#45;ES no dia 13/03/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Saúde.
OBJETIVO DA VIAGEM: Participação em Jornada Educativa na Santa Casa de Vitória.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>150.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>IZABEL CANDAL FLORINDO RIBEIRO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>034.859.227&#45;22</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a duas diárias sem pernoite para viagens a CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM&#45;ES nos dias 19 e 20/03/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Saúde.
OBJETIVO DA VIAGEM: participar do FORUM DO DIA MUNDIAL DA ÁGUA.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>300.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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		<id>22543514</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>189103</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0002052/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;13</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2023</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0054290/2023</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000006 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>123 &#45; Administração Financeira</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.023 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903905000 &#45; SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SQL TECNOLOGIA E SERVICOS S/A</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>19.671.911/0001&#45;79</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2024</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000126/2024</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2024&#45;04&#45;22</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2024&#45;04&#45;22</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2027&#45;04&#45;22</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente a contratação de empresa especializada em serviços técnicos e na elaboração e implantação de projeto de modernização da Gestão Territorial urbana, solicitado pela Secretaria de Finanças. 
&#45;&#45;&#45; PP nº 016/2023  &#45;  Contrato nº 0126/2024 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 7569/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>664900.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903928000 &#45; MULTAS INDEDUTIVEIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>DETRAN MG</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>64.566.951/0001&#45;05</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>100 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a despesas com multas de trânsito em diversos veículos da SEMUS, solicitado pela Secretaria de Transporte.</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.186 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909250000 &#45; MULTAS E JUROS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A</NOM_PESSOA>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>100 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a JUROS/MULTAS INDEDUTÍVEIS sobre despesas com ENERGIA ELÉTRICA do Palácio das Águias no mês de dezembro/2025, solicitado pela Secretaria de Cultura.</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.186 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909239000 &#45; SERVICOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A</NOM_PESSOA>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>189094</SEQ_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;13</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002445/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>365 &#45; Educação Infantil</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0021 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.050 &#45; MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL &#45; CRECHE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>154000700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.979.036/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>REEMPENHO PARA ADEQUAÇÃO DE FONTE DE RECURSO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; FUNDEB 60&#45; EDUCACAO INFANTIL CRECHE MAGISTERIO&#45;ESTATUTARIO ( &#45; FERIAS.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>85029.37</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;12</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>00TRGZK/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000752/2026</NRD_EMPENHO>
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		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>RAYSSA DE SENNA DELAZARE</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>175.301.047&#45;05</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a duas diárias sem pernoite para viagens a VITÓRIA&#45;ES nos dias 19 e 20/03/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Saúde. 
OBJETIVO DA VIAGEM: V Curso de extensão: Fundamentos em Cirurgia Bariátrica e Metabólica: Abordagem
Multiprofissional.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>300.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>189066</SEQ_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;12</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>00R2G2M/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0002037/2026</NRD_EMPENHO>
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		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000006 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>123 &#45; Administração Financeira</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.023 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150100000000 &#45; OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>JANDSON DOS SANTOS CARDOZO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>109.131.027&#45;09</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a VITÓRIA&#45;ES no dia 13/03/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Finanças.
OBJETIVO DA VIAGEM: buscar os carnês de IPTU para entregar aos munícipes. </HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>150.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
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	<RECORD>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<NOM_DOCUMENTO>Anulação</NOM_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;12</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>00N4WXX/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000010 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.088 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>JOSE ADMIR FABRE</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>017.065.107&#45;05</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor anulado conforme solicitação da Secretaria de Assistência Social &#45; Proc. nº HC7GT/2026.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>&#45;1100.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<NRD_DOCUMENTO>0000038/2026</NRD_DOCUMENTO>
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		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000010 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.088 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ISRAEL DE SOUZA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>620.769.227&#45;68</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor anulado conforme solicitação da Secretaria de Assistência Social &#45; Proc. nº HC7GT/2026.</HST_DOCUMENTO>
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		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>83523</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>30</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Anulação</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000037/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;12</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>00N4WXX/2026</NRD_PROCESSO>
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		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000010 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FABIO MARCIO FRAGA COSTA</NOM_PESSOA>
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		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.088 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>CLEVERSON HERNANDES MAIA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>111.327.197&#45;39</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor anulado conforme solicitação da Secretaria de Assistência Social &#45; Proc. nº HC7GT/2026.</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.156 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ADRIANO PEREIRA DA SILVA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>043.624.987&#45;10</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>100 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente estimativo referente a diárias para o exercício 2026, cfe. solicitação da Secretaria de Meio Ambiente.</HST_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>189075</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000750/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;12</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>00H32L0/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000750/2026</NRD_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>MAIANE KRAUSE CAMPOSTRINI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>104.599.067&#45;12</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a duas diárias sem pernoite para viagens a CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM&#45;ES nos dias 12 e 13/03/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Saúde. 
OBJETIVO DA VIAGEM: Participar do 6º Encontro do projeto PROADI SAÚDE REDES: Monitoramento dos projetos de Interferência Ciclo I.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>300.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>22543526</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>189067</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>123 &#45; Administração Financeira</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.023 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150100000000 &#45; OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a VITÓRIA&#45;ES no dia 13/03/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Finanças.
OBJETIVO DA VIAGEM: buscar os carnês de IPTU para entregar aos munícipes. </HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a duas diárias sem pernoite para viagens a CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM&#45;ES noS diaS 19 e 20/03/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Saúde. 
OBJETIVO DA VIAGEM:Comparecer no SESC&#45; Cento de Atividades de Cachoeiro de Itapemirim, para participar do FORUM DO DIA MUNDIAL DA ÁGUA.
</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>WAYNE DA PENHA MENDES PEREIRA</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a três diárias sem pernoite para viagens a CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM&#45;ES nos dias 13, 20 e 27/03/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Saúde. 
OBJETIVO DA VIAGEM: retirada dos medicamentos junto à farmácia Cidadã.</HST_DOCUMENTO>
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		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>MARIA DE FATIMA BRANDAO SERAFIM OLIVEIRA</NOM_PESSOA>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a duas diárias sem pernoite para viagens a CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM&#45;ES noS diaS 19 e 20/03/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Saúde. 
OBJETIVO DA VIAGEM:Comparecer no SESC&#45; Cento de Atividades de Cachoeiro de Itapemirim, para participar do FORUM DO DIA MUNDIAL DA ÁGUA.
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		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>189074</SEQ_DOCUMENTO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ELIELDO XAVIER CRUZ</NOM_PESSOA>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM&#45;ES no dia 13/03/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Saúde. 
OBJETIVO DA VIAGEM: Evento Anual do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis.</HST_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ADALZIRA FERREIRA PEREIRA </NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a duas diárias sem pernoite para viagens a CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM&#45;ES noS diaS 19 e 20/03/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Saúde. 
OBJETIVO DA VIAGEM:Comparecer no SESC&#45; Cento de Atividades de Cachoeiro de Itapemirim, para participar do FORUM DO DIA MUNDIAL DA ÁGUA.
</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>RITA DE CÁSSIA MESQUITA DE MOURA ALVES</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>094.993.047&#45;46</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a duas diárias sem pernoite para viagens a CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM&#45;ES nos dias 12 e 13/03/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Saúde. 
OBJETIVO DA VIAGEM: Evento Anual do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças
Imunopreveníveis
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<CNO_ORGAO>000018 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>26 &#45; Transporte</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>782 &#45; Transporte Rodoviário</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0044 &#45; GESTÃO ESTRATÉGICA DE TRANSPORTES</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.165 &#45; GESTÃO DA FROTA MUNICIPAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909239000 &#45; SERVICOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>QFROTAS SISTEMAS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>44.220.921/0001&#45;35</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2023</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000229/2023</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2023&#45;05&#45;16</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2023&#45;05&#45;16</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2027&#45;05&#45;17</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2023</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000005/2023</NRD_LICITACAO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a contratação de empresa para SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL PARA VEÍCULOS no mês de julho/2025, solicitado pela Secretaria de Transporte.
&#45;&#45;&#45; PE nº 005/2023 &#45;  Contrato nº 0229/2023 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 55212/2026.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2631.81</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>189072</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000747/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;12</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>003LQ37/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ADALZIRA FERREIRA PEREIRA </NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>101.004.307&#45;24</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM&#45;ES no dia 13/03/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Saúde. 
OBJETIVO DA VIAGEM: Comparecer ao laboratório do Vigiágua para entrega de amostras de água coletadas no município.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>150.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
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		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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&#45;&#45;&#45; Concorrência nº 003/2023  &#45;  Contrato nº 0351/2023 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 52617/2024 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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&#45;&#45;&#45; Concorrência nº 003/2023  &#45;  Contrato nº 0351/2023 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 52617/2024 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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&#45;&#45;&#45; Concorrência nº 003/2023  &#45;  Contrato nº 0351/2023 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 52617/2024 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_PROGRAMA>0014 &#45; MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>1.094 &#45; URBANIZAÇÃO, PADRONIZAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>40000000000 &#45; DESPESAS DE CAPITAL</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>44000000000 &#45; INVESTIMENTOS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>275500000000 &#45; RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS &#45; ADMINISTRAÇÃO DIRETA</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Obras e Serviços de Engenharia</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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&#45;&#45;&#45; Concorrência nº 003/2023  &#45;  Contrato nº 0351/2023 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 52617/2024 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000016 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>06 &#45; Segurança Pública</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>181 &#45; Policiamento</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0042 &#45; SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.155 &#45; LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA POLICIA MILITAR, POLICIA CÍVIL E CORPO DE BOMBEIROS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909236000 &#45; SERVICOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA FISICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ELIO JOSE GONÇALVES</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>130.268.367&#45;53</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Locação/Aluguel</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2023</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000385/2023</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2023&#45;11&#45;06</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2023&#45;11&#45;06</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;11&#45;06</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2023</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000021/2023</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>10 &#45; ARTIGO 24 INCISO 10 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a LOCAÇÃO DE IMÓVEL para funcionamento da 9ª Cia da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo no mês de dezembro/2025, solicitado pela Secretaria de Defesa Social.
&#45;&#45;&#45; Dispensa nº 021/2023  &#45;  Contrato nº 0385/2023 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 70686/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>13351.96</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>189065</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;12</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>001K0Z0/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0002036/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
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		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
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		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000010 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.088 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>THAIS BAIENSE DOS SANTOS</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>103.925.677&#45;50</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a VENDA NOVA DO IMIGRANTE&#45;ES no dia 12/03/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Assistência Social.
OBJETIVO DA VIAGEM: Participar do Encontro de Apoio Técnico do Programa BPC na Escola, que será realizado no CRAS.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>150.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>189068</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<NRD_DOCUMENTO>0000743/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;12</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>001JGSN/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000743/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FABIANO BAPTISTA ALMEIDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>110.932.787&#45;06</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a duas diárias sendo uma com pernoite para viagem a VITÓRIA&#45;ES no dia 19/03/2026 (retorno em 20/03), cfe. solicitação da Secretaria de Saúde. 
OBJETIVO DA VIAGEM: IX CONGRESSO DO COSEMS/ES: A Força da Gestão Municipal na Construção do
Cuidado Integral.
</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>400.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>189088</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;12</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0008563/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0002044/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000023 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.186 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909239000 &#45; SERVICOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.780.220/0001&#45;31</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>100 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a despesas com ÁGUA E ESGOTO do da Feira do Artesão no mês de dezembro/2025, solicitado pela Secretaria de Cultura.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>109.38</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
	</RECORD>
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		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>189087</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0002043/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;12</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0008562/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0002043/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000023 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.186 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909239000 &#45; SERVICOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</NOM_PESSOA>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.186 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>100 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.188 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES  DA SEMAG</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ADRIEDSON BRANDÃO LEAL</NOM_PESSOA>
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		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a diárias para o exercício de 2026, solicitado pela Secretaria de Agricultura.</HST_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>189063</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
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		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000018 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>26 &#45; Transporte</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>782 &#45; Transporte Rodoviário</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0044 &#45; GESTÃO ESTRATÉGICA DE TRANSPORTES</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.165 &#45; GESTÃO DA FROTA MUNICIPAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA>33909239000 &#45; SERVICOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>QFROTAS SISTEMAS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>44.220.921/0001&#45;35</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2023</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000229/2023</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2023&#45;05&#45;16</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2023&#45;05&#45;16</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2027&#45;05&#45;17</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a AQUISIÇÃO DE PEÇAS para SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL PARA VEÍCULOS no ano de 2025, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 005/2023 &#45;  Contrato nº 0229/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 5789/2026.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>78193.38</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<NRD_DOCUMENTO>0002033/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;11</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>782 &#45; Transporte Rodoviário</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0023 &#45; TRANSPORTE ESCOLAR</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.059 &#45; MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909239000 &#45; SERVICOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>QFROTAS SISTEMAS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>44.220.921/0001&#45;35</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2023</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000229/2023</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2023&#45;05&#45;16</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2023&#45;05&#45;16</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2027&#45;05&#45;17</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<NRD_LICITACAO>0000005/2023</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a contratação de empresa para SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL PARA VEÍCULOS no ano de 2025, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 005/2023 &#45;  Contrato nº 0229/2023 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 5786/2026.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>28437.40</VLR_DOCUMENTO>
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		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>782 &#45; Transporte Rodoviário</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0023 &#45; TRANSPORTE ESCOLAR</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.059 &#45; MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909239000 &#45; SERVICOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>QFROTAS SISTEMAS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>44.220.921/0001&#45;35</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<ANO_CONTRATO>2023</ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2023&#45;05&#45;16</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor eferente a contratação de empresa para SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL PARA VEÍCULOS no ano de 2025, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 005/2023 &#45;  Contrato nº 0229/2023 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 5787/2026.</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>1.029 &#45; CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>40000000000 &#45; DESPESAS DE CAPITAL</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>44000000000 &#45; INVESTIMENTOS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>44900000000 &#45; Aplicações Diretas</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>44905100000 &#45; OBRAS E INSTALAÇÕES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>44905191000 &#45; OBRAS EM ANDAMENTO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>257600000002 &#45; TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO &#45; PROETI</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>THOMPSON E DUARTE ENGENHARIA LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>36.758.622/0001&#45;20</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Obras e Serviços de Engenharia</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2026</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000034/2026</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;01&#45;23</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;01&#45;23</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;07&#45;23</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Adesão a Registro de Preços</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor anulado conforme solicitação da Secretaria de Educação &#45; Proc. nº 9068/2026.</HST_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>189054</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0002027/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;11</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2021</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0052696/2021</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0002027/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
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		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.047 &#45; MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903917000 &#45; MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>155000000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>GIOVANA PENHA SCANDIANI SOAVE</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>05.034.791/0001&#45;94</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2022</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000074/2022</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2022&#45;02&#45;03</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2022&#45;02&#45;03</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Registro de Preços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2021</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000017/2021</NRD_LICITACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Histórico
Valor global referente a serviços de  MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, conforme Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; Pregão nº 017/2021  &#45;  ARP nº 098/2021  &#45;  Contrato nº 074/2022 &#45;&#45;&#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>6769.20</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>189055</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
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		<NRD_DOCUMENTO>0002028/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;11</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2022</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0050153/2022</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0002028/2026</NRD_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000012 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>15 &#45; Urbanismo</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>451 &#45; Infra_estrutura Urbana</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0014 &#45; MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>1.093 &#45; PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, GALERIAS, MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE RUAS E AVENIDAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>40000000000 &#45; DESPESAS DE CAPITAL</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>44000000000 &#45; INVESTIMENTOS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>44900000000 &#45; Aplicações Diretas</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>44905100000 &#45; OBRAS E INSTALAÇÕES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>44905191000 &#45; OBRAS EM ANDAMENTO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>UNIVERSO VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.929.186/0001&#45;14</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Obras e Serviços de Engenharia</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2023</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000166/2023</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2023&#45;02&#45;27</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2023&#45;02&#45;27</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;04&#45;27</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Concorrência</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Obras e Serviços de Engenharia</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2022</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000005/2022</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente a contratação de empresa para executar obra de DRENAGEM, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, BEM COMO A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO BAIRRO BELO HORIZONTE, solicitado pela Secretaria de Obras.
&#45;&#45;&#45; Concorrência nº 005/2022  &#45;  Contrato nº 0166/2023 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 4055/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1069180.50</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>189056</SEQ_DOCUMENTO>
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		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;11</DAT_DOCUMENTO>
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		<ANO_PROCESSO>2024</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0045917/2024</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0002029/2026</NRD_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>365 &#45; Educação Infantil</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0021 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.050 &#45; MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL &#45; CRECHE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903021000 &#45; MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>155000000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>D&amp;M SAUDE LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>38.204.744/0001&#45;09</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000024/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000001/2025</NRD_LICITACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor refrente a aquisição de FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL TAMANHO G, XG e XXG, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 001/2025  &#45;  ARP nº 024/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 7781/2026</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>216154.91</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>306 &#45; Alimentação e Nutrição</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0025 &#45; NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.040 &#45; MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR &#45; ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>155200000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>DISTRIBUIDORA CENTRO SUL LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>06.190.976/0001&#45;50</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Compras</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2026</ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;03&#45;03</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;03&#45;03</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor anulado conforme solicitação da Secretaria de Educação &#45; Proc. nº 6796/2026.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>&#45;54535.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>83518</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>30</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Anulação</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000032/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;11</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0036786/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001996/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>306 &#45; Alimentação e Nutrição</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0025 &#45; NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.042 &#45; MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR &#45; AEE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>155200000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>DISTRIBUIDORA CENTRO SUL LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>06.190.976/0001&#45;50</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Compras</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2026</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000087/2026</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;03&#45;03</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;03&#45;03</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000027/2025</NRD_LICITACAO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<NRD_DOCUMENTO>0000027/2026</NRD_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>306 &#45; Alimentação e Nutrição</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>306 &#45; Alimentação e Nutrição</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0025 &#45; NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</CNO_PROGRAMA>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>155200000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>306 &#45; Alimentação e Nutrição</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0025 &#45; NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.040 &#45; MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR &#45; ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>155200000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>DISTRIBUIDORA CENTRO SUL LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>06.190.976/0001&#45;50</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.047 &#45; MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903600000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA FÍSICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903615000 &#45; LOCAÇÃO DE IMOVEIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>155000000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ABEL CANDAL FLORINDO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>782.412.007&#45;49</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Locação/Aluguel</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2024</ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2024&#45;12&#45;05</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2024&#45;12&#45;05</DAT_CONTRATO_INICIO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>111 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso V</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Complemento do empenho global nº 0055/2026 referente LOCAÇÃO DE IMÓVEL para funcionamento da Escola Municipal de Educação Básica Nagib Meleip, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação.
&#45;&#45;&#45; Inexigibilidade nº 101/2024  &#45;  Contrato nº 0196/2024 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 8383/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>64238.73</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>83509</SEQ_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;11</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000024 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>20 &#45; Agricultura</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>608 &#45; PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0007 &#45; INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>1.186 &#45; AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES, FERTILIZANTES, CALCÁRIO E INSUMOS PARA O SETOR AGROPECUÁRIOS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903200000 &#45; MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903210000 &#45; MERC.P/DOAÇÃO&#45;AGRIC.FAMILIAR&#45;PF&#45;COMPRA DIRETA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>AGROSOLO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>24.113.132/0001&#45;98</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000105/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000023/2025</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor anulado por desistência da ARP pelo favorecido &#45; Proc. nº 73PSF2/2026.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>&#45;668700.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>189062</SEQ_DOCUMENTO>
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		<NRD_DOCUMENTO>0000742/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;11</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0013408/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>303 &#45; Suporte Profilático e Terapêutico</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0029 &#45; ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.079 &#45; MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903036000 &#45; MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>HOSPIDROGAS COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>35.997.345/0001&#45;46</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000113/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000021F/2025</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a aquisição de FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA ADULTO G, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; PE nº 021/2025 &#45;  ARP nº 113/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 7015/2026.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>100200.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<NRD_DOCUMENTO>0002031/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;11</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>782 &#45; Transporte Rodoviário</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0023 &#45; TRANSPORTE ESCOLAR</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.059 &#45; MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903919000 &#45; MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>00.662.270/0003&#45;20</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>100 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a Guias de Recolhimento da União (GRU) para realização de Verificação Subsequente de Cronotacógrafo, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>450.45</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>189061</SEQ_DOCUMENTO>
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		<NRD_DOCUMENTO>0000741/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;11</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0005497/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909239000 &#45; SERVICOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.780.220/0001&#45;31</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>100 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a despesas com ÁGUA E ESGOTO no mês de Dezembro/2025, através de Termo de Ajuste de Conta&#45; TAC, solicitado pela Secretaria de Saúde.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2395.82</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>189057</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0002030/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;11</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0005225/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000003 &#45; PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>02 &#45; Judiciária</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>062 &#45; Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0005 &#45; GESTÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.228 &#45; DESPESAS COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31909100000 &#45; SENTENÇAS JUDICIAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31909126000 &#45; SENTENCA JUDICIAL DE PEQ VALOR &#45; ATIVO CIVIL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150100000000 &#45; OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>TRIBUNAL DE  JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.476.100/0001&#45;45</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente depósito em nome da Vara da Fazenda Pública em favor de JOSIANE BONADIMAN FELICIANO TAYLOR &#45; CPF nº 103.654.597&#45;04  sobre INSALUBRIDADE, processo nº 5001023&#45;78.2023.8.08.0069, solicitado pela Procuradoria Municipal.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>186.93</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>189036</SEQ_DOCUMENTO>
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		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0002011/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;10</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>00W0025/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000026 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE INTERIOR</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE INTERIOR</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.199 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE INTERIOR</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>WYTNAN FRANÇA DE SOUZA CONCEIÇAO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>125.777.517&#45;02</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a VITÓRIA&#45;ES no dia 11/03/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Infraestrutura.
OBJETIVO DA VIAGEM: participar da entrega dos kits da Copa Sesport de Futebol Amador, tendo em vista que o mesmo atua como responsável técnico da equipe de Marataízes.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>150.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>189035</SEQ_DOCUMENTO>
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		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0002010/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;10</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>00S9B8Z/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0002010/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
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		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000015 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.144 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>LORENA ROCHA BOTELHO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>093.992.797&#45;74</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a VITÓRIA&#45;ES no dia 11/03/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Esporte.
OBJETIVO DA VIAGEM: Ir na entrega dos Kits da Copa Sesport, que acontecerá no Estádio Kleber Andrade com a presença do Governador Renato Casagrande.
</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>150.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>189043</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0002018/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;10</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0036786/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>306 &#45; Alimentação e Nutrição</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0025 &#45; NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.039 &#45; MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR &#45; PRÉ ESCOLA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909292000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>255000000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>MGR COM E SERVICOS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>07.736.668/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000051/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000027/2025</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor refrente a aquisição de CARNE DE FRANGO (FILÉ DE PEITO DE FRANGO SEM PELE E OSSO) e CARNE SUÍNA (PERNIL SEM OSSO E SEM TOUCINHO EM CUBOS) no exercício 2025, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 027/2025  &#45;  ARP nº 051/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 5232/2026</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>32485.50</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
	</RECORD>
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		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>189042</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0002017/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;10</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0036786/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0002017/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>306 &#45; Alimentação e Nutrição</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0025 &#45; NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.042 &#45; MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR &#45; AEE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909292000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>255000000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
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&#45;&#45;&#45; PE nº 027/2025  &#45;  ARP nº 051/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 5232/2026</HST_DOCUMENTO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor refrente a aquisição de CARNE DE FRANGO (FILÉ DE PEITO DE FRANGO SEM PELE E OSSO) e CARNE SUÍNA (PERNIL SEM OSSO E SEM TOUCINHO EM CUBOS) no exercício 2025, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 027/2025  &#45;  ARP nº 051/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 5232/2026</HST_DOCUMENTO>
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&#45;&#45;&#45; PE nº 027/2025  &#45;  ARP nº 051/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 5232/2026</HST_DOCUMENTO>
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&#45;&#45;&#45; PE nº 027/2025  &#45;  ARP nº 051/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 5232/2026</HST_DOCUMENTO>
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		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor refrente a aquisição de CARNE BOVINA (PATINHO MOÍDO) no exercício 2025, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 027/2025  &#45;  ARP nº 052/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 5826/2026</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2300.50</VLR_DOCUMENTO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor refrente a aquisição de CARNE BOVINA (PATINHO MOÍDO) no exercício 2025, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 027/2025  &#45;  ARP nº 052/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 5826/2026</HST_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>255200000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>KENNEDY ALIMENTOS LTDA</NOM_PESSOA>
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		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo refrente a aquisição de MACARRÃO ARGOLINHA, LEITE DESLACTOSADO, LEITE DE SOJA E ÓLEO DE SOJA, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 035/2025  &#45;  ARP nº 086/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 6477/2026</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.041 &#45; MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR &#45; EJA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>255200000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo refrente a aquisição de MACARRÃO ARGOLINHA, LEITE DESLACTOSADO, LEITE DE SOJA E ÓLEO DE SOJA, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 035/2025  &#45;  ARP nº 086/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 6477/2026</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>306 &#45; Alimentação e Nutrição</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0025 &#45; NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.039 &#45; MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR &#45; PRÉ ESCOLA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>255200000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>KENNEDY ALIMENTOS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>07.995.625/0001&#45;80</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Compras</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2026</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000086/2026</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;03&#45;03</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;03&#45;03</DAT_CONTRATO_INICIO>
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		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<NRD_LICITACAO>0000035/2025</NRD_LICITACAO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo refrente a aquisição de MACARRÃO ARGOLINHA, LEITE DESLACTOSADO, LEITE DE SOJA E ÓLEO DE SOJA, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 035/2025  &#45;  ARP nº 086/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 6477/2026</HST_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>306 &#45; Alimentação e Nutrição</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0025 &#45; NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.038 &#45; MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR &#45; CRECHE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>255200000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>KENNEDY ALIMENTOS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>07.995.625/0001&#45;80</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Compras</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2026</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000086/2026</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;03&#45;03</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;03&#45;03</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000035/2025</NRD_LICITACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo refrente a aquisição de MACARRÃO ARGOLINHA, LEITE DESLACTOSADO, LEITE DE SOJA E ÓLEO DE SOJA, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 035/2025  &#45;  ARP nº 086/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 6477/2026</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>8406.38</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0002019/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;10</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0032454/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>306 &#45; Alimentação e Nutrição</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0025 &#45; NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.040 &#45; MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR &#45; ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>255200000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>KENNEDY ALIMENTOS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>07.995.625/0001&#45;80</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Compras</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2026</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000086/2026</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;03&#45;03</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;03&#45;03</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<NRD_LICITACAO>0000035/2025</NRD_LICITACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo refrente a aquisição de MACARRÃO ARGOLINHA, LEITE DESLACTOSADO, LEITE DE SOJA E ÓLEO DE SOJA, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 035/2025  &#45;  ARP nº 086/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 6477/2026</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>23364.32</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a MIMOSO DO SUL&#45;ES no dia 09/03/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Educação.
OBJETIVO DA VIAGEM: Levar servidores para participarem de curso.</HST_DOCUMENTO>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<NRD_DOCUMENTO>0001999/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;09</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2023</ANO_PROCESSO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001999/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>365 &#45; Educação Infantil</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0021 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.051 &#45; MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL &#45; PRÉ ESCOLA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903973000 &#45; SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>155000000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>DEDETIZADORA SOUZA CAPIXABA LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>51.364.512/0001&#45;78</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2024</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000125/2024</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2024&#45;04&#45;22</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2024&#45;04&#45;22</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2027&#45;04&#45;23</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2023</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000060/2023</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente a contratação de empresa para serviços de DESINSETIZAÇÃO, RATIZAÇÃO e DESCUPINIZAÇÃO, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 060/2023  &#45;  ARP nº 040/2024  &#45;  Contrato nº 0125/2024 &#45;&#45;&#45;
 &#45; Proc. nº 7465/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1137.04</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>189021</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001998/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;09</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2023</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0051983/2023</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001998/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.047 &#45; MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903973000 &#45; SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>155000000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>DEDETIZADORA SOUZA CAPIXABA LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>51.364.512/0001&#45;78</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2024</ANO_CONTRATO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente a contratação de empresa para serviços de DESINSETIZAÇÃO, RATIZAÇÃO e DESCUPINIZAÇÃO, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 060/2023  &#45;  ARP nº 040/2024  &#45;  Contrato nº 0125/2024 &#45;&#45;&#45;
 &#45; Proc. nº 7465/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>11500.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;09</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>155000000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<NRD_CONTRATO>0000125/2024</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2024&#45;04&#45;22</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2024&#45;04&#45;22</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2027&#45;04&#45;23</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2023</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000060/2023</NRD_LICITACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente a contratação de empresa para serviços de DESINSETIZAÇÃO, RATIZAÇÃO e DESCUPINIZAÇÃO, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 060/2023  &#45;  ARP nº 040/2024  &#45;  Contrato nº 0125/2024 &#45;&#45;&#45;
 &#45; Proc. nº 7465/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>8000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.042 &#45; MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR &#45; AEE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;03&#45;03</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;03&#45;03</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor refrente a aquisição de CARNE DE FRANGO )FILÉ DE COXA E SOBRECOXA SEM PELE E OSSO), solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 027/2025  &#45;  ARP nº 050/2025  &#45;  Contrato nº 087/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 6796/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2114.28</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>306 &#45; Alimentação e Nutrição</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0025 &#45; NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.041 &#45; MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR &#45; EJA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>155200000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>DISTRIBUIDORA CENTRO SUL LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>06.190.976/0001&#45;50</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Compras</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2026</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000087/2026</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;03&#45;03</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;03&#45;03</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor refrente a aquisição de CARNE DE FRANGO )FILÉ DE COXA E SOBRECOXA SEM PELE E OSSO), solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 027/2025  &#45;  ARP nº 050/2025  &#45;  Contrato nº 087/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 6796/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2114.28</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<SEQ_DOCUMENTO>189017</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001994/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;09</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0036786/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>306 &#45; Alimentação e Nutrição</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0025 &#45; NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.040 &#45; MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR &#45; ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>155200000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>DISTRIBUIDORA CENTRO SUL LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>06.190.976/0001&#45;50</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Compras</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2026</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000087/2026</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;03&#45;03</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;03&#45;03</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000027/2025</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor refrente a aquisição de CARNE DE FRANGO )FILÉ DE COXA E SOBRECOXA SEM PELE E OSSO), solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 027/2025  &#45;  ARP nº 050/2025  &#45;  Contrato nº 087/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 6796/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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&#45; Proc. nº 6796/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor refrente a aquisição de CARNE DE FRANGO )FILÉ DE COXA E SOBRECOXA SEM PELE E OSSO), solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 027/2025  &#45;  ARP nº 050/2025  &#45;  Contrato nº 087/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 6796/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor refrente a aquisição de CARNE DE FRANGO )FILÉ DE COXA E SOBRECOXA SEM PELE E OSSO), solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 027/2025  &#45;  ARP nº 050/2025  &#45;  Contrato nº 087/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 6796/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>155200000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>DISTRIBUIDORA CENTRO SUL LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>06.190.976/0001&#45;50</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Compras</NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<NRD_CONTRATO>0000087/2026</NRD_CONTRATO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor refrente a aquisição de CARNE DE FRANGO )FILÉ DE COXA E SOBRECOXA SEM PELE E OSSO), solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 027/2025  &#45;  ARP nº 050/2025  &#45;  Contrato nº 087/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 6796/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>6359.62</VLR_DOCUMENTO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor refrente a aquisição de CARNE DE FRANGO )FILÉ DE COXA E SOBRECOXA SEM PELE E OSSO), solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 027/2025  &#45;  ARP nº 050/2025  &#45;  Contrato nº 087/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 6796/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor refrente a aquisição de CARNE DE FRANGO )FILÉ DE COXA E SOBRECOXA SEM PELE E OSSO), solicitado pela Secretaria de Educação.
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&#45; Proc. nº 6796/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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 &#45; Proc. nº 6483/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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 &#45; Proc. nº 6483/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>306 &#45; Alimentação e Nutrição</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>255200000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a aquisição de MAMÃO PAPAYA, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 037/2025  &#45;  ARP nº 085/2025  &#45;  Contrato nº 0090/2026 &#45;&#45;&#45;
 &#45; Proc. nº 6483/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>306 &#45; Alimentação e Nutrição</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>255200000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a aquisição de MAMÃO PAPAYA, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 037/2025  &#45;  ARP nº 085/2025  &#45;  Contrato nº 0090/2026 &#45;&#45;&#45;
 &#45; Proc. nº 6483/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>306 &#45; Alimentação e Nutrição</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0025 &#45; NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.040 &#45; MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR &#45; ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>255200000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<NRD_LICITACAO>0000037/2025</NRD_LICITACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a aquisição de MAMÃO PAPAYA, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 037/2025  &#45;  ARP nº 085/2025  &#45;  Contrato nº 0090/2026 &#45;&#45;&#45;
 &#45; Proc. nº 6483/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>21358.80</VLR_DOCUMENTO>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>306 &#45; Alimentação e Nutrição</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0025 &#45; NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.042 &#45; MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR &#45; AEE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>255200000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>DISTRIBUIDORA CENTRO SUL LTDA</NOM_PESSOA>
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&#45;&#45;&#45; PE nº 035/2025  &#45;  ARP nº 005/2026  &#45;  Contrato nº 0089/2026 &#45;&#45;&#45;
 &#45; Proc. nº 6215/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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 &#45; Proc. nº 6215/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>255000000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<NOM_PESSOA>DISTRIBUIDORA CENTRO SUL LTDA</NOM_PESSOA>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<NRD_LICITACAO>0000035/2025</NRD_LICITACAO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a aquisição de ARROZ BRANCO, CANJIQUINHA DE MILHO, MINGAU DE ARROZ e MINGAU DE MILHO, , solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 035/2025  &#45;  ARP nº 005/2026  &#45;  Contrato nº 0089/2026 &#45;&#45;&#45;
 &#45; Proc. nº 6215/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>270000000443 &#45; TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO &#45; ARMAMENTO (Conv. 949002)</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<HST_DOCUMENTO>REEMPENHO PAR AJUSTE DE VALOR  referente a devolução de saldo remanescente do Convênio (RENDIMENTOS)  nº 949002/2023 referente a Aquisição de
63 Pistolas semi&#45;automáticas, oriundo de emenda parlamentar do Senador Marcos do Val, conforme solicitação da Secretaria de Planejamento.
</HST_DOCUMENTO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>189005</SEQ_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.156 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909300000 &#45; INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909312000 &#45; RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVENIOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>275900000006 &#45; RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS &#45; Castração de Animais Pet Vida 2º Ciclo</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SECRETARIA ESTAUAL MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS &#45; SEAMA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>31.752.645/0001&#45;04</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a devolução de saldo remanescente do 2º Ciclo do Programa Pet Vida ao FUNDEMA, solicitado pela Secretaria de Planejamento.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>3395.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<SEQ_DOCUMENTO>188987</SEQ_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000017 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.156 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909300000 &#45; INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909312000 &#45; RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVENIOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>175900000006 &#45; RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS &#45; Castração de Animais Pet Vida 2º Ciclo</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SECRETARIA ESTAUAL MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS &#45; SEAMA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>31.752.645/0001&#45;04</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a devolução de saldo remanescente do 2º Ciclo do Programa Pet Vida ao FUNDEMA, solicitado pela Secretaria de Planejamento.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1917.87</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;06</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>00T3BBV/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000024 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.188 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES  DA SEMAG</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>DOUGLAS MARQUES BRANDAO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>118.343.487&#45;14</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a VENDA NOVA DO IMIGRANTE&#45;ES no dia 06/03/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Agricultura. 
OBJETIVO DA VIAGEM: Buscar mudas de hortaliças para feirantes da agricultura familiar, no Viveiro Perim.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>150.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>188976</SEQ_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;06</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2023</ANO_PROCESSO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>1.029 &#45; CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>40000000000 &#45; DESPESAS DE CAPITAL</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>44000000000 &#45; INVESTIMENTOS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>44900000000 &#45; Aplicações Diretas</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>44905100000 &#45; OBRAS E INSTALAÇÕES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>44905191000 &#45; OBRAS EM ANDAMENTO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>257600000001 &#45; TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO &#45; FUNPAES</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>UNIVERSO VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.929.186/0001&#45;14</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Obras e Serviços de Engenharia</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000146/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2025&#45;09&#45;09</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2025&#45;09&#45;09</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;09&#45;03</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Concorrência</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Obras e Serviços de Engenharia</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2023</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000004/2023</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global refrente a contratação de empresa para obras de REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF MARIA DA GLÓRIA NUNES NEMER e CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; Concorrência nº 004/2023  &#45;  Contrato nº 0146/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 377/2026.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>21359.23</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>22543622</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>188981</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001967/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;06</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0033029/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001967/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>306 &#45; Alimentação e Nutrição</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0025 &#45; NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.042 &#45; MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR &#45; AEE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>255200000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>J.R.S ALIMENTOS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>45.032.252/0001&#45;30</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Compras</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2026</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000093/2026</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;03&#45;04</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;03&#45;04</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000037/2025</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo refrente a aquisição de REPOLHO ROXO, MELANCIA e BANANA PRATA, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 037/2025  &#45;  ARP nº 086/2025  &#45;  Contrato nº 0093/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 6475/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>771.30</VLR_DOCUMENTO>
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&#45; Proc. nº 6475/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo refrente a aquisição de REPOLHO ROXO, MELANCIA e BANANA PRATA, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 037/2025  &#45;  ARP nº 086/2025  &#45;  Contrato nº 0093/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 6475/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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&#45; Proc. nº 6475/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>255200000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>J.R.S ALIMENTOS LTDA</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo refrente a aquisição de REPOLHO ROXO, MELANCIA e BANANA PRATA, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 037/2025  &#45;  ARP nº 086/2025  &#45;  Contrato nº 0093/2026 &#45;&#45;&#45;
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a contratação de show artístico com CAUAN LIMA para apresentação no dia 07/03/2026 na Praça Central, como parte da programação FESTA DAS CANOAS/2026, solicitado pela Secretaria de Turismo.
&#45;&#45;&#45; Inexigibilidade nº 058/2026  &#45;  Contrato nº 0102/2026 &#45;&#45;&#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000022 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>23 &#45; Comércio e Serviços</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>695 &#45; Turismo</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0039 &#45; DESENVOLVIMENTO CULTURAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.183 &#45; REALIZAÇÃO E APOIO À FESTAS E EVENTOS </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903922000 &#45; EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>34.272.961/0001&#45;77</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>101 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso II</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a contratação de show artístico com a BANDA MARAJAH para apresentação no dia 06/03/2026 na Praça Central, como parte da programação FESTA DAS CANOAS/2026, solicitado pela Secretaria de Turismo.
&#45;&#45;&#45; Inexigibilidade nº 057/2026  &#45;  Contrato nº 0101/2026 &#45;&#45;&#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_FUNCAO>13 &#45; Cultura</CNO_FUNCAO>
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		<CNO_PROGRAMA>0039 &#45; DESENVOLVIMENTO CULTURAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.185 &#45; APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, MOSTRAS CULTURAIS E ARTÍSTICAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a contratação de show artístico com a BANDA FANFARRA para apresentação no dia 08/03/2026 na Praça Central, como parte da programação FESTA DAS CANOAS/2026, solicitado pela Secretaria de Turismo.
&#45;&#45;&#45; Inexigibilidade nº 056/2026  &#45;  Contrato nº 0098/2026 &#45;&#45;&#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>23 &#45; Comércio e Serviços</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>695 &#45; Turismo</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0039 &#45; DESENVOLVIMENTO CULTURAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.183 &#45; REALIZAÇÃO E APOIO À FESTAS E EVENTOS </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903922000 &#45; EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FLAVIO GOIS MARAO 08797667781</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>23.650.439/0001&#45;65</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;03&#45;05</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
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		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;04&#45;30</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>101 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso II</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a contratação de show artístico com a BANDA PROJETO FEIJOADA para apresentação no dia 07/03/2026 na Praça Central, como parte da programação FESTA DAS CANOAS/2026, solicitado pela Secretaria de Turismo.
&#45;&#45;&#45; Inexigibilidade nº 055/2026  &#45;  Contrato nº 100/2026 &#45;&#45;&#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>18000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001974/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;06</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0007134/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001974/2026</NRD_EMPENHO>
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		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000022 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>23 &#45; Comércio e Serviços</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>695 &#45; Turismo</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0039 &#45; DESENVOLVIMENTO CULTURAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.183 &#45; REALIZAÇÃO E APOIO À FESTAS E EVENTOS </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903922000 &#45; EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>AGITUS PRODUCOES E EVENTOS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>40.613.595/0001&#45;75</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2026</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000096/2026</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;03&#45;04</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;03&#45;04</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;10&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>101 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso II</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a contratação de show artístico com o DJ VITINHO para apresentação no dia 06/03/2026 na Praça Central, como parte da programação FESTA DAS CANOAS/2026, solicitado pela Secretaria de Turismo.
&#45;&#45;&#45; Inexigibilidade nº 051/2026  &#45;  Contrato nº 0096/2026 &#45;&#45;&#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>4000.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;06</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<NRD_EMPENHO>0001975/2026</NRD_EMPENHO>
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		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000022 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>23 &#45; Comércio e Serviços</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>695 &#45; Turismo</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0039 &#45; DESENVOLVIMENTO CULTURAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.183 &#45; REALIZAÇÃO E APOIO À FESTAS E EVENTOS </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903922000 &#45; EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>DAVID AMORIM TEIXEIRA 09747663724</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>12.464.967/0001&#45;03</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;03&#45;05</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;03&#45;05</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;06&#45;30</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>101 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso II</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a contratação de show artístico com o CANTOR DAVID BABIM para apresentação no dia 07/03/2026 na Praça Central, como parte da programação FESTA DAS CANOAS/2026, solicitado pela Secretaria de Turismo.
&#45;&#45;&#45; Inexigibilidade nº 054/2026  &#45;  Contrato nº 0099/2026 &#45;&#45;&#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>11000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;06</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0007022/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000022 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>23 &#45; Comércio e Serviços</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>695 &#45; Turismo</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0039 &#45; DESENVOLVIMENTO CULTURAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.183 &#45; REALIZAÇÃO E APOIO À FESTAS E EVENTOS </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903922000 &#45; EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>MV PRODUCOES E SERVICOS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>51.618.576/0001&#45;58</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2026</ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;03&#45;04</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;03&#45;04</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;06&#45;30</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>101 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso II</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a contratação de show artístico com a BANDA FÉ MAIOR para apresentação no dia 08/03/2026 na Praça Central, como parte da programação FESTA DAS CANOAS/2026, solicitado pela Secretaria de Turismo.
&#45;&#45;&#45; Inexigibilidade nº 052/2026  &#45;  Contrato nº 0095/2026 &#45;&#45;&#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>15000.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>188982</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001968/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;06</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0005465/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001968/2026</NRD_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000011 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.121 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909239000 &#45; SERVICOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.780.220/0001&#45;31</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>100 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a despesas com ÁGUA E ESGOTO no mês de Agosto/2025, solicitado pela Secretaria de Serviços Urbanos.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>12945.10</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>22543625</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>188985</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001970/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;06</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000886/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001970/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
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		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000016 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.149 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909300000 &#45; INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909312000 &#45; RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVENIOS</CNO_PLANO_CONTA>
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63 Pistolas semi&#45;automáticas, oriundo de emenda parlamentar do Senador Marcos do Val, conforme solicitação da Secretaria de Planejamento.
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63 Pistolas semi&#45;automáticas, oriundo de emenda parlamentar do Senador Marcos do Val, conforme solicitação da Secretaria de Planejamento.
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_PLANO_CONTA>33909312000 &#45; RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVENIOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>250100000000 &#45; OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA</NOM_PESSOA>
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		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>23 &#45; Comércio e Serviços</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>695 &#45; Turismo</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0039 &#45; DESENVOLVIMENTO CULTURAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.183 &#45; REALIZAÇÃO E APOIO À FESTAS E EVENTOS </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903922000 &#45; EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>EVENTS MACCHINA LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>07.408.129/0001&#45;82</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2025&#45;12&#45;29</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2025&#45;12&#45;29</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;12&#45;29</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Adesão a Registro de Preços</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente ao 1º Termo Aditivo de Valor de Contrato, sobre  locação de BANHEIROS QUÍMICOS para futuros eventos, solicitado pela Secretaria de Turismo.
&#45;&#45;&#45; PE nº 015/2025 (Pref. Venda Nova do Imigrante&#45;ES)  &#45;  ARP nº 044/2025  &#45;  Contrato nº 0209/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 7478/2026.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>9178.26</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>188971</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000739/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;05</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2021</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0060998/2021</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000739/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
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		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903978000 &#45; LIMPEZA E CONSERVACAO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>R. FRIGERIO TRANSPORTES E SERVICOS</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>12.897.364/0001&#45;03</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2021</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000056/2021</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2021&#45;07&#45;01</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2021&#45;07&#45;01</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;06&#45;25</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2021</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000009/2021</NRD_LICITACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global refferente ao 5º Termo Aditivo e 1º Termo Aditivo de Valor de Contrato, sobre despesas com SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO &#45; UPA, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.
&#45;&#45;&#45;  PP nº 009/2021  &#45;  Contrato nº 0056/2021 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 3916/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>49410.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>188975</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001961/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;05</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2023</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0043082/2023</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>1.029 &#45; CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>40000000000 &#45; DESPESAS DE CAPITAL</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>44000000000 &#45; INVESTIMENTOS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>44900000000 &#45; Aplicações Diretas</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>44905100000 &#45; OBRAS E INSTALAÇÕES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>44905191000 &#45; OBRAS EM ANDAMENTO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>257600000001 &#45; TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO &#45; FUNPAES</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>UNIVERSO VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.929.186/0001&#45;14</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Obras e Serviços de Engenharia</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000146/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2025&#45;09&#45;09</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2025&#45;09&#45;09</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;09&#45;03</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Concorrência</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Obras e Serviços de Engenharia</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2023</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000004/2023</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global refrente a contratação de empresa para obras de REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF MARIA DA GLÓRIA NUNES NEMER e CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; Concorrência nº 004/2023  &#45;  Contrato nº 0146/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 377/2026.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1111728.62</VLR_DOCUMENTO>
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		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>188974</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;05</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2024</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0039877/2024</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001960/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
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		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000016 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>06 &#45; Segurança Pública</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>153 &#45; Defesa Terrestre</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0042 &#45; SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>1.211 &#45; MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO NAS VIAS URBANAS E RURAIS E NOS PRÉDIOS PÚBL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904000000 &#45; SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO &#45; PESSOA JURÍDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904099000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TIC</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>AKLER SOLUTION LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>21.244.424/0001&#45;71</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2024</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000192/2024</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2024&#45;11&#45;19</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2024&#45;11&#45;19</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;11&#45;19</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2024</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000023/2024</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente a contratação de empresa para SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE UM SISTEMA INTEGRADO DE SEGURANÇA, VIGILÂNCIA VEICULAR E GESTÃO DE DETECÇÃO E RECONHECIMENTO FACIAL, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Defesa Social.
&#45;&#45;&#45; PE nº 023/2024  &#45;  ARP nº 262/2024  &#45;  Contrato nº 0192/2024 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 70699/2025.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>3994410.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>188973</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001959/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;05</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2024</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0039877/2024</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001959/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
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		<CNO_ORGAO>000016 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>06 &#45; Segurança Pública</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>153 &#45; Defesa Terrestre</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0042 &#45; SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>1.211 &#45; MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO NAS VIAS URBANAS E RURAIS E NOS PRÉDIOS PÚBL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909240000 &#45; SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO &#45; PESSOA JURÍDICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>AKLER SOLUTION LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>21.244.424/0001&#45;71</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2024</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000192/2024</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2024&#45;11&#45;19</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2024&#45;11&#45;19</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;11&#45;19</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2024</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000023/2024</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a contratação de empresa para SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE UM SISTEMA INTEGRADO DE SEGURANÇA, VIGILÂNCIA VEICULAR E GESTÃO DE DETECÇÃO E
RECONHECIMENTO FACIAL no mês de Dezembro/2025, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Defesa Social.
&#45;&#45;&#45; PE nº 023/2024  &#45;  ARP nº 262/2024  &#45;  Contrato nº 0192/2024 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 70699/2025.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>570630.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>188954</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo refrente a aquisição de CARNE SUINA (PERNIL SEM OSSO E SEM TOUCINHO EM CUBOS), solicitado pela Secretaria de Educação.
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&#45; Proc. nº 4608/2026 &#45; </HST_DOCUMENTO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo refrente a aquisição de CARNE SUINA (PERNIL SEM OSSO E SEM TOUCINHO EM CUBOS), solicitado pela Secretaria de Educação.
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		<NRD_PROCESSO>0036786/2025</NRD_PROCESSO>
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		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo refrente a aquisição de CARNE SUINA (PERNIL SEM OSSO E SEM TOUCINHO EM CUBOS), solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 027/2025  &#45;  ARP nº 049/2025  &#45;  Contrato nº 0078/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 4608/2026 &#45; </HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>306 &#45; Alimentação e Nutrição</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0025 &#45; NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</CNO_PROGRAMA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>255200000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</CNO_FONTE_RECURSO>
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&#45;&#45;&#45; PE nº 035/2025  &#45;  ARP nº 007/2026  &#45;  Contrato nº 0085/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 6476/2026 &#45; </HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>306 &#45; Alimentação e Nutrição</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0025 &#45; NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.041 &#45; MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR &#45; EJA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>255200000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo refrente a aquisição de ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, e IOGURTE INTEGRAL, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 035/2025  &#45;  ARP nº 007/2026  &#45;  Contrato nº 0085/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 6476/2026 &#45; </HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_PROGRAMA>0025 &#45; NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.039 &#45; MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR &#45; PRÉ ESCOLA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>255000000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<NOM_CONTRATO_TIPO>Compras</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2026</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000085/2026</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;03&#45;02</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;03&#45;02</DAT_CONTRATO_INICIO>
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		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo refrente a aquisição de ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, e IOGURTE INTEGRAL, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 035/2025  &#45;  ARP nº 007/2026  &#45;  Contrato nº 0085/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 6476/2026 &#45; </HST_DOCUMENTO>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>306 &#45; Alimentação e Nutrição</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0025 &#45; NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.038 &#45; MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR &#45; CRECHE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>255000000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>45.032.252/0001&#45;30</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;03&#45;02</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo refrente a aquisição de ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, e IOGURTE INTEGRAL, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 035/2025  &#45;  ARP nº 007/2026  &#45;  Contrato nº 0085/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 6476/2026 &#45; </HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>37719.40</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>255000000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>J.R.S ALIMENTOS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>45.032.252/0001&#45;30</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Compras</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2026</ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;03&#45;02</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;03&#45;02</DAT_CONTRATO_INICIO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo refrente a aquisição de ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, e IOGURTE INTEGRAL, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 035/2025  &#45;  ARP nº 007/2026  &#45;  Contrato nº 0085/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 6476/2026 &#45; </HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>203010.09</VLR_DOCUMENTO>
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		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000015 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</CNO_ORGAO>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.144 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903014000 &#45; MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>52.755.750/0001&#45;77</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor refrente a aquisição de BOLA OFICIAL DE FUTEBOL SOCIETY, solicitado pela Secretaria de Esporte.
&#45;&#45;&#45; PE nº 002/2025  &#45;  ARP nº 081/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 53099/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>7789.60</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000024 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>20 &#45; Agricultura</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>608 &#45; PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0007 &#45; INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>1.186 &#45; AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES, FERTILIZANTES, CALCÁRIO E INSUMOS PARA O SETOR AGROPECUÁRIOS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903200000 &#45; MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903210000 &#45; MERC.P/DOAÇÃO&#45;AGRIC.FAMILIAR&#45;PF&#45;COMPRA DIRETA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>AGROSHOW AGROPECUARIA LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>08.725.008/0001&#45;27</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
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		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor refrente a aquisição de ADUBO FERTILIZANTE SÓLIDO MISTO NPK, solicitado pela Secretaria de Agricultura.
&#45;&#45;&#45; PE nº 023/2025  &#45;  ARP nº   &#45;  104/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 1514/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>147000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>189003</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<NRD_DOCUMENTO>0000740/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;05</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0008098/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903928000 &#45; MULTAS INDEDUTIVEIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>12.157.728/0001&#45;00</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a MULTAS E JUROS de ressarcimento de despesas de pessoal requisitado de outro Ente no mês 02/2025 ( RAQUEL GALANTE FREIRE).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>74.84</VLR_DOCUMENTO>
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		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>188969</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<NRD_DOCUMENTO>0001957/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;05</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0007607/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001957/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000024 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.188 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES  DA SEMAG</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31909600000 &#45; RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31909602000 &#45; PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>02.254.666/0001&#45;00</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a ressarcimento de despesa de pessoal requisitado de outro Ente no exercicio de 2026. ( DOUGLAS MARQUES BRANDÃO)</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>80500.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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	<RECORD>
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		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>188946</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001945/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;05</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0007205/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001945/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
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		<CNO_ORGAO>000023 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>13 &#45; Cultura</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>392 &#45; DIFUSÃO CULTURAL</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0039 &#45; DESENVOLVIMENTO CULTURAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.185 &#45; APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, MOSTRAS CULTURAIS E ARTÍSTICAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903922000 &#45; EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>H L O PRODUCOES ARTISTICAS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>14.808.824/0001&#45;05</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2026</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000097/2026</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;03&#45;05</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;03&#45;05</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;10&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>101 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso II</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a contratação de show artístico com o CANTOR DIEGO LACER para apresentação no dia 05/03/2026 na Praça Central, como parte da programação FESTA DAS CANOAS/2026, solicitado pela Secretaria de Turismo.
&#45;&#45;&#45; Inexigibilidade nº 053/2026  &#45;  Contrato nº 0097/2026 &#45;&#45;&#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>20000.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>22543638</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>188943</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;05</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0007149/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001942/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000022 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>23 &#45; Comércio e Serviços</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>695 &#45; Turismo</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0039 &#45; DESENVOLVIMENTO CULTURAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.183 &#45; REALIZAÇÃO E APOIO À FESTAS E EVENTOS </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903922000 &#45; EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>49.861.679 ISABELA DE CASTRO CABRAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>49.861.679/0001&#45;00</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2026</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000091/2026</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;03&#45;04</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;03&#45;04</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;10&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>101 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso II</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a contratação de show artístico com o CANTOR ITALO CASTILHO para apresentação no dia 05/03/2026 na Praça Central, como parte da programação FESTA DAS CANOAS/2026, solicitado pela Secretaria de Turismo.
&#45;&#45;&#45; Inexigibilidade nº 049/2026  &#45;  Contrato nº 0091/2026 &#45;&#45;&#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>10000.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
	</RECORD>
	<RECORD>
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		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>188970</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001958/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;05</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0007133/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001958/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
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		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000022 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>23 &#45; Comércio e Serviços</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>695 &#45; Turismo</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0039 &#45; DESENVOLVIMENTO CULTURAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.183 &#45; REALIZAÇÃO E APOIO À FESTAS E EVENTOS </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903922000 &#45; EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ARINALDO TEIXEIRA MORAIS 00799463728</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>31.809.889/0001&#45;86</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2026</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000092/2026</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;03&#45;04</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;03&#45;04</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;10&#45;30</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>101 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso II</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a contratação de show artístico com o CANTOR ARY FERRAZ para apresentação na Praça Central no dia 05/03/2026 como parte da programação FESTA DAS CANOAS/2026, solicitado pela Secretaria de Turismo.
&#45;&#45;&#45; Inexigibilidade nº 050/2026  &#45;  Contrato nº 0092/2026 &#45;&#45;&#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>8000.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>22543658</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>188948</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000738/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;05</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0006486/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000738/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903950000 &#45; SERV.MEDICO&#45;HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SANTANNA LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>30.571.541/0006&#45;45</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2026</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000082FMS/2026</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;02&#45;26</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;02&#45;26</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade por Credenciamento/Chamada P?blica</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>56 &#45; Lei Nº 14.133/2021, Credenciamento, Art.79, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a contratação de empresa fornecedora de Exames Laboratoriais de Análises Clínicas, conforme soliciado pela SEMUS.
&#45;&#45;  Credenciamento nº 001/2026  &#45;  Contrato nº 082/2026 &#45;&#45;
Proc. 6486/2026</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>100000.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>22543637</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>188942</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001941/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;05</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0004003/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001941/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000010 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>241 &#45; ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.092 &#45; MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903953000 &#45; SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>CASA DE ACOLHIMENTO LUA E SOL LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>23.530.020/0002&#45;50</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2024</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000137/2024</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2024&#45;04&#45;25</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2024&#45;04&#45;25</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;04&#45;25</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>110 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso IV</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a contratação de empresa especializada no ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS DE AMBOS OS SEXOS no período de 01 a 31/01/2026 através de Termo de Ajuste de Contas (TAC), solicitado pela Secretaria de Assistência Social.
&#45;&#45;&#45; Inexigibilidade nº 0058/2024 &#45; Credenciamento nº 002/2024  &#45;  Contrato nº 0137/2024 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 57318/2025 &#45;
OBS:SEM COBERTURA DE EMPENHO PRÉVIO.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>74182.38</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>22543639</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>188944</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001943/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;05</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0001717/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001943/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000022 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>23 &#45; Comércio e Serviços</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>695 &#45; Turismo</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0039 &#45; DESENVOLVIMENTO CULTURAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.183 &#45; REALIZAÇÃO E APOIO À FESTAS E EVENTOS </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903922000 &#45; EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FLEQUALIZE PRODUCOES E EVENTOS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>12.106.533/0001&#45;31</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2026</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000088/2026</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;03&#45;03</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;03&#45;03</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;09&#45;30</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>101 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso II</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a contratação de show artístico com o CANTOR FLESH MARTINS para apresentação no dia 05/03/2026 na Praça Central, como parte da programação FESTA DAS CANOAS/2026, solicitado pela Secretaria de Turismo.
&#45;&#45;&#45; Inexigibilidade nº 017/2026  &#45;  Contrato nº 0088/2026 &#45;&#45;&#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>15000.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>22543663</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>188906</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001920/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;04</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0068665/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001920/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000007 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>331 &#45; Proteção e Benefícios ao Trabalhador</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.031 &#45; ALIMENTAÇÃO, CESTA NATALINA E TRANSPORTE DO SERVIDOR </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904900000 &#45; AUXILIO&#45;TRANSPORTE</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904999000 &#45; OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO&#45;TRANSPORTE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO CCI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>10.518.988/0001&#45;39</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2026</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000084/2026</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;02&#45;27</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;02&#45;27</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2027&#45;02&#45;27</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>100 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente a contratação de empresa para fornecimento de VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; Inexigibilidade nº 047/2026  &#45;  Contrato nº 084/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 68665/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>367896.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>22543678</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>188921</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001935/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;04</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2024</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0067339/2024</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001935/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000007 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0010 &#45; MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.027 &#45; PROGRAMA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909239000 &#45; SERVICOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>08.114.492/0001&#45;58</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000075/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2025&#45;04&#45;09</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2025&#45;04&#45;09</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2027&#45;04&#45;10</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a prestação de serviços de engenharia de segurança e medicina do trabalho e realização de exames laboratoriais no mês de novembro/2025 &#45; NF nº 5930/2025, solicitado pela Secretaria de Administração.
&#45;&#45;&#45; P.E nº 010/202 (Consórcio Públ. da Região Norte do ES) &#45; ARP nº 072/2024 &#45; Contrato nº 0075/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 69684/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1498.30</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
	</RECORD>
	<RECORD>
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		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
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		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>83505</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>30</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Anulação</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000020/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;04</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2021</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0052696/2021</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000126/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>365 &#45; Educação Infantil</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0021 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.050 &#45; MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL &#45; CRECHE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903917000 &#45; MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>155000000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>GIOVANA PENHA SCANDIANI SOAVE</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>05.034.791/0001&#45;94</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2022</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000074/2022</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2022&#45;02&#45;03</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2022&#45;02&#45;03</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Registro de Preços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2021</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000017/2021</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor anulado para adequação orçamentária, conforme solicitação da Secretaria de Educação &#45; Proc. nº 7393/2026.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>&#45;6769.19</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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	<RECORD>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>188915</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001929/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;04</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2024</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0031923/2024</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001929/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000015 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.144 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903014000 &#45; MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>GERACAO Y DE RESENDE COMERCIO LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>03.526.560/0001&#45;72</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000072/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000002/2025</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor refrente a aquisição de BOLA OFICIAL DE VOLEI, BOMBA DE AR, CONE DE SINALIZAÇÃO ESPORTIVA e PRATO PARA MARCAÇÃO, solicitado pela Secretaria de Esporte.
&#45;&#45;&#45; PE nº 002/2025  &#45;  ARP nº 072/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 53101/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1883.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>188914</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001928/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;04</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2024</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0031923/2024</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001928/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000015 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.144 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903014000 &#45; MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>100 SPORTS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.761.115/0001&#45;80</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000068/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000002/2025</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor refrente a aquisição de REDE PARA FUTVOLEI, solicitado pela Secretaria de Esporte.
&#45;&#45;&#45; PE nº 002/2025  &#45;  ARP nº 068/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 53100/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>447.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>188913</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001927/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;04</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2024</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0031923/2024</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001927/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000015 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.144 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903014000 &#45; MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>PLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>34.386.298/0001&#45;31</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor refrente a aquisição de FITA PARA MARCAÇÃO OFICIAL DE VOLEI DE PRAIA e CONJUNTO DE SLACKLINE, solicitado pela Secretaria de Esporte.
&#45;&#45;&#45; PE nº 002/2025  &#45;  ARP nº 076/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 53096/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>383.20</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.144 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>CRR COMERCIO VAREJ.DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>08.036.852/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor refrente a aquisição de BOLAS OFICIAIS DE FUTEBOL DE CAMPO, DE FUTSAL, DE VOLEI, DE HANDEBOL, REDE PARA FUTEBOL DE CAMPO e COLETE ESPORTIVO, solicitado pela Secretaria de Esporte.
&#45;&#45;&#45; PE nº 002/2025  &#45;  ARP nº 071/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 53102/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor refrente a aquisição de FITA PARA MARCAÇÃO OFICIAL DE FUTEBOL DE AREIA, solicitado pela Secretaria de Esporte.
&#45;&#45;&#45; PE nº 002/2025  &#45;  ARP nº 078/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 53097/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.144 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor refrente a aquisição de BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO E DE BEACH SOCCER, solicitado pela Secretaria de Esporte.
&#45;&#45;&#45; PE nº 002/2025  &#45;  ARP nº 080/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 53098/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2984.40</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
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		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2024</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0031923/2024</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000015 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.144 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903014000 &#45; MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>JM MIX SOLUTIONS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>58.209.962/0001&#45;35</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000002/2025</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor refrente a aquisição de CONE PARA SINALIZAÇÃO, solicitado pela Secretaria de Esporte.
&#45;&#45;&#45; PE nº 002/2025  &#45;  ARP nº 074/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 53094/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>634.50</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
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	<RECORD>
		<id>22543665</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>188908</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
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		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
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		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000012 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>15 &#45; Urbanismo</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>752 &#45; Energia Elétrica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0016 &#45; MELHORIA DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.176 &#45; TERCEIRIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIAS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>175100000000 &#45; RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA &#45; COSIP</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>PEIXOTO CONSTRUCOES LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>50.723.065/0001&#45;33</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor refrente a aquisição de CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE, LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 400W, LUMINÁRIA PÚBLICA SOLAR LED 350W e 450W, solicitado pela Secretaria de Obras.
&#45;&#45;&#45; PE nº 024/2025  &#45;  ARP nº 096/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 5844/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>105906.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>188907</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;04</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0026601/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000012 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>15 &#45; Urbanismo</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>752 &#45; Energia Elétrica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0016 &#45; MELHORIA DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.176 &#45; TERCEIRIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIAS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903026000 &#45; MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>175100000000 &#45; RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA &#45; COSIP</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FERRAGENS MIMOSO LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>11.181.135/0001&#45;17</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000092/2025</NRD_CONTRATO>
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		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor refrente a aquisição de BRAÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA, solicitado pela Secretaria de Obras.
&#45;&#45;&#45; PE nº 024/2025  &#45;  ARP nº 092/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 5845/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>23170.20</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>188922</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001936/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;04</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0013538/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000024 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>20 &#45; Agricultura</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>608 &#45; PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0007 &#45; INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>1.186 &#45; AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES, FERTILIZANTES, CALCÁRIO E INSUMOS PARA O SETOR AGROPECUÁRIOS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903200000 &#45; MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903210000 &#45; MERC.P/DOAÇÃO&#45;AGRIC.FAMILIAR&#45;PF&#45;COMPRA DIRETA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>AGROSOLO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>24.113.132/0001&#45;98</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000105/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor refrente a aquisição de ADUBO FERTILIZANTE SÓLIDO MISTO, solicitado pela Secretaria de Agricultura.
&#45;&#45;&#45; PE nº 023/2025  &#45;  ARP nº 105/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 1513/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>668700.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>188927</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;04</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31909600000 &#45; RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31909602000 &#45; PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>10.427.499/0001&#45;71</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a pessoal requisitado de outros entes no exercicio de 2026( PRISCILA DE DEUS LEMOS).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>100000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>188919</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001933/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;04</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0006041/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001933/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>LUIZ CARLOS FERREIRA LIMA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>005.356.417&#45;02</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>JORGE LUIZ BENEVIDES DE OLIVEIRA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>126.643.967&#45;65</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<CNO_PLANO_CONTA>33909239000 &#45; SERVICOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.780.220/0001&#45;31</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>365 &#45; Educação Infantil</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0021 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.051 &#45; MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL &#45; PRÉ ESCOLA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909239000 &#45; SERVICOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.780.220/0001&#45;31</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>100 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a despesas com ÁGUA ESGOTO no ano de 2025, solicitado pela Secretaria de Educação.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>4470.47</VLR_DOCUMENTO>
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		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>189002</SEQ_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;04</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0005827/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.047 &#45; MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909239000 &#45; SERVICOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.780.220/0001&#45;31</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>100 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a despesas com ÁGUA E ESGOTO no período de Julho a Dezembro/2025, da Secretaria de Educação.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>15083.77</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>365 &#45; Educação Infantil</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0021 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.051 &#45; MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL &#45; PRÉ ESCOLA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909239000 &#45; SERVICOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>254000300000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; 30%</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.780.220/0001&#45;31</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>100 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a despesas com ÁGUA E ESGOTO no período de Julho a Dezembro/2025, da Secretaria de Educação.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>6311.53</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>123 &#45; Administração Financeira</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.023 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<CNO_PLANO_CONTA>33909302000 &#45; RESTITUIÇÕES</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SANDRA LUCIANA PERIN</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>027.816.107&#45;39</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
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		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a RESTITUIÇÃO DE IPTU pago em duplicidade do ano de 2023, conforme solicitação da Secretaria de Finanças.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>340.19</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;04</DAT_DOCUMENTO>
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		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
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		<CNO_ORGAO>000006 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>123 &#45; Administração Financeira</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.023 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909300000 &#45; INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909302000 &#45; RESTITUIÇÕES</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>MARA CRISTINA HANTHEQUESTE MORAES </NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>008.157.877&#45;66</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a restituição de IPTU exercicio 2025 pago em duplicidado, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Finanças.
</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>435.23</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>83504</SEQ_DOCUMENTO>
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		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000019/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;04</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0004003/2026</NRD_PROCESSO>
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		<CNO_ORGAO>000010 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>241 &#45; ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.092 &#45; MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903953000 &#45; SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>266000000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL &#45; FNAS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>CASA DE ACOLHIMENTO LUA E SOL LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>23.530.020/0002&#45;50</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2024</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000137/2024</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2024&#45;04&#45;25</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2024&#45;04&#45;25</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;04&#45;25</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>110 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso IV</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor anulado conforme solicitação da Secretaria de Assistência Social &#45; Proc. nº 4003/2026.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>&#45;74182.38</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>188926</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000736/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;04</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0003864/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000736/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904000000 &#45; SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO &#45; PESSOA JURÍDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904006000 &#45; LOCACAO DE SOFTWARE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>E&amp;L PRODUCOES DE SOFTWARE</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>39.781.752/0001&#45;72</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a contratação de empresa para concessão de Licença de Uso de Softwares de Gestão Pública, incluindo os serviços de instalação, implantação, migração, adequação, treinamento, customização, atualização tecnológica, manutenção, suporte e assistência técnica presencial e remota, constituindo um Sistema Integrado de Gestão Pública, no mês de Janeiro/2026 &#45; NF nº 163645, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; Pregão 0077/19 (PMM) &#45;  Contrato nº 0009/2020 &#45;&#45;&#45;
PROCESSO &#45; 3864/2026
OBS.: CONTRATO VENCIDO EM 30/06/2025.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>3480.33</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>22543673</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>188916</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001930/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;04</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0001112/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001930/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000006 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>123 &#45; Administração Financeira</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.023 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909240000 &#45; SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO &#45; PESSOA JURÍDICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>E&amp;L PRODUCOES DE SOFTWARE</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>39.781.752/0001&#45;72</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a despesas efetuadas no mês de dezembro/2026 sem cobertura contratual &#45; NF nº 162999,  através de TAC (Termo de Ajuste de Contas) sobre concessão de Licença de Uso de Softwares de Gestão Pública, incluindo os serviços de instalação, implantação, migração, adequação, treinamento, customização, atualização tecnológica, manutenção, suporte e assistência técnica presencial e remota, constituindo um Sistema Integrado de Gestão Pública, solicitado pela Secretaria de Finanças.
&#45;&#45;&#45; Pregão nº 077/2019  &#45;  Contrato nº 0199/2020 &#45;&#45;&#45; 
OBS.: CONTRATO VENCIDO EM 30/06/2025.
&#45; Proc. nº 66897/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>18447.69</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>22543686</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>188871</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001901/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;03</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2022</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0057191/2022</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001901/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000018 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>26 &#45; Transporte</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>782 &#45; Transporte Rodoviário</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0044 &#45; GESTÃO ESTRATÉGICA DE TRANSPORTES</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.165 &#45; GESTÃO DA FROTA MUNICIPAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903919000 &#45; MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>QFROTAS SISTEMAS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>44.220.921/0001&#45;35</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2023</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000229/2023</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2023&#45;05&#45;16</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2023&#45;05&#45;16</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2027&#45;05&#45;17</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2023</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000005/2023</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente ao 4º Termo Aditivo e 2º Termo Aditivo de Valor de Contrato, sobre contratação de empresa para SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL PARA VEÍCULOS, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 005/2023 &#45;  Contrato nº 0229/2023 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 3857/2026.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>471347.66</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>22543704</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>188905</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001919/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;03</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0032454/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001919/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>306 &#45; Alimentação e Nutrição</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0025 &#45; NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.042 &#45; MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR &#45; AEE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>255200000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>A SOLUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>60.162.670/0001&#45;36</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Compras</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2026</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000081/2026</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;02&#45;25</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;02&#45;25</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000035/2025</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo refrente a aquisição de BISCOITO DOCE  TIPO MAISENA, CHIMICHURRI SEM PIMENTA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LOURO EM FOLHA e ORÉGANO, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 035/2025  &#45;  ARP nº ARP nº 003/2026  &#45;  Contrato nº 0081/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 5115/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1352.50</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>22543703</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>188890</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001918/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;03</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0032454/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001918/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>306 &#45; Alimentação e Nutrição</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0025 &#45; NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.041 &#45; MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR &#45; EJA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>255200000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>A SOLUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>60.162.670/0001&#45;36</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Compras</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2026</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000081/2026</NRD_CONTRATO>
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&#45;&#45;&#45; PE nº 035/2025  &#45;  ARP nº ARP nº 003/2026  &#45;  Contrato nº 0081/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 5115/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo refrente a aquisição de BISCOITO DOCE  TIPO MAISENA, CHIMICHURRI SEM PIMENTA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LOURO EM FOLHA e ORÉGANO, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 035/2025  &#45;  ARP nº ARP nº 003/2026  &#45;  Contrato nº 0081/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 5115/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>255200000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo refrente a aquisição de BISCOITO DOCE  TIPO MAISENA, CHIMICHURRI SEM PIMENTA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LOURO EM FOLHA e ORÉGANO, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 035/2025  &#45;  ARP nº ARP nº 003/2026  &#45;  Contrato nº 0081/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 5115/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.040 &#45; MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR &#45; ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>255200000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>A SOLUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>60.162.670/0001&#45;36</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo refrente a aquisição de BISCOITO DOCE  TIPO MAISENA, CHIMICHURRI SEM PIMENTA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LOURO EM FOLHA e ORÉGANO, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 035/2025  &#45;  ARP nº ARP nº 003/2026  &#45;  Contrato nº 0081/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 5115/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>47296.20</VLR_DOCUMENTO>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<SEQ_DOCUMENTO>188884</SEQ_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>121 &#45; Planejamento e Orçamento</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0006 &#45; DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DO PLANEJAMENTO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>1.009 &#45; MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909250000 &#45; MULTAS E JUROS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>100 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a JUROS/MULTAS INDEDUTÍVEIS sobre serviços de ENERGIA ELÉTRICA dp prédio Arunas no exercício 2025, solicitado pela Secretaria de Planejamento.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>8.11</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>1.009 &#45; MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a JUROS/MULTAS INDEDUTÍVEIS, sobre serviços de ENERGIA ELÉTRICA do prédio Arunas, solicitado pela Secretaria de Planejamento.</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>121 &#45; Planejamento e Orçamento</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0006 &#45; DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DO PLANEJAMENTO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>1.009 &#45; MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A</NOM_PESSOA>
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		<SEQ_DOCUMENTO>188872</SEQ_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31909600000 &#45; RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31909602000 &#45; PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000250000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.165.554/0004&#45;48</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a ressarcimento de despesa de pessoal requisitado de outro Ente no exercicio de 2026.(RENATA RIGONI FERREIRA ARANHA).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>87000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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		<id>22543689</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>188874</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001904/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;03</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0003692/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31909600000 &#45; RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000250000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_PESSOA>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a ressarcimento de despesa de pessoal requisitado de outro Ente no exercicio de 2026.(TARCIANA SALES SANTOS).</HST_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31909600000 &#45; RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31909602000 &#45; PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000250000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.165.588/0001&#45;90</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a ressarcimento de despesa de pessoal requisitado de outro Ente no exercicio de 2026.(ANA CRISTINA LYRIO RANGEL).</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.047 &#45; MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909250000 &#45; MULTAS E JUROS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ></NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>100 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>Complemento do empenho nº 1228/2026 referente a JUROS/MULTAS INDmuEDUTÍVEIS nos meses de novembro e dezembro/2025, sobre serviços de ENERGIA ELÉTRICA, solicitado pela Secretaria de Educação.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>82.66</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;03</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31909600000 &#45; RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31909602000 &#45; PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000250000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SEDU</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.080.563/0001&#45;93</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a ressarcimento de despesa de pessoal requisitado de outro Ente no exercicio de 2026.(ROSEMERE REBOLO BARBOSA).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>66000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001908/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;03</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002280/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001908/2026</NRD_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31909600000 &#45; RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31909602000 &#45; PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000250000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SEDU</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.080.563/0001&#45;93</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a ressarcimento de despesa de pessoal requisitado de outro Ente no exercicio de 2026.(ELAINE CRISTINA GARCIA ALVES).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>69000.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
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	</RECORD>
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		<id>22543698</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
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		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<CNO_PLANO_CONTA>31909296000 &#45; RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000250000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31909600000 &#45; RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31909602000 &#45; PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000250000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.165.588/0001&#45;90</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a ressarcimento de despesa de pessoal requisitado de outro Ente no exercicio de 2026.(VANESSA ZUQUI GUIMARÃES).</HST_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>LUIZ CARLOS FERREIRA LIMA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>005.356.417&#45;02</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM&#45;ES no dia 03/03/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Educação.
OBJETIVO DA VIAGEM: Conduzir técnicos da Secretaria para participarem de treinamento.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>100.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>188860</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001890/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;02</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0CCZ642/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>WILLIAN CARVALHO GONÇALVES</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>139.795.497&#45;39</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM&#45;ES no dia 03/03/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Educação.
OBJETIVO DA VIAGEM: participação em reunião/formação técnica do Censo Escolar.</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM&#45;ES no dia 03/03/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Educação.
OBJETIVO DA VIAGEM: participação em reunião/formação técnica do Censo Escolar.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>150.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>153 &#45; Defesa Terrestre</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0042 &#45; SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.152 &#45; MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, AGENTES DE TRÂNSITO E GUARDA VIDAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a trinta diárias sem pernoite para viagens a VILA VELHA&#45;ES nos dias 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11; 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 27, 28, 29, 30 e 31/03/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Defesa Social.
OBJETIVO DA VIAGEM: participar de CURSO PROFISSIONAL E INSTITUCIONAL DE FORMAÇÃO COM ARMAMENTO E TIRO (CAT) realizado sob a coordenação da Guarda Civil Municipal do município de Vila Velha/ES.</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>153 &#45; Defesa Terrestre</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0042 &#45; SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.152 &#45; MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, AGENTES DE TRÂNSITO E GUARDA VIDAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a trinta diárias sem pernoite para viagens a VILA VELHA&#45;ES nos dias 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11; 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 27, 28, 29, 30 e 31/03/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Defesa Social.
OBJETIVO DA VIAGEM: participar de CURSO PROFISSIONAL E INSTITUCIONAL DE FORMAÇÃO COM ARMAMENTO E TIRO (CAT) realizado sob a coordenação da Guarda Civil Municipal do município de Vila Velha/ES.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>3000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.002 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SAMIRA ALMEIDA DA SILVA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>174.461.697&#45;37</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a VITÓRIA&#45;ES no dia 02/03/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Governo.
OBJETIVO DA VIAGEM: Acompanhar o Secretário Municipal de Agricultura para entrega pela SEAG de um
Trator Agrícola Cabinado 75cv. </HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>200.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<SEQ_DOCUMENTO>188865</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;02</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<NRD_EMPENHO>0001895/2026</NRD_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000018 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</CNO_ORGAO>
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		<CNO_FUNCAO>26 &#45; Transporte</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>782 &#45; Transporte Rodoviário</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0044 &#45; GESTÃO ESTRATÉGICA DE TRANSPORTES</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.165 &#45; GESTÃO DA FROTA MUNICIPAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909239000 &#45; SERVICOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>QFROTAS SISTEMAS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>44.220.921/0001&#45;35</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2023</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000229/2023</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2023&#45;05&#45;16</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2023&#45;05&#45;16</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2027&#45;05&#45;17</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a contratação de empresa para SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL PARA VEÍCULOS no mês de Dezembo/2025, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 005/2023 &#45;  Contrato nº 0229/2023 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 5788/2026.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>118541.99</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>188856</SEQ_DOCUMENTO>
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		<ANO_PROCESSO>2024</ANO_PROCESSO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000016 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_ORGAO>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.149 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909239000 &#45; SERVICOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>A. MENEZES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.176.296/0002&#45;33</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>111 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso V</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a LOCAÇÃO DE IMÓVEL &#45; BASE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, no exercício de 2025, através de Termo de Ajuste de Contas (TAC), solicitado pela Secretaria de Defesa Social.
OBS.: SEM COBERTURA CONTRATUAL.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>229634.52</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;02</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>306 &#45; Alimentação e Nutrição</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.042 &#45; MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR &#45; AEE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>155200000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>DISTRIBUIDORA CENTRO SUL LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>06.190.976/0001&#45;50</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Compras</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2026</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000079/2026</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;02&#45;25</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;02&#45;25</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo refrente a aquisição de CARNE DE FRANGO (FILÉ DE COXA E SOBRECOXA) e CARNE BOVINA (PATINHO&#45;BIFE), solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 027/2025  &#45;  ARP nº 050/2025  &#45;  Contrato nº 0079/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 3815/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>13182.80</VLR_DOCUMENTO>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>188869</SEQ_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;02</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>306 &#45; Alimentação e Nutrição</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0025 &#45; NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.041 &#45; MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR &#45; EJA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>155200000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>DISTRIBUIDORA CENTRO SUL LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>06.190.976/0001&#45;50</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Compras</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2026</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000079/2026</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;02&#45;25</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;02&#45;25</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo refrente a aquisição de CARNE DE FRANGO (FILÉ DE COXA E SOBRECOXA) e CARNE BOVINA (PATINHO&#45;BIFE), solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 027/2025  &#45;  ARP nº 050/2025  &#45;  Contrato nº 0079/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 3815/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>306 &#45; Alimentação e Nutrição</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0025 &#45; NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.040 &#45; MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR &#45; ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>155200000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>DISTRIBUIDORA CENTRO SUL LTDA</NOM_PESSOA>
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		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000027/2025</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo refrente a aquisição de CARNE DE FRANGO (FILÉ DE COXA E SOBRECOXA) e CARNE BOVINA (PATINHO&#45;BIFE), solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 027/2025  &#45;  ARP nº 050/2025  &#45;  Contrato nº 0079/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 3815/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>447879.59</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>306 &#45; Alimentação e Nutrição</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0025 &#45; NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.039 &#45; MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR &#45; PRÉ ESCOLA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>155200000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>DISTRIBUIDORA CENTRO SUL LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>06.190.976/0001&#45;50</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Compras</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2026</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000079/2026</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;02&#45;25</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;02&#45;25</DAT_CONTRATO_INICIO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000027/2025</NRD_LICITACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo refrente a aquisição de CARNE DE FRANGO (FILÉ DE COXA E SOBRECOXA) e CARNE BOVINA (PATINHO&#45;BIFE), solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 027/2025  &#45;  ARP nº 050/2025  &#45;  Contrato nº 0079/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 3815/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>306 &#45; Alimentação e Nutrição</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0025 &#45; NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.038 &#45; MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR &#45; CRECHE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>155200000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>DISTRIBUIDORA CENTRO SUL LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>06.190.976/0001&#45;50</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Compras</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2026</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000079/2026</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;02&#45;25</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;02&#45;25</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000027/2025</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo refrente a aquisição de CARNE DE FRANGO (FILÉ DE COXA E SOBRECOXA) e CARNE BOVINA (PATINHO&#45;BIFE), solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 027/2025  &#45;  ARP nº 050/2025  &#45;  Contrato nº 0079/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 3815/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>85688.20</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.219 &#45; MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909292000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>255000000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>07.628.070/0001&#45;38</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000073/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000002/2025</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
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		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor refrente a aquisição de COLCHONETE GINÁSTICA no exercício de 2025, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 002/2025  &#45;  ARP nº 073/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 6042/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>19812.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>22543706</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>188857</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001887/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;02</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0004887/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001887/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
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		<CNO_ORGAO>000006 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>123 &#45; Administração Financeira</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.023 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903940000 &#45; SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ITILH &#45; INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INOVAÇÃO LUZIA HOLZ</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>09.193.602/0001&#45;87</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>107 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso III, alinea f</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a inscrição das Contadoras Giovana Fabre da Silva e Simoni Monti Cavalini no Workshop BOAS PRÁTICAS EM AÇÕES, nos dias 03, 04 e 05/03/2026, solicitado pela Secretaria de Finanças.
&#45; Inexigibilidade nº 048/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>700.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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	<RECORD>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>00X90F8/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001854/2026</NRD_EMPENHO>
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		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000010 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.088 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>REGIS DUARTE PORTO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>098.229.047&#45;03</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a VITÓRIA&#45;ES no dia 02/03/2026, solicitado pela Secretaria de Assistência Social.
OBJETIVO DA VIAGEM: Participar reunião com o Subsecretário André Pessoa, na Subsecretaria de Trabalho do Estado – SETADES.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>150.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<NRD_PROCESSO>00P84JM/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000006 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>123 &#45; Administração Financeira</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.023 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150100000000 &#45; OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ELIZEU MACHADO ESTEVAO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>575.645.407&#45;10</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a duas diárias sem pernoite para viagens a DOMINGOS MARTINS&#45;ES nos dias 03 e 05/03/2026, solicitado pela Secretaria de Finanças.
OBJETIVO DA VIAGEM: Acompanhar Contadoras Municipais que irão Participar do Workshop “Boas Práticas em Ação&quot;.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>300.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>188820</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;27</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>00H1FGW/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000010 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.088 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FLAVIO ALTOE FONTES</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>135.132.857&#45;36</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a VITÓRIA&#45;ES no dia 02/03/2026, solicitado pela Secretaria de Assistência Social.
OBJETIVO DA VIAGEM: Participar reunião com o Subsecretário André Pessoa, na Subsecretaria de Trabalho do Estado – SETADES.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>150.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>188837</SEQ_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;27</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>00GG8VW/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001872/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000024 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.188 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES  DA SEMAG</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ADRIEDSON BRANDÃO LEAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>146.234.587&#45;50</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a SERRA&#45;ES no dia 02/03/2026, solicitado pela Secretaria de Agricultura.
OBJETIVO DA VIAGEM: retirada de um Trator destinado à Secretaria, por meio de recursos de doação da SEAG.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>200.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>188815</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
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		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>006PRNT/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000024 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.188 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES  DA SEMAG</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>DOUGLAS MARQUES BRANDAO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>118.343.487&#45;14</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a SERRA&#45;ES no dia 02/03/2026, solicitado pela Secretaria de Agricultura.
OBJETIVO DA VIAGEM: Acompanhar o Secretário na entrega e retirada de um Trator destinado à Secretaria, por meio de recursos de doação da SEAG.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>200.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<SEQ_DOCUMENTO>188836</SEQ_DOCUMENTO>
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		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>365 &#45; Educação Infantil</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0021 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.050 &#45; MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL &#45; CRECHE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>154200700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.979.036/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; CONTRATO&#45; EDUCACAO INFANTIL CRECHE DEMAIS PROFISSI&#45;CONTRATADO ( &#45; COMPLEMENTAR GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>462.06</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<NRD_DOCUMENTO>0001870/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;27</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0007427/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001870/2026</NRD_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.047 &#45; MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>154000700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.979.036/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; CONTRATO&#45; ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTERIO&#45;CONTRATADO ( &#45; COMPLEMENTAR GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2933.08</VLR_DOCUMENTO>
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		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>365 &#45; Educação Infantil</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0021 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.050 &#45; MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL &#45; CRECHE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>154200700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL CRECHE&#45; DEMAIS PROFISSIONAIS CONTRATADOS</NOM_PESSOA>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; CONTRATO&#45; EDUCACAO INFANTIL CRECHE DEMAIS PROFISSI&#45;CONTRATADO ( &#45; COMPLEMENTAR GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2568.76</VLR_DOCUMENTO>
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		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
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		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001868/2026</NRD_DOCUMENTO>
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		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0007427/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31900400000 &#45; CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31900401000 &#45; SALARIO CONTRATO TEMPORARIO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>154000700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL&#45; PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO CONTRATADOS</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; CONTRATO&#45; EDUCACAO INFANTIL CRECHE DEMAIS PROFISSI&#45;CONTRATADO ( &#45; COMPLEMENTAR AUXILIO ALIMENTACAO.).</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.219 &#45; MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>15460070000 &#45; TRANTRANSFERÊNIAS DO FUNDEB &#45; COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO &#45; ETI &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; PROETI &#45; EFETIVOS MAGITERIO&#45;ESTATUTARIO ( &#45; COMPLEMENTAR GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.088 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; CONTRATO &#45; ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO TRABALHO&#45;CONTRATADO ( &#45; COMPLEMENTAR GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000250000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.979.036/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; MDE&#45; SECRETARIA DE EDUCACAO &#45; APOIO ADMIN (BES)&#45;ESTATUTARIO ( &#45; COMPLEMENTAR GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>78.95</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>188748</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001845/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;27</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0007171/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001845/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>365 &#45; Educação Infantil</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0021 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.050 &#45; MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL &#45; CRECHE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>154000700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.979.036/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; FUNDEB 40 &#45;EDUCACAO INFANTIL CRECHE DEMAIS SECRET&#45;ESTATUTARIO ( &#45; COMPLEMENTAR GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>365 &#45; Educação Infantil</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.047 &#45; MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>154000700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.979.036/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; CONTRATO&#45; ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTERIO&#45;CONTRATADO ( &#45; COMPLEMENTAR GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>5087.56</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>188743</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;27</DAT_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.047 &#45; MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>154000700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.979.036/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
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		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; CONTRATO&#45; ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS PROFISSIONAIS&#45;CONTRATADO ( &#45; COMPLEMENTAR GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1761.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.162 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.979.036/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; SECRETARIA DE TRANSPORTE&#45;ESTATUTARIO ( &#45; COMPLEMENTAR GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>202.21</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000010 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ORGAO>
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		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.088 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.979.036/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; MANUT DA CASA DE PASSAGEM  ( &#45; COMPLEMENTAR GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>38.49</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<CNO_ORGAO>000010 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>243 &#45; ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0032 &#45; PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA </CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.217 &#45; MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ &#45; 1ª NFÂNCIA NO SUAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.979.036/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; ASSIST. SOCIAL &#45; CRIANCA FELIZ&#45;ESTATUTARIO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>504.47</VLR_DOCUMENTO>
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		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>188739</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;27</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0007171/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.188 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES  DA SEMAG</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.979.036/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; CEDIDOS (CEDENTE) AGRICULTURA&#45;ESTATUTARIO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>803.99</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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		<id>22543834</id>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.088 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.979.036/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000250000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; CEDIDOS (CEDENTE) EDUCACAO&#45;ESTATUTARIO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
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		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
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		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
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		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.219 &#45; MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>15460070000 &#45; TRANTRANSFERÊNIAS DO FUNDEB &#45; COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO &#45; ETI &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.979.036/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; PROETI &#45; EFETIVOS DEMAIS PROFISSIONAIS&#45;ESTATUTARIO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>4551.21</VLR_DOCUMENTO>
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		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>188734</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001831/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;27</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0007171/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001831/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.219 &#45; MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>154000700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; PROETI &#45; CONTRATADOS DEMAIS PROFISSIONAIS&#45;CONTRATADO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>15460070000 &#45; TRANTRANSFERÊNIAS DO FUNDEB &#45; COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO &#45; ETI &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.979.036/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; PROETI &#45; EFETIVOS MAGITERIO&#45;ESTATUTARIO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>22244.03</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.219 &#45; MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>154000700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.979.036/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; PROETI &#45; CONTRATADOS MAGISTERIO&#45;CONTRATADO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>13736.68</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000010 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ORGAO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.088 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.979.036/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; CONTRATADOS &#45; ASSIST. SOCIAL &#45; CADASTRO UNICO&#45;CONTRATADO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>577.63</VLR_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;27</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0007171/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE INTERIOR</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.199 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE INTERIOR</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.979.036/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E INTERIOR&#45;COMISSIONADO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1720.15</VLR_DOCUMENTO>
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		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>188729</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; SECRETARIA DE CULTURA E PATRIMONIO HISTORICO&#45;ESTATUTARIO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>154200700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; CONTRATADOS&#45; EDUC INF CRECHE DEMAIS PROFISSIO &#45; BB&#45;CONTRATADO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>11295.26</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.047 &#45; MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>154000700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.979.036/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; CONTRATADOS &#45; ENS FUND DEMAIS PROFISSIONAIS&#45; BB&#45;CONTRATADO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000010 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.088 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; CONTRATO &#45; ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO TRABALHO&#45;CONTRATADO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2911.17</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>121 &#45; Planejamento e Orçamento</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0006 &#45; DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DO PLANEJAMENTO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>1.009 &#45; MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.979.036/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; SALA DO EMPREENDEDOR&#45;ESTATUTARIO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>458.44</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>188720</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001817/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;27</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0007171/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>06 &#45; Segurança Pública</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>153 &#45; Defesa Terrestre</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0042 &#45; SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.152 &#45; MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, AGENTES DE TRÂNSITO E GUARDA VIDAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; GUARDA VIDAS&#45;ESTATUTARIO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000250000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; MDE&#45; SECRETARIA DE EDUCACAO &#45; APOIO ADMIN (BES)&#45;ESTATUTARIO CEDIDO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; MDE&#45; SECRETARIA DE EDUCACAO &#45; APOIO ADMIN (BES)&#45;CONTRATADO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;27</DAT_DOCUMENTO>
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		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
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		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; FUNDEB 60&#45; EJA MAGISTERIO&#45;ESTATUTARIO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; FUNDEB 60&#45; EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOLA MAGISTERIO&#45;ESTATUTARIO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>365 &#45; Educação Infantil</CNO_SUBFUNCAO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; FUNDEB 60&#45; EDUCACAO INFANTIL CRECHE MAGISTERIO&#45;ESTATUTARIO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.047 &#45; MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>154000700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.979.036/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; FUNDEB 60&#45; ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTERIO&#45;ESTATUTARIO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>279502.91</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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		<id>22543807</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
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		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<SEQ_DOCUMENTO>188711</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;27</DAT_DOCUMENTO>
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		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>365 &#45; Educação Infantil</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0021 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL</CNO_PROGRAMA>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; FUNDEB 40&#45; EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOL DEMAIS PROF&#45;ESTATUTARIO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>365 &#45; Educação Infantil</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0021 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.050 &#45; MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL &#45; CRECHE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>154000700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; FUNDEB 40 &#45;EDUCACAO INFANTIL CRECHE DEMAIS SECRET&#45;ESTATUTARIO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.047 &#45; MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>154000700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; FUNDEB 40&#45; ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS PROFISSIONAIS&#45;ESTATUTARIO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
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		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000250000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; MDE&#45; SECRETARIA DE EDUCACAO &#45; APOIO ADMINISTRATIVO&#45;ESTATUTARIO CEDIDO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>523.60</VLR_DOCUMENTO>
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		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>188707</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;27</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0007171/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.979.036/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; MDE&#45; SECRETARIA DE EDUCACAO &#45; APOIO ADMINISTRATIVO&#45;CONTRATADO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>282.44</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000250000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.152 &#45; MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, AGENTES DE TRÂNSITO E GUARDA VIDAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; CONTRATO&#45; GUARDA VIDAS&#45;CONTRATADO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.050 &#45; MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL &#45; CRECHE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>154200700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.979.036/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; CONTRATO&#45; EDUCACAO INFANTIL CRECHE MAGISTERIO&#45;CONTRATADO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>188702</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;27</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0007171/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>365 &#45; Educação Infantil</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0021 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.050 &#45; MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL &#45; CRECHE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>154200700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; CONTRATO&#45; EDUCACAO INFANTIL CRECHE DEMAIS PROFISSI&#45;CONTRATADO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>82835.12</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>154000700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.979.036/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; CONTRATO&#45; ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTERIO&#45;CONTRATADO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.047 &#45; MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>154000700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.979.036/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; CONTRATO&#45; ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS PROFISSIONAIS&#45;CONTRATADO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.979.036/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; CONTRATO&#45; SECRETARIA DE EDUCACAO&#45;CONTRATADO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>542.59</VLR_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;27</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0007171/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.162 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.979.036/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; SECRETARIA DE TRANSPORTE&#45;COMISSIONADO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>4110.18</VLR_DOCUMENTO>
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		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.152 &#45; MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, AGENTES DE TRÂNSITO E GUARDA VIDAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<NRD_DOCUMENTO>0001790/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;27</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
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		<CNO_ORGAO>000016 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_ORGAO>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.149 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.188 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES  DA SEMAG</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.979.036/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; SECRETARIA DE AGRICULTURA&#45;COMISSIONADO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.121 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.088 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.979.036/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; MANUT DA CASA DE PASSAGEM  ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.979.036/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; CREAS&#45;ESTATUTARIO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>6229.51</VLR_DOCUMENTO>
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		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>188680</SEQ_DOCUMENTO>
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		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
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		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>244 &#45; Assistência Comunitária</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0032 &#45; PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA </CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.103 &#45; MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL &#45; CRAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.979.036/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; CRAS&#45;ESTATUTARIO PROCESSO SELETIVO PUBLICO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>868.50</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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		<id>22543775</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>188679</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001776/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;27</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0007171/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001776/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000010 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>244 &#45; Assistência Comunitária</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0032 &#45; PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA </CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.103 &#45; MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL &#45; CRAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
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		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO&#45;COMISSIONADO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
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		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.199 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE INTERIOR</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.979.036/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E INTERIOR&#45;COMISSIONADO ( &#45; FERIAS.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2722.59</VLR_DOCUMENTO>
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		<id>22543752</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
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		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>188656</SEQ_DOCUMENTO>
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		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;27</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.979.036/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000250000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; MDE&#45; SECRETARIA DE EDUCACAO &#45; APOIO ADMIN (BES)&#45;ESTATUTARIO ( &#45; FERIAS.).</HST_DOCUMENTO>
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		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.162 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.979.036/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; SECRETARIA DE TRANSPORTE&#45;COMISSIONADO ( &#45; FERIAS.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>122.96</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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		<id>22543747</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
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		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; TURISMO&#45;ESTATUTARIO ( &#45; FERIAS.).</HST_DOCUMENTO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.088 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, HABIT E TRABALHO&#45;COMISSIONADO ( &#45; FERIAS.).</HST_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>188633</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001730/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;27</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.088 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.979.036/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>15460070000 &#45; TRANTRANSFERÊNIAS DO FUNDEB &#45; COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO &#45; ETI &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<SEQ_DOCUMENTO>188817</SEQ_DOCUMENTO>
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		<NRD_DOCUMENTO>0000734/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;27</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0007170/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000001 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.979.036/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.226 &#45; MANUTENÇÃO DO CAPS/CTT</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.979.036/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
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		<HST_DOCUMENTO> Valor referente a INSS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS do mês FEVEREIRO, 2026 da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>331.32</VLR_DOCUMENTO>
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		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
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		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
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		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<CNO_SUBFUNCAO>305 &#45; Vigilância Epidemiológica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0030 &#45; IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.081 &#45; MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>188797</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000721/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;27</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0007170/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>301 &#45; Atenção Básica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0027 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.065 &#45; MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA &#45; PSF</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.065 &#45; MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA &#45; PSF</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
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		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;27</DAT_DOCUMENTO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>305 &#45; Vigilância Epidemiológica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0030 &#45; IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.081 &#45; MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
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		<CNO_PROGRAMA>0027 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.066 &#45; MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS &#45; PACS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
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		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
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		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
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		<CNO_PROGRAMA>0027 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.065 &#45; MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA &#45; PSF</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.979.036/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<VLR_DOCUMENTO>38175.74</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_PROGRAMA>0027 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.068 &#45; MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
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		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001885/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;27</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0005881/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000010 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
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		<CNO_PROGRAMA>0036 &#45; HABITAÇÃO LEGAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.119 &#45; PROJETO BOLSA MORADIA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904800000 &#45; OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904899000 &#45; DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>RIQUETH CANOVA DA SILVA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>136.325.287&#45;99</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente a concessão de auxílio BOLSA MORADIA sobre tres parcelas &#45; resolução do Comasma nº 013/2024 , cfe. solicitação da Secretaria de Assistencia Social.</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>482 &#45; Habitação Urbana</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0036 &#45; HABITAÇÃO LEGAL</CNO_PROGRAMA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904800000 &#45; OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904899000 &#45; DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ANDRESSA ALVES COELHO CORNELIO</NOM_PESSOA>
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		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente a concessão de auxílio BOLSA MORADIA sobre duas parcelas &#45; resolução do Comasma nº 013/2024 , cfe. solicitação da Secretaria de Assistencia Social.</HST_DOCUMENTO>
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		<id>22543869</id>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.119 &#45; PROJETO BOLSA MORADIA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA>33904899000 &#45; DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</CNO_PLANO_CONTA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<CNO_PLANO_CONTA>33904899000 &#45; DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</CNO_PLANO_CONTA>
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		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<VLR_DOCUMENTO>1458.90</VLR_DOCUMENTO>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<SEQ_DOCUMENTO>188842</SEQ_DOCUMENTO>
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		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000017 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.156 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909239000 &#45; SERVICOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A</NOM_PESSOA>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>100 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a despesas com ENERGIA ELÉTRICA no mês de Dezembro/2025, da Secretaria de Meio Ambiente.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>939.85</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0004216/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31909600000 &#45; RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31909602000 &#45; PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>12.157.728/0001&#45;00</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a ressarcimento de despesas de pessoal requisitado de outro Ente no exercicio de 2026 ( RAQUEL GALANTE FREIRE).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>78000.00</VLR_DOCUMENTO>
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	<RECORD>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<NRD_DOCUMENTO>0001875/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;27</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2024</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002907/2024</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000012 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>15 &#45; Urbanismo</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>752 &#45; Energia Elétrica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0016 &#45; MELHORIA DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.176 &#45; TERCEIRIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIAS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903912000 &#45; LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>275100000000 &#45; RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA &#45; COSIP</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>MARLIN CONSTRUTORA LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>07.275.488/0001&#45;09</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2024</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000172/2024</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2024&#45;08&#45;13</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2024&#45;08&#45;13</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;08&#45;13</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2024</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000009/2024</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a locação de CAMINHÃO COM MUNK por hora trabalhada, solicitado pela Secretaria de Obras.
&#45;&#45;&#45;  PE nº 009/2024  &#45;  Contrato nº 0172/2024 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 3878/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>17338.98</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<NRD_DOCUMENTO>0000018/2026</NRD_DOCUMENTO>
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		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>365 &#45; Educação Infantil</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0021 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.050 &#45; MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL &#45; CRECHE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>254000700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.979.036/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor anulado conforme solicitação da Secretaria de Assistência Social &#45; Proc. nº 4003/2026.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>&#45;85029.37</VLR_DOCUMENTO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>188838</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001873/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;27</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000617/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001873/2026</NRD_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000022 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>23 &#45; Comércio e Serviços</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>695 &#45; Turismo</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0039 &#45; DESENVOLVIMENTO CULTURAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.183 &#45; REALIZAÇÃO E APOIO À FESTAS E EVENTOS </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903922000 &#45; EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>BEM PRODUCOES LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>34.513.386/0001&#45;57</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2026</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000080/2026</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;02&#45;25</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;02&#45;25</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;10&#45;30</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>101 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso II</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a contratação de show artístico com a DUPLA SERTANEJA BRENNO E MATHEUS para apresentação na Praça Central no dia 06/03/2026 como parte da programação FESTA DAS CANOAS, solicitado pela Secretaria de Turismo.
&#45;&#45;&#45; Inexigibilidade nº 016/2026  &#45;  Contrato nº 0080/2026 &#45;&#45;&#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>135000.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>22544335</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
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		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>188811</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001723/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;26</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0DN1M0J/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001723/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000002 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.002 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>GABRIELLY STEFANNY DOS SANTOS SOUSA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>142.247.286&#45;80</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a CASTELO&#45;ES no dia 26/02/2026, solicitado pela Secretaria de Governo.
OBJETIVO DA VIAGEM: Acompanhar o prefeito na entrevista na Rádio Cultura FM.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>250.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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	<RECORD>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>188814</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;26</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0BQFNDC/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001724/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000002 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.002 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>LETICIA PETERLI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>098.513.347&#45;31</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a CASTELO&#45;ES no dia 26/02/2026, solicitado pela Secretaria de Governo.
OBJETIVO DA VIAGEM: Acompanhar o prefeito na entrevista na Rádio Cultura FM.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>250.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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	<RECORD>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
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		<NRD_DOCUMENTO>0001327/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;26</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2023</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0024202/2023</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001327/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
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		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000016 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>06 &#45; Segurança Pública</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>181 &#45; Policiamento</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0042 &#45; SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.155 &#45; LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA POLICIA MILITAR, POLICIA CÍVIL E CORPO DE BOMBEIROS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903600000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA FÍSICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903615000 &#45; LOCAÇÃO DE IMOVEIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ELIO JOSE GONÇALVES</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>130.268.367&#45;53</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Locação/Aluguel</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2023</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000385/2023</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2023&#45;11&#45;06</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2023&#45;11&#45;06</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;11&#45;06</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2023</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000021/2023</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>10 &#45; ARTIGO 24 INCISO 10 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente a LOCAÇÃO DE IMÓVEL para funcionamento da 9ª Cia da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, solicitado pela Secretaria de Defesa Social.
&#45;&#45;&#45; Dispensa nº 021/2023  &#45;  Contrato nº 0385/2023 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 70682/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>133519.59</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>22543938</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>188229</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001326/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;26</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0006134/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001326/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000003 &#45; PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>02 &#45; Judiciária</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>062 &#45; Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0005 &#45; GESTÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.013 &#45; DESPESAS COM SENTENÇAS E DECISÕES JUDICIAIS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909100000 &#45; SENTENCAS JUDICIAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909105000 &#45; SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150100000000 &#45; OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17ª REGIAO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>02.488.507/0001&#45;61</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
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&#45; Autora: Valdicea Silva Candal.</HST_DOCUMENTO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente depósito em nome da 2ª Vara do Trabalho de Cachoeiro de Itapemirim, sobre HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, processo nº 0000164&#45;26.2021.5.17.0132, solicitado pela Procuradoria Municipal.
&#45; Autora: Valdicea Silva Candal.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>91.58</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>062 &#45; Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.013 &#45; DESPESAS COM SENTENÇAS E DECISÕES JUDICIAIS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150100000000 &#45; OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente depósito em nome da 2ª Vara do Trabalho de Cachoeiro de Itapemirim, sobre INSS EXECUTADO, processo nº 0000164&#45;26.2021.5.17.0132, solicitado pela Procuradoria Municipal.
&#45; Autora: Valdicea Silva Candal.</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
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		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.047 &#45; MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904601000 &#45; AUXÍLIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL&#45; PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO ESTATUTÁRIO</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; FUNDEB 60&#45; ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTERIO&#45;ESTATUTARIO ( &#45; COMPLEMENTAR AUXILIO ALIMENTACAO.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>188606</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001703/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;26</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0006046/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001703/2026</NRD_EMPENHO>
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		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.047 &#45; MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901133000 &#45; GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>154000700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL&#45; PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO ESTATUTÁRIO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ></NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; FUNDEB 60&#45; ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTERIO&#45;ESTATUTARIO ( &#45; COMPLEMENTAR AUXILIO ALIMENTACAO.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>5156.91</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>365 &#45; Educação Infantil</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0021 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.050 &#45; MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL &#45; CRECHE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904601000 &#45; AUXÍLIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000250000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL CRECHE&#45; DEMAIS PROFISSIONAIS ESTATUTÁRIOS</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ></NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; FUNDEB 40 &#45;EDUCACAO INFANTIL CRECHE DEMAIS SECRET&#45;ESTATUTARIO ( &#45; COMPLEMENTAR AUXILIO ALIMENTACAO.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2866.58</VLR_DOCUMENTO>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.047 &#45; MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904601000 &#45; AUXÍLIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000250000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL&#45; DEMAIS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO ESTATUTÁRIO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ></NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; FUNDEB 40&#45; ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS PROFISSIONAIS&#45;ESTATUTARIO ( &#45; COMPLEMENTAR AUXILIO ALIMENTACAO.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0006046/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001700/2026</NRD_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904601000 &#45; AUXÍLIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000250000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO&#45;APOIO ADMINISTRATIVO&#45; COMISSIONADO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ></NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; MDE&#45; SECRETARIA DE EDUCACAO &#45; APOIO ADMINISTRATIVO&#45;COMISSIONADO ( &#45; COMPLEMENTAR AUXILIO ALIMENTACAO.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1000.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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	<RECORD>
		<id>22544311</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>188602</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001699/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;26</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0006046/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001699/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.047 &#45; MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904601000 &#45; AUXÍLIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL CRECHE&#45; PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO&#45; CONTRATADOS</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ></NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; CONTRATO&#45; EDUCACAO INFANTIL CRECHE MAGISTERIO&#45;CONTRATADO ( &#45; COMPLEMENTAR AUXILIO ALIMENTACAO.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>966.57</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0006046/2026</NRD_PROCESSO>
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		<CNO_ORGAO>000007 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_ORGAO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>331 &#45; Proteção e Benefícios ao Trabalhador</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.031 &#45; ALIMENTAÇÃO, CESTA NATALINA E TRANSPORTE DO SERVIDOR </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904601000 &#45; AUXÍLIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO TRABALHO&#45;COMISSIONADO</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, HABIT E TRABALHO&#45;COMISSIONADO ( &#45; COMPLEMENTAR AUXILIO ALIMENTACAO.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>833.25</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.031 &#45; ALIMENTAÇÃO, CESTA NATALINA E TRANSPORTE DO SERVIDOR </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904601000 &#45; AUXÍLIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO&#45; COMISSIONADO</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; SECRETARIA DE GOVERNO&#45;COMISSIONADO ( &#45; COMPLEMENTAR AUXILIO ALIMENTACAO.).</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.219 &#45; MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901101000 &#45; VENCIMENTOS E SALARIOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>15460070000 &#45; TRANTRANSFERÊNIAS DO FUNDEB &#45; COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO &#45; ETI &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL MAGISTERIO PROETI&#45; ESTATUTÁRIOS</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; PROETI &#45; EFETIVOS MAGITERIO&#45;ESTATUTARIO ( &#45; COMPLEMENTAR GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>6281.53</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000010 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.088 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31900400000 &#45; CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31900401000 &#45; SALARIO CONTRATO TEMPORARIO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; CONTRATO &#45; ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO TRABALHO&#45;CONTRATADO ( &#45; COMPLEMENTAR GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1798.13</VLR_DOCUMENTO>
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		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>188623</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001720/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;26</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0006045/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901101000 &#45; VENCIMENTOS E SALARIOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000250000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO&#45;APOIO ADMINISTRATIVO&#45; ESTATUTÁRIO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ></NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; MDE&#45; SECRETARIA DE EDUCACAO &#45; APOIO ADMIN (BES)&#45;ESTATUTARIO ( &#45; COMPLEMENTAR GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>438.89</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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		<id>22544331</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>365 &#45; Educação Infantil</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901142000 &#45; FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>154000700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL CRECHE&#45; DEMAIS PROFISSIONAIS ESTATUTÁRIOS</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; FUNDEB 40 &#45;EDUCACAO INFANTIL CRECHE DEMAIS SECRET&#45;ESTATUTARIO ( &#45; COMPLEMENTAR GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_PROGRAMA>0021 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL</CNO_PROGRAMA>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>154200700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL CRECHE&#45; PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO&#45; CONTRATADOS</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; CONTRATO&#45; EDUCACAO INFANTIL CRECHE MAGISTERIO&#45;CONTRATADO ( &#45; COMPLEMENTAR GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.047 &#45; MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31909400000 &#45; INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31909498000 &#45; INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA &#45; TRAB. ATIVO CIVIL (I</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>154000700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL&#45; PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO CONTRATADOS</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ></NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; CONTRATO&#45; ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTERIO&#45;CONTRATADO ( &#45; COMPLEMENTAR GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.047 &#45; MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>154000700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL&#45; PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO CONTRATADOS</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; CONTRATO&#45; ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTERIO&#45;CONTRATADO ( &#45; COMPLEMENTAR GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
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		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.047 &#45; MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31900400000 &#45; CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31900401000 &#45; SALARIO CONTRATO TEMPORARIO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>154000700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL&#45; PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO CONTRATADOS</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ></NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; CONTRATO&#45; ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTERIO&#45;CONTRATADO ( &#45; COMPLEMENTAR GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>28014.66</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001710/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;26</DAT_DOCUMENTO>
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		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.047 &#45; MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31900400000 &#45; CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31900401000 &#45; SALARIO CONTRATO TEMPORARIO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>154000700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL&#45; DEMAIS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO&#45; CONTRATADO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ></NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; CONTRATO&#45; ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS PROFISSIONAIS&#45;CONTRATADO ( &#45; COMPLEMENTAR GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>9790.22</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0006045/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.162 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901600000 &#45; OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901699000 &#45; OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO&#45; SECRETARIA DE TRANSPORTE&#45; ESTATUTÁRIO</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; SECRETARIA DE TRANSPORTE&#45;ESTATUTARIO ( &#45; COMPLEMENTAR GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1013.78</VLR_DOCUMENTO>
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		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0006045/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.162 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO&#45; SECRETARIA DE TRANSPORTE&#45; ESTATUTÁRIO</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; SECRETARIA DE TRANSPORTE&#45;ESTATUTARIO ( &#45; COMPLEMENTAR GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>110.36</VLR_DOCUMENTO>
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		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0006045/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.088 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31909400000 &#45; INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31909498000 &#45; INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA &#45; TRAB. ATIVO CIVIL (I</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL&#45; CONTRATAÇÕES</NOM_PESSOA>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; MANUT SERVICOS DA CASA DE PASSAGEM&#45;CONTRATADO ( &#45; COMPLEMENTAR GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>392.44</VLR_DOCUMENTO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>188609</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001706/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;26</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0006045/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001706/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
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		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000010 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.088 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31900400000 &#45; CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31900413000 &#45; 13. SALARIO &#45; CONTRATO TEMPORARIO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL&#45; CONTRATAÇÕES</NOM_PESSOA>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.196 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.196 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>121 &#45; Planejamento e Orçamento</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0006 &#45; DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DO PLANEJAMENTO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>1.009 &#45; MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901145000 &#45; FERIAS &#45; ABONO CONSTITUCIONAL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; SALA DO EMPREENDEDOR&#45;ESTATUTARIO ( &#45; FERIAS.).</HST_DOCUMENTO>
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		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
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		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901145000 &#45; FERIAS &#45; ABONO CONSTITUCIONAL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000250000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO&#45;APOIO ADMINISTRATIVO&#45; ESTATUTÁRIO</NOM_PESSOA>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; MDE&#45; SECRETARIA DE EDUCACAO &#45; APOIO ADMIN (BES)&#45;ESTATUTARIO ( &#45; FERIAS.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>3312.94</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
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		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0006045/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.149 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901142000 &#45; FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUN DE DEFESA SOCIAL E SEG PATRIMONIAL&#45;COMISSIONADO</NOM_PESSOA>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANCA&#45;COMISSIONADO ( &#45; FERIAS.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>8279.44</VLR_DOCUMENTO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS&#45; ESTATUTÁRIOS</NOM_PESSOA>
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		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
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		<id>22544263</id>
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		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901142000 &#45; FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901145000 &#45; FERIAS &#45; ABONO CONSTITUCIONAL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.023 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA>31901142000 &#45; FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>123 &#45; Administração Financeira</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.023 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901131000 &#45; GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS&#45; ESTATUTÁRIO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ></NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; SECRETARIA DE FINANCAS&#45;ESTATUTARIO ( &#45; FERIAS.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>911.50</VLR_DOCUMENTO>
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		<id>22544258</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>188549</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.088 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901137000 &#45; GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ&#45; ESTATUTÁRIOS</NOM_PESSOA>
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		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; ASSIST. SOCIAL &#45; CRIANCA FELIZ&#45;ESTATUTARIO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>158.75</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000010 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.088 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901101000 &#45; VENCIMENTOS E SALARIOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ&#45; ESTATUTÁRIOS</NOM_PESSOA>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; ASSIST. SOCIAL &#45; CRIANCA FELIZ&#45;ESTATUTARIO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2645.82</VLR_DOCUMENTO>
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		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>188541</SEQ_DOCUMENTO>
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		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
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		<CNO_ORGAO>000024 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.188 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES  DA SEMAG</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901137000 &#45; GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA&#45; CEDENTES</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ></NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; CEDIDOS (CEDENTE) AGRICULTURA&#45;ESTATUTARIO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>369.06</VLR_DOCUMENTO>
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		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>22544249</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>188540</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001637/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;26</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0006045/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001637/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000024 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.188 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES  DA SEMAG</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.023 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901147000 &#45; LICENCA&#45;PREMIO</CNO_PLANO_CONTA>
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		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.088 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.088 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.088 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901113000 &#45; INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL&#45; CEDENTES</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; CEDIDOS (CEDENTE) ASSIST SOCIAL&#45;ESTATUTARIO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>136.26</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
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		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0006045/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<CNO_PLANO_CONTA>31901137000 &#45; GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>15460070000 &#45; TRANTRANSFERÊNIAS DO FUNDEB &#45; COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO &#45; ETI &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.219 &#45; MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; PROETI &#45; EFETIVOS DEMAIS PROFISSIONAIS&#45;ESTATUTARIO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.219 &#45; MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.219 &#45; MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.199 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE INTERIOR</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901101000 &#45; VENCIMENTOS E SALARIOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E INTERIOR&#45;COMISSIONADO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>188517</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001614/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;26</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0006045/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000026 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE INTERIOR</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE INTERIOR</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.199 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE INTERIOR</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.196 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901101000 &#45; VENCIMENTOS E SALARIOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
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		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0006045/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001605/2026</NRD_EMPENHO>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.186 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901101000 &#45; VENCIMENTOS E SALARIOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<VLR_DOCUMENTO>128.44</VLR_DOCUMENTO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
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		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.186 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_PLANO_CONTA>31901101000 &#45; VENCIMENTOS E SALARIOS</CNO_PLANO_CONTA>
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		<CNO_PROGRAMA>0021 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.050 &#45; MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL &#45; CRECHE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31900400000 &#45; CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>154200700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; CONTRATADOS&#45; EDUC INF CRECHE DEMAIS PROFISSIO &#45; BB&#45;CONTRATADO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>365 &#45; Educação Infantil</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0021 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.050 &#45; MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL &#45; CRECHE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31900400000 &#45; CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>154200700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL CRECHE&#45; DEMAIS PROFISSIONAIS CONTRATADOS</NOM_PESSOA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31900400000 &#45; CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31900451000 &#45; ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>154000700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.047 &#45; MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31900400000 &#45; CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31900401000 &#45; SALARIO CONTRATO TEMPORARIO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>154000700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL&#45; DEMAIS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO&#45; CONTRATADO</NOM_PESSOA>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; CONTRATADOS &#45; ENS FUND DEMAIS PROFISSIONAIS&#45; BB&#45;CONTRATADO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.088 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.088 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; CONTRATO &#45; ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO TRABALHO&#45;CONTRATADO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
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		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>188494</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;26</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>121 &#45; Planejamento e Orçamento</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0006 &#45; DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DO PLANEJAMENTO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>1.009 &#45; MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>121 &#45; Planejamento e Orçamento</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>1.009 &#45; MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA>31901137000 &#45; GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO</CNO_PLANO_CONTA>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.152 &#45; MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, AGENTES DE TRÂNSITO E GUARDA VIDAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
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		<VLR_DOCUMENTO>13858.70</VLR_DOCUMENTO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; MDE&#45; SECRETARIA DE EDUCACAO &#45; APOIO ADMIN (BES)&#45;ESTATUTARIO CEDIDO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;26</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0006045/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001582/2026</NRD_EMPENHO>
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		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; MDE&#45; SECRETARIA DE EDUCACAO &#45; APOIO ADMIN (BES)&#45;COMISSIONADO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>366 &#45; Educação de Jovens e Adultos</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>154000700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; FUNDEB 60&#45; EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOLA MAGISTERIO&#45;ESTATUTARIO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;26</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0006045/2026</NRD_PROCESSO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>365 &#45; Educação Infantil</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>154000700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA&#45; PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ESTATUTÁRIO</NOM_PESSOA>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>154000700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>365 &#45; Educação Infantil</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0021 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.051 &#45; MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL &#45; PRÉ ESCOLA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901110000 &#45; ADICIONAL DE INSALUBRIDADE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>154000700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA&#45; DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESTATUTÁRIOS</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; FUNDEB 40&#45; EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOL DEMAIS PROF&#45;ESTATUTARIO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1345.88</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>365 &#45; Educação Infantil</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0021 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.050 &#45; MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL &#45; CRECHE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
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		<CNO_PROGRAMA>0021 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.050 &#45; MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL &#45; CRECHE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.050 &#45; MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL &#45; CRECHE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>154000700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; FUNDEB 40 &#45;EDUCACAO INFANTIL CRECHE DEMAIS SECRET&#45;ESTATUTARIO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1004.83</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>188453</SEQ_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;26</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0006045/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>365 &#45; Educação Infantil</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0021 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.050 &#45; MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL &#45; CRECHE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901110000 &#45; ADICIONAL DE INSALUBRIDADE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>154000700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL CRECHE&#45; DEMAIS PROFISSIONAIS ESTATUTÁRIOS</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; FUNDEB 40 &#45;EDUCACAO INFANTIL CRECHE DEMAIS SECRET&#45;ESTATUTARIO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>4108.39</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<VLR_DOCUMENTO>190.93</VLR_DOCUMENTO>
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		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
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		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.047 &#45; MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901131000 &#45; GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>154000700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL&#45; DEMAIS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO ESTATUTÁRIO</NOM_PESSOA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901113000 &#45; INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>154000700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL&#45; DEMAIS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO ESTATUTÁRIO</NOM_PESSOA>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.047 &#45; MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901110000 &#45; ADICIONAL DE INSALUBRIDADE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>154000700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL&#45; DEMAIS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO ESTATUTÁRIO</NOM_PESSOA>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.047 &#45; MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901101000 &#45; VENCIMENTOS E SALARIOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>154000700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL&#45; DEMAIS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO ESTATUTÁRIO</NOM_PESSOA>
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		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0006045/2026</NRD_PROCESSO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000250000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO&#45;APOIO ADMINISTRATIVO&#45; ESTATUTÁRIO</NOM_PESSOA>
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		<CNO_PLANO_CONTA>31901101000 &#45; VENCIMENTOS E SALARIOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000250000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.152 &#45; MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, AGENTES DE TRÂNSITO E GUARDA VIDAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<CNO_FUNCAO>06 &#45; Segurança Pública</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>153 &#45; Defesa Terrestre</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0042 &#45; SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.152 &#45; MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, AGENTES DE TRÂNSITO E GUARDA VIDAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.050 &#45; MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL &#45; CRECHE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>154200700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL CRECHE&#45; PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO&#45; CONTRATADOS</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; CONTRATO&#45; EDUCACAO INFANTIL CRECHE MAGISTERIO&#45;CONTRATADO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>13922.96</VLR_DOCUMENTO>
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		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<SEQ_DOCUMENTO>188425</SEQ_DOCUMENTO>
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		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>365 &#45; Educação Infantil</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0021 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.050 &#45; MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL &#45; CRECHE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>154200700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>154200700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31900400000 &#45; CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31900413000 &#45; 13. SALARIO &#45; CONTRATO TEMPORARIO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>154200700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL CRECHE&#45; DEMAIS PROFISSIONAIS CONTRATADOS</NOM_PESSOA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<NRD_PROCESSO>0006045/2026</NRD_PROCESSO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.047 &#45; MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31900400000 &#45; CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31900401000 &#45; SALARIO CONTRATO TEMPORARIO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>154000700000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; 70%</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL&#45; DEMAIS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO&#45; CONTRATADO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ></NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; CONTRATO&#45; ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS PROFISSIONAIS&#45;CONTRATADO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>253871.11</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31900400000 &#45; CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31900401000 &#45; SALARIO CONTRATO TEMPORARIO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO&#45;APOIO ADMINISTRATIVO CONTRATADO</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; CONTRATO&#45; SECRETARIA DE EDUCACAO&#45;CONTRATADO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>3016.51</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.162 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901175000 &#45; SUBSIDIOS &#45; AGENTES POLÍTICOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO&#45; SECRETARIA DE TRANSPORTE&#45; COMISSIONADOS</NOM_PESSOA>
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		<CNO_ORGAO>000018 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.162 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901133000 &#45; GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_ORGAO>000018 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.162 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901101000 &#45; VENCIMENTOS E SALARIOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO&#45; SECRETARIA DE TRANSPORTE&#45; COMISSIONADOS</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; SECRETARIA DE TRANSPORTE&#45;COMISSIONADO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>15058.20</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.156 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901101000 &#45; VENCIMENTOS E SALARIOS</CNO_PLANO_CONTA>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.149 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901133000 &#45; GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUN DE DEFESA SOCIAL E SEG PATRIMONIAL&#45;CEDIDOS</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANCA&#45;ESTATUTARIO CEDIDO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>9833.57</VLR_DOCUMENTO>
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		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
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		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.149 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<VLR_DOCUMENTO>17677.80</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
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		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.144 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901101000 &#45; VENCIMENTOS E SALARIOS</CNO_PLANO_CONTA>
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		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE E LAZER&#45;ESTATUTARIO</NOM_PESSOA>
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		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.131 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.131 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31909400000 &#45; INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31909498000 &#45; INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA &#45; TRAB. ATIVO CIVIL (I</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.121 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901131000 &#45; GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS&#45; ESTATUTÁRIOS</NOM_PESSOA>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.088 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.110 &#45; MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL &#45; CREAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA>31901699000 &#45; OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL&#45; CREAS ESTATUTÁRIO</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; CREAS&#45;ESTATUTARIO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
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		<id>22544032</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>188323</SEQ_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;26</DAT_DOCUMENTO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>244 &#45; Assistência Comunitária</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0032 &#45; PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA </CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.110 &#45; MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL &#45; CREAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.103 &#45; MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL &#45; CRAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901113000 &#45; INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.089 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.089 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901175000 &#45; SUBSIDIOS &#45; AGENTES POLÍTICOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>188300</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;26</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0006045/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.088 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31900400000 &#45; CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<CNO_PLANO_CONTA>31909498000 &#45; INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA &#45; TRAB. ATIVO CIVIL (I</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO TRABALHO&#45;COMISSIONADO</NOM_PESSOA>
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		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_PLANO_CONTA>31901133000 &#45; GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.088 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901101000 &#45; VENCIMENTOS E SALARIOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO TRABALHO&#45;COMISSIONADO</NOM_PESSOA>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.025 &#45; CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903600000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA FÍSICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903607000 &#45; ESTAGIARIOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO &#45; ESTAGIARIOS</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; SECRETARIA DE ADMINISTRACAO&#45;ESTAGIARIO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000007 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.024 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31909400000 &#45; INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31909498000 &#45; INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA &#45; TRAB. ATIVO CIVIL (I</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.024 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.024 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.024 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901101000 &#45; VENCIMENTOS E SALARIOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO&#45; COMISSIONADOS</NOM_PESSOA>
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		<VLR_DOCUMENTO>20254.13</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_PLANO_CONTA>31901131000 &#45; GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS</CNO_PLANO_CONTA>
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		<CNO_SUBFUNCAO>123 &#45; Administração Financeira</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_SUBFUNCAO>123 &#45; Administração Financeira</CNO_SUBFUNCAO>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.019 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA>31901133000 &#45; GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO&#45;CEDIDOS</NOM_PESSOA>
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		<CNO_SUBFUNCAO>124 &#45; Controle Interno</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.019 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
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		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0006045/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.014 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.014 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.002 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.002 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901175000 &#45; SUBSIDIOS &#45; AGENTES POLÍTICOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901175000 &#45; SUBSIDIOS &#45; AGENTES POLÍTICOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; SECRETARIA DE GOVERNO&#45;ELEITO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.188 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES  DA SEMAG</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903912000 &#45; LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>THOMPSON E DUARTE ENGENHARIA LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>36.758.622/0001&#45;20</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000085/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2025&#45;05&#45;14</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2025&#45;05&#45;14</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;05&#45;14</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Adesão a Registro de Preços</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE, solicitado pela Secretaria de Agricultura.
&#45;&#45;&#45; Pregão nº 90001/2025  &#45;  ARP nº 001/2025  &#45;  ID CIDADES/TCEES Nº 2025.500E0600015.02.0001  &#45;       Contrato nº 0085/2025.
&#45; Proc. nº 3978/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>297394.66</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901145000 &#45; FERIAS &#45; ABONO CONSTITUCIONAL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO&#45; MANUTENÇÃO DA FISIOTERAPIA&#45; MAC&#45; ESTATUTÁRIOS</NOM_PESSOA>
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		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901142000 &#45; FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO&#45; MANUTENÇÃO DA FISIOTERAPIA&#45; MAC&#45; ESTATUTÁRIOS</NOM_PESSOA>
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		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.226 &#45; MANUTENÇÃO DO CAPS/CTT</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901145000 &#45; FERIAS &#45; ABONO CONSTITUCIONAL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO&#45; SAÚDE MENTAL&#45; MAC&#45; ESTATUTÁRIOS</NOM_PESSOA>
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		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>188223</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000674/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;25</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0006047/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000674/2026</NRD_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901145000 &#45; FERIAS &#45; ABONO CONSTITUCIONAL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO&#45; CEEM&#45; MAC&#45; ESTATUTÁRIOS</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ></NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<VLR_DOCUMENTO>1394.06</VLR_DOCUMENTO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
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		<CNO_SUBFUNCAO>305 &#45; Vigilância Epidemiológica</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901142000 &#45; FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_PROGRAMA>0027 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.066 &#45; MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS &#45; PACS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901137000 &#45; GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAUDE AG COMUNITARIOS&#45;ESTATUTARIO PROCESSO SELETIVO PUBLICO</NOM_PESSOA>
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		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<SEQ_DOCUMENTO>188213</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<SEQ_DOCUMENTO>188209</SEQ_DOCUMENTO>
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		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<CNO_PROGRAMA>0030 &#45; IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_PROGRAMA>0027 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.066 &#45; MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS &#45; PACS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31900400000 &#45; CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31900414000 &#45; FERIAS &#45; ABONO CONSTITUCIONAL &#45; CONTRATO TEMP</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<CNO_PROGRAMA>0027 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.065 &#45; MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA &#45; PSF</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31900400000 &#45; CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31900451000 &#45; ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<CNO_PROGRAMA>0027 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.065 &#45; MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA &#45; PSF</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31900400000 &#45; CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31900414000 &#45; FERIAS &#45; ABONO CONSTITUCIONAL &#45; CONTRATO TEMP</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO PSF&#45; CONTRATAÇÕES</NOM_PESSOA>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;25</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31900400000 &#45; CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31900414000 &#45; FERIAS &#45; ABONO CONSTITUCIONAL &#45; CONTRATO TEMP</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE &#45; CONTRATAÇÕES</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ></NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a folha de pagamento FERIAS &#45; ABONO CONSTITUCIONAL &#45; CONTRATO TEMP do mês FEVEREIRO, 2026 da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>672.94</VLR_DOCUMENTO>
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		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO&#45; MANUTENÇÃO DA FISIOTERAPIA&#45; MAC&#45; ESTATUTÁRIOS</NOM_PESSOA>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>188194</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000646/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;25</DAT_DOCUMENTO>
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		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>305 &#45; Vigilância Epidemiológica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0030 &#45; IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.081 &#45; MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901137000 &#45; GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO&#45; VIGILÂNCIA DO TRABALHADOR&#45; ESTATUTÁRIOS</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ></NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a folha de pagamento GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO do mês FEVEREIRO, 2026 da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>572.03</VLR_DOCUMENTO>
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		<id>22544551</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>188189</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000641/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;25</DAT_DOCUMENTO>
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		<NRD_DOCUMENTO>0000637/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;25</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.226 &#45; MANUTENÇÃO DO CAPS/CTT</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31909400000 &#45; INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31909401000 &#45; INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a folha de pagamento GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES do mês FEVEREIRO, 2026 da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2522.65</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>188180</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;25</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
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		<NRD_PROCESSO>0006047/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.226 &#45; MANUTENÇÃO DO CAPS/CTT</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901110000 &#45; ADICIONAL DE INSALUBRIDADE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901101000 &#45; VENCIMENTOS E SALARIOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO CEEEM COMISSIONADOS</NOM_PESSOA>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a folha de pagamento VENCIMENTOS E SALARIOS do mês FEVEREIRO, 2026 da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>3038.33</VLR_DOCUMENTO>
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		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901101000 &#45; VENCIMENTOS E SALARIOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901101000 &#45; VENCIMENTOS E SALARIOS</CNO_PLANO_CONTA>
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		<CNO_PROGRAMA>0027 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.065 &#45; MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA &#45; PSF</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_SUBFUNCAO>301 &#45; Atenção Básica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0027 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.065 &#45; MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA &#45; PSF</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901137000 &#45; GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31909400000 &#45; INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE &#45; CONTRATADOS</NOM_PESSOA>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31909400000 &#45; INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31909401000 &#45; INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE&#45;COMISSIONADO</NOM_PESSOA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
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		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
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		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901133000 &#45; GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CEEM&#45; CONTRATADOS</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a folha de pagamento ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO do mês FEVEREIRO, 2026 da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</HST_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<SEQ_DOCUMENTO>188096</SEQ_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;25</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.226 &#45; MANUTENÇÃO DO CAPS/CTT</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE FISIOTERAPIA&#45; CONTRATADOS</NOM_PESSOA>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.083 &#45; MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA>31900451000 &#45; ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>305 &#45; Vigilância Epidemiológica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0030 &#45; IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.083 &#45; MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31900400000 &#45; CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31900401000 &#45; SALARIO CONTRATO TEMPORARIO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>305 &#45; Vigilância Epidemiológica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0030 &#45; IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.081 &#45; MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<CNO_PLANO_CONTA>31900451000 &#45; ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_PLANO_CONTA>31900401000 &#45; SALARIO CONTRATO TEMPORARIO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>301 &#45; Atenção Básica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0027 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.066 &#45; MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS &#45; PACS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31909400000 &#45; INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31909498000 &#45; INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA &#45; TRAB. ATIVO CIVIL (I</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO&#45; FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE&#45; AGENTES COMUNITÁRIOS&#45; CONTRATADOS</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a folha de pagamento INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA &#45; TRAB. ATIVO CIVIL (I do mês FEVEREIRO, 2026 da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</HST_DOCUMENTO>
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		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>188082</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>301 &#45; Atenção Básica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0027 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.065 &#45; MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA &#45; PSF</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31909400000 &#45; INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31909498000 &#45; INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA &#45; TRAB. ATIVO CIVIL (I</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31909400000 &#45; INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31900400000 &#45; CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31900401000 &#45; SALARIO CONTRATO TEMPORARIO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE &#45; CONTRATAÇÕES</NOM_PESSOA>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>331 &#45; Proteção e Benefícios ao Trabalhador</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.031 &#45; ALIMENTAÇÃO, CESTA NATALINA E TRANSPORTE DO SERVIDOR </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0006046/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904601000 &#45; AUXÍLIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000250000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; PROETI &#45; CONTRATADOS DEMAIS PROFISSIONAIS&#45;CONTRATADO ( &#45; AUXILIO ALIMENTACAO.).</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.219 &#45; MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904601000 &#45; AUXÍLIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; PROETI &#45; EFETIVOS MAGITERIO&#45;ESTATUTARIO ( &#45; AUXILIO ALIMENTACAO.).</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.219 &#45; MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904601000 &#45; AUXÍLIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
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		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.088 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904601000 &#45; AUXÍLIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CADASTRO ÚNICO&#45; CONTRATADOS </NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; CONTRATADOS &#45; ASSIST. SOCIAL &#45; CADASTRO UNICO&#45;CONTRATADO ( &#45; AUXILIO ALIMENTACAO.).</HST_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; CONTRATADOS&#45; EDUC INF CRECHE DEMAIS PROFISSIO &#45; BB&#45;CONTRATADO ( &#45; AUXILIO ALIMENTACAO.).</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.047 &#45; MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.031 &#45; ALIMENTAÇÃO, CESTA NATALINA E TRANSPORTE DO SERVIDOR </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; CONTRATO &#45; ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO TRABALHO&#45;CONTRATADO ( &#45; AUXILIO ALIMENTACAO.).</HST_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;25</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0006046/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>331 &#45; Proteção e Benefícios ao Trabalhador</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904601000 &#45; AUXÍLIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;25</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
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		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904601000 &#45; AUXÍLIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000250000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO&#45;APOIO ADMINISTRATIVO&#45; COMISSIONADO</NOM_PESSOA>
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		<VLR_DOCUMENTO>1000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA>33904601000 &#45; AUXÍLIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000250000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; MDE&#45; SECRETARIA DE EDUCACAO &#45; APOIO ADMIN (BES)&#45;ESTATUTARIO ( &#45; AUXILIO ALIMENTACAO.).</HST_DOCUMENTO>
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		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
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		<CNO_SUBFUNCAO>366 &#45; Educação de Jovens e Adultos</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.054 &#45; MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904601000 &#45; AUXÍLIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO EJA&#45; ESTATUTÁRIO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ></NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; FUNDEB 60&#45; EJA MAGISTERIO&#45;ESTATUTARIO ( &#45; AUXILIO ALIMENTACAO.).</HST_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
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		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>365 &#45; Educação Infantil</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0021 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.051 &#45; MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL &#45; PRÉ ESCOLA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904601000 &#45; AUXÍLIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA&#45; PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ESTATUTÁRIO</NOM_PESSOA>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; FUNDEB 60&#45; EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOLA MAGISTERIO&#45;ESTATUTARIO ( &#45; AUXILIO ALIMENTACAO.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>34000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.047 &#45; MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904601000 &#45; AUXÍLIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL CRECHE&#45; PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO&#45; ESTATUTÁRIO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ></NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; FUNDEB 60&#45; EDUCACAO INFANTIL CRECHE MAGISTERIO&#45;ESTATUTARIO ( &#45; AUXILIO ALIMENTACAO.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>140000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>188036</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001294/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;25</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0006046/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.047 &#45; MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; FUNDEB 60&#45; ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTERIO&#45;ESTATUTARIO ( &#45; AUXILIO ALIMENTACAO.).</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904601000 &#45; AUXÍLIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000250000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; FUNDEB 40&#45; EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOL DEMAIS PROF&#45;ESTATUTARIO ( &#45; AUXILIO ALIMENTACAO.).</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>365 &#45; Educação Infantil</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0021 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.050 &#45; MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL &#45; CRECHE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904601000 &#45; AUXÍLIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000250000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL CRECHE&#45; DEMAIS PROFISSIONAIS ESTATUTÁRIOS</NOM_PESSOA>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.047 &#45; MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904601000 &#45; AUXÍLIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000250000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL&#45; DEMAIS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO ESTATUTÁRIO</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; FUNDEB 40&#45; ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS PROFISSIONAIS&#45;ESTATUTARIO ( &#45; AUXILIO ALIMENTACAO.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>104000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904601000 &#45; AUXÍLIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000250000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO&#45;APOIO ADMINISTRATIVO&#45; CEDIDO</NOM_PESSOA>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; MDE&#45; SECRETARIA DE EDUCACAO &#45; APOIO ADMINISTRATIVO&#45;ESTATUTARIO CEDIDO ( &#45; AUXILIO ALIMENTACAO.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1000.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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	<RECORD>
		<id>22544395</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000250000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.031 &#45; ALIMENTAÇÃO, CESTA NATALINA E TRANSPORTE DO SERVIDOR </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904601000 &#45; AUXÍLIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; CONTRATO&#45; GUARDA VIDAS ( &#45; AUXILIO ALIMENTACAO.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>29000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>188027</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001285/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;25</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0006046/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001285/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
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		<CNO_PROGRAMA>0021 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.051 &#45; MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL &#45; PRÉ ESCOLA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904601000 &#45; AUXÍLIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.047 &#45; MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<SEQ_DOCUMENTO>188018</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001276/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;25</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0006046/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001276/2026</NRD_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000007 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_ORGAO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904601000 &#45; AUXÍLIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.031 &#45; ALIMENTAÇÃO, CESTA NATALINA E TRANSPORTE DO SERVIDOR </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANCA&#45;ESTATUTARIO CEDIDO ( &#45; AUXILIO ALIMENTACAO.).</HST_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<SEQ_DOCUMENTO>188013</SEQ_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; CRAS&#45;ESTATUTARIO PROCESSO SELETIVO PUBLICO ( &#45; AUXILIO ALIMENTACAO.).</HST_DOCUMENTO>
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		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0006046/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001253/2026</NRD_EMPENHO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904601000 &#45; AUXÍLIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, HABIT E TRABALHO&#45;CONTRATADO ( &#45; AUXILIO ALIMENTACAO.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>10999.30</VLR_DOCUMENTO>
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		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187990</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;25</DAT_DOCUMENTO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
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		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; OUVIDORIA MUNICIPAL&#45;COMISSIONADO ( &#45; AUXILIO ALIMENTACAO.).</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>331 &#45; Proteção e Benefícios ao Trabalhador</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.031 &#45; ALIMENTAÇÃO, CESTA NATALINA E TRANSPORTE DO SERVIDOR </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904601000 &#45; AUXÍLIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO&#45; COMISSIONADO</NOM_PESSOA>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; SECRETARIA DE GOVERNO&#45;COMISSIONADO ( &#45; AUXILIO ALIMENTACAO.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>18333.20</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000007 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>331 &#45; Proteção e Benefícios ao Trabalhador</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.031 &#45; ALIMENTAÇÃO, CESTA NATALINA E TRANSPORTE DO SERVIDOR </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904601000 &#45; AUXÍLIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO&#45; ESTATUTÁRIO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ></NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026 &#45; SECRETARIA DE GOVERNO&#45;ESTATUTARIO ( &#45; AUXILIO ALIMENTACAO.).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>6000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000012 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>15 &#45; Urbanismo</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>752 &#45; Energia Elétrica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0016 &#45; MELHORIA DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.176 &#45; TERCEIRIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIAS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909239000 &#45; SERVICOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>275100000000 &#45; RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA &#45; COSIP</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ></NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>100 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a despesas com ENERGIA ELÉTRICA para atender a Iluminação Pública no mês de Dezembro/2025, solicitado pela Secretaria de Obras.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>436979.66</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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	</RECORD>
	<RECORD>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>188066</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000520/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;25</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0005722/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000520/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903901000 &#45; ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>07.797.967/0001&#45;95</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000071FMS/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2025&#45;04&#45;04</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2025&#45;04&#45;04</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2030&#45;04&#45;04</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>101 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso II</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente ao 1º Termo de Apostilamento de Contrato, sobre contratação de empresa pescializada no FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; Inexigibilidade nº 034/2025  &#45;  Contrato nº 0071/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 4477/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>24600.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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	<RECORD>
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		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>188065</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000519/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;25</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0004804/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000519/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>303 &#45; Suporte Profilático e Terapêutico</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0029 &#45; ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.079 &#45; MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903200000 &#45; MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903202000 &#45; MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>262100000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>34.729.047/0001&#45;02</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000238/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>SERP – Participação no Sistema Estadual de Registro de Preços (Não Carona)</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a aquisição do medicamento AMOXICILINA 50 MG/ML, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; Pregão nº 523/2024&#45;NEGEP/SERP  &#45;  ARP nº 238/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 4804/2026.
</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2994.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;25</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0004004/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001322/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000010 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.088 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909239000 &#45; SERVICOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>CASA DE ACOLHIMENTO LUA E SOL LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>23.530.020/0002&#45;50</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2024</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000137/2024</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2024&#45;04&#45;25</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2024&#45;04&#45;25</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;04&#45;25</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a contratação de empresa especializada no ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS DE AMBOS OS SEXOS no período de 01 a 31/12/2025 através de Termo de Ajuste de Contas (TAC), solicitado pela Secretaria de Assistência Social.
&#45;&#45;&#45; Inexigibilidade nº 0058/2024 &#45; Credenciamento nº 002/2024  &#45;  Contrato nº 0137/2024 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 4004/2026 &#45;
OBS:SEM COBERTURA DE EMPENHO PRÉVIO.
</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>46363.60</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;24</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0069751/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000007 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.024 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909239000 &#45; SERVICOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>34.028.316/0012&#45;66</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>100 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO> Valor referente a DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS no mês de DEZEMBRO/2025. Conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração.
</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>837.56</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187932</SEQ_DOCUMENTO>
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		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;24</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0053433/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000480/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.226 &#45; MANUTENÇÃO DO CAPS/CTT</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>PRIME COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>47.550.210/0001&#45;17</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Compras</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2026</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000057FMS/2026</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;02&#45;11</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;02&#45;11</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2027&#45;02&#45;11</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2026</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000001F/2026</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a aquisição de MARMITEX INDIVIDUAL TIPO 1, 2 e 3, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; PE nº 001/2026   &#45;  Contrato nº 0057/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 53433/2025.
</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>144936.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187931</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000479/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;24</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0053433/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000479/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.226 &#45; MANUTENÇÃO DO CAPS/CTT</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>LEADER COMERCIAL LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>58.021.076/0001&#45;83</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Compras</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2026</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000056FMS/2026</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;02&#45;11</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;02&#45;11</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2027&#45;02&#45;11</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2026</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000001F/2026</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a aquisição de LANCHES TIPO 1, 2 e 3, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; PE nº 001/2026   &#45;  Contrato nº 0056/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 53433/2025.
</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>109929.60</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor global refrente a  contratação de empresa para execução da 2ª ETAPA DAS OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ESPLANADA II, ALVORADA, BAIXA BONITA E PORTAL VERDE, solicitado pela Secretaria de Obras.
&#45;&#45;&#45; Concorrência Eletrônica nº 007/2025  &#45;  Contrato nº  0041/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 52357/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>1.093 &#45; PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, GALERIAS, MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE RUAS E AVENIDAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>40000000000 &#45; DESPESAS DE CAPITAL</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente a contratação de empresa para executar obra de DRENAGEM, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, BEM COMO A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO BAIRRO BELO HORIZONTE, solicitado pela Secretaria de Obras.
&#45;&#45;&#45; Concorrência nº 005/2022  &#45;  Contrato nº 0164/2023 &#45;&#45;&#45;
&#45;  Proc. nº 4056/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>451 &#45; Infra_estrutura Urbana</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0014 &#45; MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>1.093 &#45; PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, GALERIAS, MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE RUAS E AVENIDAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>40000000000 &#45; DESPESAS DE CAPITAL</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente a contratação de empresa para executar obra de DRENAGEM, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, BEM COMO A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO BAIRRO BELO HORIZONTE, solicitado pela Secretaria de Obras.
&#45;&#45;&#45; Concorrência nº 005/2022  &#45;  Contrato nº 0164/2023 &#45;&#45;&#45;
&#45;  Proc. nº 4056/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.024 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>J.R.S ALIMENTOS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>45.032.252/0001&#45;30</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor refrente a aquisição de ÁGUA MINERAL 20 LTS., solicitado pela Secretaria de Administração.
&#45;&#45;&#45; PE nº 026/2024  &#45;  ARP nº 282/2024 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 5248/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187922</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001220/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;24</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2024</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0024451/2024</NRD_PROCESSO>
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		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>782 &#45; Transporte Rodoviário</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0023 &#45; TRANSPORTE ESCOLAR</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.059 &#45; MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903001000 &#45; COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>12.039.966/0001&#45;11</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2024</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000190/2024</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2024&#45;10&#45;30</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2024&#45;10&#45;30</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;10&#45;30</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2024</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000012/2024</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento de combustíveis para a frota própria de veículos do Município de Marataízes, e/ou da frota locada, através de sistema informatizado, englobando administração, controle e abastecimento, por meio de rede credenciada com etiqueta de tecnologia RFID ou NFC (Identificação por adiofrequência), da Secretaria de Educação. 
&#45;&#45;&#45; PE nº 012/2024  &#45;  ARP nº 212/2024 &#45;  Contratp n° 0190/24 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 5033/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>120000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187972</SEQ_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904603000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO&#45; MANUTENÇÃO DA CASA ROSA&#45; MAC&#45;CONTRATADOS</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ></NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a folha de pagamento AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; SAÚDE do mês FEVEREIRO, 2026 da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</HST_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904603000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO&#45; MANUTENÇÃO DA FISIOTERAPIA&#45; MAC&#45; ESTATUTÁRIOS</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a folha de pagamento AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; SAÚDE do mês FEVEREIRO, 2026 da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</HST_DOCUMENTO>
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		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>305 &#45; Vigilância Epidemiológica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0030 &#45; IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.083 &#45; MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904603000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO&#45; VIGILÂNCIA DO TRABALHADOR&#45; ESTATUTÁRIOS</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a folha de pagamento AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; SAÚDE do mês FEVEREIRO, 2026 da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187969</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000515/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;24</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0006049/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000515/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.226 &#45; MANUTENÇÃO DO CAPS/CTT</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904603000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO&#45; SAÚDE MENTAL&#45; MAC&#45; CONTRATADOS</NOM_PESSOA>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904603000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO DE SAÚDE&#45; CEDENTES</NOM_PESSOA>
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		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a folha de pagamento AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; SAÚDE do mês FEVEREIRO, 2026 da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>3000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;24</DAT_DOCUMENTO>
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		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904603000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA&#45; ESTATUTÁRIO</NOM_PESSOA>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;24</DAT_DOCUMENTO>
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		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_PLANO_CONTA>33904603000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904603000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE&#45;COMISSIONADO</NOM_PESSOA>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
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		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
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		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA>33904603000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE FISIOTERAPIA&#45; CONTRATADOS</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a folha de pagamento AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; SAÚDE do mês FEVEREIRO, 2026 da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>4000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187941</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000487/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;24</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0006049/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.083 &#45; MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<CNO_PLANO_CONTA>33904603000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>301 &#45; Atenção Básica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0027 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.066 &#45; MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS &#45; PACS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904603000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FOLHA DE PAGAMENTO&#45; FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE&#45; AGENTES COMUNITÁRIOS&#45; CONTRATADOS</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ></NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a folha de pagamento AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; SAÚDE do mês FEVEREIRO, 2026 da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>35000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<SEQ_DOCUMENTO>187936</SEQ_DOCUMENTO>
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		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.186 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA>33909312000 &#45; RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVENIOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>270100000039 &#45; CONVÊNIO DO ESTADO &#45; CANTATA DE NATAL 2025</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>01.062.213/0001&#45;00</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<VLR_DOCUMENTO>64.89</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;24</DAT_DOCUMENTO>
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		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.156 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903928000 &#45; MULTAS INDEDUTIVEIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</NOM_PESSOA>
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		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>100 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a JUROS/MULTAS INDEDUTÍVEIS, sobre serviços de ÁGUA E ESGOTO, solicitado pela Secretaria de Meio Ambiente.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>80.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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	<RECORD>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187925</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;24</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0005520/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001223/2026</NRD_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000017 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.156 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903928000 &#45; MULTAS INDEDUTIVEIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ></NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>100 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a JUROS/MULTAS INDEDUTÍVEIS sobre despesas com ENERGIA ELÉTRICA, solicitado pela Secretaria de Meio Ambiente.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>200.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187928</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001226/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;24</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0004003/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001226/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
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		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000010 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>241 &#45; ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.092 &#45; MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903953000 &#45; SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>266000000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL &#45; FNAS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>CASA DE ACOLHIMENTO LUA E SOL LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>23.530.020/0002&#45;50</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2024</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000137/2024</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2024&#45;04&#45;25</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2024&#45;04&#45;25</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;04&#45;25</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>110 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso IV</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a contratação de empresa especializada no ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS DE AMBOS OS SEXOS no período de 01 a 31/01/2026 através de Termo de Ajuste de Contas (TAC), solicitado pela Secretaria de Assistência Social.
&#45;&#45;&#45; Inexigibilidade nº 0058/2024 &#45; Credenciamento nº 002/2024  &#45;  Contrato nº 0137/2024 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 57318/2025 &#45;
OBS:SEM COBERTURA DE EMPENHO PRÉVIO.
</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>74182.38</VLR_DOCUMENTO>
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	<RECORD>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187930</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001228/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;24</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0003660/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001228/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.047 &#45; MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909250000 &#45; MULTAS E JUROS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ></NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>100 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a JUROS/MULTAS INDmuEDUTÍVEIS nos meses de novembro e dezembro/2025, sobre serviços de ENERGIA ELÉTRICA, solicitado pela Secretaria de Educação.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2647.15</VLR_DOCUMENTO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187923</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001221/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;24</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2024</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002907/2024</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001221/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
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		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000012 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>15 &#45; Urbanismo</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>752 &#45; Energia Elétrica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0016 &#45; MELHORIA DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.176 &#45; TERCEIRIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIAS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909239000 &#45; SERVICOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>275100000000 &#45; RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA &#45; COSIP</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>MARLIN CONSTRUTORA LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>07.275.488/0001&#45;09</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2024</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000172/2024</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2024&#45;08&#45;13</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2024&#45;08&#45;13</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;08&#45;13</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2024</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000009/2024</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a locação de CAMINHÃO COM MUNK no mês de Outubro/2025, solicitado pela Secretaria de Serviços Urbanos.
&#45;&#45;&#45;  PE nº 009/2024  &#45;  Contrato nº 0172/2024 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 60924/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>91511.23</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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	<RECORD>
		<id>22544660</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187916</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>TRIBUNAL DE  JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.476.100/0001&#45;45</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<CNO_SUBFUNCAO>062 &#45; Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0005 &#45; GESTÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS</CNO_PROGRAMA>
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		<CNO_PLANO_CONTA>31909126000 &#45; SENTENCA JUDICIAL DE PEQ VALOR &#45; ATIVO CIVIL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150100000000 &#45; OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>TRIBUNAL DE  JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.476.100/0001&#45;45</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.089 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>LEIANE RISPERI MONTEIRO FERREIRA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>099.686.427&#45;03</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor anulado conforme solicitação da Secretaria de Assistência Social  &#45; Proc. nº 3FBPG.</HST_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>83493</SEQ_DOCUMENTO>
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		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;23</DAT_DOCUMENTO>
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		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>99 &#45; LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor anulado conforme solicitação da Secretaria de Assistência Social  &#45; Proc. nº 3FBPG.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>&#45;1000.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187902</SEQ_DOCUMENTO>
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		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0059085/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000006 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>123 &#45; Administração Financeira</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.023 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909235000 &#45; SERVICOS DE CONSULTORIA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>S. CHAVES &#45; ADVOCACIA E CONSULTORIA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>01.985.110/0001&#45;12</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>104 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso III, alinea c</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA ÁREA DE DIREITO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL no mês de Janeiro/2025 &#45; NF 514, Contrato de Exito nº 077/2022, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Finanças.
&#45;&#45;&#45; Inexigibilidade nº 018/2021 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 59085/2025.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>242708.94</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187917</SEQ_DOCUMENTO>
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		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001215/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;23</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2022</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0048084/2022</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
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		<CNO_ORGAO>000011 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>15 &#45; Urbanismo</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>452 &#45; Serviços Urbanos</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0018 &#45; LIMPEZA PUBLICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.128 &#45; COLETA, TRANSPORTE  E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE PESCADOS E OUTROS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909239000 &#45; SERVICOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>GUERRA AMBIENTAL EIRELI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>24.396.446/0001&#45;45</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2023</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000078/2023</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2023&#45;01&#45;23</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2023&#45;01&#45;23</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2022</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000077/2022</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a contratação de empresa para serviços de coleta, transporte, recebimento, tratamento e destinação final dos resíduos classe II &#45; resíduos de pescados ) no período de 16 a 31/12/2025, solicitado pela Secretaria de Serviços Urbanos.
&#45;&#45;&#45; Pregão Presencial 0077/22 &#45; Contrato nº 0078/2023 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 353/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>44310.50</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<SEQ_DOCUMENTO>187918</SEQ_DOCUMENTO>
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		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;23</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2022</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0020962/2022</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000011 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>15 &#45; Urbanismo</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>452 &#45; Serviços Urbanos</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0018 &#45; LIMPEZA PUBLICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.126 &#45; MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909239000 &#45; SERVICOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>GUERRA AMBIENTAL EIRELI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>24.396.446/0001&#45;45</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2023</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000254/2023</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2023&#45;06&#45;05</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2023&#45;06&#45;05</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2027&#45;06&#45;07</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Concorrência</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2022</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000004/2022</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a contatação de empresa para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES &#45; ES no período de 16 a 31/12/2025, solicitado pela Secretaria de Serviços Urbanos.
&#45;&#45;&#45; Concorrência nº 004/2022 &#45; Contrato nº 0254/2023 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 70880/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>475551.09</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187919</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001217/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;23</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0006474/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000007 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.024 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903974000 &#45; SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>T M A SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ></NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000020/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2025&#45;02&#45;17</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2025&#45;02&#45;17</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2027&#45;02&#45;17</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Licitação Homologada por Outra UG da Mesma Esfera Municipal</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente ao 1º Termo Aditivo de Prorrogação de Contrato, sobre  LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAL, solicitado pela Secretaria de Administração.
&#45;&#45;&#45; PE nº 016/2023 (Iconha&#45;ES)  &#45;  ARP nº 033/2023  &#45;  Contrato nº 0020/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 1599/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>364338.22</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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		<id>22544653</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
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&#45; Interessada: Maria da Conceição Alves.</HST_DOCUMENTO>
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&#45; Interessada: Maria da Conceição Alves.</HST_DOCUMENTO>
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&#45; Interessado: Mauricio anderson Eliodorio Gomes.</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.228 &#45; DESPESAS COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31909100000 &#45; SENTENÇAS JUDICIAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31909126000 &#45; SENTENCA JUDICIAL DE PEQ VALOR &#45; ATIVO CIVIL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150100000000 &#45; OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>TRIBUNAL DE  JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.476.100/0001&#45;45</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente depósito em nome da Vara da Fazenda Pública em favor de MAURICIO ANDERSON ELIODORIO GOMES &#45; CPF nº 127.670.237&#45;08  sobre FGTS, processo nº 5000186&#45;86.2024.8.08.0069, solicitado pela Procuradoria Municipal.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>3007.26</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187920</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001218/2026</NRD_DOCUMENTO>
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		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0003996/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001218/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
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		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000010 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>241 &#45; ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.092 &#45; MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903953000 &#45; SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>266100000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>CENTRO CAPIXABA DE ACOLHIMENTO AO IDOSO LTDA.</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>43.162.929/0001&#45;20</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a contratação de empresa especializada no ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS DE AMBOS OS SEXOS no período de 01 a 31/01/2026 através de Termo de Ajuste de Contas (TAC), solicitado pela Secretaria de Assistência Social.
\\\ Inexigibilidade nº 058/2024  &#45;  Credenciamento nº 0002/2024 &#45; Contrato nº 0136/2024 ///
&#45; Proc. nº 3996/2026 &#45;
&#45; OBS.: POR FALTA DE SALDO CONTRATUAL.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>43033.89</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187900</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;23</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002335/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000478/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0027 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.073 &#45; PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>40000000000 &#45; DESPESAS DE CAPITAL</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>44000000000 &#45; INVESTIMENTOS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>44710000000 &#45; Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>44717000000 &#45; RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>44717099000 &#45; OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>CONSORCIO PUBL. DA REGIAO POLO SUL &#45; CIM POLO SUL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>02.722.566/0001&#45;52</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Rateio de Consórcio Público</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2026</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000054FMS/2026</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;02&#45;10</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;02&#45;10</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2026</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000002F/2026</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>135 &#45; Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso XI</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente a prestação de serviço para FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSóRCIO, PARA FINS DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS E FINALIDADES DO CONSóRCIO NA ÁREA DE SAÚDE &#45; RATEIO, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; Contrato de Rateio nº 0054/2026 &#45;&#45;&#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2000.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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	<RECORD>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187899</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000477/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;23</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002335/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000477/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0027 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.073 &#45; PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33710000000 &#45; Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33717000000 &#45; RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33717099000 &#45; OUTROS  RATEIOS  PELA  PARTICIPAÇÃO  EM  CONSÓRCIOS PÚBLICOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>CONSORCIO PUBL. DA REGIAO POLO SUL &#45; CIM POLO SUL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>02.722.566/0001&#45;52</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Rateio de Consórcio Público</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2026</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000054FMS/2026</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;02&#45;10</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;02&#45;10</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2026</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000002F/2026</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>135 &#45; Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso XI</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor goobal referente a prestação de serviço para FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSóRCIO, PARA FINS DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS E FINALIDADES DO CONSóRCIO NA ÁREA DE SAÚDE &#45; RATEIO, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; Contrato de Rateio nº 0054/2026 &#45;&#45;&#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>45660.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
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		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187898</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000476/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;23</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002335/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000476/2026</NRD_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0027 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.073 &#45; PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31710000000 &#45; Transferências a Consórcios Públicos Contrato de Rateio</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31717000000 &#45; RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31717099000 &#45; OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<ANO_CONTRATO>2026</ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;02&#45;10</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;02&#45;10</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2026</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000002F/2026</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>135 &#45; Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso XI</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente a prestação de serviço para FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSóRCIO, PARA FINS DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS E FINALIDADES DO CONSóRCIO NA ÁREA DE SAÚDE &#45; RATEIO, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; Contrato de Rateio nº 0054/2026 &#45;&#45;&#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>26060.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187897</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<NRD_DOCUMENTO>0000475/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;23</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002335/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000475/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0027 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.073 &#45; PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33930000000 &#45; APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃO, FUNDOS E  ENTIDADES  INTEGRANTES  DOS  ORÇAMENTOS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33933900000 &#45; OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33933950000 &#45; SERV.MÉDICO&#45;HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>CONSORCIO PUBL. DA REGIAO POLO SUL &#45; CIM POLO SUL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>02.722.566/0001&#45;52</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2026</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000053FMS/2026</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;02&#45;10</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;02&#45;10</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2026</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000002F/2026</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>135 &#45; Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso XI</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente a PRESTACAO DE SERVICO CONTROLE, GERENCIAMENTO, PERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA – SAMU 192, NO MODELO DE GOVERNANÇA REGIONAL, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; Contrato de Rateio nº 0053/2026 &#45;&#45;&#45;
</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>587764.81</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187860</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
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		<NRD_DOCUMENTO>0001182/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;20</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2024</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0067339/2024</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001182/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000007 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0010 &#45; MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.027 &#45; PROGRAMA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909239000 &#45; SERVICOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>08.114.492/0001&#45;58</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000075/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2025&#45;04&#45;09</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2025&#45;04&#45;09</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2027&#45;04&#45;10</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a prestação de serviços de engenharia de segurança e medicina do trabalho e realização de exames laboratoriais no mês de agosto/2025 &#45; NF nº 5372/2025, solicitado pela Secretaria de Administração.
&#45;&#45;&#45; P.E nº 010/202 (Consórcio Públ. da Região Norte do ES) &#45; ARP nº 072/2024 &#45; Contrato nº 0075/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 52291/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>238716.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187878</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001193/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;20</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2022</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0050153/2022</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001193/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000012 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>15 &#45; Urbanismo</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>451 &#45; Infra_estrutura Urbana</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0014 &#45; MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>1.093 &#45; PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, GALERIAS, MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE RUAS E AVENIDAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>40000000000 &#45; DESPESAS DE CAPITAL</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>44000000000 &#45; INVESTIMENTOS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>44900000000 &#45; Aplicações Diretas</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>44909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>44909251000 &#45; OBRAS E INSTALACOES</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>UNIVERSO VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.929.186/0001&#45;14</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Obras e Serviços de Engenharia</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2023</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000166/2023</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2023&#45;02&#45;27</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2023&#45;02&#45;27</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;04&#45;27</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Concorrência</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Obras e Serviços de Engenharia</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2022</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000005/2022</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente a contratação de empresa para executar obra de DRENAGEM, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, BEM COMO A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO BAIRRO BELO HORIZONTE, solicitado pela Secretaria de Obras.
/// Concorrência nº 005/2022  &#45;  Contrato nº 0166/2023 ///
&#45; Proc. nº 6340/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>143368.38</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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	<RECORD>
		<id>22544684</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187877</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001192/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;20</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2022</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0050153/2022</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001192/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000012 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>15 &#45; Urbanismo</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>451 &#45; Infra_estrutura Urbana</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0014 &#45; MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>1.093 &#45; PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, GALERIAS, MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE RUAS E AVENIDAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>40000000000 &#45; DESPESAS DE CAPITAL</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>44000000000 &#45; INVESTIMENTOS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>44900000000 &#45; Aplicações Diretas</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>44909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>44909251000 &#45; OBRAS E INSTALACOES</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>UNIVERSO VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.929.186/0001&#45;14</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Obras e Serviços de Engenharia</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2023</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000166/2023</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2023&#45;02&#45;27</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2023&#45;02&#45;27</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;04&#45;27</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Concorrência</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Obras e Serviços de Engenharia</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a contratação de empresa para executar obra de DRENAGEM, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, BEM COMO A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO BAIRRO BELO HORIZONTE, solicitado pela Secretaria de Obras.
&#45;&#45;&#45; Concorrência nº 005/2022  &#45;  Contrato nº 0166/2023 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 54826/2024 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>306 &#45; Alimentação e Nutrição</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0025 &#45; NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.038 &#45; MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR &#45; CRECHE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>155200000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>DISTRIBUIDORA CENTRO SUL LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>06.190.976/0001&#45;50</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor anulado conforme solicitação da Secretaria de Educação &#45; Proc. nº 3815/2026.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>&#45;85688.20</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<SEQ_DOCUMENTO>187905</SEQ_DOCUMENTO>
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		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001201/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;20</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0026493/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000016 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>06 &#45; Segurança Pública</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>153 &#45; Defesa Terrestre</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0042 &#45; SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.202 &#45; MANUTENÇÃO DA UNIDADE K9 DA GUARDA MUNICIPAL CIVIL MUNICIPAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903006000 &#45; ALIMENTOS PARA ANIMAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>14.966.026/0001&#45;01</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Compras</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2026</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000051/2026</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;02&#45;05</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;02&#45;05</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000033/2025</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global refrente a aquisição de RAÇÃO PARA SEMOVENTES CANINOS, solicitado pela Secretaria de Defesa Social.
&#45;&#45;&#45; PE nº 033/2025  &#45;   Contrato nº 0051/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 1461/2026</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>55800.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;20</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2019</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0021823/2019</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000012 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>15 &#45; Urbanismo</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>451 &#45; Infra_estrutura Urbana</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0014 &#45; MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>1.093 &#45; PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, GALERIAS, MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE RUAS E AVENIDAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>40000000000 &#45; DESPESAS DE CAPITAL</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>44000000000 &#45; INVESTIMENTOS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>44900000000 &#45; Aplicações Diretas</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>44905100000 &#45; OBRAS E INSTALAÇÕES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>44905191000 &#45; OBRAS EM ANDAMENTO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>A.L. CONSTRUCOES LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>07.137.125/0001&#45;07</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Obras e Serviços de Engenharia</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2022</ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2022&#45;04&#45;06</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2022&#45;04&#45;06</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2027&#45;02&#45;15</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Concorrência</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Obras e Serviços de Engenharia</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2019</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000024/2019</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global  referente a Termo de Apostilamento sobre Reajuste Anual de Contrato, sobre contratação de empresa para executar obras de ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE PARTE DA BARRA / FILEMON TENÓRIO &#45; REGIÃO 06 E 07 DO PLANO DE EXECUÇÃO, solicitado pela Secretaria de Obras.
&#45;&#45;&#45; Concorrência nº 024/2019 &#45; Contrato nº 0143/2022 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 3571/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>336632.12</VLR_DOCUMENTO>
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		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187875</SEQ_DOCUMENTO>
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		<NRD_DOCUMENTO>0001190/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;20</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2019</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0021823/2019</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000012 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>15 &#45; Urbanismo</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>451 &#45; Infra_estrutura Urbana</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0014 &#45; MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>1.093 &#45; PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, GALERIAS, MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE RUAS E AVENIDAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>40000000000 &#45; DESPESAS DE CAPITAL</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>44000000000 &#45; INVESTIMENTOS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>44900000000 &#45; Aplicações Diretas</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>44909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>44909251000 &#45; OBRAS E INSTALACOES</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>A.L. CONSTRUCOES LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>07.137.125/0001&#45;07</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Obras e Serviços de Engenharia</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2022</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000143/2022</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2022&#45;04&#45;06</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2022&#45;04&#45;06</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2027&#45;02&#45;15</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Concorrência</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Obras e Serviços de Engenharia</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2019</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000024/2019</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO> Valor referente a Termo de Apostilamento de Reajuste Anual de Contrato, sobrecontratação de empresa para executar obras de ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE PARTE DA BARRA / FILEMON TENÓRIO &#45; REGIÃO 06 E 07 DO PLANO DE EXECUÇÃO, solicitado pela Secretaria de Obras.
&#45;&#45;&#45; Concorrência nº 024/2019 &#45; Contrato nº 0143/2022 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 3571/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>664689.81</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187892</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000474/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;20</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0005691/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000474/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>PAULO SOUZA LIMA NETO </NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM&#45;ES no dia 25/02/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Saúde.
OBJETIVO DA VIAGEM: Comparecer a Superintendência Regional de Saúde para Capacitação na Integração entre ACE e ACS no Combate às Arboviroses.
</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>150.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente depósito em nome da Vara da Fazenda Pública em favor de LOURRANE ALBANI MARCHEZI &#45; CPF nº 085.975.697&#45;19  sobre HONORÁRIOS CONTRATUAIS (30% do Valor Principal), processo nº 5002236&#45;85.2024.8.08.0069, solicitado pela Procuradoria Municipal.
&#45; Interessada: Eliana Santiago Pires.</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150100000000 &#45; OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<NOM_PESSOA>TRIBUNAL DE  JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NOM_PESSOA>
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&#45; Interessada: Elciane da Silva Laiber Sá &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente depósito em nome da Vara da Fazenda Pública em favor de ELCIANE DA SILVA LAIBER SA &#45; CPF nº 080.697.087&#45;19  sobre INSALUBRIDADE, TMP. DE SERV. e GRAT. TRAB. NOTURNO, processo nº 5002236&#45;85.2024.8.08.0069, solicitado pela Procuradoria Municipal.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2168.13</VLR_DOCUMENTO>
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&#45; Interessada: Lilia Aparecida Barbosa Mapelli Martins.</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_PROGRAMA>0005 &#45; GESTÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.228 &#45; DESPESAS COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente depósito em nome da Vara da 2ª Vara do Trabalho de Cachoeiro de Itapemirim em favor de JAMILSON JOSE DE ALMEIDA JÚNIOR &#45; CPF nº 090.957.957&#45;13  sobre HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, processo nº 0000336&#45;65.2021.5.17.0132, solicitado pela Procuradoria Municipal.
&#45; Interessada: Lilia Aparecida Barbosa Mapelli Martins.</HST_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150100000000 &#45; OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente depósito em nome da Vara da 2ª Vara do Trabalho de Cachoeiro de Itapemirim em favor da PGF (PROCURADORIA GERAL FEDERAL)  &#45; CNPJ nº 05.489.410/0001.61  sobre CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS &#45; FGTS, processo nº 0000336&#45;65.2021.5.17.0132, solicitado pela Procuradoria Municipal.
&#45; Interessada: Lilia Aparecida Barbosa Mapelli Martins.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1365.15</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187886</SEQ_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>02 &#45; Judiciária</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>061 &#45; Ação Judiciária</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0005 &#45; GESTÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.228 &#45; DESPESAS COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150100000000 &#45; OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17ª REGIAO</NOM_PESSOA>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente depósito em nome da Vara da Fazenda Pública em favor de JAMILSON JOSE DE ALMEIDA JÚNIOR &#45; CPF nº 090.957.957&#45;13  sobre HONORÁRIOS CONTRATUAIS, processo nº 0000690&#45;93.2021.8.08.0069, solicitado pela Procuradoria Municipal.
&#45; Interessado: Ystanrley José da Conceição Gonçalves.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2277.39</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<CNO_SUBFUNCAO>061 &#45; Ação Judiciária</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0005 &#45; GESTÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.228 &#45; DESPESAS COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909100000 &#45; SENTENCAS JUDICIAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909105000 &#45; SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150100000000 &#45; OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17ª REGIAO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>02.488.507/0001&#45;61</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente depósito em nome da Vara da Fazenda Pública em favor de PGF (PROCURADORIA GERAL FEDERAL) &#45; CNPJ nº 05.489.410/0001&#45;61  sobre FGTS, processo nº 0000690&#45;93.2021.8.08.0069, solicitado pela Procuradoria Municipal.
&#45; Interessado: Ystanrley José da Conceição Gonçalves.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2100.77</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000003 &#45; PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</CNO_ORGAO>
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		<CNO_FUNCAO>02 &#45; Judiciária</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>061 &#45; Ação Judiciária</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0005 &#45; GESTÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.228 &#45; DESPESAS COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909100000 &#45; SENTENCAS JUDICIAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909105000 &#45; SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150100000000 &#45; OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17ª REGIAO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>02.488.507/0001&#45;61</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente depósito em nome da Vara da Fazenda Pública em favor de YSTANRLEY JOSE DA CONCEIÇÃO GONÇALVES &#45; CPF nº 097.323.637&#45;03  sobre VERBAS TRABALHISTAS, processo nº 0000690&#45;93.2021.8.08.0069, solicitado pela Procuradoria Municipal.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>21969.10</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>303 &#45; Suporte Profilático e Terapêutico</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0029 &#45; ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.079 &#45; MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903200000 &#45; MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903202000 &#45; MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>262100000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>PRATI DONADUZZI &amp; CIA LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>73.856.593/0001&#45;66</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>SERP – Participação no Sistema Estadual de Registro de Preços (Não Carona)</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a aquisição do medicamento IBUPROFENO 600 MG, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; Pe nº 628/2025&#45;NEGEP/SERP  &#45;  ARP nº 1292/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 4628/2026.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>4613.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187888</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000470/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;20</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0004620/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000470/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>303 &#45; Suporte Profilático e Terapêutico</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0029 &#45; ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.079 &#45; MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903200000 &#45; MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903202000 &#45; MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>CIMED INDUSTRIA S.A</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>02.814.497/0012&#45;60</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000216/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>SERP – Participação no Sistema Estadual de Registro de Preços (Não Carona)</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a aquisição do medicamento NIMESULIDA COMPRIMIDO 100 MG, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; Pregão nº 494/2024&#45;NEGEP/SERP  &#45;  ARP nº 216/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 4620/2026.
</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1260.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.079 &#45; MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>262100000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>PRATI DONADUZZI &amp; CIA LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>73.856.593/0001&#45;66</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a aquisição do medicamento METRONIDAZOL GELEIA 100 MG/G, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; Pregão nº 496/2024&#45;NEGEP/SERP  &#45;  ARP nº 320/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 4546/2026.</HST_DOCUMENTO>
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		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>303 &#45; Suporte Profilático e Terapêutico</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0029 &#45; ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.079 &#45; MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903200000 &#45; MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903202000 &#45; MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>PRATI DONADUZZI &amp; CIA LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>73.856.593/0001&#45;66</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>SERP – Participação no Sistema Estadual de Registro de Preços (Não Carona)</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a aquisição do medicamento METRONIDAZOL 250 MG, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; Pregão nº 175/2025&#45;NEGEP/SERP  &#45;  ARP nº 618/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 4357/2026.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>630.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.121 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909250000 &#45; MULTAS E JUROS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.780.220/0001&#45;31</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a JUROS/MULTAS INDEDUTÍVEIS sobre despesas com ÁGUA E ESGOTO nos meses de outubro e novembro 2025, solicitado pela Secretaria de Serviços Urbanos.</HST_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187857</SEQ_DOCUMENTO>
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		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.121 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909239000 &#45; SERVICOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.780.220/0001&#45;31</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>100 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a despesas com ÁGUA E ESGOTO nos meses de outubro e novembro 2025, solicitado pela Secretaria de Serviços Urbanos.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>24318.12</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>83486</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>30</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Anulação</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;20</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0003945/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001128/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000011 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.121 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909239000 &#45; SERVICOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.780.220/0001&#45;31</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>100 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor anulado por ter sido efetuado a menor.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>&#45;24317.94</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>22544709</id>
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		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>83485</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>30</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Anulação</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000006/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;19</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0065005/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000065/2026</NRD_EMPENHO>
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		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
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		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FABIO MARCIO FRAGA COSTA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>110.797.727&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor anulado conforme solicitação da Secretaria de Saúde &#45; Proc. 5001/2026.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>&#45;2550.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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	<RECORD>
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		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187854</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000469/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;19</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0052811/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000469/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>303 &#45; Suporte Profilático e Terapêutico</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0029 &#45; ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.079 &#45; MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903200000 &#45; MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903202000 &#45; MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>PRATI DONADUZZI &amp; CIA LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>73.856.593/0001&#45;66</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000407/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>SERP – Participação no Sistema Estadual de Registro de Preços (Não Carona)</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a aquisição do medicamento METFORMINA CLORIDRATO 500 MG, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; Pregão nº 066/2025  &#45;  ARP nº 407/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 4289/2026.
</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>5640.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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	<RECORD>
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		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187850</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000468/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;19</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0052687/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000468/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>303 &#45; Suporte Profilático e Terapêutico</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0029 &#45; ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.079 &#45; MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903200000 &#45; MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903202000 &#45; MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>262100000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>44.734.671/0022&#45;86</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000525/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>SERP – Participação no Sistema Estadual de Registro de Preços (Não Carona)</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a aquisição do medicamento IMIPRAMINA CLORIDRATO 25 MG , solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; Pregão nº 129/2025 &#45; NEGEP&#45;SERP  &#45;  ARP nº 525/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 4793/2026.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2340.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>22544701</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187838</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001175/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;19</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0048756/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001175/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000010 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>244 &#45; Assistência Comunitária</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0032 &#45; PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA </CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.105 &#45; BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIOS NATALIDADE, FUNERÁRIO, CESTA BÁSICA, OUTROS)</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903200000 &#45; MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903205000 &#45; MERCADORIAS PARA DOAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>LEADER COMERCIAL LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>58.021.076/0001&#45;83</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2026</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000001/2026</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000041/2025</NRD_LICITACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor refrente a aquisição de CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS, solicitado pela Secretaria de Assistência Social.
&#45;&#45;&#45; PE nº 041/2025  &#45;  ARP nº 001/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 5044/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>12540.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000010 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ORGAO>
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		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>244 &#45; Assistência Comunitária</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0032 &#45; PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA </CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.105 &#45; BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIOS NATALIDADE, FUNERÁRIO, CESTA BÁSICA, OUTROS)</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903200000 &#45; MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903205000 &#45; MERCADORIAS PARA DOAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>58.021.076/0001&#45;83</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor refrente a aquisição de CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS, solicitado pela Secretaria de Assistência Social.
&#45;&#45;&#45; PE nº 041/2025  &#45;  ARP nº 001/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 4194/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>25080.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>15 &#45; Urbanismo</CNO_FUNCAO>
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		<CNO_PROGRAMA>0016 &#45; MELHORIA DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.176 &#45; TERCEIRIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIAS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903026000 &#45; MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>175100000000 &#45; RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA &#45; COSIP</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>T O SOUZA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>14.493.115/0001&#45;70</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000098/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000024/2025</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor refrente a aquisição de ARMAÇÃO SECURDÁRIA 1 ISOLADOR, BRAÇO 2 e 4M, DISJUNTOR MONOPLAR, BIPOLAR e TRIPOLAR, FIO PARALELO 2 X 2,5 MM, LÂMPADA VAPOR METÁLICA 200 E 400 W,  solicitado pela Secretaria de Obras.
&#45;&#45;&#45; PE nº 024/2025  &#45;  ARP nº 098/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 4277/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>66320.40</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<SEQ_DOCUMENTO>187836</SEQ_DOCUMENTO>
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		<NRD_DOCUMENTO>0001173/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;19</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0026601/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000012 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>15 &#45; Urbanismo</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>752 &#45; Energia Elétrica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0016 &#45; MELHORIA DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.176 &#45; TERCEIRIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIAS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903026000 &#45; MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>175100000000 &#45; RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA &#45; COSIP</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>J CABRAL DA COSTA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>53.454.760/0001&#45;35</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000093/2025</NRD_CONTRATO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000024/2025</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor refrente a aquisição de alça preformada para cabo 35mm, solicitado pela Secretaria de Obras.
&#45;&#45;&#45; PE nº 024/2025  &#45;  ARP nº 093/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 4283/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>360.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187847</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000465/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;19</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2024</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0024451/2024</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000465/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909230000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>12.039.966/0001&#45;11</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2024</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000191FMS/2024</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2024&#45;11&#45;12</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2024&#45;11&#45;12</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;11&#45;12</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2024</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000012/2024</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento de combustíveis, através de sistema informativo, englobando administração, controle e abastecimento, por meio de rede credenciada no ano de 2025 &#45; NF 202545/2025, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.
&#45;&#45;&#45; PE nº 012/2024  &#45;  ARP nº 212/2024  &#45;  Contrato nº 0191/2024 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 571/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>79334.84</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
	</RECORD>
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		<id>22544703</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187840</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001177/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;19</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2023</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0018005/2023</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001177/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000011 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>15 &#45; Urbanismo</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>452 &#45; Serviços Urbanos</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0018 &#45; LIMPEZA PUBLICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.125 &#45; COLETA, TRANSPORTE  E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CÍVIL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909239000 &#45; SERVICOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>GUERRA AMBIENTAL EIRELI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>24.396.446/0001&#45;45</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Obras e Serviços de Engenharia</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2023</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000340/2023</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2023&#45;09&#45;11</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2023&#45;09&#45;11</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;09&#45;11</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Obras e Serviços de Engenharia</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2023</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000027/2023</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a contratação de empresa para serviços de COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS no período de 16 a 31/12/2025, solicitado pela Secretaria de Serviços Urbanos.
&#45;&#45;&#45; Pregão nº 027/2023 &#45; Contrato nº 0340/2023 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 252/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>289812.47</VLR_DOCUMENTO>
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	<RECORD>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187883</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001183/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;19</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0005205/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
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		<CNO_ORGAO>000015 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.144 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903928000 &#45; MULTAS INDEDUTIVEIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ></NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>100 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a despesas com serviços de ENERGIA ELÉTRICA, solicitado pela Secretaria de Esporte.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>10000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187864</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<NRD_DOCUMENTO>0001185/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;19</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001185/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000010 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.088 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>40000000000 &#45; DESPESAS DE CAPITAL</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>44000000000 &#45; INVESTIMENTOS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>44900000000 &#45; Aplicações Diretas</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>44909300000 &#45; INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>44909302000 &#45; RESTITUICOES</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>166500000004 &#45; TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL&#45; MOBILIÁRIO</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSITENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>03.252.312/0001&#45;80</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a devolução de dos recursos do Convênio nº 004/2024 – Aquisição de Mobiliário para o Conselho Tutelar, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Planejamento.
</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>350.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187863</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001184/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;19</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0005184/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001184/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000010 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.088 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>40000000000 &#45; DESPESAS DE CAPITAL</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>44000000000 &#45; INVESTIMENTOS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>44900000000 &#45; Aplicações Diretas</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>44909300000 &#45; INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>44909302000 &#45; RESTITUICOES</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>266500000004 &#45; TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL&#45; MOBILIÁRIO</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSITENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>03.252.312/0001&#45;80</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a devolução de dos recursos do Convênio nº 004/2024 – Aquisição de Mobiliário para o Conselho Tutelar, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Planejamento.
</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>16752.44</VLR_DOCUMENTO>
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		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
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		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187844</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000464/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;19</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0005001/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000464/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>HATHOS DOS SANTOS FARIA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>119.625.897&#45;06</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a diárias de motoristas para o exercício 2026, solicitado pela Secretaria de Saúde.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2550.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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	<RECORD>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;19</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>123 &#45; Administração Financeira</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.023 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150100000000 &#45; OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SIMONI MONTE CAVALLINI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>095.391.987&#45;04</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a complemento de empenho de diárias para viagem a DOMINGOS MARTINS&#45;ES no dia 02/03/2026 (retorno em 05/03), solicitado pela Secretaria de Finanças. 
OBJETIVO DA VIAGEM: Participar do Workshop Boas Práticas em ação.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>250.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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	<RECORD>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<NRD_DOCUMENTO>0001179/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;19</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000006 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>123 &#45; Administração Financeira</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.023 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150100000000 &#45; OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>GIOVANA FABRE DA SILVA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>070.107.227&#45;06</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a complemento de empenho de diárias para viagem a DOMINGOS MARTINS&#45;ES no dia 02/03/2026 (retorno em 05/03), solicitado pela Secretaria de Finanças. 
OBJETIVO DA VIAGEM: Participar do Workshop Boas Práticas em ação.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>250.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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	<RECORD>
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		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>301 &#45; Atenção Básica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0027 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>1.043 &#45; CONST., REFORMA, READEQ., AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, MELHORIAS E AQUIS. EQUIP. P/ UNID. SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>40000000000 &#45; DESPESAS DE CAPITAL</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>44000000000 &#45; INVESTIMENTOS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>44900000000 &#45; Aplicações Diretas</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>44905100000 &#45; OBRAS E INSTALAÇÕES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>44905191000 &#45; OBRAS EM ANDAMENTO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>262100000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>24.964.358/0001&#45;00</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Obras e Serviços de Engenharia</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2026</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000052FMS/2026</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;02&#45;06</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;02&#45;06</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;09&#45;06</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Tomada de Preços</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Obras e Serviços de Engenharia</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2023</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000003F/2023</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente a contratação de empresa para CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAUDE (APS) na localidade de Praia dos Cações, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; TP nº 003/2023  &#45;  Contrato nº 0052/2025 &#45;&#45;&#45;
= Proc. nº 64193/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>558652.56</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187849</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000467/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;19</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0003680/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000467/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
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		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>303 &#45; Suporte Profilático e Terapêutico</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0029 &#45; ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.079 &#45; MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903200000 &#45; MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903202000 &#45; MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>260000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>PRATI DONADUZZI &amp; CIA LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>73.856.593/0001&#45;66</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0001246/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>SERP – Participação no Sistema Estadual de Registro de Preços (Não Carona)</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a aquisição do medicamento ALOPURINOL COMPRIMIDO 100 MG, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; Pregão nº 043/2025 &#45; NEGEP&#45;SERP  &#45;  ARP nº 1246/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 3680/2026.
</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1447.50</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>22544713</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA>33909249000 &#45; AUXILIO&#45;TRANSPORTE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>260000000001 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO CCI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>10.518.988/0001&#45;39</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<DAT_CONTRATO_INICIO>2025&#45;04&#45;07</DAT_CONTRATO_INICIO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>101 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso II</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a contratação de empresa para fornecimento de VALE TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL AOS SERVIDORES EFETIVOS no mês de Dezembro/2025, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; Inexigibilidade nº 033/2025  &#45;  Contrato nº 0074/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 68887/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>4016.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<CNO_ORGAO>000003 &#45; PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>02 &#45; Judiciária</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>062 &#45; Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0005 &#45; GESTÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.013 &#45; DESPESAS COM SENTENÇAS E DECISÕES JUDICIAIS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<CNO_PLANO_CONTA>33909104000 &#45; SENTENCAS JUDICIAIS &#45; OUTRAS DESPESAS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150100000000 &#45; OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>TRIBUNAL DE  JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.476.100/0001&#45;45</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo para custear as despesas de custas processuais e emolumentos dos processos judiciais para todo o exercício financeiro de 2026, solicitado pela Procuradoria Municipal.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>60000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31909400000 &#45; INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31909499000 &#45; OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>REDERSON FERREIRA VIEIRA</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>valor referente a indenização de servidor que já não faz parte do quadro conforme informações do setir de Recursos Humanos.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>273.37</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0010 &#45; MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.027 &#45; PROGRAMA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909239000 &#45; SERVICOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>08.114.492/0001&#45;58</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2025&#45;04&#45;09</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2025&#45;04&#45;09</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2027&#45;04&#45;10</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a prestação de serviços de engenharia de segurança e medicina do trabalho e realização de exames laboratoriais no mês de dezembro/2025 &#45; NF nº 6094/2025, solicitado pela Secretaria de Administração.
&#45;&#45;&#45; P.E nº 010/202 (Consórcio Públ. da Região Norte do ES) &#45; ARP nº 072/2024 &#45; Contrato nº 0075/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº2217/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2317.20</VLR_DOCUMENTO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187826</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001166/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;13</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2024</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0067339/2024</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000007 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0010 &#45; MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.027 &#45; PROGRAMA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909239000 &#45; SERVICOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>08.114.492/0001&#45;58</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000075/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2025&#45;04&#45;09</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2025&#45;04&#45;09</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2027&#45;04&#45;10</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a prestação de serviços de engenharia de segurança e medicina do trabalho e realização de exames laboratoriais no mês de setembro/2025 &#45; NF nº 5641/2025, solicitado pela Secretaria de Administração.
&#45;&#45;&#45; P.E nº 010/202 (Consórcio Públ. da Região Norte do ES) &#45; ARP nº 072/2024 &#45; Contrato nº 0075/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 60730/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>230200.41</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>22544740</id>
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		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187832</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001170/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;13</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0053872/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001170/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000024 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>20 &#45; Agricultura</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>605 &#45; Abastecimento</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0007 &#45; INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>1.185 &#45; AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>40000000000 &#45; DESPESAS DE CAPITAL</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>44000000000 &#45; INVESTIMENTOS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>44900000000 &#45; Aplicações Diretas</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>44905200000 &#45; EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>44905252000 &#45; VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>270600000001 &#45; TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO &#45; Retroescavadeira</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>PORTO LIVRE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>54.593.666/0001&#45;20</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Compras</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000192/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2025&#45;12&#45;15</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2025&#45;12&#45;15</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;12&#45;15</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Adesão a Registro de Preços</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a aquisição de um TRATOR AGRÍCOLA CABINADO 0 KM, SOBRE RODAS, TRAÇÃO 4X4, solicitado pela Secretaria de Agricultura.
&#45;&#45;&#45; PE 90001/2025 (Secret. Estado da Agricultura)  &#45;  ARP nº 009/2025  &#45;  Contrato nº 0192/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 4359/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>138000.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187822</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000459/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;13</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0052955/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000459/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
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		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>303 &#45; Suporte Profilático e Terapêutico</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0029 &#45; ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.079 &#45; MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903200000 &#45; MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903202000 &#45; MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>162100000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>VIVA FARMACEUTICA SA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>10.447.355/0001&#45;87</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000337/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>SERP – Participação no Sistema Estadual de Registro de Preços (Não Carona)</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a aquisição do medicamento VARFARINA COMPRIMIDO 5 MG, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; Pregão nº 013/2025 MWSMB  &#45;  ARP nº 337/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 4075/2026.
</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>359.40</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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	</RECORD>
	<RECORD>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187823</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
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		<NRD_DOCUMENTO>0000460/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;13</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0052941/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000460/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
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		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>303 &#45; Suporte Profilático e Terapêutico</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0029 &#45; ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.079 &#45; MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903200000 &#45; MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903202000 &#45; MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>262100000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>PRATI DONADUZZI &amp; CIA LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>73.856.593/0001&#45;66</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000291/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>SERP – Participação no Sistema Estadual de Registro de Preços (Não Carona)</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a aquisição do medicamento RISPERIDONA SOLUÇÃO 1 MG/ML, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; Pregão nº 004/2025 NEGEP/SERP  &#45;  ARP nº 291/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 4022/2026.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>12500.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>22544752</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187824</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000461/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;13</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0052664/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000461/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>303 &#45; Suporte Profilático e Terapêutico</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0029 &#45; ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.079 &#45; MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903200000 &#45; MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903202000 &#45; MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>262100000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>CIMED INDUSTRIA S.A</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>02.814.497/0012&#45;60</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000607/2025</NRD_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>SERP – Participação no Sistema Estadual de Registro de Preços (Não Carona)</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a aquisição do medicamento HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; Pregão nº 127/2025 NEGEP/SERP  &#45;  ARP nº 607/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 4007/2026.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2720.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>15 &#45; Urbanismo</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>752 &#45; Energia Elétrica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0016 &#45; MELHORIA DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.176 &#45; TERCEIRIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIAS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>175100000000 &#45; RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA &#45; COSIP</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>MAXIMUS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>43.802.682/0001&#45;69</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
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		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor refrente a aquisição de LUMINÁRIA PÚBLICA LED 300W, REATOR VAPOR EXTERNO P/ LÂMPADA  DE 250 E 400W, solicitado pela Secretaria de Obras.
&#45;&#45;&#45; PE nº 024/2025  &#45;  ARP nº 094/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 5044/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>190997.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000012 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>15 &#45; Urbanismo</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>752 &#45; Energia Elétrica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0016 &#45; MELHORIA DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.176 &#45; TERCEIRIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIAS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903026000 &#45; MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>175100000000 &#45; RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA &#45; COSIP</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ELETROMUNDI CONSTRUTORA E ILUMINACAO LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>06.269.699/0001&#45;76</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000024/2025</NRD_LICITACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor refrente a aquisição de ISOLADOR ROLDANA PORCELANA, solicitado pela Secretaria de Obras.
&#45;&#45;&#45; PE nº 024/2025  &#45;  ARP nº 091/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 4285/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2754.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;13</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903912000 &#45; LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>T M A SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ></NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2025&#45;02&#45;17</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2025&#45;02&#45;17</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2027&#45;02&#45;17</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Licitação Homologada por Outra UG da Mesma Esfera Municipal</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente ao 1º Termo Aditivo de Prorrogação de Contrato, sobre LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAL, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; PE nº 016/2023 (Iconha&#45;ES)  &#45;  ARP nº 033/2023  &#45;  Contrato nº 0021/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 750/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>292877.03</VLR_DOCUMENTO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187799</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001150/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;13</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0005006/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001150/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
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		<CNO_ORGAO>000022 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>23 &#45; Comércio e Serviços</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>695 &#45; Turismo</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0039 &#45; DESENVOLVIMENTO CULTURAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.183 &#45; REALIZAÇÃO E APOIO À FESTAS E EVENTOS </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903922000 &#45; EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>AGITUS PRODUCOES E EVENTOS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>40.613.595/0001&#45;75</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2026</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000075/2026</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;02&#45;13</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;02&#45;13</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;06&#45;30</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>101 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso II</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a contratação de show artístico com a BANDA UAU para apresentação na Praça da Barra no dia 13/02/2026 como parte da programação CARNAVAL/2026, solicitado pela Secretaria de Turismo.
&#45;&#45;&#45; Inexigibilidade nº 044/2026  &#45;  Contrato nº 0075/2026 &#45;&#45;&#45;
</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>30000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001148/2026</NRD_EMPENHO>
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		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>23 &#45; Comércio e Serviços</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>695 &#45; Turismo</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0039 &#45; DESENVOLVIMENTO CULTURAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.183 &#45; REALIZAÇÃO E APOIO À FESTAS E EVENTOS </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>101 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso II</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
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		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a contratação de show artístico com o GRUPO FIK ASSIM para apresentação na Orla de Lagoa Dantas no dia 16/02/2026 como parte da programação CARNAVAL/2026, solicitado pela Secretaria de Turismo.
&#45;&#45;&#45; Inexigibilidade nº 046/2026  &#45;  Contrato nº 0077/2026 &#45;&#45;&#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>136.758.287&#45;35</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a três diárias sem pernoite para viagens a CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM&#45;ES nos dias 13, 19 e 27/02/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Saúde.
OBJETIVO DA VIAGEM: retirada de medicamentos junto à farmácia cidadã.</HST_DOCUMENTO>
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		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<CNO_ORGAO>000022 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>23 &#45; Comércio e Serviços</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>695 &#45; Turismo</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0039 &#45; DESENVOLVIMENTO CULTURAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.183 &#45; REALIZAÇÃO E APOIO À FESTAS E EVENTOS </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903922000 &#45; EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>J A M XAVIER ME</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>01.227.067/0001&#45;26</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2026</ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;02&#45;13</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;02&#45;13</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;06&#45;30</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>101 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso II</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a contratação de show artístico com a BANDA SHOW CANT para apresentação na Praça da Barra no dia 15/02/2026 como parte da programação CARNAVAL/2026, solicitado pela Secretaria de Turismo.
&#45;&#45;&#45; Inexigibilidade nº 045/2026  &#45;  Contrato nº 0076/2026 &#45;&#45;&#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>20000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;13</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
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		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ANADELSON DA CUNHA SANTOS</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>079.304.547&#45;97</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a VITÓRIA&#45;ES no dia 26/02/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Saúde.
OBJETIVO DA VIAGEM: retirada de inseticidas, insumos indispensáveis para a execução das ações de controle vetorial da Vigilância Ambiental.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>150.00</VLR_DOCUMENTO>
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	<RECORD>
		<id>22544749</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187821</SEQ_DOCUMENTO>
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		<NRD_DOCUMENTO>0000458/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;13</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0004844/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000458/2026</NRD_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
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		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ADRIANO NUNES TEIXEIRA</NOM_PESSOA>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a VITÓRIA&#45;ES no dia 26/02/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Saúde.
OBJETIVO DA VIAGEM: retirada de inseticidas, insumos indispensáveis para a execução das ações de controle vetorial da Vigilância Ambiental.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>150.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>MARIA DE FATIMA BRANDAO SERAFIM OLIVEIRA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>080.943.277&#45;31</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM&#45;ES no dia 25/02/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Saúde.
OBJETIVO DA VIAGEM: participar da capacitação sobre Integração entre ACE e ACS no Trabalho de Combate às Arboviroses.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>150.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<CNO_FUNCAO>23 &#45; Comércio e Serviços</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>695 &#45; Turismo</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0039 &#45; DESENVOLVIMENTO CULTURAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.183 &#45; REALIZAÇÃO E APOIO À FESTAS E EVENTOS </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903922000 &#45; EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>54.434.468 WANDERSON DOS SANTOS PASETTO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>54.434.468/0001&#45;13</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;02&#45;12</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;02&#45;12</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;06&#45;30</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a contratação de show artístico com WANDERSON PAZETTO para apresentação na Praça da Barra no dia 15/02/2026 como parte da programação CARNAVAL/2026, solicitado pela Secretaria de Turismo.
&#45;&#45;&#45; Inexigibilidade nº 041/2026  &#45;  Contrato nº 0073/2026 &#45;&#45;&#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<CNO_ORGAO>000022 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>23 &#45; Comércio e Serviços</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>695 &#45; Turismo</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0039 &#45; DESENVOLVIMENTO CULTURAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.183 &#45; REALIZAÇÃO E APOIO À FESTAS E EVENTOS </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903922000 &#45; EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>THIFANY PRODUCOES E EVENTOS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>56.043.911/0001&#45;50</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<ANO_CONTRATO>2026</ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;02&#45;12</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;02&#45;12</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;06&#45;30</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>101 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso II</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a contratação de show artístico com THIFANY BOLELI para apresentação na Praça da Barral no dia 16/02/2026 como parte da programação CARNAVAL/2026, solicitado pela Secretaria de Turismo.
&#45;&#45;&#45; Inexigibilidade nº 042/2026  &#45;  Contrato nº 0074/2026 &#45;&#45;&#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>50000.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187801</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001152/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;13</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0004524/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000022 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>23 &#45; Comércio e Serviços</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>695 &#45; Turismo</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0039 &#45; DESENVOLVIMENTO CULTURAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.183 &#45; REALIZAÇÃO E APOIO À FESTAS E EVENTOS </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903922000 &#45; EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ANDRE LELIS TAVARES</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>31.456.793/0001&#45;81</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a contratação de show artístico com o CANTOR ANDRÉ LELIS para apresentação na Praia Central no dia 14/02/2026 como parte da programação CARNAVAL/2026, solicitado pela Secretaria de Turismo.
&#45;&#45;&#45; Inexigibilidade nº 040/2026  &#45;  Contrato nº 0072/2026 &#45;&#45;&#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a contratação de show artístico com a BANDA AGITAÊ para apresentação na Praça da Barra no dia 16/02/2026 como parte da programação CARNAVAL/2026, solicitado pela Secretaria de Turismo.
&#45;&#45;&#45; Inexigibilidade nº 031/2026  &#45;  Contrato nº 0063/2026 &#45;&#45;&#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_PROGRAMA>0039 &#45; DESENVOLVIMENTO CULTURAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.183 &#45; REALIZAÇÃO E APOIO À FESTAS E EVENTOS </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;06&#45;30</DAT_CONTRATO_TERMINO>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>101 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso II</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a contratação de show artístico com o CANTOR EDI PARANGO para apresentação na Praia Central no dia 15/02/2026 como parte da programação CARNAVAL/2026, solicitado pela Secretaria de Turismo.
&#45;&#45;&#45; Inexigibilidade nº 036/2026  &#45;  Contrato nº 0068/2026 &#45;&#45;&#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_PROGRAMA>0039 &#45; DESENVOLVIMENTO CULTURAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.183 &#45; REALIZAÇÃO E APOIO À FESTAS E EVENTOS </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>12.106.533/0001&#45;31</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>101 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso II</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a contratação de show artístico com o CANTOR FLESH MARTINS para apresentação na Praça da Barra no dia 16/02/2026 como parte da programação CARNAVAL/2026, solicitado pela Secretaria de Turismo.
&#45;&#45;&#45; Inexigibilidade nº 038/2026  &#45;  Contrato nº 0070/2026 &#45;&#45;&#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>15000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187808</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001159/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;13</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0004321/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000022 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</CNO_ORGAO>
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		<CNO_FUNCAO>23 &#45; Comércio e Serviços</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>695 &#45; Turismo</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0039 &#45; DESENVOLVIMENTO CULTURAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.183 &#45; REALIZAÇÃO E APOIO À FESTAS E EVENTOS </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903922000 &#45; EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ANTONIO MARCOS RODRIGUES SILVEIRA 07778208709</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>48.438.450/0001&#45;97</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2026</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000065/2026</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;02&#45;12</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;02&#45;12</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;06&#45;30</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>101 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso II</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a contratação de show artístico com o CANTOR FABRYCIO VENTURINI para apresentação na Praça da Barra no dia 14/02/2026 como parte da programação CARNAVAL/2026, solicitado pela Secretaria de Turismo.
&#45;&#45;&#45; Inexigibilidade nº 033/2026  &#45;  Contrato nº 0065/2026 &#45;&#45;&#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>20000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>23 &#45; Comércio e Serviços</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>695 &#45; Turismo</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0039 &#45; DESENVOLVIMENTO CULTURAL</CNO_PROGRAMA>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>46.337.991 OTAVIO LOPES REZENDE</NOM_PESSOA>
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		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;02&#45;12</DAT_CONTRATO_INICIO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>101 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso II</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a contratação de show artístico com a DUPLA PEDRO OTAVIO E THIAGO para apresentação na Praça da Barra no dia 17/02/2026 como parte da programação CARNAVAL/2026, solicitado pela Secretaria de Turismo.
&#45;&#45;&#45; Inexigibilidade nº 039/2026  &#45;  Contrato nº 0071/2026 &#45;&#45;&#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>15000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903950000 &#45; SERV.MEDICO&#45;HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>J. LINO DA FONSECA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>03.882.733/0004&#45;38</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo de Credenciamento</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2026</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000055FMS/2026</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;02&#45;10</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;02&#45;10</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade por Credenciamento/Chamada P?blica</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>56 &#45; Lei Nº 14.133/2021, Credenciamento, Art.79, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a contratação de empresa fornecedora de Exames Laboratoriais de Análises Clínicas, conforme soliciado pela SEMUS.
&#45;&#45;  Credenciamento nº 001/2026  &#45;  Contrato nº 055/2026 &#45;&#45;
Proc. 4225/2026</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>100000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>23 &#45; Comércio e Serviços</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>695 &#45; Turismo</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0039 &#45; DESENVOLVIMENTO CULTURAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.183 &#45; REALIZAÇÃO E APOIO À FESTAS E EVENTOS </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903922000 &#45; EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>CHARLES MARCO VICENTIN 13377860711</NOM_PESSOA>
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		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;02&#45;12</DAT_CONTRATO_INICIO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>101 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso II</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a contratação de show artístico com o CANTOR CHARLES VICENTINI para apresentação na Praia Central no dia 14/02/2026 como parte da programação CARNAVAL/2026, solicitado pela Secretaria de Turismo.
&#45;&#45;&#45; Inexigibilidade nº 034/2026  &#45;  Contrato nº 0066/2026 &#45;&#45;&#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187805</SEQ_DOCUMENTO>
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		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001156/2026</NRD_DOCUMENTO>
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		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0004110/2026</NRD_PROCESSO>
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		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000022 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>23 &#45; Comércio e Serviços</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>695 &#45; Turismo</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0039 &#45; DESENVOLVIMENTO CULTURAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.183 &#45; REALIZAÇÃO E APOIO À FESTAS E EVENTOS </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903922000 &#45; EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>49.891.947 WELITON DE OLIVEIRA AVILA FILHO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>49.891.947/0001&#45;29</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2026</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000069/2026</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;02&#45;12</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;02&#45;12</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;06&#45;30</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>101 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso II</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a contratação de show artístico com o CANTOR WAVILLA para apresentação na Praia Central no dia 15/02/2026 como parte da programação CARNAVAL/2026, solicitado pela Secretaria de Turismo.
&#45;&#45;&#45; Inexigibilidade nº 037/2026  &#45;  Contrato nº 0069/2026 &#45;&#45;&#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>15000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187809</SEQ_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000022 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</CNO_ORGAO>
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		<CNO_FUNCAO>23 &#45; Comércio e Serviços</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>695 &#45; Turismo</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0039 &#45; DESENVOLVIMENTO CULTURAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.183 &#45; REALIZAÇÃO E APOIO À FESTAS E EVENTOS </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903922000 &#45; EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>26.835.747/0001&#45;53</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<NRD_CONTRATO>0000064/2026</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;02&#45;12</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;02&#45;12</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;06&#45;30</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>101 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso II</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a contratação de show artístico com o CANTOR RICARDINHO DA BAHIA para apresentação na Praia Central no dia 13/02/2026 como parte da programação CARNAVAL/2026, solicitado pela Secretaria de Turismo.
&#45;&#45;&#45; Inexigibilidade nº 032/2026  &#45;  Contrato nº 0064/2026 &#45;&#45;&#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>30000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<CNO_ORGAO>000022 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>23 &#45; Comércio e Serviços</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>695 &#45; Turismo</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0039 &#45; DESENVOLVIMENTO CULTURAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.183 &#45; REALIZAÇÃO E APOIO À FESTAS E EVENTOS </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903922000 &#45; EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>E C DA SILVA PRODUCAO E EVENTOS</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>26.397.709/0001&#45;66</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;02&#45;12</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;02&#45;12</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;06&#45;30</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>101 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso II</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a contratação de show artístico com o CANTOR BARROZINHO para apresentação na Praia Central no dia 14/02/2026 como parte da programação CARNAVAL/2026, solicitado pela Secretaria de Turismo.
&#45;&#45;&#45; Inexigibilidade nº 035/2026  &#45;  Contrato nº 0067/2026 &#45;&#45;&#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>22000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
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		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000462/2026</NRD_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
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		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>303 &#45; Suporte Profilático e Terapêutico</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0029 &#45; ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.079 &#45; MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903200000 &#45; MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903202000 &#45; MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>262100000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>J R G DISTRIBUID DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>04.380.569/0001&#45;80</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>SERP – Participação no Sistema Estadual de Registro de Preços (Não Carona)</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a aquisição do medicamento DOXAZOSINA 2 MG, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; Pregão nº 003/2025 NEGEP/SERP  &#45;  ARP nº 277/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 3825/2026.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>4300.87</VLR_DOCUMENTO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187814</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001164/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;13</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0003350/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001164/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000023 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>13 &#45; Cultura</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>392 &#45; DIFUSÃO CULTURAL</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0039 &#45; DESENVOLVIMENTO CULTURAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.185 &#45; APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, MOSTRAS CULTURAIS E ARTÍSTICAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903922000 &#45; EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>RCA COMERCIO E SERVICOS INTEGRADOS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>41.560.023/0001&#45;38</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2026</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000059/2026</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;02&#45;12</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;02&#45;12</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;10&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>101 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso II</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a contratação de show artístico com a BANDA FANFARRA TRAPICHE para seis apresentações nos dias 14 e 15/02/2026 como parte da programação CARNAVAL/2026, solicitado pela Secretaria de Turismo.
&#45;&#45;&#45; Inexigibilidade nº 027/2026  &#45;  Contrato nº 0059/2026 &#45;&#45;&#45;
</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>60000.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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	<RECORD>
		<id>22544735</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187815</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001165/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;13</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
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&#45;&#45;&#45; Inexigibilidade nº 026/2026  &#45;  Contrato nº 0058/2026 &#45;&#45;&#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a contratação de show artístico com a BANDA FANFARRA TRAPICHE para seis apresentações nos dias 15 e 16/02/2026 como parte da programação CARNAVAL/2026, solicitado pela Secretaria de Turismo.
&#45;&#45;&#45; Inexigibilidade nº 028/2026  &#45;  Contrato nº 0060/2026 &#45;&#45;&#45;
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		<CNO_SUBFUNCAO>392 &#45; DIFUSÃO CULTURAL</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0039 &#45; DESENVOLVIMENTO CULTURAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.185 &#45; APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, MOSTRAS CULTURAIS E ARTÍSTICAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a contratação de show artístico com a BANDA FANFARRA TRAPICHE para seis apresentações
no diia 17/02/2026 como parte da programação CARNAVAL/2026, solicitado pela Secretaria de Turismo.
&#45;&#45;&#45; Inexigibilidade nº 029/2026  &#45;  Contrato nº 0061/2026 &#45;&#45;&#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_PROGRAMA>0039 &#45; DESENVOLVIMENTO CULTURAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.185 &#45; APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, MOSTRAS CULTURAIS E ARTÍSTICAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903922000 &#45; EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>RIHERID COMERCIO E SERVICOS LTDA</NOM_PESSOA>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>101 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso II</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a contratação de show artístico com os GUADIÕES DO CORSO para apresentação em Lagoa Dantas no dia 17/02/2026 como parte da programação CARNAVAL/2026, solicitado pela Secretaria de Turismo.
&#45;&#45;&#45; Inexigibilidade nº 030/2026  &#45;  Contrato nº 0062/2026 &#45;&#45;&#45;
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		<VLR_DOCUMENTO>50000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;12</DAT_DOCUMENTO>
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		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909240000 &#45; SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO &#45; PESSOA JURÍDICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>E&amp;L PRODUCOES DE SOFTWARE</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>39.781.752/0001&#45;72</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a despesas efetuadas no mês de novembro/2025 sem cobertura contratual &#45; NF nº 162198,  através de TAC (Termo de Ajuste de Contas) sobre concessão de Licença de Uso de Softwares de Gestão Pública, incluindo os serviços de instalação, implantação, migração, adequação, treinamento, customização, atualização tecnológica, manutenção, suporte e assistência técnica presencial e remota, constituindo um Sistema Integrado de Gestão Pública, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; Pregão nº 077/2019  &#45;  Contrato nº 0198/2020 &#45;&#45;&#45; 
OBS.: CONTRATO VENCIDO EM 30/06/2025.
&#45; Proc. nº 68305/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>3480.33</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187777</SEQ_DOCUMENTO>
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		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001133/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;12</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0026601/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001133/2026</NRD_EMPENHO>
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		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000012 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>15 &#45; Urbanismo</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>451 &#45; Infra_estrutura Urbana</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0014 &#45; MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>1.093 &#45; PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, GALERIAS, MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE RUAS E AVENIDAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903026000 &#45; MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>MEGA DISTRIB DE MAT HIDRAULICO E ELETRICO LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>32.424.194/0001&#45;49</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000095/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000024/2025</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor refrente a aquisição de POSTES DE CONCRETO CIRCULAR 9 M., solicitado pela Secretaria de Obras.
&#45;&#45;&#45; PE nº 024/2025  &#45;  ARP nº 095/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 1280/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>87053.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187791</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;12</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0024736/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000010 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.088 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909239000 &#45; SERVICOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>VIANA LOCADORA DE VEICULOS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>19.001.883/0001&#45;82</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000090/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2025&#45;05&#45;20</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2025&#45;05&#45;20</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2027&#45;05&#45;20</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a contratação de empresa para locação de veócuilo de passeio VW POLO 2025 no mês de dezembro/2025 &#45; Nota de Locação 3372, solicitado pela Secretaria de Assistência Social.
&#45;&#45;&#45; PE nº 002/2025 (Consórcio Intermuinicipal do Médio Rio das Velhas&#45;MG)  &#45;  ARP nº 002/2025 &#45; Contrato nº 0090/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 652/2026.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>6118.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187770</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001126/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;12</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0024736/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001126/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000012 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>15 &#45; Urbanismo</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>752 &#45; Energia Elétrica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0016 &#45; MELHORIA DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.176 &#45; TERCEIRIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIAS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909239000 &#45; SERVICOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>175100000000 &#45; RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA &#45; COSIP</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>VIANA LOCADORA DE VEICULOS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>19.001.883/0001&#45;82</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000090/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2025&#45;05&#45;20</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2025&#45;05&#45;20</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2027&#45;05&#45;20</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente a contratação de empresa para locação de veócuilo de passeio VW POLO 2025, no mês de Dezmbro/2025 &#45; nota de locação nº 3372, solicitado pela Secretaria de Assistência Social.
&#45;&#45;&#45; PE nº 002/2025 (Consórcio Intermuinicipal do Médio Rio das Velhas&#45;MG)  &#45;  ARP nº 002/2025 &#45; Contrato nº 090/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 708/2026.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>50620.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187769</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001125/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;12</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0024736/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001125/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000018 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0044 &#45; GESTÃO ESTRATÉGICA DE TRANSPORTES</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.163 &#45; LOCAÇÃO DE VEÍCULOS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909239000 &#45; SERVICOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>VIANA LOCADORA DE VEICULOS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>19.001.883/0001&#45;82</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000090/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2025&#45;05&#45;20</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2025&#45;05&#45;20</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2027&#45;05&#45;20</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a contratação de empresa para locação de veócuilo de passeio VW POLO 2025 no mês de dezembro/2025 &#45; Nota de Locação 3371, solicitado pela Secretaria de Transporte.
&#45;&#45;&#45; PE nº 002/2025 (Consórcio Intermuinicipal do Médio Rio das Velhas&#45;MG)  &#45;  ARP nº 002/2025 &#45; Contrato nº 0090/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 648/2026.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>94280.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187771</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<NRD_DOCUMENTO>0001127/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;12</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0021156/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001127/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000016 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>06 &#45; Segurança Pública</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>153 &#45; Defesa Terrestre</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0042 &#45; SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>1.211 &#45; MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO NAS VIAS URBANAS E RURAIS E NOS PRÉDIOS PÚBL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903962000 &#45; SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>MANDTEL MANDELLI TELECOMUNICACOES LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>08.133.229/0001&#45;06</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2026</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000049/2026</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;02&#45;03</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;02&#45;03</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2028&#45;02&#45;03</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000029/2025</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente a contratação de empresa para serviços de MÃO DE OBRA PARA OPERACIONALIZAÇÃO E SUPOERVISÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO E CERCO ELETRÔNICO), solicitado pela Secretaria de Defesa Social.
&#45;&#45;&#45; PE nº 029/2025  &#45;  ARP nº 100/2025 &#45; Contrato nº 049/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 70077/2025.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2017860.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187788</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001143/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;12</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0013702/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001143/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
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		<CNO_ORGAO>000012 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.131 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909239000 &#45; SERVICOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>THOMPSON E DUARTE ENGENHARIA LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>36.758.622/0001&#45;20</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000084/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2025&#45;05&#45;14</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2025&#45;05&#45;14</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2027&#45;09&#45;14</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Adesão a Registro de Preços</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a LOCAÇÃO DE CARREGADEIRA DE PNEUS, CAMINHÃO BASCULANTE, MOTONIVELADORA, VÁCUO SEWER JET, CAMINHÃO TANQUE, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA e RETROESCAVADEIRA DE PNEUS no período de 16 a 31/12/2025, solicitado pela Secretaria de Obras.
&#45;&#45;&#45; Pregão nº 90001/2025  &#45;  ARP nº 001/2025  &#45;  ID CIDADES/TCEES Nº 2025.500E0600015.02.0001  &#45;       Contrato nº 0084/2025.
&#45; Proc. nº 1945/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>237806.52</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187775</SEQ_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;12</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0005089/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001131/2026</NRD_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000006 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>123 &#45; Administração Financeira</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.023 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150100000000 &#45; OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>THIAGO SILVA ALVES</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>102.504.407&#45;09</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a VITÓRIA&#45;ES no dia 12/02/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Finanças.
OBJETIVO DA VIAGEM: procurar captação de recursos para o Município.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>150.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
	</RECORD>
	<RECORD>
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		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187774</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001130/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;12</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0004894/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001130/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000006 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>123 &#45; Administração Financeira</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.023 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150100000000 &#45; OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SIMONI MONTE CAVALLINI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>095.391.987&#45;04</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a três diárias sendo duas com pernoite, para viagem a DOMINGOS MARTINS&#45;ES no dia 02/03/2026 (retorno em 05/03), solicitado pela Secretaria de Finanças. 
OBJETIVO DA VIAGEM: Participar do Workshop Boas Práticas em ação.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>650.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<CNO_ORGAO>000006 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>123 &#45; Administração Financeira</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.023 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150100000000 &#45; OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>GIOVANA FABRE DA SILVA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>070.107.227&#45;06</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a três diárias sendo duas com pernoite, para viagem a DOMINGOS MARTINS&#45;ES no dia 02/03/2026 (retorno em 05/03), solicitado pela Secretaria de Finanças. 
OBJETIVO DA VIAGEM: Participar do Workshop Boas Práticas em ação.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>650.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
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		<CNO_SUBFUNCAO>365 &#45; Educação Infantil</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0021 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.051 &#45; MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL &#45; PRÉ ESCOLA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909239000 &#45; SERVICOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>255000000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ></NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>100 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a despesas com serviços de ENERGIA ELÉTRICA no mês de  Dezembro/2025, da Secretaria de Educação.

</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>10605.56</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;12</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0004130/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>365 &#45; Educação Infantil</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0021 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.051 &#45; MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL &#45; PRÉ ESCOLA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<CNO_PLANO_CONTA>33909250000 &#45; MULTAS E JUROS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>255000000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A</NOM_PESSOA>
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		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>100 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a JUROS/MULTAS INDEDUTÍVEIS sobre despesas com serviços de ENERGIA ELÉTRICA no mês de  Dezembro/2025, da Secretaria de Educação.

</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>265.64</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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	<RECORD>
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		<SEQ_DOCUMENTO>187781</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;12</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0004129/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001136/2026</NRD_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909250000 &#45; MULTAS E JUROS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ></NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>100 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a JUROS/MULTAS INDEDUTÍVEIS sobre despesas com ENERGIA ELÉTRICA nos meses de novembro e dezembro/2025, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45; Proc. nº 4129/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>355.79</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>22544764</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187780</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001135/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;12</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0004129/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<CNO_PLANO_CONTA>33909239000 &#45; SERVICOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>100 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a despesas com ENERGIA ELÉTRICA nos meses de novembro e dezembro/2025, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45; Proc. nº 4129/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.050 &#45; MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL &#45; CRECHE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909250000 &#45; MULTAS E JUROS</CNO_PLANO_CONTA>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a JUROS/MULTAS INDEDUTÍVEIS sobre despesas com serviços de ENERGIA ELÉTRICA no mês de  Dezembro/2025, da Secretaria de Educação.

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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>365 &#45; Educação Infantil</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0021 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.050 &#45; MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL &#45; CRECHE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909239000 &#45; SERVICOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>255000000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a despesas com serviços de ENERGIA ELÉTRICA no mês de  Dezembro/2025, da Secretaria de Educação.

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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.188 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES  DA SEMAG</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909250000 &#45; MULTAS E JUROS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A</NOM_PESSOA>
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		<CNO_ORGAO>000024 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.188 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES  DA SEMAG</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909239000 &#45; SERVICOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A</NOM_PESSOA>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001128/2026</NRD_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000011 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.121 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909239000 &#45; SERVICOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.780.220/0001&#45;31</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>100 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a despesas com ÁGUA E ESGOTO no período de outubro e novembro/2025, da Secretaria de Serviços Urbanos.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>24317.94</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187787</SEQ_DOCUMENTO>
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		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001142/2026</NRD_EMPENHO>
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		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
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		<CNO_ORGAO>000007 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.024 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909250000 &#45; MULTAS E JUROS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ></NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>100 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a JUROS/MULTAS INDEDUTÍVEIS sobre despesas com serviços de ENERGIA ELÉTRICA no mês de  Dezembro/2025, da Secretaria de Administração.

</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>366.30</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187786</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;12</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0003496/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001141/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
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		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000007 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.024 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909239000 &#45; SERVICOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ></NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>100 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a despesas com serviços de ENERGIA ELÉTRICA no mês de  Dezembro/2025, da Secretaria de Administração.

</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>33408.58</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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	<RECORD>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909240000 &#45; SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO &#45; PESSOA JURÍDICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>E&amp;L PRODUCOES DE SOFTWARE</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>39.781.752/0001&#45;72</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a despesas efetuadas no mês de novembro/2025 sem cobertura contratual &#45; NF nº 162909,  através de TAC (Termo de Ajuste de Contas) sobre concessão de Licença de Uso de Softwares de Gestão Pública, incluindo os serviços de instalação, implantação, migração, adequação, treinamento, customização, atualização tecnológica, manutenção, suporte e assistência técnica presencial e remota, constituindo um Sistema Integrado de Gestão Pública, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; Pregão nº 077/2019  &#45;  Contrato nº 0198/2020 &#45;&#45;&#45; 
OBS.: CONTRATO VENCIDO EM 30/06/2025.
&#45; Proc. nº 1370/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>3480.33</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187762</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001122/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;11</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0S80928/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001122/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000016 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>06 &#45; Segurança Pública</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>153 &#45; Defesa Terrestre</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_FUNCAO>06 &#45; Segurança Pública</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>153 &#45; Defesa Terrestre</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0042 &#45; SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.152 &#45; MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, AGENTES DE TRÂNSITO E GUARDA VIDAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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OBJETIVO DA VIAGEM: Deslocamento dos alunos do de Curso NITOP – Nivelamento Tático Operacional.</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.162 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.228 &#45; DESPESAS COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150100000000 &#45; OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente a contratação de empresa para serviços de TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; Pregão nº 012/2021 &#45; ARP nº 052/2021 &#45; Contrato nº 0031/2021 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 65670/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>782 &#45; Transporte Rodoviário</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0023 &#45; TRANSPORTE ESCOLAR</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.059 &#45; MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903932000 &#45; TRANSPORTE ESCOLAR</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>157500000224 &#45; CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR &#45; SEDU</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>VIACAO ALVORADA LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>28.055.226/0001&#45;09</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2021</ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_INICIO>2021&#45;05&#45;14</DAT_CONTRATO_INICIO>
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		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Registro de Preços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente a contratação de empresa para serviços de TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; Pregão nº 012/2021 &#45; ARP nº 052/2021 &#45; Contrato nº 0031/2021 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 65670/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>392878.09</VLR_DOCUMENTO>
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		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187753</SEQ_DOCUMENTO>
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		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001113/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;11</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2021</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0051289/2021</NRD_PROCESSO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>782 &#45; Transporte Rodoviário</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0023 &#45; TRANSPORTE ESCOLAR</CNO_PROGRAMA>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>155300000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>VIACAO ALVORADA LTDA</NOM_PESSOA>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Registro de Preços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2021</ANO_LICITACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente a contratação de empresa para serviços de TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; Pregão nº 012/2021 &#45; ARP nº 052/2021 &#45; Contrato nº 0031/2021 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 65670/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>302539.03</VLR_DOCUMENTO>
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		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>782 &#45; Transporte Rodoviário</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0023 &#45; TRANSPORTE ESCOLAR</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.059 &#45; MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903932000 &#45; TRANSPORTE ESCOLAR</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>255300000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>VIACAO ALVORADA LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>28.055.226/0001&#45;09</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Registro de Preços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente a contratação de empresa para serviços de TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; Pregão nº 012/2021 &#45; ARP nº 052/2021 &#45; Contrato nº 0031/2021 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 65670/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.162 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a diárias de motoristas para o exercício 2026, solicitado pela Secretaria de Transporte.</HST_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187748</SEQ_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>306 &#45; Alimentação e Nutrição</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0025 &#45; NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.039 &#45; MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR &#45; PRÉ ESCOLA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>155200000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>DISTRIBUIDORA CENTRO SUL LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>06.190.976/0001&#45;50</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000027/2025</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor refrente a aquisição de FILÉ DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO E PATINHO BOVINO&#45;BIFE, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 027/2025  &#45;  ARP nº 050/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 3815/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>98871.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>22544779</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187746</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001106/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;11</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0036786/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001106/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>306 &#45; Alimentação e Nutrição</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0025 &#45; NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.038 &#45; MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR &#45; CRECHE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>155200000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>DISTRIBUIDORA CENTRO SUL LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>06.190.976/0001&#45;50</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000050/2025</NRD_CONTRATO>
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&#45;&#45;&#45; PE nº 027/2025  &#45;  ARP nº 050/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 3815/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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&#45;&#45;&#45; PE nº 027/2025  &#45;  ARP nº 050/2025 &#45;&#45;&#45;
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>782 &#45; Transporte Rodoviário</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0023 &#45; TRANSPORTE ESCOLAR</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.059 &#45; MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909239000 &#45; SERVICOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>12.039.966/0001&#45;11</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2024</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000190/2024</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2024&#45;10&#45;30</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2024&#45;10&#45;30</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;10&#45;30</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento de combustíveis para a frota própria de veículos do Município de Marataízes, e/ou da frota locada, através de sistema informatizado, englobando administração, controle e abastecimento, por meio de rede credenciada com etiqueta de tecnologia RFID ou NFC (Identificação por Radiofrequência) no mês de Dezembro/2025 &#45; NF nº 202541, da Secretaria de Educação. 
&#45;&#45;&#45; PE nº 012/2024  &#45;  ARP nº 212/2024 &#45;  Contratp n° 0190/24 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 574/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>894.23</VLR_DOCUMENTO>
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		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187751</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
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		<NRD_DOCUMENTO>0001111/2026</NRD_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>365 &#45; Educação Infantil</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0021 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.050 &#45; MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL &#45; CRECHE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903910000 &#45; LOCAÇÃO DE IMOVEIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>155000000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>DESPACHANTE BAHIENSE LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>01.873.810/0001&#45;15</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Locação/Aluguel</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2024</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000147/2024</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2024&#45;05&#45;29</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2024&#45;05&#45;29</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2027&#45;01&#45;29</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>111 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso V</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente a  locação de imóvel para funcionamento do CMEI Vergilio Rodrigues, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; Inexigibilidade nº 071/2024  &#45;  Contrato nº 0147/2024 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 2977/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>19300.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<SEQ_DOCUMENTO>187756</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;11</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0003993/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000010 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>243 &#45; ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0034 &#45; PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL &#45; PSE DE ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.099 &#45; MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE&#45;PAC I&#45;CASA DE PASSAGEM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903943000 &#45; SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>166000000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL &#45; FNAS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ></NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
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		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>100 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Complemento do empenho estimativo nº 014/2026 referente a despesas com ENERGIA ELÉTRICA, solicitado pela Secretaria de Assistência Social.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>6000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<SEQ_DOCUMENTO>187749</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
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		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.047 &#45; MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909239000 &#45; SERVICOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ></NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>100 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO> Valor referente a  despesas com serviços de energia elétrica nos meses de novembro e dezembro de 2025, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>88687.38</VLR_DOCUMENTO>
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		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187747</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;11</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000944/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000005 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>121 &#45; Planejamento e Orçamento</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0006 &#45; DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DO PLANEJAMENTO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>1.009 &#45; MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909239000 &#45; SERVICOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ></NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>100 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a despesas com ENERGIA ELÉTRICA (provisória) para o evento Primeira Liquida Marataízes no exercício 2025, solicitado pela Secretaria de Planejamento.</HST_DOCUMENTO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187739</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001101/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;10</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>04DHR9Q/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001101/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
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		<CNO_ORGAO>000016 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>06 &#45; Segurança Pública</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>153 &#45; Defesa Terrestre</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0042 &#45; SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.152 &#45; MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, AGENTES DE TRÂNSITO E GUARDA VIDAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>WAGNER DA SILVA MARTINS</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>118.763.217&#45;17</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a dezenove diárias sem pernoite para viagens a VILA VELHA&#45;ES nos dias 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11; 12, 13, 14, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26 e 27/02/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Defesa Social.
OBJETIVO DA VIAGEM: participar de CURSO PROFISSIONAL E INSTITUCIONAL DE FORMAÇÃO COM ARMAMENTO E TIRO (CAT) realizado sob a coordenação da Guarda Civil Municipal do município de Vila Velha/ES.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1900.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>06 &#45; Segurança Pública</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>153 &#45; Defesa Terrestre</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0042 &#45; SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.152 &#45; MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, AGENTES DE TRÂNSITO E GUARDA VIDAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ALDY PORTO DOS SANTOS</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>092.234.907&#45;07</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a dezenove diárias sem pernoite para viagens a VILA VELHA&#45;ES nos dias 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11; 12, 13, 14, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26 e 27/02/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Defesa Social.
OBJETIVO DA VIAGEM: participar de CURSO PROFISSIONAL E INSTITUCIONAL DE FORMAÇÃO COM ARMAMENTO E TIRO (CAT) realizado sob a coordenação da Guarda Civil Municipal do município de Vila Velha/ES.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1900.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>02 &#45; Judiciária</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>062 &#45; Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0005 &#45; GESTÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.013 &#45; DESPESAS COM SENTENÇAS E DECISÕES JUDICIAIS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909100000 &#45; SENTENCAS JUDICIAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909104000 &#45; SENTENCAS JUDICIAIS &#45; OUTRAS DESPESAS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150100000000 &#45; OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO</NOM_PESSOA>
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		<CNO_FUNCAO>02 &#45; Judiciária</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>062 &#45; Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0005 &#45; GESTÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.013 &#45; DESPESAS COM SENTENÇAS E DECISÕES JUDICIAIS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909100000 &#45; SENTENCAS JUDICIAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909104000 &#45; SENTENCAS JUDICIAIS &#45; OUTRAS DESPESAS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150100000000 &#45; OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS</NOM_PESSOA>
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		<VLR_DOCUMENTO>2000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187727</SEQ_DOCUMENTO>
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		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
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		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909300000 &#45; INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909301000 &#45; INDENIZAÇÕES</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>RONILSON CARVALHO DA SILVA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>022.618.087&#45;55</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
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		<HST_DOCUMENTO>valor referente a indenização de auxílio alimentação de requerente que já não faz parte do quedro de servidores do Município, solicitado pela Secretaria de Educação;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>833.23</VLR_DOCUMENTO>
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&#45;&#45;&#45; PE nº 005/2025  &#45;  ARP nº 025/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 2539/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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&#45;&#45;&#45; PE nº 005/2025  &#45;  ARP nº 025/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 2539/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903025000 &#45; MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>155000000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</CNO_FONTE_RECURSO>
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&#45;&#45;&#45; PE nº 005/2025  &#45;  ARP nº 025/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 2539/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>26 &#45; Transporte</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>782 &#45; Transporte Rodoviário</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0044 &#45; GESTÃO ESTRATÉGICA DE TRANSPORTES</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.166 &#45; GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903932000 &#45; TRANSPORTE ESCOLAR</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>VIACAO ALVORADA LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>28.055.226/0001&#45;09</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2022</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000037/2022</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2022&#45;01&#45;18</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2022&#45;01&#45;18</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Registro de Preços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2021</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000012/2021</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente a contratação de empresa para serviços de TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO E ESCOLAR UNIVERSIÁRIO, COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (ÔNIBUS, MICRO&#45;ÔNIBUS E VAN) POR KM (QUILÔMETRO) RODADO, solicitado pela Secretaria de Transporte.
&#45;&#45;&#45; PP nº 012/2021  &#45;  Contrato nº 0037/2022 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 3643/2026.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2117779.50</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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	<RECORD>
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		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187725</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2024</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0042724/2024</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001096/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
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		<CNO_ORGAO>000007 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.024 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SACOLAO DA FARTURA LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>08.909.501/0001&#45;05</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000018/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000004/2025</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor refrente a aquisição de AÇÚCAR CRISTAL 5 KG., solicitado pela Secretaria de Administração.
&#45;&#45;&#45; PE nº 004/2025  &#45;  ARP nº 018/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 3148/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>9474.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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	</RECORD>
	<RECORD>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187724</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
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		<NRD_DOCUMENTO>0001095/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;10</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2024</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0042724/2024</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001095/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
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		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000007 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.024 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ALIMENTOS SORETTO LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>41.955.367/0001&#45;46</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000017/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000004/2025</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor refrente a aquisição de PÓ DE CAFÉ EXTRAFORTE 500 G., solicitado pela Secretaria de Administração.
&#45;&#45;&#45; PE 004/2025nº   &#45;  ARP nº 017/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 3188/2026</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>37410.00</VLR_DOCUMENTO>
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	<RECORD>
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		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;10</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0028H73/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000018 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.162 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>CECILIO DE ALMEIDA FERNANDES</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>159.654.907&#45;63</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a diárias do Secretário para o EXERCÍCIO 2026, solicitado pela Secretaria de Transporte.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>10000.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>22544806</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187723</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001094/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;10</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2024</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0024451/2024</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001094/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000010 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.088 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909239000 &#45; SERVICOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>12.039.966/0001&#45;11</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2024</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000193/2024</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2024&#45;11&#45;21</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2024&#45;11&#45;21</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;11&#45;21</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor a contratação de empresa para SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO, ENGLOBANDO ADMINISTRAÇÃO, CONTROLE E ABASTECIMENTO, POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, no mês de Dezembro/2025 &#45; Fatura nº #2733283, da Secretaria de Assistência Social.
&#45;&#45;&#45; PE nº 012/2024 &#45; ARP nº 212/2024 &#45; Contrato nº 0193/2024 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 565/2026 &#45;&apos;</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA</NOM_PESSOA>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a contratação de empresa para SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO, ENGLOBANDO ADMINISTRAÇÃO, CONTROLE E ABASTECIMENTO, POR MEIO DE REDE CREDENCIADA no mês de Dezembro/2025 &#45; Fatura nº #2733281, solicitado pela  Secretaria de Transporte.
&#45;&#45;&#45; PE nº 012/2024  &#45;  ARP nº 212/2024  &#45;  Contrato nº 0198/2024 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 563/2026 &#45;
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>26 &#45; Transporte</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>782 &#45; Transporte Rodoviário</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0044 &#45; GESTÃO ESTRATÉGICA DE TRANSPORTES</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.165 &#45; GESTÃO DA FROTA MUNICIPAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA</NOM_PESSOA>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a contratação de empresa para SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO, ENGLOBANDO ADMINISTRAÇÃO, CONTROLE E ABASTECIMENTO, POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, solicitado pela  Secretaria de Transporte.
&#45;&#45;&#45; PE nº 012/2024  &#45;  ARP nº 212/2024  &#45;  Contrato nº 0198/2024 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 3644/2026 &#45;
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.188 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES  DA SEMAG</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a VENDA NOVA DO IMIGRANTE&#45;ES no dia 11/02/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Agricultura. 
OBJETIVO DA VIAGEM: Buscar mudas de hortaliças para feirantes da agricultura familiar, no Viveiro Perim.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>150.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187730</SEQ_DOCUMENTO>
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		<NRD_DOCUMENTO>0000442/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;10</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0004272/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ELIELDO XAVIER CRUZ</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>883.958.807&#45;82</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a VITÓRIA&#45;ES no dia 11/02/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Saúde.
OBJETIVO DA VIAGEM: participar da Programação das Apresentações da 9ª Mostra Espirito Santo Aqui Tem SUS</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>150.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187731</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;10</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0004271/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000443/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ELIELDO XAVIER CRUZ</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>883.958.807&#45;82</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a VITÓRIA&#45;ES no dia 12/02/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Saúde.
OBJETIVO DA VIAGEM: participar do Evento Anual do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>150.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187794</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
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		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0003984/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
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		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>303 &#45; Suporte Profilático e Terapêutico</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0029 &#45; ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.079 &#45; MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903200000 &#45; MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903202000 &#45; MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>260000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INOVAMED HOSPITALAR LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>12.889.035/0002&#45;93</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0001370/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>SERP – Participação no Sistema Estadual de Registro de Preços (Não Carona)</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a aquisição do medicamento FINASTERIDA 5 MG, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; Pregão nº 630/2025 NEGEP/PERP  &#45;  ARP nº 1370/2025 &#45;&#45;&#45;
Proc. nº 3984/2026</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>6826.95</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187732</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000444/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;10</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0003757/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000444/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>303 &#45; Suporte Profilático e Terapêutico</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0029 &#45; ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.079 &#45; MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903200000 &#45; MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903202000 &#45; MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>260000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>PRATI DONADUZZI &amp; CIA LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>73.856.593/0001&#45;66</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>SERP – Participação no Sistema Estadual de Registro de Preços (Não Carona)</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a aquisição do medicamento DIPIRONA SÓDICA 500 MG, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; Pregão nº 596/2025 NEGEP&#45;SERP  &#45;  ARP nº  1227/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 3757/2026.
</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>19000.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187733</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000445/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;10</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0003547/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000445/2026</NRD_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>303 &#45; Suporte Profilático e Terapêutico</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0029 &#45; ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.079 &#45; MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903200000 &#45; MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903202000 &#45; MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>260000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INOVAMED HOSPITALAR LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>12.889.035/0002&#45;93</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0001378/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>SERP – Participação no Sistema Estadual de Registro de Preços (Não Carona)</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a aquisição do medicamento ACICLOVIR COMPRIMIDO 200 MG., solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; Pregão nº 629/2025 NEGEP&#45;SERP  &#45;  ARP nº  1378/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 3547/2026.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1593.40</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>22544823</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187793</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000450/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;10</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0003516/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000450/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>303 &#45; Suporte Profilático e Terapêutico</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0029 &#45; ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>260000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INOVAMED HOSPITALAR LTDA</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a aquisição do medicamento DICLOFENACO POTASSICO DOSAGEM 50 MG, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; Pregão nº 596/2025 NEGEP/PERP  &#45;  ARP nº 1225/2025 &#45;&#45;&#45;
Proc. nº 3516/2026</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>303 &#45; Suporte Profilático e Terapêutico</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0029 &#45; ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.079 &#45; MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903200000 &#45; MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903202000 &#45; MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>260000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>J R G DISTRIBUID DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>04.380.569/0001&#45;80</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>SERP – Participação no Sistema Estadual de Registro de Preços (Não Carona)</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a aquisição do medicamento ALPRAZOLAM COMPRIMIDO 1 MG, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; Pregão nº 629/2025 NEGEP/PERP  &#45;  ARP nº 1381/2025 &#45;&#45;&#45;
Proc. nº 3285/2026</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>4654.33</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>303 &#45; Suporte Profilático e Terapêutico</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0029 &#45; ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.078 &#45; AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DE ATENÇÃO BÁSICA, EXCEPCIONAIS E CORRELATOS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903200000 &#45; MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903205000 &#45; MERCADORIAS PARA DOAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA</NOM_PESSOA>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>SERP – Participação no Sistema Estadual de Registro de Preços (Não Carona)</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a aquisição do medicamento CLORETO DE SÓDIO 9MG/ML, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; Pregão nº 170/2025 NEGEP/SERP  &#45;  ARP nº 687/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 3087/2026.</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>303 &#45; Suporte Profilático e Terapêutico</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0029 &#45; ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.079 &#45; MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903200000 &#45; MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903202000 &#45; MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>260000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</NOM_PESSOA>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a aquisição do medicamento DOMPERIDONA 1 MG/ML, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; Pregão nº 003/2025 NEGEP/SERP  &#45;  ARP nº 279/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 2810/2026.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2667.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187734</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000446/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;10</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002798/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000446/2026</NRD_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>303 &#45; Suporte Profilático e Terapêutico</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0029 &#45; ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.079 &#45; MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903200000 &#45; MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903202000 &#45; MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>260000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SYNTEC LOG LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>17.252.970/0002&#45;68</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0001382/2025</NRD_CONTRATO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a aquisição do medicamento AMIODARONA 200 MG., solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; Pregão nº 629/2025 NEGEP/PERP  &#45;  ARP nº 1382/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 2798/2026.
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FABIO MARCIO FRAGA COSTA</NOM_PESSOA>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a diárias de motoristas para o mês de FEVEREIRO/2026, solicitado pela Secretaria de Assistência Social.</HST_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<CNO_ORGAO>000010 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.088 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>CLEVERSON HERNANDES MAIA</NOM_PESSOA>
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		<CNO_ORGAO>000010 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.088 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>BRUNO DAS NEVES SILVA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>093.578.377&#45;60</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a diárias de motoristas para o mês de FEVEREIRO/2026, solicitado pela Secretaria de Assistência Social.</HST_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;09</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2021</ANO_PROCESSO>
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		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>301 &#45; Atenção Básica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0027 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.067 &#45; MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA &#45; PAB FIXO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903905000 &#45; SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>AUDA ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>02.360.051/0001&#45;50</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2022</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000175FMS/2022</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2022&#45;04&#45;29</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2022&#45;04&#45;29</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2027&#45;04&#45;30</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2022</ANO_LICITACAO>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente a contratação de serviços de  MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO &#45; HOSPITALRES COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; PE nº 015/2025  &#45;  Contrato nº 0175/2022 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 68875/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>44917.64</VLR_DOCUMENTO>
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		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
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		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;09</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2021</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0091065/2021</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000436/2026</NRD_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903905000 &#45; SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>AUDA ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>02.360.051/0001&#45;50</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2022</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000175FMS/2022</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2022&#45;04&#45;29</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2022&#45;04&#45;29</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2027&#45;04&#45;30</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2022</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000008F/2022</NRD_LICITACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente a contratação de serviços de  MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO &#45; HOSPITALARES COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; PE nº 015/2025  &#45;  Contrato nº 0175/2022 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 68875/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>162582.36</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
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		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<SEQ_DOCUMENTO>187688</SEQ_DOCUMENTO>
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		<NRD_DOCUMENTO>0001076/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;09</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0066897/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000007 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.024 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909240000 &#45; SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO &#45; PESSOA JURÍDICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>E&amp;L PRODUCOES DE SOFTWARE</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>39.781.752/0001&#45;72</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a despesas efetuadas no mês de novembro/2025 sem cobertura contratual &#45; NFs nº 162205, 162201 e 162202, através de TAC (Termo de Ajuste de Contas) sobre concessão de Licença de Uso de Softwares de Gestão Pública, incluindo os serviços de instalação, implantação, migração, adequação, treinamento, customização, atualização tecnológica, manutenção, suporte e assistência técnica presencial e remota, constituindo um Sistema Integrado de Gestão Pública, solicitado pela Secretaria de Finanças.
&#45;&#45;&#45; Pregão nº 077/2019  &#45;  Contrato nº 0199/2020 &#45;&#45;&#45; 
OBS.: CONTRATO VENCIDO EM 30/06/2025.
&#45; Proc. nº 66897/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>13110.21</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;09</DAT_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>303 &#45; Suporte Profilático e Terapêutico</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0029 &#45; ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.079 &#45; MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903200000 &#45; MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903202000 &#45; MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>260000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>36.325.157/0001&#45;34</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>SERP – Participação no Sistema Estadual de Registro de Preços (Não Carona)</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor eferente a aquisição do medicamento VALPROATO DE SÓDIO 500MG, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; Pregão nº 013/2025 MWSMB &#45;  ARP nº 335/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 3596/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>17496.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.088 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>WILLIAN MANHÃES JUNIOR</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>012.803.168&#45;96</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.088 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SAD DA SILVA LUCAS</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>763.647.717&#45;34</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>001HJPV/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>JOSE ADMIR FABRE</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>017.065.107&#45;05</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a diárias de motoristas para o mês de MARÇO/2026, solicitado pela Secretaria de Assistência Social.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1000.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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		<id>22544845</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>188825</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a diárias de motoristas para o mês de MARÇO/2026, solicitado pela Secretaria de Assistência Social.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187681</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
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		<NRD_DOCUMENTO>0001069/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;09</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2023</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0014731/2023</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001069/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
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		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000002 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>24 &#45; Comunicações</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>131 &#45; Comunicação Social</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0003 &#45; COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.010 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMUNICAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903990000 &#45; SERVICOS DE PUBLICIDADE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>CONTEUDO GESTAO DE MARCAS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>08.541.850/0001&#45;09</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000117/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2025&#45;07&#45;14</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2025&#45;07&#45;14</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;07&#45;14</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Concorrência</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2023</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000006/2023</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Complemento do empenho global nº 0226/2026 refrente a  contratação de AGÊNCIA DE PUBLICIDADE, solicitado pela Secretaria de Governo.
&#45;&#45;&#45; CP nº 006/2023  &#45;  Contrato nº 0117/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 3413/2026 &#45;
&#45; 
</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>950000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187699</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;09</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0004202/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000024 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.188 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES  DA SEMAG</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31909600000 &#45; RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31909602000 &#45; PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS&#45;SEGER</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>07.162.270/0001&#45;48</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a Despesa com pessoal requisitado de outro ente no ano de 2026 (Adriedson Brandão Leal), Secretaria de Agricultura.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>56000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187729</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000441/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;09</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0004078/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000441/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>JOYCE BARBOZA SERAFIM</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>109.783.277&#45;56</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a VITÓRIA&#45;ES no dia 11/02/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Saúde.
OBJETIVO DA VIAGEM: participar da Programação das Apresentações da 9ª Mostra Espirito Santo Aqui Tem SUS</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>150.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187708</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000440/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;09</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0004071/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000440/2026</NRD_EMPENHO>
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		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>RITA DE CÁSSIA MESQUITA DE MOURA ALVES</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>094.993.047&#45;46</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a VITÓRIA&#45;ES no dia 11/02/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Saúde.
OBJETIVO DA VIAGEM: comparecer na apresentação na 9ª Mostra “Espirito Santo, aqui tem SUS”</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>150.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>22544853</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187707</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<NRD_DOCUMENTO>0000439/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;09</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0003790/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000439/2026</NRD_EMPENHO>
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		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>GABI CORDEIRO DE SOUZA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>123.011.887&#45;01</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a VITÓRIA&#45;ES no dia 11/02/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Saúde.
OBJETIVO DA VIAGEM: comparecer na apresentação na 9ª Mostra “Espirito Santo, aqui tem SUS”</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>150.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187685</SEQ_DOCUMENTO>
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		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0003025/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001073/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
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		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000011 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.121 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909250000 &#45; MULTAS E JUROS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ></NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>100 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a JUROS/MULTAS INDEDUTÍVEIS sobre despesas com serviços de ENERGIA ELÉTRICA no período de Agosto a Dezembro/2025, da Secretaria de Serviços Urbanos.

</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2609.89</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187684</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001072/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;09</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0003025/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001072/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000011 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.121 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909239000 &#45; SERVICOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ></NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>100 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a despesas com serviços de ENERGIA ELÉTRICA no período de Agosto a Dezembro/2025, da Secretaria de Serviços Urbanos.

</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>100352.76</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187705</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000437/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;09</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002841/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000437/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
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		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>303 &#45; Suporte Profilático e Terapêutico</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0029 &#45; ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.078 &#45; AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DE ATENÇÃO BÁSICA, EXCEPCIONAIS E CORRELATOS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903200000 &#45; MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903205000 &#45; MERCADORIAS PARA DOAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>35.253.171/0001&#45;07</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000490/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>SERP – Participação no Sistema Estadual de Registro de Preços (Não Carona)</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor eferente a aquisição do medicamento CLINDAMICINA, FOSFATO 150MG/ML, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; Pregão nº 104/2025 NEGEP/SERP &#45;  ARP nº 490/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 2841/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1248.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187687</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001075/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;09</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002445/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001075/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
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		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000024 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.188 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES  DA SEMAG</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.979.036/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS, DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 &#45; SECRETARIA DE AGRICULTURA&#45;COMISSIONADO ( &#45; GERAL.).</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.149 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA>33909250000 &#45; MULTAS E JUROS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>100 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
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		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a despesas com JUROS E MULTAS INDEDUTÍVEIS sobre serviços de ÁGUA E ESGOTO no mês de Dezembro/2025, da Secretaria de Defesa Social.

</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>143.95</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.149 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909239000 &#45; SERVICOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a despesas com serviços de ÁGUA E ESGOTO no mês de Dezembro/2025, da Secretaria de Defesa Social.
&#45; 
</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1571.73</VLR_DOCUMENTO>
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		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000017 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>18 &#45; Gestão Ambiental</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>541 &#45; Preservação e Conservação Ambiental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0013 &#45; DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MEIO AMBIENTE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>1.232 &#45; CONTROLE POPULACIONAL E BEM ESTAR DE ANIMAIS DOMÉSTICOS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903950000 &#45; SERV.MEDICO&#45;HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>275900000006 &#45; RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS &#45; Castração de Animais Pet Vida 2º Ciclo</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>CARA DE CAO CLINICA VETERINARIA LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>26.432.395/0001&#45;95</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2022</ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2022&#45;03&#45;21</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2022&#45;03&#45;21</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;03&#45;21</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade por Credenciamento/Chamada P?blica</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valorglobal referente a contratação de empresa para serviços de CASTRAÇÃO CIRÚRGICA COM IMPLANTAÇÃO DE MICROCHIP EM MACHO E FÊMEA DAS ESPÉCIES FELINA E CANINA, solicitado pela Secretaria de Meio Ambiente. 
&#45;&#45;&#45; Credenciamento nº 002/22  &#45;  Contrato nº 0137/2022 &#45;&#45;&#45; 
&#45; Proc. nº 69603/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>8944.47</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;06</DAT_DOCUMENTO>
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		<ANO_PROCESSO>2021</ANO_PROCESSO>
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		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000017 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>18 &#45; Gestão Ambiental</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>541 &#45; Preservação e Conservação Ambiental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0013 &#45; DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MEIO AMBIENTE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>1.232 &#45; CONTROLE POPULACIONAL E BEM ESTAR DE ANIMAIS DOMÉSTICOS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903950000 &#45; SERV.MEDICO&#45;HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>CARA DE CAO CLINICA VETERINARIA LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>26.432.395/0001&#45;95</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2022</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000137/2022</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2022&#45;03&#45;21</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2022&#45;03&#45;21</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;03&#45;21</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade por Credenciamento/Chamada P?blica</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valorglobal referente a contratação de empresa para serviços de CASTRAÇÃO CIRÚRGICA COM IMPLANTAÇÃO DE MICROCHIP EM MACHO E FÊMEA DAS ESPÉCIES FELINA E CANINA, solicitado pela Secretaria de Meio Ambiente. 
&#45;&#45;&#45; Credenciamento nº 002/22  &#45;  Contrato nº 0137/2022 &#45;&#45;&#45; 
&#45; Proc. nº 69603/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>40465.48</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001046/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
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		<CNO_ORGAO>000003 &#45; PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>02 &#45; Judiciária</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>062 &#45; Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0005 &#45; GESTÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.013 &#45; DESPESAS COM SENTENÇAS E DECISÕES JUDICIAIS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<CNO_PLANO_CONTA>33909105000 &#45; SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150100000000 &#45; OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>TRIBUNAL DE  JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.476.100/0001&#45;45</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente depósito em nome da Vara da Fazenda Pública em favor de LOURRANNE ALBANI MARCHEZI  &#45; CPF nº 085.975.697&#45;1986  sobre HONORÁRIOS CONTRATUAIS (30% do Valor Principal), processo nº 5000380&#45;86.2024.8.08.0069, solicitado pela Procuradoria Municipal.
&#45; Interessado: Aloisio Bettcher Ribeiro.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1906.77</VLR_DOCUMENTO>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
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		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0069354/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000003 &#45; PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>02 &#45; Judiciária</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>062 &#45; Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0005 &#45; GESTÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.013 &#45; DESPESAS COM SENTENÇAS E DECISÕES JUDICIAIS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31909100000 &#45; SENTENÇAS JUDICIAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31909126000 &#45; SENTENCA JUDICIAL DE PEQ VALOR &#45; ATIVO CIVIL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150100000000 &#45; OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>TRIBUNAL DE  JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.476.100/0001&#45;45</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente depósito em nome da Vara da Fazenda Pública em favor de ALOISIO BETTCHER RIBEIRO &#45; CPF nº 027.710.607&#45;95  sobre INSALUBRIDADE, TEMP. SERVIÇO e ADC. NOTURNO, processo nº 5000380&#45;86.2024.8.08.0069, solicitado pela Procuradoria Municipal.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>4449.12</VLR_DOCUMENTO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187648</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001050/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;06</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0069344/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001050/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000003 &#45; PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>02 &#45; Judiciária</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>062 &#45; Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0005 &#45; GESTÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.013 &#45; DESPESAS COM SENTENÇAS E DECISÕES JUDICIAIS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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&#45; Interessado: Dezio de Matos Coimbra.</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150100000000 &#45; OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>TRIBUNAL DE  JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.476.100/0001&#45;45</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<CNO_PLANO_CONTA>33909105000 &#45; SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150100000000 &#45; OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>TRIBUNAL DE  JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.476.100/0001&#45;45</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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&#45; Interessad: Rogerio Simplicio Netto.</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150100000000 &#45; OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150100000000 &#45; OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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&#45; Interessada: Ariane dos Santos Silva.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>430.27</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000003 &#45; PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>02 &#45; Judiciária</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>062 &#45; Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0005 &#45; GESTÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.013 &#45; DESPESAS COM SENTENÇAS E DECISÕES JUDICIAIS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_PLANO_CONTA>31909126000 &#45; SENTENCA JUDICIAL DE PEQ VALOR &#45; ATIVO CIVIL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150100000000 &#45; OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>TRIBUNAL DE  JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.476.100/0001&#45;45</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente depósito em nome da Vara da Fazenda Pública em favor de ARIANE DOS SANTOS SILVA &#45; CPF nº 113.571.327&#45;86  sobre INSALUBRIDADE, processo nº 5002636&#45;02.2024.8.08.0069, solicitado pela Procuradoria Municipal.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1003.96</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909230000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>PADARIA DA BARRA LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>10.673.818/0001&#45;29</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Compras</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000009FMS/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2025&#45;01&#45;23</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2025&#45;01&#45;23</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;04&#45;30</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2023</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000052F/2023</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor eferente a pagamento por indenização através de TAC, sobre contratação de empresa para fornecimento de alimentação para suprir a necessidade do Centro de Atenção Psicossocial Municipal , solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; PE nº 052/2023   &#45;  ARP nº 012/2024  &#45;  Contrato nº 0009/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 66318/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>12113.53</VLR_DOCUMENTO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187632</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;06</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2023</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0057382/2023</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
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		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909230000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>PADARIA DA BARRA LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>10.673.818/0001&#45;29</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Compras</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000009FMS/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2025&#45;01&#45;23</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2025&#45;01&#45;23</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;04&#45;30</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2023</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000052F/2023</NRD_LICITACAO>
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		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor eferente a pagamento por indenização através de TAC, sobre contratação de empresa para fornecimento de alimentação para suprir a necessidade do Centro de Atenção Psicossocial Municipal , solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; PE nº 052/2023   &#45;  ARP nº 012/2024  &#45;  Contrato nº 0009/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 66318/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>15901.99</VLR_DOCUMENTO>
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		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187658</SEQ_DOCUMENTO>
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		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>301 &#45; Atenção Básica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0027 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>1.043 &#45; CONST., REFORMA, READEQ., AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, MELHORIAS E AQUIS. EQUIP. P/ UNID. SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>40000000000 &#45; DESPESAS DE CAPITAL</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>44000000000 &#45; INVESTIMENTOS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>44900000000 &#45; Aplicações Diretas</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>44905100000 &#45; OBRAS E INSTALAÇÕES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>262100000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>THOMPSON E DUARTE ENGENHARIA LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>36.758.622/0001&#45;20</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Obras e Serviços de Engenharia</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2026</ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;01&#45;23</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;01&#45;23</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;07&#45;23</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Adesão a Registro de Preços</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA &quot;MANUTENÇÃO PREDIAL&quot; E MELHORIAS EM IMÓVEIS PÚBLICOS, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; PE nº 046/2024 (Cons. Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha CIM jequitinhonha&#45;MG  &#45;  ARP Nº 066/2024  &#45;   Contrato nº 0036/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 53519/2025.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>500000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187657</SEQ_DOCUMENTO>
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		<NRD_DOCUMENTO>0001056/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;06</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0053519/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>1.029 &#45; CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>40000000000 &#45; DESPESAS DE CAPITAL</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>44000000000 &#45; INVESTIMENTOS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>44905100000 &#45; OBRAS E INSTALAÇÕES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>44905191000 &#45; OBRAS EM ANDAMENTO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>256900000001 &#45; OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE &#45; ESCOLA TEMPO INTEGRAL</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>THOMPSON E DUARTE ENGENHARIA LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>36.758.622/0001&#45;20</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Obras e Serviços de Engenharia</NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;01&#45;23</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;01&#45;23</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;07&#45;23</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Adesão a Registro de Preços</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo  referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA &quot;MANUTENÇÃO PREDIAL E MELHORIAS EM IMÓVEIS PÚBLICOS, solicitado pela Secretaria de Obras.
&#45;&#45;&#45; PE nº 046/2024 (Cons. Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha CIM jequitinhonha&#45;MG  &#45;  ARP Nº 066/2024  &#45;   Contrato nº 0035/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 53519/2025.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>500000.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;06</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
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		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
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		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>1.029 &#45; CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>40000000000 &#45; DESPESAS DE CAPITAL</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>44000000000 &#45; INVESTIMENTOS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>44900000000 &#45; Aplicações Diretas</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>44905100000 &#45; OBRAS E INSTALAÇÕES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>44905191000 &#45; OBRAS EM ANDAMENTO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>257600000002 &#45; TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO &#45; PROETI</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>THOMPSON E DUARTE ENGENHARIA LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>36.758.622/0001&#45;20</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Obras e Serviços de Engenharia</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2026</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000034/2026</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;01&#45;23</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;01&#45;23</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;07&#45;23</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Adesão a Registro de Preços</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo  referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA &quot;MANUTENÇÃO PREDIAL E MELHORIAS EM IMÓVEIS PÚBLICOS, solicitado pela Secretaria de Obras.
&#45;&#45;&#45; PE nº 046/2024 (Cons. Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha CIM jequitinhonha&#45;MG  &#45;  ARP Nº 066/2024  &#45;   Contrato nº 0035/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 53519/2025.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>500000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000012 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>15 &#45; Urbanismo</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>451 &#45; Infra_estrutura Urbana</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0014 &#45; MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>1.096 &#45; CONSTRUÇÃO, MELHORIAS E REFORMAS DE IMÓVEIS PÚBLICOS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903916000 &#45; MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>THOMPSON E DUARTE ENGENHARIA LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>36.758.622/0001&#45;20</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Obras e Serviços de Engenharia</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2026</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000035/2026</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;01&#45;23</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;01&#45;23</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;07&#45;23</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Adesão a Registro de Preços</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo  referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA &quot;MANUTENÇÃO PREDIAL E MELHORIAS EM IMÓVEIS PÚBLICOS, solicitado pela Secretaria de Obras.
&#45;&#45;&#45; PE nº 046/2024 (Cons. Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha CIM jequitinhonha&#45;MG  &#45;  ARP Nº 066/2024  &#45;   Contrato nº 0035/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 53519/2025.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1000000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;06</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0052815/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000424/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>303 &#45; Suporte Profilático e Terapêutico</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0029 &#45; ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.079 &#45; MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903200000 &#45; MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903202000 &#45; MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>260000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>HOSPIDROGAS COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>35.997.345/0001&#45;46</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000281/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>SERP – Participação no Sistema Estadual de Registro de Preços (Não Carona)</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a aquisição do medicamento METOPROLOL SUCCINATO 100 MG., solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; Pregão nº 472/2024 (NEGEP/SERP)  &#45;  ARP nº 281/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 2827/2026.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>7993.70</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
	</RECORD>
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		<id>22544889</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187636</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000423/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;06</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0052815/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000423/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>303 &#45; Suporte Profilático e Terapêutico</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0029 &#45; ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.079 &#45; MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903200000 &#45; MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903202000 &#45; MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>260000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>HOSPIDROGAS COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>35.997.345/0001&#45;46</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000281/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>SERP – Participação no Sistema Estadual de Registro de Preços (Não Carona)</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a aquisição do medicamento METOPROLOL SUCCINATO 25 MG., solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; Pregão nº 472/2024 (NEGEP/SERP)  &#45;  ARP nº 281/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 2818/2026.
</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>3090.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
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	</RECORD>
	<RECORD>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187680</SEQ_DOCUMENTO>
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		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001066/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;06</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2021</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0052696/2021</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001066/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000017 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.156 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903917000 &#45; MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>GIOVANA PENHA SCANDIANI SOAVE</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>05.034.791/0001&#45;94</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2022</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000071/2022</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2022&#45;01&#45;31</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2022&#45;01&#45;31</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2027&#45;01&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Registro de Preços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2021</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000017/2021</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a serviços de  manutenção preventiva e corretiva em ar condicionado da Secretaria de Meio Ambiente.
&#45;&#45;&#45; PP nº 017/2021  &#45; Contrato nº 071/2022 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 1139/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2389.44</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
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	</RECORD>
	<RECORD>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187679</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
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		<NRD_DOCUMENTO>0001068/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;06</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2021</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0052696/2021</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001068/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
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		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000017 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.156 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903025000 &#45; MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>GIOVANA PENHA SCANDIANI SOAVE</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>05.034.791/0001&#45;94</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2022</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000071/2022</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2022&#45;01&#45;31</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2022&#45;01&#45;31</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2027&#45;01&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Registro de Preços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2021</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000017/2021</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a aquisição de peças para serviços de  manutenção preventiva e corretiva em ar condicionado da Secretaria de Meio Ambiente.
&#45;&#45;&#45; PP nº 017/2021  &#45; Contrato nº 071/2022 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 1139/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>8400.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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	</RECORD>
	<RECORD>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187649</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000427/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;06</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0045519/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000427/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904000000 &#45; SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO &#45; PESSOA JURÍDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904006000 &#45; LOCACAO DE SOFTWARE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>E&amp;L PRODUCOES DE SOFTWARE</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>39.781.752/0001&#45;72</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2026</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000028FMS/2026</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;01&#45;21</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;02&#45;01</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2027&#45;01&#45;21</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000006/2025</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>132 &#45; Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIII</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente a CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE POR MEIO DE DIREITO REAL DE USO, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; Dispensa nº 006/2025  &#45;  Contrato nº 0028/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 45519/2025.
</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>43763.96</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>22544866</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187653</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001051/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;06</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0045519/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001051/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.033 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904000000 &#45; SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO &#45; PESSOA JURÍDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904006000 &#45; LOCACAO DE SOFTWARE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>155000000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>E&amp;L PRODUCOES DE SOFTWARE</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>39.781.752/0001&#45;72</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente a CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE POR MEIO DE DIREITO REAL DE USO, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; Dispensa nº 006/2025  &#45;  Contrato nº 0029/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 45519/2025.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>43763.96</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>39.781.752/0001&#45;72</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>132 &#45; Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIII</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente a CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE POR MEIO DE DIREITO REAL DE USO, solicitado pela Secretaria de Finanças.
&#45;&#45;&#45; Dispensa nº 006/2025  &#45;  Contrato nº 0031/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 45519/2025.</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_PLANO_CONTA>33904006000 &#45; LOCACAO DE SOFTWARE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>E&amp;L PRODUCOES DE SOFTWARE</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>39.781.752/0001&#45;72</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000006/2025</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>132 &#45; Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIII</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente a CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE POR MEIO DE DIREITO REAL DE USO, solicitado pela Secretaria de Administração.
&#45;&#45;&#45; Dispensa nº 006/2025  &#45;  Contrato nº 0030/2026 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 45519/2025.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>169783.28</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000007 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.024 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>J.R.S ALIMENTOS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>45.032.252/0001&#45;30</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<ANO_CONTRATO>2024</ANO_CONTRATO>
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		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor refrente a aquisição de RECARGA DE GÁS BUTANO 13 KG., solicitado pela Secretaria de Administração.
&#45;&#45;&#45; PE nº 026/20245  &#45;  ARP nº 282/2024 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 2704/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>5000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187659</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001057/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;06</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2023</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0038533/2023</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000002 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>126 &#45; Tecnologia da Informação</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0004 &#45; MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA INFRAESTRUTURA DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.007 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904000000 &#45; SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO &#45; PESSOA JURÍDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904014000 &#45; TELEFONIA FIXA E MOVEL &#45; PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.983.973/0001&#45;70</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2023</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000337/2023</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2023&#45;09&#45;04</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2023&#45;09&#45;04</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;09&#45;04</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Adesão a Registro de Preços</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente a contratação de empresa para Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) através de canais de telefonia digital, solicitado pela Secretaria de Governo.
&#45;&#45;&#45; PP nº 008/2023 (Consórcio Intermunicipal de Saúde de Ubá e Região &#45; SIMSaúde)  &#45;  ARP nº 017/2023  &#45; Contrato nº 0337/2023 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 2256/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente a despesas com serviço de LINK E INTERNET, CONTEMPLANDO SUPORTE TÉCNICO, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO e CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; Pregão nº 047/21  &#45; Contrato nº 0130/2021 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 69189/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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&#45;&#45;&#45; Pregão nº 047/21  &#45; Contrato nº 0130/2021 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 69189/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente a despesas com serviço de LINK E INTERNET, CONTEMPLANDO SUPORTE TÉCNICO, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO e CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; Pregão nº 047/21  &#45; Contrato nº 0130/2021 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 69189/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
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		<ANO_PROCESSO>2020</ANO_PROCESSO>
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		<CNO_PROGRAMA>0030 &#45; IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.081 &#45; MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903947000 &#45; SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COM E SERV DE TELE LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>01.771.952/0001&#45;71</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente a despesas com serviço de LINK E INTERNET, CONTEMPLANDO SUPORTE TÉCNICO, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO e CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; Pregão nº 047/21  &#45; Contrato nº 0130/2021 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 69189/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2220.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187673</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001062/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;06</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2024</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0035396/2024</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001062/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000016 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.149 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903905000 &#45; SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>CARA DE CAO CLINICA VETERINARIA LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>26.432.395/0001&#45;95</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2026</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000050/2026</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;02&#45;03</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;02&#45;03</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2028&#45;02&#45;03</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000026/2025</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valorglobal referente a contratação de empresa para SERVIÇOS CLÍNICOS VETERINÁRIOS, INCLUINDO REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PRÉ=OPERATÓRIOS, PROCEDIMENTOS EMERGENCIAIS E CIRÚRGICOS, solicitado pela Secretaria de Defesa Social.
&#45;&#45;&#45; PE nº 026/25  &#45;  ARP nº 101/2025  &#45;  Contrato nº 0050/2026 &#45;&#45;&#45; 
&#45; Proc. nº 1446/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>33963.70</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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	<RECORD>
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		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187675</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;06</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2024</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0031923/2024</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001064/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.219 &#45; MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909230000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>256900000001 &#45; OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE &#45; ESCOLA TEMPO INTEGRAL</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>52.755.750/0001&#45;77</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000081/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000002/2025</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor refrente a aquisição de APITOS PARA ÁRBITROS no exercício de 2025 &#45; NFe 6.342, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 002/2025  &#45;  ARP nº 081/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 415/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>247.20</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>22544876</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187674</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;06</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2024</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0031923/2024</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001063/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.219 &#45; MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909230000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>256900000001 &#45; OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE &#45; ESCOLA TEMPO INTEGRAL</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>52.755.750/0001&#45;77</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000081/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000002/2025</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor refrente a aquisição de BOLAS OFICIAIS DE BASQUETE E VOLEIBOL e RAQUETE DE PING PONG no exercício de 2025 &#45; NFe 6.343, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 002/2025  &#45;  ARP nº 081/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 415/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>20492.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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	</RECORD>
	<RECORD>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187698</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000434/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;06</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0024789/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000434/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>303 &#45; Suporte Profilático e Terapêutico</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0029 &#45; ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.079 &#45; MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903200000 &#45; MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903202000 &#45; MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>260000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>MAX&#45;MEDICAL COMERCIO DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>10.460.674/0001&#45;22</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000028F/2025</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a aquisição de LANCETA ESTERIL EM PLÁSTICO, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; Pregão nº 028/2025  &#45;  ARP nº 045/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 950/2026.
</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>22800.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
	</RECORD>
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		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187629</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000417/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;06</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0013408/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000417/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>303 &#45; Suporte Profilático e Terapêutico</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0029 &#45; ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.079 &#45; MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903021000 &#45; MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>J.B COMERCIO E SERVICOS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>11.923.577/0001&#45;91</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000114/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000021F/2025</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a aquisição de,FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL M,  solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; PE nº 021/2025  &#45;  ARP nº 114/2025 &#45;&#45;
&#45; Proc. nº 2868/2026.
 </HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1044.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
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	<RECORD>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187660</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001058/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;06</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2024</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0012061/2024</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001058/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>365 &#45; Educação Infantil</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0021 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.050 &#45; MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL &#45; CRECHE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903600000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA FÍSICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903615000 &#45; LOCAÇÃO DE IMOVEIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>155000000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>GEISILANE OLIVEIRA DE SOUZA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>138.018.607&#45;28</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Locação/Aluguel</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2024</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000154/2024</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2024&#45;06&#45;14</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2024&#45;06&#45;14</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2027&#45;02&#45;14</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>111 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso V</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>
 Valor referente ao 2º Termo Aditivo e 1º Termo Aditivo de Prorrogação de Contrato, sobre  LOCAÇÃO DE IMÓVEL, passando para funcionamento da CEMEI CRIANÇA FELIZ, solicitação da Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; Inexigibilidade nº 078/2024  &#45;  Contrato nº 0154/2024 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 2468/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>39900.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<NRD_DOCUMENTO>0001067/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;06</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0003690/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001067/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
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		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000012 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.131 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31909600000 &#45; RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31909602000 &#45; PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.165.588/0001&#45;90</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a ressarcimento de despesa de pessoal requisitado de outro Ente no exercicio de 2026( ANDREIA BRUM VIEIRA).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>56000.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187663</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001059/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;06</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0003661/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001059/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; GESTAO EDUCACIONAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.037 &#45; MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903957000 &#45; SERVICOS JUDICIARIOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>VINICIUS RIBEIRO CAZELLI MARATAIZES CART REG GERAL IMOV</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>088.164.577&#45;08</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>33 &#45; ARTIGO 14, § 1º DA LEI FEDERAL 11.947/09</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Histórico
Valor estimativo referente a despesas com taxas para registro e arquivamento das Atas de Eleição dos Conselhos Escolares, solicitado pela Secretaria de Educação. 
Proc. n° 3661/2026.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>30000.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>22544888</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187635</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000422/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;06</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0003077/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000422/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903950000 &#45; SERV.MEDICO&#45;HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>LELLIS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>45.932.198/0001&#45;80</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo de Credenciamento</NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2026&#45;02&#45;03</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2026&#45;02&#45;03</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade por Credenciamento/Chamada P?blica</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>56 &#45; Lei Nº 14.133/2021, Credenciamento, Art.79, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a contratação de empresa fornecedora de Exames Laboratoriais de Análises Clínicas, conforme soliciado pela SEMUS.
&#45;&#45;  Credenciamento nº 001/2026  &#45;  Contrato nº 048/2026 &#45;&#45;
Proc. 3077/2026</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>100000.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<CNO_SUBFUNCAO>303 &#45; Suporte Profilático e Terapêutico</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0029 &#45; ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.078 &#45; AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DE ATENÇÃO BÁSICA, EXCEPCIONAIS E CORRELATOS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903200000 &#45; MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903205000 &#45; MERCADORIAS PARA DOAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>44.734.671/0022&#45;86</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>SERP – Participação no Sistema Estadual de Registro de Preços (Não Carona)</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a aquisição do medicamento ONDANSETRONA CLORIDRATO 2MG/ML, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; Pregão nº 500/2024 (NEGEP/SERP)  &#45;  ARP nº 389/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 2976/2026.</HST_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
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		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>303 &#45; Suporte Profilático e Terapêutico</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0029 &#45; ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.078 &#45; AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DE ATENÇÃO BÁSICA, EXCEPCIONAIS E CORRELATOS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903200000 &#45; MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903205000 &#45; MERCADORIAS PARA DOAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>19.570.720/0007&#45;06</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>SERP – Participação no Sistema Estadual de Registro de Preços (Não Carona)</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a aquisição do medicamento ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; Pregão nº 459/2025 (NEGEP/PERP)  &#45;  ARP nº 1173/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 2933/2026.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>9525.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
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		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<CNO_SUBFUNCAO>303 &#45; Suporte Profilático e Terapêutico</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0029 &#45; ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.078 &#45; AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DE ATENÇÃO BÁSICA, EXCEPCIONAIS E CORRELATOS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_PLANO_CONTA>33903205000 &#45; MERCADORIAS PARA DOAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INOVAMED HOSPITALAR LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>12.889.035/0002&#45;93</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>SERP – Participação no Sistema Estadual de Registro de Preços (Não Carona)</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a aquisição do medicamento IPRATROPIO BROMETO 0,25MG/ML, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; Pregão nº 067/2025 (NEGEP/SERP)  &#45;  ARP nº 386/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 2769/2026.
</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>176.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002444/2026</NRD_PROCESSO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>301 &#45; Atenção Básica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0027 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.065 &#45; MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA &#45; PSF</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901302000 &#45; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS &#45; INSS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.979.036/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<HST_DOCUMENTO>Anulação de liquidação efetuada a maior </HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>&#45;1472.77</VLR_DOCUMENTO>
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		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187630</SEQ_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;06</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000418/2026</NRD_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903912000 &#45; LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>VIACAO ALVORADA LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>28.055.226/0001&#45;09</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2022</ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2022&#45;02&#45;03</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2022&#45;02&#45;03</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2027&#45;02&#45;04</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente ao 8º Aditivo  de Prorrogação de contrato sobre SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO RODOVIARIO, COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (MICRO&#45;ONIBUS) POR KM RODADO, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.
&#45;&#45;&#45; PP nº 012/2021  &#45;  ARP nº 052/2021  &#45;  Contrato nº 075/2022 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 486/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>895742.25</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187631</SEQ_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;06</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>301 &#45; Atenção Básica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0027 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>1.043 &#45; CONST., REFORMA, READEQ., AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, MELHORIAS E AQUIS. EQUIP. P/ UNID. SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>40000000000 &#45; DESPESAS DE CAPITAL</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>44000000000 &#45; INVESTIMENTOS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>44900000000 &#45; Aplicações Diretas</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>44909300000 &#45; INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>44909301000 &#45; INDENIZACAO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>260100000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Estruturação na Rede de Serviços P</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>TRIBUNAL DE  JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.476.100/0001&#45;45</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Complemento do empenho nº 3992/2025 referente a diferença de depósito em nome da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente, sobre DESAPROPRIAÇÃO de seis lotes de terreno nºs. 07, 08, 09, 10, 11 e 12 na Quadra 24 com área total de 2.160,00 m², bairro Santa Rita II (Espólio Luiz Carlos Sardenberg&#45;CPF nº 014.821.737&#45;00 e Espólio Jairo Pereira de Paula&#45;CPF 104.815.756&#45;34, para construção de  nova Unidad de Saúde, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45; Decreto&#45;N nº 3632 &#45; 26/09/2025.
&#45; Proc. nº 1493/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>82320.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<SEQ_DOCUMENTO>187581</SEQ_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000003 &#45; PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>02 &#45; Judiciária</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>062 &#45; Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0005 &#45; GESTÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.013 &#45; DESPESAS COM SENTENÇAS E DECISÕES JUDICIAIS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909100000 &#45; SENTENCAS JUDICIAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909105000 &#45; SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150100000000 &#45; OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>TRIBUNAL DE  JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.476.100/0001&#45;45</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente depósito em nome da Vara da Fazenda Pública em favor de LOURRANE ALBANI MARCHEZI &#45; CPF nº 085.975.697&#45;19  sobre HONORÁRIOS CONTRATUAIS )30% do Valor Principal), processo nº 5000682&#45;18.2024.8.08.0069, solicitado pela Procuradoria Municipal.
&#45; Interessado: Sergio Paulo de Souza.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>484.98</VLR_DOCUMENTO>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187580</SEQ_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;05</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000003 &#45; PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>02 &#45; Judiciária</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>062 &#45; Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0005 &#45; GESTÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.013 &#45; DESPESAS COM SENTENÇAS E DECISÕES JUDICIAIS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31909100000 &#45; SENTENÇAS JUDICIAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31909126000 &#45; SENTENCA JUDICIAL DE PEQ VALOR &#45; ATIVO CIVIL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150100000000 &#45; OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>TRIBUNAL DE  JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.476.100/0001&#45;45</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente depósito em nome da Vara da Fazenda Pública em favor de SERGIO PAULO DE SOUZA &#45; CPF nº 940.958.507&#45;44  sobre INSALUBRIDADE, processo nº 5000682&#45;18.2024.8.08.0069, solicitado pela Procuradoria Municipal.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1131.63</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187586</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001021/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;05</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0069333/2025</NRD_PROCESSO>
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&#45; Interessado: Francisco Duarte da Silva Filho.</HST_DOCUMENTO>
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		<NOM_PESSOA>TRIBUNAL DE  JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NOM_PESSOA>
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&#45; Interessado: Francisco Duarte da Silva Filho.</HST_DOCUMENTO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente depósito em nome da Vara da Fazenda Pública em favor de LOURRANE ALBANI MARCHEZI &#45; CPF nº 085.975.697&#45;19  sobre HONORÁRIOS CONTRATUAIS (30% do Valor Principal), processo nº 5003734&#45;22.2024.8.08.0069, solicitado pela Procuradoria Municipal.
&#45; Interessado: Leonardo Lucio Alves.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>455.01</VLR_DOCUMENTO>
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		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
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		<CNO_FUNCAO>02 &#45; Judiciária</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>062 &#45; Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0005 &#45; GESTÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS</CNO_PROGRAMA>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente depósito em nome da Vara da Fazenda Pública em favor de LEONARDO LUCIO ALVES &#45; CPF nº 100.491.917&#45;48  sobre INSALUBRIDADE,TEMPO DE SERVIÇO e ADC. NOTURNO, processo nº 5003734&#45;22.2024.8.08.0069, solicitado pela Procuradoria Municipal.</HST_DOCUMENTO>
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		<NOM_PESSOA>TRIBUNAL DE  JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente depósito em nome da Vara da Fazenda Pública em favor de LOURRANE ALBANI MARCHEZI &#45; CPF nº 085.975.697&#45;19  sobre HONORÁRIOS CONTRATUAIS (30% do Valor Principal), processo nº 5003574&#45;94.2024.8.08.0069, solicitado pela Procuradoria Municipal.
&#45; Interessada: Patricia Tiago Pascoal Fariasa.</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>02 &#45; Judiciária</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>062 &#45; Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0005 &#45; GESTÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.013 &#45; DESPESAS COM SENTENÇAS E DECISÕES JUDICIAIS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150100000000 &#45; OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>TRIBUNAL DE  JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.476.100/0001&#45;45</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente depósito em nome da Vara da Fazenda Pública em favor de PATRICIA TIAGO PASCOAL FARIASA &#45; CPF nº 131.356.427&#45;39  sobre INSALUBRIDADE, TEMPO DE SERVIÇOS, ADC. NOTURNO E OUTROS, processo nº 5003574&#45;94.2024.8.08.0069, solicitado pela Procuradoria Municipal.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>4032.72</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>44.220.921/0001&#45;35</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2027&#45;05&#45;17</DAT_CONTRATO_TERMINO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a AQUISIÇÃO DE PEÇAS para SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL PARA VEÍCULOS, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 005/2023 &#45;  Contrato nº 0229/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 2243/2026.</HST_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;05</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2022</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0057191/2022</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>782 &#45; Transporte Rodoviário</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0023 &#45; TRANSPORTE ESCOLAR</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.059 &#45; MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903919000 &#45; MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>QFROTAS SISTEMAS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>44.220.921/0001&#45;35</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2023</ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2023&#45;05&#45;16</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2023&#45;05&#45;16</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2027&#45;05&#45;17</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2023</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000005/2023</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a contratação de empresa para SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL PARA VEÍCULOS, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 005/2023 &#45;  Contrato nº 0229/2023 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 2243/2026.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>135000.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187621</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001036/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;05</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2021</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0056741/2021</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001036/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000010 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.088 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903910000 &#45; LOCAÇÃO DE IMOVEIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>PEREIRA &amp; CIA LTDA &#45; ME</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>05.600.266/0001&#45;99</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2021</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000119/2021</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2021&#45;11&#45;24</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2021&#45;11&#45;24</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2021</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000018/2021</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>10 &#45; ARTIGO 24 INCISO 10 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente ao 2º Termo Aditivo de Prorrogação com Reajuste de Contrato, sobre LOCAÇÃO DE IMÓVEL para funcionamento do SETOR ADMINISTRATIVO DA  SECRETARIA, solicitado pela Secretaria de Assistência Social.
&#45;&#45;&#45; Dispensa nº 018/2021  &#45;  Contrato nº 0119/2021 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 59609/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>86143.44</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187627</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001041/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;05</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2024</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0052411/2024</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001041/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
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		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>365 &#45; Educação Infantil</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0021 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.050 &#45; MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL &#45; CRECHE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903021000 &#45; MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>155000000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>PROMAX DISTRIB DE PRODUTOS MEDICOS E HIGIENE LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>48.962.271/0001&#45;54</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000059/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000006/2025</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor refrente a aquisição de CREME DENTAL INFANTIL, solicitado pela Secretaria de Educação.
&#45;&#45;&#45; PE nº 006/2025  &#45;  ARP nº 059/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 1506/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>11622.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187602</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000416/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;05</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0051200/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000416/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
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		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>303 &#45; Suporte Profilático e Terapêutico</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0029 &#45; ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.078 &#45; AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DE ATENÇÃO BÁSICA, EXCEPCIONAIS E CORRELATOS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903200000 &#45; MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903205000 &#45; MERCADORIAS PARA DOAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO EIRELI &#45;</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>04.162.170/0001&#45;23</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000427/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>SERP – Participação no Sistema Estadual de Registro de Preços (Não Carona)</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a aquisição de CARVÃO ATIVADO FORMA FARMACEUTICA PÓ ORAL, conforme solicitação da Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; Pregão n° 043/2025 (NEGEP/SERP)  &#45;  ARP n° 0427/2025 &#45;&#45;&#45;
PROCESSO &#45; 2937/2026</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1068.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187623</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001038/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;05</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2022</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0048084/2022</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001038/2026</NRD_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000011 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>15 &#45; Urbanismo</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>452 &#45; Serviços Urbanos</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0018 &#45; LIMPEZA PUBLICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.128 &#45; COLETA, TRANSPORTE  E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE PESCADOS E OUTROS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903978000 &#45; LIMPEZA E CONSERVACAO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>GUERRA AMBIENTAL EIRELI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>24.396.446/0001&#45;45</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2023</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000078/2023</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2023&#45;01&#45;23</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2023&#45;01&#45;23</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2022</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000077/2022</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a contratação de empresa para serviços de coleta, transporte, recebimento, tratamento e destinação final dos resíduos classe II &#45; resíduos de pescados ), solicitado pela Secretaria de Serviços Urbanos.
&#45;&#45;&#45; Pregão Presencial 0077/22 &#45; Contrato nº 0078/2023 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 1638/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1725502.88</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187639</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001040/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;05</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0040006/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001040/2026</NRD_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000012 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>15 &#45; Urbanismo</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>451 &#45; Infra_estrutura Urbana</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0014 &#45; MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>1.093 &#45; PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, GALERIAS, MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE RUAS E AVENIDAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>40000000000 &#45; DESPESAS DE CAPITAL</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>44900000000 &#45; Aplicações Diretas</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>44905100000 &#45; OBRAS E INSTALAÇÕES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>170000000445 &#45; TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS  DA UNIÃO &#45; Qualificação Viária</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FREIRE &amp; VELOSO ENGENHARIA LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>25.017.357/0001&#45;03</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Obras e Serviços de Engenharia</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000186/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2025&#45;12&#45;02</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2025&#45;12&#45;02</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;08&#45;02</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Concorrência Eletrônica</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Obras e Serviços de Engenharia</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente a contratação de empresa para execução de OBRA DE RECAPEAMENTO DAS RUAS ACRE, RIO GRANDE DO SUL, SANTA TEREZA E ATHUR HEMETO, solicitado pela Secretaria de Obras.
&#45;&#45;&#45; Concorrência nº 006/2025  &#45;  Contrato nº 0186/2025 &#45;&#45;&#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>673086.19</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001039/2026</NRD_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000012 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>15 &#45; Urbanismo</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>451 &#45; Infra_estrutura Urbana</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0014 &#45; MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>1.093 &#45; PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, GALERIAS, MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE RUAS E AVENIDAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>40000000000 &#45; DESPESAS DE CAPITAL</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>44000000000 &#45; INVESTIMENTOS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>44900000000 &#45; Aplicações Diretas</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>44905100000 &#45; OBRAS E INSTALAÇÕES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>44905191000 &#45; OBRAS EM ANDAMENTO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FREIRE &amp; VELOSO ENGENHARIA LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>25.017.357/0001&#45;03</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Obras e Serviços de Engenharia</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000186/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2025&#45;12&#45;02</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2025&#45;12&#45;02</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;08&#45;02</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Concorrência Eletrônica</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Obras e Serviços de Engenharia</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente a contratação de empresa para execução de OBRA DE RECAPEAMENTO DAS RUAS ACRE, RIO GRANDE DO SUL, SANTA TEREZA E ATHUR HEMETO, solicitado pela Secretaria de Obras.
&#45;&#45;&#45; Concorrência nº 006/2025  &#45;  Contrato nº 0186/2025 &#45;&#45;&#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>576.68</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>305 &#45; Vigilância Epidemiológica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0030 &#45; IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.081 &#45; MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903947000 &#45; SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COM E SERV DE TELE LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>01.771.952/0001&#45;71</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2021</ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2021&#45;12&#45;03</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2022&#45;01&#45;03</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2027&#45;01&#45;03</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2021</ANO_LICITACAO>
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		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<ANO_PROCESSO>2020</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0037533/2020</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903947000 &#45; SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COM E SERV DE TELE LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>01.771.952/0001&#45;71</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2021</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000130FMS/2021</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2021&#45;12&#45;03</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2022&#45;01&#45;03</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2027&#45;01&#45;03</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2021</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000047F/2021</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
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		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>AE gerada de forma equivocada, havendo a necessidade de anulação para que possa ser corrigida </HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>&#45;1000.00</VLR_DOCUMENTO>
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	<RECORD>
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		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>83481</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>30</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Anulação</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;05</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2020</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0037533/2020</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000031/2026</NRD_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>301 &#45; Atenção Básica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0027 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.065 &#45; MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA &#45; PSF</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903947000 &#45; SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>160000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL &#45; Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COM E SERV DE TELE LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>01.771.952/0001&#45;71</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2021</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000130FMS/2021</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2021&#45;12&#45;03</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2022&#45;01&#45;03</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2027&#45;01&#45;03</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2021</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000047F/2021</NRD_LICITACAO>
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		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>AE gerada de forma equivocada, havendo a necessidade de anulação para que possa ser corrigida </HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>&#45;10000.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>83480</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>30</SBL_DOCUMENTO>
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		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;05</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2020</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0037533/2020</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000030/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903947000 &#45; SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COM E SERV DE TELE LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>01.771.952/0001&#45;71</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2021</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000130FMS/2021</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2021&#45;12&#45;03</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2022&#45;01&#45;03</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2027&#45;01&#45;03</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2021</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000047F/2021</NRD_LICITACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>AE gerada de forma equivocada, havendo a necessidade de anulação para que possa ser corrigida </HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>&#45;2200.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;05</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2023</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0036486/2023</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001037/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
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		<CNO_ORGAO>000002 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>126 &#45; Tecnologia da Informação</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0004 &#45; MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA INFRAESTRUTURA DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.007 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904000000 &#45; SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO &#45; PESSOA JURÍDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904099000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TIC</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COM E SERV DE TELE LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>01.771.952/0001&#45;71</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2023</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000344/2023</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2023&#45;09&#45;15</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2023&#45;09&#45;15</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;09&#45;15</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2023</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000032/2023</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente ao 2º Termo Aditivo de Prorrogação de Contrato, sobre serviços de TELECOMUNICAÇÕES PARA TRANSMISSÃO DE DADOS DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE MARATAÍZES, solicitado pela Secretaria de Governo.
&#45;&#45;&#45; PE nº 032/2023  &#45;  Contrato nº 0344/2023 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 70195/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>26250.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187620</SEQ_DOCUMENTO>
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		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001035/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;05</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2023</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0035801/2023</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001035/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
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		<CNO_ORGAO>000012 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>15 &#45; Urbanismo</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>451 &#45; Infra_estrutura Urbana</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0014 &#45; MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>1.094 &#45; URBANIZAÇÃO, PADRONIZAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>40000000000 &#45; DESPESAS DE CAPITAL</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>44000000000 &#45; INVESTIMENTOS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>44900000000 &#45; Aplicações Diretas</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>44905100000 &#45; OBRAS E INSTALAÇÕES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>44905191000 &#45; OBRAS EM ANDAMENTO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>MOPREM CONSTRUTORA LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>24.121.687/0001&#45;81</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Obras e Serviços de Engenharia</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2023</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000351/2023</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2023&#45;09&#45;26</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2023&#45;09&#45;26</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;08&#45;25</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Concorrência</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Obras e Serviços de Engenharia</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2023</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000003/2023</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global refente a contratação de empresa para execução de OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE NOVA MARATAÍZES/LAGOA FUNDA, solicitado pela Secretaria de Obras.
&#45;&#45;&#45; Concorrência nº 003/2023  &#45;  Contrato nº 0351/2023 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 378/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>5063.39</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
	</RECORD>
	<RECORD>
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		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187619</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001034/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;05</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2023</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0035801/2023</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001034/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000012 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>15 &#45; Urbanismo</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>451 &#45; Infra_estrutura Urbana</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0014 &#45; MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>1.094 &#45; URBANIZAÇÃO, PADRONIZAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>40000000000 &#45; DESPESAS DE CAPITAL</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>44000000000 &#45; INVESTIMENTOS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>44900000000 &#45; Aplicações Diretas</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>44905100000 &#45; OBRAS E INSTALAÇÕES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>44905191000 &#45; OBRAS EM ANDAMENTO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>MOPREM CONSTRUTORA LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>24.121.687/0001&#45;81</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Obras e Serviços de Engenharia</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2023</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000351/2023</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2023&#45;09&#45;26</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2023&#45;09&#45;26</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;08&#45;25</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Concorrência</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Obras e Serviços de Engenharia</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2023</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000003/2023</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global refente a contratação de empresa para execução de OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE NOVA MARATAÍZES/LAGOA FUNDA, solicitado pela Secretaria de Obras.
&#45;&#45;&#45; Concorrência nº 003/2023  &#45;  Contrato nº 0351/2023 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 378/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>137451.80</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;05</DAT_DOCUMENTO>
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		<ANO_PROCESSO>2020</ANO_PROCESSO>
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		<CNO_ORGAO>000007 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>24 &#45; Comunicações</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>131 &#45; Comunicação Social</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.032 &#45; PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909240000 &#45; SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO &#45; PESSOA JURÍDICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>02.548.735/0001&#45;80</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2021&#45;12&#45;06</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2021&#45;12&#45;06</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;12&#45;06</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a contratação de empresa para serviços de MODERNIZAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS PRODUZIDAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO &#45; PROJETO MARATAÍZES CIDADE INTELIGENTE, no período de 06/12/2025 a 31/12/2024 a 05/01/2025 (27 atos normativos), solicitado pela Secretaria de Administração.
&#45;&#45;&#45; PP nº 039/2021 &#45; Contrato nº 0132/2021 &#45;&#45;&#45;
&#45; Processo nº &#45; 1652/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>756.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;05</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2020</ANO_PROCESSO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000007 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>24 &#45; Comunicações</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>131 &#45; Comunicação Social</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.032 &#45; PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909240000 &#45; SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO &#45; PESSOA JURÍDICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>02.548.735/0001&#45;80</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2021</ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2021&#45;12&#45;06</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2021&#45;12&#45;06</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;12&#45;06</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2021</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000039/2021</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a contratação de empresa para serviços de MODERNIZAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS PRODUZIDAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO &#45; PROJETO MARATAÍZES CIDADE INTELIGENTE, no período de 08 a 31/12/2025, solicitado pela Secretaria de Administração.
&#45;&#45;&#45; PP nº 039/2021 &#45; Contrato nº 0132/2021 &#45;&#45;&#45;
&#45; Processo nº &#45; 1649/2026 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>25606.66</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;05</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001042/2026</NRD_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000016 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.149 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904000000 &#45; SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO &#45; PESSOA JURÍDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904001000 &#45; LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC &#45; ATIVOS DE REDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>35.459.466/0001&#45;34</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000106/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2025&#45;06&#45;25</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2025&#45;06&#45;25</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2027&#45;06&#45;25</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Adesão a Registro de Preços</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente a conrtratação de empresa especializada em LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL PTToC DE BANDA LARGA, solicitado pela Secretaria de Defesa Social.
&#45;&#45;&#45; PE PMSG nº 031/2023 &#45; ARP nº 001/SEOP/2023 &#45; Contrato nº 0106/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; 70259/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>147330.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>22544942</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187601</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000415/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;05</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2017</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0023870/2017</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000415/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>301 &#45; Atenção Básica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0027 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.067 &#45; MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA &#45; PAB FIXO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903600000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA FÍSICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903615000 &#45; LOCAÇÃO DE IMOVEIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>JOAQUIM AGRIZZI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>008.146.627&#45;73</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Locação/Aluguel</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2017</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000035/2017</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2017&#45;08&#45;09</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2017&#45;08&#45;09</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2017</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000020/2017</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>10 &#45; ARTIGO 24 INCISO 10 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Complemento do empenho global nº 0001/2026  referente ao 3º Termo de Prorrogação de Contrato, sobre locação de imóvel para sediar a US Lagoa Funda, conforme solicitação da Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; Dispensa n° 20/2017  &#45;  Contrato n° 0035/2017 &#45;&#45;&#45;
PROCESSO &#45; 60712/2025</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>810.96</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>22544941</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000414/2026</NRD_EMPENHO>
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		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.060 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>DIGRAPEL &#45; DIST. DE PAPEIS E GRAFICA LTDA.</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.740.877/0001&#45;75</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a aquisição de, BLOCOS DIVERSOS, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; PE nº 008/2025  &#45;  ARP nº 013/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 1752/2026.</HST_DOCUMENTO>
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		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.216 &#45; MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903041000 &#45; MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>DIGRAPEL &#45; DIST. DE PAPEIS E GRAFICA LTDA.</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.740.877/0001&#45;75</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a aquisição de, BLOCOS DIVERSOS, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; PE nº 008/2025  &#45;  ARP nº 013/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 1752/2026.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>23732.60</VLR_DOCUMENTO>
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		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<CNO_PROGRAMA>0027 &#45; AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.067 &#45; MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA &#45; PAB FIXO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903041000 &#45; MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>DIGRAPEL &#45; DIST. DE PAPEIS E GRAFICA LTDA.</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.740.877/0001&#45;75</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Termo</NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Eletrônico</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000008F/2025</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a aquisição de, BLOCOS DIVERSOS, solicitado pela Secretaria de Saúde.
&#45;&#45;&#45; PE nº 008/2025  &#45;  ARP nº 013/2025 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 1752/2026.
</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>46728.30</VLR_DOCUMENTO>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.188 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES  DA SEMAG</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>DOUGLAS MARQUES BRANDAO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>118.343.487&#45;14</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a SANTA MARIA DO JETIBÁ&#45;ES no dia 08/02/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Agricultura.
OBJETIVO DA VIAGEM: PEDIDO DE APOIO, COM O FORNECIMENTO DE UM CAMINHÃO PARA CONDUZIR MOTOS, PARA O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO EM SANTA MARIA DE JETIBÁ&#45;ES.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>150.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187597</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001031/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;05</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0003669/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001031/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000024 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.188 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES  DA SEMAG</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>THIAGO MARVILA CARVALHO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>113.841.817&#45;09</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a uma diária sem pernoite para viagem a SANTA MARIA DO JETIBÁ&#45;ES no dia 08/02/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Agricultura.
OBJETIVO DA VIAGEM: PEDIDO DE APOIO, COM O FORNECIMENTO DE UM CAMINHÃO PARA CONDUZIR MOTOS, PARA O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO EM SANTA MARIA DE JETIBÁ&#45;ES.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>150.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000024 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.188 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES  DA SEMAG</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909250000 &#45; MULTAS E JUROS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.780.220/0001&#45;31</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>100 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a despesas com JUROS/MULTAS INDEDUTÍVEIS sobre serviços de ÁGUA E ESGOTO no mês de Dezembro/2025, solicitado pela Secretaria de Agricultura.</HST_DOCUMENTO>
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		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001022/2026</NRD_EMPENHO>
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		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000024 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.188 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES  DA SEMAG</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909239000 &#45; SERVICOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.780.220/0001&#45;31</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>100 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a despesas com serviços de ÁGUA E ESGOTO no mês de Dezembro/2025, solicitado pela Secretaria de Agricultura.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>149.62</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000017 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.156 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903999000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>IEMA&#45;INSTITUTO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>05.200.358/0001&#45;81</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a taxa de Emissão de CNDA – Certidão Negativa de Débitos Ambiental, solicitado pela Secretaria de Meio Ambiente.
</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>250.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187589</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001024/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;05</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0003114/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001024/2026</NRD_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000010 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.087 &#45; CONTRIBUIÇÃO A ÓRGÃOS COLEGIADOS &#45; COGEMASES </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903901000 &#45; ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>COGEMASES &#45; COLEGIADO DE GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPIRITO SANTO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>14.813.917/0001&#45;10</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>100 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente à anuidade 2026 da COGEMASES, solicitado pela Secretaria de Assistencia Social.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1500.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>22544906</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187579</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001014/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;05</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002860/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001014/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000016 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.149 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909247000 &#45; OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ANATEL &#45; AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>02.030.715/0001&#45;12</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>99 &#45; LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a taxa do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações (FISTEL) nº 0414048520 da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), referente a Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública ((Código nº 4200) e Fiscalização de Funcionamento (Código nº 1329);no ano de 2025. Conforme solicitação da Secretaria Municipal de Defesa Social.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>532.77</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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		<id>22544903</id>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187576</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<NRD_DOCUMENTO>0001011/2026</NRD_DOCUMENTO>
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		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0001786/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
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		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000006 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>123 &#45; Administração Financeira</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.023 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909300000 &#45; INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909302000 &#45; RESTITUIÇÕES</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>JOAQUIM RODRIGUES MOUTINHO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>009.001.766&#45;87</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a restituição de IPTU pago em duplicidade, conforme parecer do Cadastro Imobiliário.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>152.61</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187593</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001027/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;05</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000633/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001027/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
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		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000007 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>24 &#45; Comunicações</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>131 &#45; Comunicação Social</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.032 &#45; PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909289000 &#45; SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>28.161.362/0001&#45;83</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>100 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a despesas com publicações no Diário Oficial do Estado para o exercício de 2026, solicitado pela Secretaria de Administração.
.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>996.04</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>22544905</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187578</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001013/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;05</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000200/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001013/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000006 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>123 &#45; Administração Financeira</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.023 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909248000 &#45; OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>LAURO VIANNA CHAVES JUNIOR</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>132.937.087&#45;22</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>99 &#45; LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente à GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DO CMRF no período de novembro e dezembro de 2025, conforme art 2° do Decreto nº 3045/2022, solicitado pela Secretaria de Finanças.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1623.60</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>22544917</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187591</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001025/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;05</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000198/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001025/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000006 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>123 &#45; Administração Financeira</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.023 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909248000 &#45; OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>NILSON SOROMENHO NETO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>560.679.847&#45;68</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a participação de reuniões do Conselho Municipal de Recursos Fiscais – CMRF nos meses de setembro, outubro e dezembro de 2025, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Finanças.
</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1217.70</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>123 &#45; Administração Financeira</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.023 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909248000 &#45; OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>GILMAR TAVORA SANTANA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>087.927.917&#45;60</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>99 &#45; LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente à GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DO CMRF no período de novembro e dezembro de 2025, conforme art 2° do Decreto nº 3045/2022, solicitado pela Secretaria de Finanças.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1623.60</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<CNO_ORGAO>000015 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.144 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909250000 &#45; MULTAS E JUROS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ></NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>100 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
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		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a despesas com JUROS/MULTAS INDEDUTÍVEIS sobre serviços de ENERGIA ELÉTRICA no mês de novembro/2025, solicitado pela Secretaria de Esporte.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>332.14</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<CNO_ORGAO>000015 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.144 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909239000 &#45; SERVICOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ></NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>100 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a despesas com ENERGIA ELÉTRICA no mês de novembro/2025, solicitado pela Secretaria de Esporte.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>7171.60</VLR_DOCUMENTO>
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		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187573</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001008/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;04</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2027</ANO_PROCESSO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000010 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>241 &#45; ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0032 &#45; PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA </CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.093 &#45; MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903928000 &#45; MULTAS INDEDUTIVEIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>166100000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.780.220/0001&#45;31</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>100 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a despesas com JUROS/MULTAS INDEDUTÍVEIS sobre serviços de ÁGUA E ESGOTO do CENTRO DE CONVIVÊNCIA, solicitado pela Secretaria de Assistência Social.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>30.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>244 &#45; Assistência Comunitária</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0032 &#45; PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA </CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.110 &#45; MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL &#45; CREAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>243 &#45; ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903928000 &#45; MULTAS INDEDUTIVEIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903928000 &#45; MULTAS INDEDUTIVEIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</NOM_PESSOA>
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		<VLR_DOCUMENTO>30.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>243 &#45; ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0034 &#45; PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL &#45; PSE DE ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.099 &#45; MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE&#45;PAC I&#45;CASA DE PASSAGEM</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903928000 &#45; MULTAS INDEDUTIVEIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>166100000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ></NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>100 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a despesas com serviços de ENERGIA ELÉTRICA da CASA DE PASSAGEM, solicitado pela Secretaria de Assistência Social.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>130.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;04</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000650/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001002/2026</NRD_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000010 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.089 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903928000 &#45; MULTAS INDEDUTIVEIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ></NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>100 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a despesas com serviços de ENERGIA ELÉTRICA do CONSELHO TUTELAR, solicitado pela Secretaria de Assistência Social.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>130.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<NRD_EMPENHO>0000928/2026</NRD_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000006 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>123 &#45; Administração Financeira</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.023 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909240000 &#45; SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO &#45; PESSOA JURÍDICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>E&amp;L PRODUCOES DE SOFTWARE</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>39.781.752/0001&#45;72</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a serviço de implantação, treinamento e concessão de licença de uso de softwares de gestão administrativa municipal no mês de novembro/2025, através de Termo de Ajuste de Contas, solicitado pela Secretaria de Finanças.
 Pregão 0018/15 &#45;  Contrato nº 0199/2020
&#45; OBS: CONTRATO VENCIDO EM 30/06/2025. 
&#45; Proc. nº 46073/2025.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>18447.69</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187538</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000996/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;03</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2021</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0051289/2021</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000996/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
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		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000010 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.088 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903972000 &#45; VALE&#45;TRANSPORTE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>VIACAO ALVORADA LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>28.055.226/0001&#45;09</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2022</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000107/2022</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2022&#45;02&#45;23</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2022&#45;02&#45;23</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;04&#45;30</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Registro de Preços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2021</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000012/2021</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente ao 6º Termo Aditivo e 2º Termo Aditivo de Prorrogação de Contrato, sobre serviços de transporte coletivo rodoviário, com a locação de veículos ( ÔNIBUS , MICRO&#45;ÔNIBUS ) por QUILÔMETRO RODADO, conforme solicitação da Secretaria da Assistência Social.
&#45;&#45;&#45; PP n°12/2021  &#45;  CONTRATO n° 107/2022 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 70329/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>42513.77</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>22545018</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187534</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000994/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;03</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0047432/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000994/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.047 &#45; MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31909296000 &#45; RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000250000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SEDU</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.080.563/0001&#45;93</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a ressarcimento de Pessoal requisitado de outro Entes no mês 08/2025 (ANA BEATRIZ RANGEL DA SILVA).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>4510.46</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187539</SEQ_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;03</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2023</ANO_PROCESSO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<NRD_EMPENHO>0000997/2026</NRD_EMPENHO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.089 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903910000 &#45; LOCAÇÃO DE IMOVEIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>L V VIANA EMPREENDIMENTOS EIRELI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>38.408.296/0001&#45;57</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Locação/Aluguel</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2023</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000333/2023</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2023&#45;08&#45;18</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2023&#45;09&#45;01</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2027&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2023</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000019/2023</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>10 &#45; ARTIGO 24 INCISO 10 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor global referente a locação de imóvel para sediar o CONSELHO TUTELAR, solicitado pela Secretaria de Assistência Social.
&#45;&#45;&#45; Dispensa nº 019/2023  &#45;  Contrato nº 0333/2023 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 59796/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>51600.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187537</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;03</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2023</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0035062/2023</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000995/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
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		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
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		<CNO_ORGAO>000010 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.088 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903910000 &#45; LOCAÇÃO DE IMOVEIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>PEREIRA &amp; CIA LTDA &#45; ME</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>05.600.266/0001&#45;99</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Locação/Aluguel</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2023</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000320/2023</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2023&#45;08&#45;09</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2023&#45;08&#45;09</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2027&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2023</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000017/2023</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>10 &#45; ARTIGO 24 INCISO 10 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente a LOCAÇÃO DE IMÓVEL para sediar a CASA DO CIDADÃO, solicitado pela Secretaria de Assistência Social.
&#45;&#45;&#45; Dispensa nº 017/2023  &#45;  Contrato  n° 0320/23 &#45;&#45;&#45;
&#45; Proc. nº 59794/2025 &#45;</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>212400.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
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		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>000004 &#45; SECRETARIA DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>124 &#45; Controle Interno</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0002 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.019 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31909600000 &#45; RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31909699000 &#45; OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.165.588/0001&#45;90</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo de ressarcimento de pessoal requisitado de outro Ente para o exercicio de 2026 ( DAYANI BITTENCOURT BARBOSA.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>93000.00</VLR_DOCUMENTO>
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	<RECORD>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187536</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000993/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;03</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002845/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000993/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>000016 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>06 &#45; Segurança Pública</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>153 &#45; Defesa Terrestre</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0042 &#45; SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.152 &#45; MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, AGENTES DE TRÂNSITO E GUARDA VIDAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>WANDERSON SILVA COSTA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>108.723.757&#45;22</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor estimativo referente a diárias dos GUARDAS MUNICIPAIS para o exercício de 2026, solicitado pela Secretaria de Defesa Social.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>4050.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_DOCUMENTO_CARGO></NOM_DOCUMENTO_CARGO>
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	<RECORD>
		<id>22545017</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>187533</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000992/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;03</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
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		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
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		<NRD_PROCESSO>0002845/2025</NRD_PROCESSO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
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